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当前我国经济运行情况及未来预测

当前我国经济运行情况及未来预测
当前我国经济运行情况及未来预测

当前我国经济运行情况及未来预测

当前我国经济运行情况及未来预测

新华社经济分析师孙琦峰

10月末,国家统计局相继公布了前三季度我国宏观经济数据,从已经公布的数据来看,前三季度我国经济总体向好,短期内我国经济将继续保持高位平稳运行态势,预计2007年GDP增速在11%左右。未来4-5年受国际因素影响GDP增速可能会逐年回落,但中长期我国经济会继续快速增长。

一、我国经济存在由偏快转向过热风险

(一)GDP高位平稳增长,人均GDP已完成目标四成

进入新世纪,我国GDP累计增长率开始重新加速,并从2002年一季度开始加速增长,到2003年一季度达到10.65%的高峰。此后再次进入相对平稳增长状态,2003年一季度到2006年一季度基本保持在10.3%左右,2006年上半年开始再次进入加速增长状态,2006年上半年到2007年三季度增长率分别为10.9%、11.1%、11.1%、11.9%、11.5%。第三季度的增速回落,我们认为这是宏观经济调控政策在起作用,但经济由偏快转向过热风险犹存。

据国家统计局最新数据,2006年我国GDP总量按现行汇率计算达到26847亿美元,在世界主要经济体中排在美国、日本和德国之后列第四位,今年有可能超过德国进入三甲。根据世界银行购买力平价方法

计算,我国GDP总量更是超过10万亿美元,仅居美国之后。我国已名列世界经济大国之列。

但我国人均国民财富排名却十分靠后,在100位之外,按现行汇率折算人均财富,2006年我国排名在129位,按购买力平价排名,也只位列第102名。人均指标的落后,说明我国经济发达水平和国民富裕程度依然较低。

我国人均GDP自1980年至2000年年均提高8.5%,累计提高4.1倍。2006年我国人均GDP超过16000元(当年价),按可比价格计算,已比2000年提高69%,年均提高9.1%,已经完成了20年人均GDP翻两番任务的42.3%。

图1:我国人均GDP增长速度趋势预测

资料来源:国家统计局、新华社多媒体数据库

(二)投资增速趋于平稳

我国固定资产投资增长率在1993年上半年达到72%的高峰后,一路下滑,到2000年一季度跌落到1.5%的谷底。此后投资增速恢复上升趋势,在2004年一季度达到47.8%的新高峰。当时为了防止经济出现类似1993年的严重“过热”现象,政府在2003年10月份以后出台了一系列力度很大的紧缩性政策措施,包括提高以后准备金率、暂停建设性用地审批、控制向钢材、房地产等过热行业的投资等。在这一系列紧缩性措施的影响下,投资增速大幅度回落,从2004年一季度的47.8%回落到2005年一季度的25.3%,此后一直维持在25%左右,

2007年前三季度增速为25.7%,比上半年略有下降(上半年25.9%),但从2007年3-9月份城镇固定资产投资增速基本维持在26%左右的情况看,四季度投资增速将保持平稳增长态势,与三季度基本相当。图2:1992年一季度到2007年三季度固定资产投资增长率波动情况

资料来源:国家统计局、新华社多媒体数据库

(三)外贸顺差又创新高,外汇储备超过1.43万亿美元

海关统计显示,今年前三季度中国外贸进出口总值15708.3亿美元,比去年同期(下同)增长23.5%,增速比前8个月放慢0.5个百分点。其中,出口8782.4亿美元,增长27.1%;进口6925.9亿美元,增长19.1%。目前中国的出口增速已经连续4个季度保持下降,如果未来人民币指数的升值加快,加之主要出口对象美国的经济减速,出口增速很可能会继续下滑。

图3:近三年中国进出口、贸易顺差变化情况单位:%,亿美元

数据来源:新华社多媒体数据库

前三季度累计贸易顺差为1856.5亿美元,比前8个月的贸易顺差增幅减缓2.1个百分点。受美国次贷危机影响和国家宏观调控两方面因素影响中国的贸易顺差增速减慢,但前三季度1856.5亿美元的顺差已经超过2006年全年1775亿美元,看来今年贸易顺差将再创新高,估计全年贸易顺差将在2500亿美元左右。

2007年9月末,国家外汇储备余额为14336亿美元,同比增长45.11%。

今年前三季度国家外汇储备增加3673亿美元,同比多增1983亿美元。9月份外汇储备增加250亿美元,同比多增91亿美元。我们认为,外汇储备的屡创新高,是造成基础货币增长加速的主要因素,而究其根本原因还是人民币升值幅度过小。这一方面导致贸易顺差的居高不下,还引发了人民币升值预期的长期持续,以及相应外汇热钱的长驱直入。

(四)CPI拐点已现,但通胀压力依然巨大

根据统计数据,食品价格大涨造成通货膨胀上扬,但通胀拐点已现,四季度将放缓。2007年第三季度CPI同比增幅达到6.1%,高于二季度的3.6%和一季度的2.7%,带动1-9月份CPI达到4.1%。我们认为,本轮通胀主要是受食品价格推动,1-9月CPI的4.1%涨幅中,食品价格贡献了3.5%(占比85%),其中起主导作用的是肉禽、蔬菜、油脂等食品;作为对比,非食品通胀则一直保持在1%以下的低位,根本原因在于人口红利尚未衰竭前,中国单位商品劳动力成本依然呈下降趋势,有效抑制了价格上涨压力。我们通过对于影响食品价格的农产品供给、天气因素等的分析,认为通胀将很快见顶回落,CPI季度还会放缓,逐步回落到5%以下,预计今年全年CPI在4.5%左右。

图4:CPI拐点已现

资料来源:新华社多媒体数据库

(五)消费需求增速不断提高

我国国内消费增速在经过1995-1998年持续下降、1998-2000年低速增长(平均增速约为6%)和2000-20043年的稳定增长(平均增速约为10%)之后,从2004年开始不断提高,2006年3月份以后进入加速增长阶段,增速由2006年4月的13.6%提高到2007年9月份的17.0%。其中2007年1-9月,我国社会消费品零售总额累计达到63827亿元,同比增长15.9%,是1997年以后最高的名义增长率。

图5:2005年以来全社会消费品零售总额增长率变化情况

资料来源:新华社多媒体数据库

(六)M1、M2增速加快,信贷过多问题没有得到控制

2007年9月末,广义货币供应量(M2)余额为39.31万亿元,同比增长18.45%;狭义货币供应量(M1)余额为14.26万亿元,同比增长22.07%;市场货币流通量(M0)余额为2.90万亿元,同比增长13.01%。今年1-9月累计净投放现金1958亿元,同比多投放302亿元。

图6:M2和贷款变化图单位:亿元,%

资料来源:新华社多媒体数据库

前三季度外汇各项存款减少22亿美元,同比多减105亿美元(去年同期增加83亿美元)。9月份外汇各项存款减少34亿美元,同比多减36亿美元(去年同期增加2亿美元)。可见股市赚钱效应令银行存款持续流向股市的趋势并没有改变。

9月末,金融机构人民币各项贷款余额25.90万亿元,同比增长17.13%,增幅比上季度末高0.65个百分点,比上月末高0.11个百分点。以往每年的短期贷款都逐季递减,反映了商业银行对管理层行政调控的配合,主动采取了早放贷早收益的模式。然而今年第三季度的短期贷款不减反增,说明行政调控的影响在日渐式微。我们注意,中长期贷款稳定在6500亿以上的规模,表明央行的利率政策至今为止作用仍十

分有限。尽管屡次上调存款准备金率想达到调控信贷的目的,但是央行在发行央票、卖出特别国债等数量型工具的运用力度不足以匹配外汇涌入的加速,因此基础货币投放较快,使得近期货币供应仍在高位。

二、未来我国经济情况及相应对策分析

(一)经济增速将略有放缓,结构失衡得到改善

在经济全球化的背景下,我国经济与世界主要经济体密切相关。我们预计2007年GDP增长会超过11%,2008年有所放缓但依然保持在10%左右,减慢的主要原因是受世界经济总体放缓的影响外部需求放缓。2008 年,美国受房市拖累,消费和经济将放缓,而全球经济增

速也会有所下降,这将对中国出口增速产生抑制。我们认为,以人民币计算,中国出口增速在2008年将下降5%左右;2007年CPI涨幅将控制在4.5%左右,2008年全年CPI涨幅在3.5%左右,比2007年有所回落。如果我国保持现有利率不动,实际利率明年也会有所上升,对经济活动产生一定影响,但我们预计四季度可能还会有1次加息。在结构上,经济失衡现象将略有改善:出口增速下降一定程度上改善了

贸易失衡问题;而居民收入和消费需求保持高增长,企业利润增速受出口增速放缓和实际利率提高影响将有所下降,因此国内消费与投资增速的差距也将缩小。

(二)人均GDP翻两番目标将会提前实现

党的十六大报告提出,全面建设小康社会的主要目标是,国内生产总值到2020年力争比2000年翻两番。2002以来,我国国民经济快速发展,累计增长61.8%,年均增长超过10%,经济实力大幅攀升。考虑到今年国民经济继续高速增长,之后几年我国的GDP增速将有所放缓,预计2007年人均GDP将超过17500元,今后十几年的人均GDP增长速度会较大地低于改革开放以来近三十年的平均速度,更低于过去几年的平均速度。但今后13年只要人均GDP年均增长6%左右就能完成翻两番目标。

图7:我国人均GDP提高轨迹(当年价和可比价)

资料来源:新华社多媒体数据库

(三)货币政策继续紧缩,人民币加速升值

由于货币信贷增速依然偏快,同时通胀尽管有所放缓,但短期内仍将处于高位,因此货币政策将仍以紧缩为主,央行将加强使用发行央票、卖出特别国债等数量型工具对冲外汇涌入,同时法定存款准备金率、利率工具也会继续使用,由于美联储刚刚降息0.25个百分点至4.5%,我们判断我国央行加息空间已经非常有限,如果CPI年内没有回头迹象则还会加息一次,上调27—54个基点,如果CPI10月出现拐点则

央行可能暂不加息而采用其他方法对冲流动性。我们认为央行应更加注重汇率政策的使用。回顾过去3年的货币政策,2005以来央行以数量型工具对冲为主,2007年则以法定存款准备金率和加息为主,但效果均不佳,原因在于,在汇率缺乏灵活性、外汇涌入不断加速的局面下,央行货币政策的有效性捉襟见肘。有消息认为,IMF可能在今年11-12月份判定人民币汇率水平严重脱离基本面,客观上也将给美国贸易保护主义者对中国施压提供借口。人民币升值可以增强货币政策有效性,同时降低输入型通胀,我们预计人民币升值幅度将加快,2007年整体升值将突破6%,2008年升值在7%左右。随着经济增速放缓和企业利润增速的下降,明年存款搬家现象有所缓解;而特别国债的发行提供了成本相对较低的货币对冲工具,且实际利率和实际有效汇率也将明显上升。因此总体而言,明年货币条件将偏紧,对资产价格有抑制作用。

乡镇2018年上半年经济运行分析情况汇报

乡镇2018年上半年经济运行分析情况汇报 乡镇2018年上半年经济运行分析情况汇报 一、固定资产投资完成情况:全年任务48466万元,1-5月份预计完成18761万元,5月份我镇预计完成固定资产投资4000万元,完成数占“双过半”任务的77.4%,距“双过半”任务尚差5472万元。主要支撑是贵隆高速公路项目、高标准农田以及零散的小型投资项目。5月份我镇拟新增项目2个,已报送材料。存在困难:一是我镇主要以农业为主,绝大部分是农保地,严重制约我镇的发展,导致辖区内新增项目匮乏,几乎没有新增项目,同时,我镇没有5000万以上的项目,固投增长支撑点少,增长乏力。二是主要以政府性投资为主,同时由于固投上报要求较为严格导致以镇政府为业主的基础设施投资无法统计。2018年我镇完成 4.8亿固定资产投资难度较大。三是我镇贵隆高速公路xx段加上征地款的支付已投资超过1亿元,但是由于高速路投资数由自治区反馈,我镇1-4月份贵隆高速。 下一步工作措施:下一步我镇将加大对本镇辖区内的项目进行摸底,尽量做到应统尽统,增加项目入库数。二是加强对项目的指导,完善相关入库材料。三是建议区政府帮忙协调贵隆高速公路项目投资数额,加大贵隆高速公路投资上报数。 二、规模以上工业总产值:全年任务1.2亿元,1-4月份完成2111万元,5月份预计800万元,1-5月份预计完成2911万元,

占“双过半”任务的48.5%,距“双过半”任务还差3100多万元,规模以上工业总产值主要支撑来源志丰粮油食品有限公司和文氏米米贸易有限公司。 存在困难:我镇规上企业只有两家,对工业总产值支撑不够。二是当前是粮食销售淡季,这两家企业生产有所下降,导致实现“双过半”目标较为困难。下一步工作措施:下一步我镇将加强对企业的指导,积极帮助企业解决困难,加大产量。 三、财税收入完成情况 全年任务610万元,1-5月份预计完成47.11万元,财税收入占“双过半”任务的15.4%,距“双过半”任务还差257.8万元。 存在困难:一是我镇为农业大镇,重大项目少,税源不足。二是贵隆高速公路耕地占用税尚未收缴以及污水处理厂建安税也尚未收缴,导致我镇财税收入完成进度较慢。 下一步工作措施:我镇将积极协调沟通,争取在6月份将贵隆高速公路的耕地占用税和污水处理厂的建安税收缴并划归我镇,争取完成双过半任务。 四、上规工作 目前,我镇辖区内尚未发现有工业企业接近入规条件,我镇正在对我镇力拓农业专业合作社进行服务业方面的入规工作,估计年底前可以达到500万收入的条件。

经济运行分析报告6篇完整版

《经济运行分析报告》 经济运行分析报告(一): 2016年一季度经济运行状况分析报告 今年以来,我县主动适应外部经济发展的新常态,用心应对供给侧结构性改革,充分利用内部各种用心因素,不断克服经济运行中存在的新问题和新困难,紧扣调结构、稳增长、促改革、惠民生的主题不放松,一季度全县经济运行开局稳定,发展态势行稳致远。 一、一季度我县八大主要经济指标数据在全市状况比较 (一)实现地区生产总值(GDP)25018万元,同比增长7.9%,高比全市0.6个百分点,排全市12个县市区第4位、东部6个县第2位。 (二)完成规模工业增加值63088万元,同比增长5.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位。 (三)完成固定资产投资171973万元,同比增长14.9%,高出全市0.1个百分点,排全市第6位、东部6县第3位。 (四)社会消费品零售总额185783万元,同比增长11.5%,低于全市0.1百分点,排全市第4位,东部6县第3位。 (五)完成财政总收入28389万元,同比增长22.67%,高出全市5.12个百分点,排全市第2位、东部6县第2位。 (六)实际利用内资275070万元,同比增长21.5%,低于全市0.16个百分点,排全市第6位、东部6县第5位。 (七)实现进出口总额853万美元,完成进度的16%,排全市第4位、东部6县第2位。 (八)实现城乡居民人均可支配收入3314元,同比增长11%,高出全市0.6个百分点,排全市第12位。其中:城镇居民人均可支配收入5576元,增长9.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位;农民人均可支配收入2272元,增长12.2%,低于全市0.3个百分点,排全市第9位、东部6县第5位。 二、一季度经济运行呈现的主要特点 (一)总体经济平稳。一季度实现GDP250187万元,同比增长7.9%。其中一产业62834万元,同比增长2.4%;二产业65488万元,同比增长4.2%;三产业121865万元,同比增长12.9%。三次产业比分别为25.1:26.2:48.7。第三产业

财政局财政收支运行情况半年总结

财政局财政收支运行情况半年总结 年初以来,财政工作在县委、县政府的正确领导下,在人大政协的有效监督下,以三个代表重要思想为指导,坚持以科学发展观为统领,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,充分发挥财政职能作用,大力组织收入,更加注重以人为本,积极调整和优化支出机构,保障和服务于各项改革与经济结构调整,保持了财政收支运行的良好势态。一、狠抓财政收入,保持稳定增长今年上半年,我们进一步深化和完善财税体制改革,积极组织收入,严格控制支出,加大财政监督力度,较好地完成了各项经济指标,实现了时间过半、收支过半的工作目标。(一)收入完成情况。1-6月份我县财政全口径预算收入实际完成5,817万元,完成预算11,201万元的51.9%,同比6,736万元下降13.6%。从收入级次来看,地方一般预算收入完成4,051万元,完成预算6,636万元的61%,同比3,105万元增长30.5%,超过省厅要求增幅10个百分点;上划中央收入完成911万元,完成预算2,565万元的35.5%,同比1,030万元减少11.5%;基金收入完成855万元,占预算2,000万元的42.8%,同比2,601万元下降67.1%。在全口径财政收入中,部门完成收入情况是:国税局完成832万元,完成预算2,832万元的29.3%,同比962万元下降13.5%;地税局完成2,734万元,占预算4,528万元的60.37%,同比2,323万元增长17.7%;财政局完成2,251万元,完成预算的52.4%,同比3,278万元下降31.3%,下降原因主要是上年同期基金收入较大,今年我县土地有偿出让规模减少,造成收入同比下降。我县基金收入为非经常性收入。在地方一般预算收入中,部门完成

经济效益分析报告

财务预测 一、经济分析 1、生产规模预测 根据公司的发展规划,从2012年1月开始实施,项目总投资720万元(其中研发费用260万元),达产后实现年产4万平方米原竹马赛克的规模。项目建设期1年,从2009年10月开始投产,随着项目的技术及生产工艺的成熟,预计在2011年达到设计生产能力。项目产品生产年份的达产系数分别为30%、80%、100%。产品生产方案具体详见下图。 2、销售价格预测 项目产品的销售价格均按不含税价格计取,经营期鲜奶的平均销售价格为4050元/吨计算。预计可实现销售收入1200万元。 二、项目成本、经济效益预测分析 1、成本预测分析(2011年) 1.1 原辅材料采购费 本项目主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定,到达产年生产能力为4万平方米,预计达产年原辅材料采购费用为550万元。 1.2 燃动消耗费

本项目主要燃料动力为水、电消耗。燃动费根据消耗定额及现行价格计算,预计达产年燃料动力采购费用为65万元。 1.3 人工及福利费 人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员,年福利费用按工资总额的14%计取。预计员工合计50人,预计工资福利总额为97.5万元。 1.4 各项费用 各项费用参考同行业企业的费用水平进行测算。 制造费用:修理费用(含物料消耗)按折旧额的40%估算,折旧费中建筑物、构筑物折旧期限为20年,机器设备年折旧期限为10年,电子设备年折旧期限为5年,折旧方法采用平均年限法,残值率按5%计算,其它费用按预计发生额进行估算。预计达产年制造费用为93.04万元。 管理费用:工会经费和职工培训费分别按工资总额的2%和1.5%分别估算,项目内研发费按年销售收入的1%估算,无形资产及递延资产摊销费用分年摊销计入管理费用,其他费用按预计发生额进行估算。预计达产年管理费用为92.63万元。 销售费用:销售费用按年销售收入的3%估算,预计达产年销售费用为36万元。 1.5 总成本费用构成分析 本项目批量生产期内成本费用主要为原辅材料采购费、燃料动力费、人工福利费及各项费用等。达产年总成本费用为934.17万元,其中固定成本319.17万元,可变成本615.00万元。(具体成本分析详见下表) 总成本费用分析表

区统计局经济运行情况分析报告

区统计局经济运行情况分析报告 年是实施“十一五”规划的最后一年,也是有效应对国际金融危机、加快老工业区 振兴的关键之年,更是为“十二五”规划实施奠定良好基础的关键之年。为实现经 济新起点和新跨越,全区深入贯彻落实科学发展观,按照“一二三四五”的总体发 展思路和要求,以工作项目为总抓手,紧抓保增长、保民生、保稳定,一季度全 区经济进一步延续回升向好的势头,实现了良好的开局。 一、一季度主要经济指标预计情况 二、经济运行的主要特点 (一)农业生产情况平稳,农村经济预期良好。 今年我区加大了各项强农惠农政策的力度,农民生产的积极性进一步高涨。今年 以来,我区气候、地墒条件良好,小麦生长总体向好,夏粮有望获得好收成。畜 牧业生产略有增长,一季度,全区猪、羊、家禽存栏量分别为3.8万头、3万只、72.4万只。肉类产量3835吨,同比增长9.6%;禽蛋产量2643吨,同比增长9.7%;奶类产量974.4吨,同比增长8.8%。 (二)工业生产稳步提高,经济效益加快回升。 (三)项目建设加快推进,固定资产投资持续快速增长。 (四)假日经济效应明显,消费品市场繁荣活跃。 (五)对外贸易恢复性增长,实现了开门红。 (六)财税状况有所好转,金融市场运行平稳。 (七)居民收入稳步增长,物价水平持续走高。 三、经济运行中存在的主要问题 虽然全区经济发展呈现良好态势,但是国际金融危机的影响和不确定因素依然存在,当前我区经济企稳回升的基础仍不稳固,经济社会发展形势不容乐观。 (一)工业企业发展仍然面临诸多困难。 作为区经济支柱的工业,增长的基础仍然不稳,企业增效的形势仍较严峻,提升 规模工业经济效益的压力依然较重。 二是工业企业能源供应严重不足。我区的企业(陶瓷、耐火材料等)均以清洁燃料——天然气为主,但目前,企业普遍存在天然气供应压力不足的情况,达不到 窑炉供热要求,生产出来的产品质量也达不到要求,严重影响了企业的生产经营。此外,企业的生产经营还受到限电措施的影响,电价的上涨使企业的用电成本增 长了2.3%。 (二)对外贸易形势依然严峻。 由于国际经济形势尚不明朗,外需市场总体仍较为低迷,我区外贸出口仍未摆脱 下行局面。去年以来,全区外贸出口一直呈负增长,而且这种趋势年内难以得到 根本改变。西方国家经济是真正企稳复苏还是短暂回升,存在很大不确定性。危

经济运行工作汇报材料

经济运行工作汇报材料 今年以来,我们以市委、市政府开展“三年活动”为契机,切实强化“思想再解放,作风再转变”两大动力,牢牢把握“十二五”开局之年的第一春,围绕打造“生态保护示范区”、“休闲旅游集聚区”、“绿色经济先行区”、“美丽乡村展示区”、“老区全面小康引领区”等五区目标,以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,大力实施“新型城镇化推进”、“特色生态经济发展”、“农民持续增收致富”、“基础设施对接提升”、“基本公共服务共享”等五大工程,力争在推进中心镇建设、提升产业发展层次、统筹城乡区域发展、营造优良生态环境、建设和美幸福社会上实现新突破。一季度,全镇完成工业总产值 4.47亿元,同比增长8.3%。其中规模以上企业实现产值1.28亿元,同比增长7%;实现销售1.21亿元,同比增长 5.8%;实现利润370万元。商贸规模企业实现销售2607万元,同比增长11.5%。工业技改投资1353万元,同比增长 6.1%。商贸企业投资3050万元。我们主要抓好以下四项工作: 1、圆满完成乡镇党委换届试点工作。 我镇被确定为今年乡镇党委换届、两级试点单位,于3月上旬正式开始试点工作。镇党委把试点工作作为今年工作的重中之重,克服时间紧、要求高、任务重的困难,超前谋划,严格程序,周密安排,精心组织。在、两级乡镇党委换届试点工作领导小组和蹲点指导组的全程指导下,经过全镇党组织和广大党员的共同努力,换届试点工作取得圆满成功。采用“两推一选”方式,产生镇党代表77名。其中一

线代表31名,占41%,妇女代表22名,占28.6%;45周岁以下41名,占53.2%;大专及以上文化程度45名,占58.4%。有外来务工人员代表和大学生村干部代表,推选出来的党代表覆盖全镇各个领域、代表各个层面,充分体现代表的先进性、广泛性和代表性。4月12日召开了党员代表大会,差额选举产生镇党委委员8名、纪委委员5名。其中党委班子中女性2名,本科以上学历7人,平均年龄39.8岁;纪委班子中女性1名,本科以上学历5人,平均年龄38.6岁。换届后的班子结构更加优化,整体素质进一步提升。试点期间,为进一步扩大党内民主,我们在坚持规范操作的基础上,也进行了一些有益尝试。探索实施了“两推一选”的代表推选方式,推行了党代表履职和辞职“双承诺”制度;采用了公开和全额定向的方式党委班子和纪委班子候选人;推行了党委委员候选人陈述制度;建立了党代表退出制度和换届纪律监督测评制度,达到了试点预期效果。 2、扎实推进有关重点实事工程建设。 今年,我镇不断强化项目突破,推动项目攻坚。节后第一周,我们就召开全镇工作动员大会进行全面部署,连续召开4次书记办公会议,分别听取有关重点项目工程的进展情况,研究对策,落实措施,一批重点工程得到扎实推进。一是镇中路整治改造工程。在去年基本完成对正蒙街整治改造的基础上,对镇中路街景整治。目前,已基本完成店门广告牌的统一设计安装。4月底开始,将进行污水网管铺设、自来水管网改造、道路浇制、强弱电线入地等一系列工程,预计在9月底全部完工。二是集镇自来水改造工程。在完成后扬岙水库至集镇引水总管的基础上,逐步推进对集镇居民小区的自来水支管的改造,并按照一户一表标准安装水表。三是台湾健峰培训城项目。前期150

XX乡镇经济运行分析会汇报材料

XX乡镇经济运行分析会汇报材料 各位领导: 现将xxx乡XX年1--9月份的经济运行情况、存在问题及下一步工作的具体措施汇报如下: 一、各项经济指标完成情况 今年以来,在区委、区政府的正确领导下,以科学发展观为指导,牢牢把握发展主题,大力深化农业结构调整,积极推进旅游开发进程,突出抓好农业、道路、一校两院改扩建等重点工程建设,全乡经济和各项社会事业取得了持续、健康、快速发展的良好势头。今年1—9月份,全乡工业总产值完成2279万元,同比增长14%,预计全年完成3100万元;固定资产投入2263万元,占全年计划的121.6%;销售收入XX万元,t同比增长11%,预计全年完成2600万元;利润189万元,同比增长16%,预计全年完成240万元;利税283万元,同比增长14.1%,预计全年完成320万元;工业增加值591万元,同比增长11.1%,预计全年实现700万元;地方财政收入28万元,比去年同期增长40.92%;由于农业特产税年底到位,预计全年地方财政收入可实现200万元。 二、XX年度重点工程建设情况 今年是我乡近几年来争取项目最多、农业项目投入最大的一年,也是基础设施建设投资最多的一年。各项工程的实

施,极大的改善了群众的生产生活条件。一是实施了7500亩土地整理项目。投资780万元,完成了土地整理项目中的塌损地堰整修、坡改梯、土地平整和行道树栽植、水利设施建设等工程90%的工程量。共开挖土石方11万立方米,新建水池73个,维修蓄水池14个,新建扬水站3处,新建拦河坝15座,维修拦河坝5做,铺设输水管道6224米,修筑田间路21公里,修筑生产路9.4公里,种植水保防护林122公顷,新整理土地350亩,平整土地266.7公顷。二是完成了5000亩农业综合开发项目。总投资228万元,涉及我乡东石、石沟、xxx、十亩、上导坪等10个村。经过半年来的紧张施工,于今年5月通过市验收,并被验收组称之为山区农发项目的样板工程。该工程共建成水池14个,扬水站5座,大口井6眼,机井房6座,过水涵洞30座,铺设PVc 管道23.5公里,路桥1座,新修环山路18公里,地堰10公里,疏浚沟渠15公里,优质林果示范园300亩,开挖土石方8.2万立方米,总投工3.1万个,各类机械台班3000余个。三是完成洪峨路xxx段、峨临路、峨沂路以及部分村的通村路整修改造工程。整修道路总长31.2公里,投资600多万元。四是敬老院改貌工程。总投资82万元,新建老年公寓楼一座,面积584平方米。目前,主体工程已全面竣工,配套工程正在建设中,预计10月底完工。五是卫生院改貌工程。计划总投资118万元,新建业务用房608平方米,装

技术经济效益预测分析报告

工业锅炉封闭循环相变供热系统 技术经济环境效益预测分析报告 一、技术开发效益分析 《工业锅炉封闭循环相变供热系统》节能产品技术的开发与应用,标志着蒸汽供热凝结水回收余热利用技术一次创新性大提高,彻底改变了中小企业锅炉供热采用开式回收系统,余热利用率低,浪费严重,节能技术水平差的窘状,为蒸汽供热余热利用节能技术的进步起到了积极有力的推进作用。 凝结水回收封闭系统技术的开发与应用,将回水率、利用率、汽水损失率、排污率、结垢速率和回收系统金属腐蚀速率降耗指标提升到很高的水平。循环相变技术的开发与应用,使锅炉给水温度大幅提升,取消锅炉额定补给水,缩短运行时间,降低能源消耗,提高热效率,有力促进了锅炉及供热系统节能降耗技术的发展。 技术先进、工艺合理、节能显著、应用广、投资少、见效快、效益可观是它的突出特点。与蒸汽供热凝结水回收开式系统相比,除在高效、节能、节水、环保等方面处于超越领先水平外,在投资和运行费用方面,尤其是技术经济效益还具有明显的优势。该“系统”既符合国家产业政策,又适用锅炉蒸汽供热余热节能市场需求,同时也降低了客户使用费用,技术经济效益十分明显,销售市场前景十分广阔。(一)、回收利用技术效益计算: 《工业锅炉封闭循环相变供热系统》产品节能技术所产生的效益主要表现在回收率、利用率、回收水温、汽水热损失、排污热损、结

垢速率、取消和降低辅机设备配置等几方面。 我们以凝结水开式回收系统作为效益对比条件,每蒸吨为对比单元,以燃煤锅炉为对比能源设备进行节能效益计算。 开式回收系统:凝结水回收率:65% 凝结水回收温度:60-70℃ 凝结水回收利用率:~80% 排污热损:2% 汽水热损失: 3--5% 结垢热损失:3—15% 疏水阀逃逸热损失:4—16% 封闭回收系统:凝结水回收率:99.6% 凝结水回收温度:140℃ 凝结水回收利用率:~100% 排污热损:0.4% 汽水热损失: ≤1% 结垢热损失:≤1% 疏水阀逃逸热损失:无 燃煤锅炉封闭系统节能效益汇总表

当前我国经济运行情况及未来预测

当前我国经济运行情况及未来预测 当前我国经济运行情况及未来预测 新华社经济分析师孙琦峰 10月末,国家统计局相继公布了前三季度我国宏观经济数据,从已经公布的数据来看,前三季度我国经济总体向好,短期内我国经济将继续保持高位平稳运行态势,预计2007年GDP增速在11%左右。未来4-5年受国际因素影响GDP增速可能会逐年回落,但中长期我国经济会继续快速增长。 一、我国经济存在由偏快转向过热风险 (一)GDP高位平稳增长,人均GDP已完成目标四成 进入新世纪,我国GDP累计增长率开始重新加速,并从2002年一季度开始加速增长,到2003年一季度达到10.65%的高峰。此后再次进入相对平稳增长状态,2003年一季度到2006年一季度基本保持在10.3%左右,2006年上半年开始再次进入加速增长状态,2006年上半年到2007年三季度增长率分别为10.9%、11.1%、11.1%、11.9%、11.5%。第三季度的增速回落,我们认为这是宏观经济调控政策在起作用,但经济由偏快转向过热风险犹存。 据国家统计局最新数据,2006年我国GDP总量按现行汇率计算达到26847亿美元,在世界主要经济体中排在美国、日本和德国之后列第四位,今年有可能超过德国进入三甲。根据世界银行购买力平价方法

计算,我国GDP总量更是超过10万亿美元,仅居美国之后。我国已名列世界经济大国之列。 但我国人均国民财富排名却十分靠后,在100位之外,按现行汇率折算人均财富,2006年我国排名在129位,按购买力平价排名,也只位列第102名。人均指标的落后,说明我国经济发达水平和国民富裕程度依然较低。 我国人均GDP自1980年至2000年年均提高8.5%,累计提高4.1倍。2006年我国人均GDP超过16000元(当年价),按可比价格计算,已比2000年提高69%,年均提高9.1%,已经完成了20年人均GDP翻两番任务的42.3%。 图1:我国人均GDP增长速度趋势预测 资料来源:国家统计局、新华社多媒体数据库 (二)投资增速趋于平稳 我国固定资产投资增长率在1993年上半年达到72%的高峰后,一路下滑,到2000年一季度跌落到1.5%的谷底。此后投资增速恢复上升趋势,在2004年一季度达到47.8%的新高峰。当时为了防止经济出现类似1993年的严重“过热”现象,政府在2003年10月份以后出台了一系列力度很大的紧缩性政策措施,包括提高以后准备金率、暂停建设性用地审批、控制向钢材、房地产等过热行业的投资等。在这一系列紧缩性措施的影响下,投资增速大幅度回落,从2004年一季度的47.8%回落到2005年一季度的25.3%,此后一直维持在25%左右,

乡镇经济发展工作报告

乡镇经济发展工作报告 20XX年是“十一五”规划的收官之年,是实施战略转型、切实转变发展方式的关键之年,也是编制“十二五”规划的关键一年,会宫乡扎实落实党的十七届四中全会和县两会精神,深入学习实践科学发展观,乘势而上,确立“工业兴乡、多业富乡”的发展思路,树立“发展为先、增收为要、强乡为本”的发展理念,建立科学发展“坐标系”,在县域经济社会发展格局中扮演好角色,使经济社会朝着预期目标发展,力争财政收入超千万元。 一、围绕集镇创亮点。 按照发展规划,乡党委政府积极构建大会宫集镇框架,建立会宫商贸区、政务区、服务区和文教区,实行专业化构建、板块式发展。以政府投入激活民间资本,大力凝聚人气、集聚财气,汇聚商气,完善集镇承载功能,以集镇内涵的大提升推动会宫经济社会大发展。 一是加紧准备。紧抓池州大桥兴建和北沿江高速出口落户会宫的机遇,强力抓好发展规划的实施,有力有序做好准备性基础工作。 二是加快建设。着力抓好会宫建材大市场二期工程、会宫供电所和会宫村部建设。 三是加速开工。有力抓好财政所和会宫信用社办公楼开

工建设,尽早发挥“服务群众、促进发展”的功能作用。 四是加大储备。在会宫岔路口以北进行可用土地储备,兴建一条枞桐路至会宫中学的变速通道,全力推动会宫中学申报省级示范高中进程。 五是加强管理。在兴建功能齐全的会宫农贸市场和会宫建材大市场基础上,推进“三大工程”建设:安全饮水工程,关注群众健康生活;亮化工程,安装路灯220盏;美化工程,建立停车场,实行安全卫生定时巡逻制度。 二、围绕农村破弱点。 一是活机制。在坚持依法自愿有偿的基础上,引导和鼓励农户采取转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权,促进农业规模经营和土地利用效益最大化。引导和鼓励种养户创办合作经济组织,探索富民合作、劳务合作和资金合作等互助合作模式。 二是调结构。以“建基地、抓龙头、创特色、打品牌”为基本工作思路,以优质化、专业化、品牌化为主攻方向,在会宫、毕山、光裕和庆华等村建立粮油、蔬菜、瓜果和龙虾等生产基地,在庆华村建立精米加工基地,在栏桥村建立苗禽批发基地,在拔茅村建立山羊养殖基地。着力引导承包大户因圩发展种植、养殖业,努力探索土地有序流转的方法和途径,积极推进土地适度规模经营,引导农民紧跟农产品加工的发展潮流,走专业化生产、产业化经营的道路。

2019年地方财政政法经费保障及转移支付资金执行情况汇报材料

20XX年地方财政政法经费保障及转移支付 资金执行情况汇报材料 xx区地处xx市交通枢纽位置,是市政府所在地,常住人口约35万,属经济欠发达地区,地方财政在保证正常运行的前提下,加大了地方政法经费投入力度,强化管理,提高了政法经费保障水平,现就近年来工作汇报如下: 一、政法经费保障机制的做法与成效 近年来,xx区委、政府对政法经费保障给予了高度重视,及时解决政法工作中的实际困难和问题,为政法机关履行职责创造了必要条件。区公安局、检察院、法院、司法局建立了政法经费保障机制,在保障经费限额内对政法部门实行部门预算、核定各项经费支出,同时,对政法部门实行“人员经费按实际,公用经费按标准”的办法进行预算安排,确保正常办公和办案工作需要,在建立政法经费保障机制中坚持了两条原则:一是加大投入,实事求是,根据实际分轻重缓急,统筹安排政法部门的装备经费及主要基础设施建设等支出,以“从优待警、科技强警、科技强检”为重点,贯彻优先保证行政政法机关经费的要求,保证行政政法机关政策性增资经费及时足额到位,保证了行政政法机关的正常运转。18年公、检、法、司安排公用经费2077万元,其中:公安局安排经费1500万元(不包括交警经费,拨付办案中心修建、装修经费、拨付看守所经费等),人均3.25万元、检察院安排171万元,人均2.2万元、法院安排260万元,人均2.43万元、司法局安排146万元,人均3.04万元,以上办案和装备经费共安排

868万元,日常运行公用经费安排1209万元,在政法经费保障体制改革前,xx区政法机关公用经费预算安排为1346万元,其中:日常运行公用经费预算安排为843万元,办案和装备安排为503万元,18年公用经费预算安排比18年改革前增加了731万元。18年我们加大了资金投入力度,其中:公安局安排经费1600万元,检察院195万元,法院为460万元(包括法院18年罚没款返还),司法局146万元,在办案和装备经费预算安排上也有了较大的增长,其中:办案和装备经费预算安排为1088万元,比18年体制改革前增加了585万元,日常运行公用经费安排为1313万元,比18年体制改革前增加了470万元,极大的保障了行政政法机关的正常运转。二是严格执行“收支两条线”规定,各单位按规定收取的各项非税收入,按照“银行代收、财政统管”的办法,实行收缴分离,罚缴分离,确保所有罚没款收入、行政性收费全额缴入国库,同时将政法机关收入全额纳入预算管理,按核定的标准在年初预算中足额安排政法机关正常运转所需的基本支出经费,不留缺口。 二、合理使用中央转移支付办案经费和装备经费 18年自治区下达中央转移支付资金1966万元,其中:公安局办案经费743万元,装备经费558万元;检察院办案经费112万元,装备经费145万元;法院办案经费197万元,装备经费143万元;司法局办案经费26万元,装备经费42万元,我局已于18年12月前将中央转移支付资金足额拨付到公、检、法、司各部门。18年提前下达中央转移支付专项资金1620万元,现已将办案经费全部拨付到用款单位,

一季度经济运行情况汇报(最新)

2017一季度经济运行情况汇报 今年以来,我县主动适应外部经济发展的新常态,积极应对供给侧结构性改革,充分利用内部各种积极因素,不断克服经济运行中存在的新问题和新困难,紧扣调结构、稳增长、促改革、惠民生的主题不放松,一季度全县经济运行开局稳定,发展态势行稳致远。 一、一季度我县八大主要经济指标数据在全市情况比较 (一)实现地区生产总值(GDP)25018万元,同比增长7.9%,高比全市0.6个百分点,排全市12个县市区第4位、东部6个县第2位。 (二)完成规模工业增加值63088万元,同比增长5.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位。 (三)完成固定资产投资171973万元,同比增长14.9%,高出全市0.1个百分点,排全市第6位、东部6县第3位。 (四)社会消费品零售总额185783万元,同比增长11.5%,低于全市0.1百分点,排全市第4位,东部6县第3位。 (五)完成财政总收入28389万元,同比增长22.67%,高出全市5.12个百分点,排全市第2位、东部6县第2位。 (六)实际利用内资275070万元,同比增长21.5%,低于全市0.16个百分点,排全市第6位、东部6县第5位。 (七)实现进出口总额853万美元,完成进度的16%,排全市第4位、东部6县第2位。 (八)实现城乡居民人均可支配收入3314元,同比增长11%,高出全市0.6个百分点,排全市第12位。其中:城镇居民人均可支配收入5576元,增长9.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位;农民人均可支配收入2272元,增长12.2%,低于全市0.3个百分点,排全市第9位、东部6县第5位。 二、一季度经济运行呈现的主要特点 (一)总体经济平稳。一季度实现GDP250187万元,同比增长7.9%。其中一产业62834万元,同比增长2.4%;二产业65488万元,同比增长4.2%;三产业121865万元,同比增长12.9%。三次产业比分别为25.1:26.2:48.7。第三产业贡献率达77.7%,成为拉动县域经济增长的主力军。

[工作汇报]乡镇财政所开展工作基本情况汇报

[工作汇报]乡镇财政所开展工作基本情况汇报 乡镇财政所开展工作基本情况汇报 尊敬的调研组领导: 上午好!首先对各位领导莅临关累镇调研表示热烈的欢迎!下面将我镇财政所工作开展的基本情况介绍如下,恳请各位领导给予批评指正。 一、基本情况 关累镇全镇总人口万人,下辖5个村民委员会,46个村民小组,全镇共有七家预算单位。镇财政所编制七人,实有3人,均为大学本科学历,2人持有会计从业资格证,1人持有初级会计职称,3人均为公务员身份,现配备所长一名,统管会计一名,资金会计一名。 二、乡镇财政所职能职责 (一)乡镇财政收支管理,包括乡镇预算单位预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管。 (二)履行乡镇七家预算单位财务代管和服务、监督管理、非税收入征管、政府采购、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理、债权债务清理、行票据管理等各项工作。 (三)农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务和村帐镇管代理会计核算工作,财政项目资金管理和村组财务公开。 (四)负责村级“一事一议”财政奖补工作。 (五)负责乡镇财政专项资金的管理(如扶贫领域资金)。 (六)负责对农民负担进行监督管理,做好农经统计员工作、农民专业合作社辅导工作、数字乡村上报等相关农经工作。 (七)贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动。 (八)认真完成上级主管部门和乡镇政府交办的其它事项。 三、主要工作情况 (一)履行职能职责,各项工作有序开展。财政所长主要全面负责财政所工作,做好农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务会计核算工作,负责村级“一事一议”财政奖补工作,负责乡镇财政专项资金的管理(如扶贫领域资金),负责对农民负担进行监督管理、数字乡村上报工作和票据管理相关工作;统管会计做好乡镇财政收支管理,包括乡镇预算单位预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、政府采购、财政转移支付和专项资金监督和管理等,履行乡

2018年宏观经济展望分析报告

2018年宏观经济展望 分析报告 2017年12月

目录 一、2018年经济新特征:经济结构不断优化,新动能在加速成长.. 5 (一)宏观经济的韧性不断增强 (5) (二)经济新动能在加速成长 (7) 二、2018年宏观经济形势展望 (9) (一)经济总判断:经济在下行压力中彰显韧性 (9) (二)投资:2018年延续弱势下行态势 (10) 1、商品房销售面积大概率负增长,房地产投资继续缓慢下行 (11) (1)商品房销售下滑对房地产投资的负面影响逐步显现 (11) (2)棚改货币化仍将支撑房地产销售,但边际上在减弱 (12) (3)房地产长效机制的建立对地产投资的带动作用有限 (14) 2、地方政府债务管控持续加强,基建投资将缓慢下行 (14) (1)历史规律:基建投资的“逆周期”性与明显的“政治周期”效应 (14) (2)当下的现实:中央强调地方政府要“树立正确政绩观” (15) (3)当下的现实:地方政府债务管控持续加强 (16) (三)消费:与房地产产业链相关的消费下滑,但整体消费不差 (18) 1、地产消费链和汽车消费不景气拖累整个消费的表现 (18) 2、居民收入提升及消费升级将提升明年消费水平 (19) (四)出口:将继续受益于全球经济的良好景气 (19) 三、物价走势:通胀温和回升,对经济和政策的制约不大 (21) (一)受制于食品价格的持续疲弱,2017年整个CPI维持低位运行 (21) (二)“猪周期”成预测我国通胀走势的重要参考 (22) (三)2018年有望开启新一轮的猪周期 (23) (四)明年通胀的中枢将整体上移 (23) (五)通胀的温和上行暂不构成明年政策的制约因素 (24) 四、未来的政策:“三大攻坚战”引领2018年政策的走向 (24) (一)金融防风险将或将成为明年政策的重点 (26)

经济运行形势状况分析调查报告

经济运行形势状况分析调查报告 今年以来,在市委、市政府的正确领导下,全市各级各部门用科学进展观统领经济社会进展全局,努力化解国际金融危机带来的别利妨碍,在刺激经济进展的一系列政策组合拳的累积效应下,全市经济下滑势头有所趋缓,一季度全市经济运行总体平稳,工业生产仍处于调整中,市场需求别脚状况仍在进一步进展,财政收入形势别容乐观。 一、一季度经济运行基本事情 (一)农业生产开局较好,畜牧、水产生产稳步增长。 (二)工业经济低位运行,生产形势还是严重。 一是部分行业生产有所回升。一季度,全市36个行业有28个行业完成产值较上年同期增长,20个行业完成产值增幅达两位数(别思考价格因素),一些要紧行业增速仍然较低。 从工业目前存在咨询题看,我市工业生产形势仍然较严重,要紧表现为: 一是支柱产业生产落幅过大,经济恢复任务仍然艰巨。一季度我市石油加工炼焦业下落32.7%、电力生产供应业下落9.12%。另外非金属矿物制品业、纺织业、交通运输设备创造业等行业仍处于低速增长。由于我市重点行业和骨干企业生产下滑或低速增长,直接导致我市工业经济总量大幅缩水,给完成全年经济增长目标增加了较大难度。 四是工业品出厂价格延续回降,市场需求仍显别脚。工业品出厂价格(ppi)连续落势,3月份下落9.32%,落幅比上月扩大0.77个百分点。一季度平均下落8.7%(去年同期为上涨6.19%),比全省低1.9个百分点。价格的持续下落,反映出相关产品需求仍然相对别脚,前期产能过剩矛盾一时还难以完全解决,工业生产增长明显受到外需下落的抑制。 (三)固定资产投资保持增长,房地产投资浮现下落。 一是在建投资项目增多。今年13月份,全市城乡50万元以上在建投资项目1004个,比上年同期增加147个。 二是三次产业投资全面增长。从投资产业构成看,第一产业完成投资2.65亿元,同比增长54.9%;第二产业完成投资37.01亿元,同比增长39.9%,第三产业完成投资33.15亿元,同比增长17.1%,占我市固定资产投资比重分别为:3.6:50.8:45.6。 四是房地产投资下落。从房地产开辟完成投资事情看,今年1 投资存在要紧咨询题是新开工大项目少。今年13月新开工项目355个,均为亿元以下项目。新开工项目打算总投资、完成投资分别为47.56亿元、18.48亿元,与去年同期比分别增长6.7%、31.7%。 (四)物价走低,消费市场增势逐步减缓。 分地区看,农村消费市场回降快于都市。3月份,县及县以下市场实现零售额为3.85亿元和6.25亿元,分别增长8.8%和14.0%,分别比上月回降8.1和4.7个百分点。分行业看,与上月相比,零售业增幅回降4.1个百分点,住宿和餐饮业增幅回降9.1个百分点。从一季度全市社会消费品零售总额看,增势初显减缓迹象。 (五)地点财政收入持续减少,居民收入、在岗职工工资增势趋缓。 受企业效益下滑妨碍,职工工资增幅放缓,加之部分企业裁员,妨碍了城镇居民收入增长。一季度,城镇居民人均可支配收入3600.66元,同比增长8.14%,增幅比上年同期下落8.78个百分点,其中家庭经营性收入减少7.64%。一季度,全市在岗职工人均工资为5460元,同比增长14.6%。增幅比上年同期下落了11.8个百分点。 (六)外贸出口严峻受阻,外商直接投资下落。 相关数据表明,今年以来,世界经济形势仍在恶化,全国经济尚未浮现明显转暖迹象。从我市一季度要紧指标数据看,虽然中央和地点扩大内需的宏观调控政策力度很大,但市场需求别脚状况仍在进展。 二、几点建议

2011上半年乡镇财政收入和预算执行情况汇报

2011上半年乡镇财政收入和预算执行情况汇报 2011年上半年,Xx在Xx的正确领导下,在有关部门的支持帮助下,紧紧围绕年度任务目标,进一步适应形势、调整方式,拓宽理财思路,积极培植新兴财源,想尽千方百计增加财政收入。同时,坚持依法治税,加强和改进税收征管,全面搞好社会综合治税,财政税收工作取得了显著成效,实现了时间过半、任务过半的目-标。现将2011年上半年的财政收入和预算执行情况汇报如下: 一、预算收入情况: 2011年上半年,Xx财政一般预算收入完成XX万元,完成全年任务目标的XX%,比去年同期增长XX%。其中:国税收入XX万元,完成全年任务的XX%,地税收入XX万元,完成全年任务的XX%。加上各类专款收入XX万元,2011年上半年,Xx财政收入是XX万元。 二、预算支出情况: 2011年上半年,Xx财政一般预算支出XX万元,占全年预算的XX%,具体情况是: 1、一般公务服务支出268万元,主要包括:办事处机关人员的工资,办事处机关日常办公经费,人口与计划生育支出和地税所经费。 2、公共安全支出支出20万元,主要是派出所经费及联防队员工资。 3、教育支出172万元,主要是盈园中学的建设投入,寒龙山小学的建设投入。 4、社会保障支出95万元,主要包括民政优抚,农村低保,社会救济,福利院经费、后期工程建设和前期工程欠款,寄思园投入。 5、医疗卫生支出31万元,主要是卫生院经费和新农合支出。 6、农林水事物支出35万元,主要是大环境绿化支出。 7、转移支付支出52万元,主要用于有线电视补助、村级道路建设补助、村水利建设补助、吃水补助。 8、其他支出192万元,主要是综合治税费用。 三、存在的问题 Xx财政税收工作虽然实现了时间过半、任务过半的目标要求,但在财政税收中仍然存在一些困难和问题:一是财源不稳。今年以来,由于煤矿一直处于停产状态,税源基础十分薄弱,给财政税收带来困难;二是税种结构不合理。财政税收不均衡,企业所得税基数较低,增值税额度较小;地税收入超额完成任务,国税欠进度;三是税收质量不高,多数税收靠综合治税,成本较高;四是刚性支出较大。各类项目投入大,工资及遗留问题增支多。这些都给今年的财政收支增加了难度。 四、解决问题的措施 下半年,我们将紧紧围绕任务目标,进一步增强信心,攻坚克难,多措并举,开拓创新,确保超额完成全年XX万元的任务目标。 一是大力发展新兴产业,加大培植财源力度。按照XX向四个方面挖潜力、要发展的要求,大力发展新兴产业,巩固提高现有企业。充分发挥得天独厚的区位优势,通过政策扶持、产业引导、环境优化等措施,积极支持新兴产业加快发展,提高新兴产业的税收贡献能力。在上半年引进XX限公司等9家新兴产业的基础上,通过借助外力,激活内力,启动民力,力争全年引进新兴产业企业15家以上。积极围绕XX工业园区和XX工业园搞好服务,大力发展新城经济、总部经济,为城服务、靠城致富。大力发展沿河、沿路经济,鼓励、吸引、扶持村集体和民间资本大力发展商贸、餐饮、物流、休闲娱乐等新兴服务业,积极打造中央商务区。积极加大招商引资力度,广借外力促发展。在完善落实好招商引资优惠和奖励政策的同时,加快XX、XX等民营园项目建设步伐,对占而不建、占多建少的必须尽快收回,

工程项目经济运行情况分析报告(项目模板)

2012年年度工程项目经济运行情况分析报告(模板) 项目部 一、基本情况 (一)项目基本状况 1、项目构成概况 根据统计,截止2012年12月20日,项目部本年完成产值万元,开累完成产值万元,形象进度如下: 2、项目财务状况及待计价情况 截至12月20日,本年在建项目货币资金存量合计为万元,业主欠拨款万元【业主欠拨款指按业主实际计价扣减质保金应拔与实拔的差额】(其中,属于超计价欠拨款万元),质保金万元,本年对上已完工未计价共计万元,对上已完工未计价的主要内容及原因是:详细数据及文字说明。 本年外欠劳务承包工程款、材料款、设备租赁费及其它共计万元(外欠款不含库存材料费、半成品),外欠材料款中库存材料费万元,半成品万元;本年对下已完工待计价为万元,对下已完工待计价的主要原因是:;资金成本万元,具体情况见表1。 表1 各项目财务及待计价状况一览表 与去年年度数据对比进行分析: 资金使用计划: (二)2012年年度项目人均完成产值情况 截止2012年12月20日,项目年度人均完成产值万元,如表2所示:

表2 项目年度人均完成产值情况表 备注:职工人数不含项目外聘人员,有人员调动的计算本年综合平均人数。 (三)项目完成产值收益情况 1、项目2012年四季度完成产值万元,实现收益万元,产值收益率为 %;与三季度完成产值收益情况进行对比分 析:。 项目2012年年度完成产值万元,实现收益万元,产值收益率为 %; 项目开累完成产值万元,实现收益万元,产值收益率 为 %; 2、产值收益率未达到公司下达的目标收益率(责任成本目标)的主要原因是: 3、产值收益率反映出来的问题有: 4、风险预警项目 本项目存在哪些较大风险,其中: (1)根据产值收益率数据看,存在较大的效益风险的工程量是:(2)工期风险:(具体说明一下情况,由于什么原因导致工期延后多长时间) (3)法律风险:(具体说明一下情况,由于什么原因导致存在法律纠纷的风险) (4)审计风险: (5)结算风险:(对上变更索赔、调差等方面,对下劳务结算)(6)其他风险: (四)劳务合同的签订情况:

2019年机关事务管理局公务用车运行管理情况汇报材料

20XX年机关事务管理局公务用车运行管理 情况汇报材料 制定出台《xx县公务用车服务中心公务用车改革公务用车入库停放制度》、《xx县公务用车服务中心公务用车改革公务用车加油、维修、保养制度》,进一步堵塞管理漏洞,发挥财政资金最大效益,切实形成一整套完备、有效、严格的公车管理制度。 1.保留车辆的使用管理 (1)县委、政府主要领导实物保障用车2辆,不纳入集中管理,按《实施方案》规定,享用实物保障工作用车相应主要负责人不再领取公务交通补贴,管理工作由相应办公室负责,建立健全公务用车日常管理、使用档案,车辆相关台账,定点加油、定点洗车、定点维修保养,实行单车单年独立核算。 (2)县级部门保留机要通信、应急保障、行政执法等公务用车65辆,公务调研接待用车4辆,由公车中心实行集中管理,统一调度。严格按照《xx县机关及参公事业单位公务用车制度改革公务出行保障办法》,遵照《xx县公务用车服务中心服务指南》(芦机管函〔2016〕16号)规定的用车流程,向公车中心预约,中心按需派车,出具派车单,费用按月据实结算,有效保障公务出行用车。 (3)乡镇政府保留公务用车11辆,由各乡镇实行编制管理。严格要求各乡镇安排专人管理,建立健全公务用车日常管理、使用档案,车辆相关台账,定点加油、定点洗车、定点维修保养,实行单车单年独立核算。

(4)特种专业技术用车16辆,由相应单位实行编制管理。严格要求各单位安排专人管理,建立健全公务用车日常管理、使用档案,车辆相关台账,定点加油、定点洗车、定点维修保养,实行单车单年独立核算。 2.公车中心车辆的运维管理 (1)洗车服务。通过县公共资源交易服务中心挂网招投标,确定了3家服务点,分别是波波、红运、鹏程。 (2)加油服务。通过竞争性磋商的招标方式挂网招标,确定2家服务机构,分别为中石油和沫东加油站。 (3)保险服务。通过竞争性磋商的招标方式挂网招标,确定2家服务机构,分别为中国人保公司和中华保险。 (4)车辆维修保养服务。通过县公共资源交易服务中心挂网招投标,确定县域内3家具有二级及以上汽车修理资质的维修保养机构,提供集中管理车辆维修保养服务。分别是:宏宇、金鼎、华强汽车修理厂。(5)运维费用。实行服务用车相对成本费用核定,综合服务需求及服务时长等因素收费,遵守“基本保本、财政补贴”的原则,实行收支两条线,收入各用车单位的相对成本费用缴财政专户,支出的加油费、洗车费、维修保养费及保险费、车辆年检费、劳务派遣工资、差旅费、驾驶员岗位津贴及外出公务涉及的路桥费、停车费、加油、修车费由县机关事务管理局向县财政申报,纳入财政预算。

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