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最新审计局2018年述职报告总结

最新审计局2018年述职报告总结
最新审计局2018年述职报告总结

审计局2018年述职报告总结

审计局主要负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作。下面是整理的审计局述职报告范文,欢迎参考。

审计局述职报告

今年以来,区审计局在区委、区政府正确领导下,深入学习贯彻党的十九大精神,紧紧围绕全区工作中心,认真履行审计监督职能,更加充分发挥审计维护群众利益、促进廉政建设、保障经济社会健康发展的免疫系统功能。全年共完成审计项目100个,促进节约财政资金2.12亿元。回顾全年,我们主要做了以下几方面的工作:

一、打通政策落实最后一公里,加强政策措施跟踪审计

为促进政令畅通,推进宏观政策落实,持续开展重大政策贯彻落实情况跟踪审计。2018年开展重大政策措施落实情况跟踪审计项目4个,实施 201X年度保障性安居工程、简政放权放管结合优化服务政策措施落实情况和公立医院综合改革政策措施落实情况专项审计调查3个。审计中重点关注了财政资金统筹使用、重大项目推进、市区两级政府实事进展、保障性住房分配管理和使用、深化放管服改革、医药管理体制改革等重大政策贯彻落实情况,通过审计发现部分重点项目未达计划进度、部分保障性住房建设缓慢、部分行政审批事项未按规定

入驻审批大厅、部分医药分开改革指标未达标等问题23个,提出审计建议20余条,根据审计建议,区政府制定了《关于深化放管服改革进一步优化政务服务环境的意见》,完成了民办学校设立等审批事项入驻审批大厅,实现了市场监管等专网数据与青岛市政务服务通用平台的数据共享,为实体经济发展和群众公共服务创造了良好的政务环境;促进住房保障政策落实、分配公平、管理规范;促进区公立医院降低药物收入占比、提高基本药物销售比例,切实降低病患负担。

二、看好百姓钱袋子,深入开展预算执行审计

坚持揭示问题、规范管理、促进改革、提高效益、维护安全的总体思路,依法对财政资金进行审计监管,财政资金运用到哪里,审计就跟进到哪里,实现财政资金审计全覆盖。审计中加强对预算编制、调整、执行、公开和存量资金的审计,促进严格预算约束,提高预算绩效管理水平;关注财政收入、支出和分配以及有预算分配权部门的履职情况,推动财政资金合理配置、高效使用;充分运用大数据审计手段,对财政数据进行全面分析,实现预算执行审计深度、广度和工作效率的全面提升;关注部门经费和三公经费预决算公开,规范政府公开行为,助推提升政府公信力。2018年预算执行审计共审计资金80.12亿元,查出管理不规范金额8.88亿元,从体制、机制和制度层面提出对策建议,促进出台了《关于及时上缴国有资产处置收入的通知》、《关于规范政府采购合同管理的通知》等制度文件,进一步规范了政府采购预算、结余资金、资金拨付、非税收入等方面的管理。

三、念好权利运行紧箍咒,强化经济责任审计

不断拓展经济责任审计内容,科学合理制定审计计划,坚持任中审计和离任审计相结合,立足权力运行与责任落实,重点检查领导干部贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署和中央八项规定精神情况,遵守有关法律法规和财经纪律情况,内控制度的执行情况,促进领导干部依法作为、主动作为、有效作为。积极深化街道办事处党政领导干部同步审计,强化国有企业领导人员经济责任审计,促进国有企业加强经营管理、提高盈利能力、维护国有资产安全。截至目前,共开展审计项目15个,发现管理不规范资金17.79亿元,通过审计发现财务管理不规范、固定资产账实不符、未执行政府采购等问题,有效促进了领导干部履职尽责、秉公用权,提高了单位财务管理水平。

四、为政府投资把好脉,加强政府投资项目审计

认真贯彻审计署《关于进一步完善和规范投资审计工作意见》精神,进一步深化政府投资审计,提升审计效能。出台《强化政府投资建设项目概预算审计的实施意见》,将审计关口前移至项目建设前期,努力实现政府投资审计从数量规模向质量效益转变、从单一工程造价审计向全面关注建设项目管理和绩效转变。着力加强对住房、教育、文化、卫生、就业等民生工程项目的审计监督,对查出部分项目建设手续不完善、工程投资超概算、未按规定招投标等问题,推动完善制度、加强管理和堵塞漏洞。今年以来,共开展决(结)算审计项目100个,完成80个,持续开展跟踪审计项目42个,完成4个,审减金额2.12亿元,有效节

约了财政资金,提高了资金使用效益。

五、夯实基层组织建设基石,开展全区社区审计

为进一步规范社区班子和基层干部履职行为,提升基层组织工作、财务管理水平,今年4月至10月首次对全区114个社区事务财务、经济活动、为民服务三项工作进行全面审计,着力解决影响基层组织运行的突出问题,坚决纠正和查处侵害群众利益的行为,完善社区治理机制,促进社区事业发展和民生福祉改善,为社区换届工作奠定可信基础。审计共查出问题1041个,涉及管理不规范和违规资金61.46亿元,审计中坚持边审边改,截至目前,已整改问题314个。有关违纪问题正向纪检部门移送。

六、突出审计整改,巩固审计成果

在发挥审计监督职能的同时,高度重视审计整改工作,着力推进审计成果转化取得实效。一是注重建章立制,夯实审计整改基础。区委办、区政府办联合下发《关于加强审计整改工作的通知》,区委组织部、区审计局联合下发《关于进一步做好社区审计问题整改工作的通知》等制度性文件,为加强审计整改、促进标本兼治,提供了有力保障。二是开展跟踪督查,务求审计整改实效。今年8月至11月,区审计局对201X年1月至2018年7月期间审计发现的问题整改情况进行了回头看,促进出台了5项制度办法、促进上缴非税收入5821.31万元、盘活存量资金2.91亿元、规范固定资产管理6441.04万元、纠正管理不规范资金

3.29亿元。三是加强业务指导,杜绝屡审屡犯。在审计过程中加强业务指导,促进被审计单位立行立改;对存在的普遍性问题,帮助研究解决办法,推动健全管理机制,完善内控制度;先后举办了国有企业业务培训班、全区行政事业单位财务审计业务专题培训班,参训机关事业单位、国有企业领导干部和工作人员300多人,切实提高了部门领导及工作人员法规意识和业务水平。

七、加强队伍建设,提升业务水平

全面推进强基层、铸铁军工程,不断提高政治觉悟、专业能力和综合素质,努力打造政治强、业务精、作风优、纪律严的审计铁军。一是从严从实抓党建,打造政治过硬的审计队伍。始终把党的建设摆在首位,正确把握审计工作的政治方向;不断提高政治站位,大力弘扬责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献的审计人员核心价值观;坚持不懈抓作风纪律建设,坚决落实中央八项规定精神不放松,坚决抵制四风。二是求真务实强业务,打造精干高效的审计队伍。建立规范、高效、有序的工作流程,不断优化审理机制、标准和方式,引领审计质量全面提升;不断拓展审计监督的广度和深度,充分利用互联网、大数据、云计算等手段,提高审计工作效率、放大审计成果;加强审计干部培训、注重人才培养,努力打造业务精湛,来之能战,战之能胜的审计队伍。三是主动作为敢亮剑,打造尽责担当的审计队伍。坚持问题导向,敢于直面问题,严肃查处重大违法违纪、重大损失浪费、重大环境污染、重大风险隐患等问题,同时审慎区分无意过失与明知故犯、探索实践与以权谋私,客观作出结论和处理,包容支持创新举措,激励干部担当作为、干事创业。

在正视成绩的同时,我们也清醒地看到,工作中仍然存在一些问题和不足,主要是:民生项目审计的广度和深度有待拓展;审计新技术和新方法运用能力有待提高;审计监督范围日益扩大与审计人员严重不足的矛盾日益凸出。

新的一年,我们将以党的十九大精神为指引,牢固树立四个意识,紧紧围绕国家治理要求,更好的发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用:一是站稳群众立场,以解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题为重点,坚决查处各种损害群众权益的案件和问题,当好国家利益的捍卫者和公共资金的守护者。二是创新审计思路,加快审计信息化建设,更新审计方法,提高审计效率。三是不断加强机关自身建设和作风建设,持续推进强基层、铸铁军工程,增强审计队伍整体战斗力。

党的十九大吹响了新时代推进中国特色社会主义伟大事业的嘹亮号角,掀开实现中华民族伟大复兴中国梦的新篇章,李沧区也进入新旧动能转换、腾龙换鸟的关键时期,审计机关要以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,不忘初心、牢记使命,锐意进取、埋头苦干,切实当好经济卫士、发展谋士,为建设宜业宜居宜身宜心的现代化新李沧、决胜全面建成小康社会做出更大贡献!

2019年审计局局长述职报告

述职述廉:_________ 2019年审计局局长述职报告 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共8 页

2019年审计局局长述职报告 xx县审计局xx xx年,在县委、县政府及市局的领导下,我认真贯彻、落实“三个代表”重要思想及十六届四中全会精神,认真履行《审计法》赋予的职责,按照“全面审计,突出重点”的方针,不断强化审计监督力度,进一步加强审计法制及队伍建设,全面提升审计工作质量,充分发挥审计监督在治理和遏制经济领域违法违纪、促进机关党风廉政建设、推进依法行政等方面作用。05年,我局再次被省厅授予“全省审计系统精神文明先进集体”,被县委授予“先进基层党组织”、“党风廉政建设先进单位”等。现将一年来的主要履职情况报告如下: 认真履行《审计法》赋予的职责,不断强化审计监督力度 xx年,我带领全局审计人员认真履行《审计法》赋予的职责,在市局的指导下,积极开展审计工作,全年共开展了68个项目(单位)的审计及审计调查,审计涉及部门、单位193个,查出违纪违规金额3146万元,管理不规范资金981万元,损失浪费金额17万元,收缴财政72万元,应归还渠道资金1912万元,应调账处理金额1161万元,应自行纠正金额2690万元;审计移交县纪检监察部门1人;基建工程决算审计平均核减率23.36%;向县政府和上级审计机关提交审计报告16篇,上报审计信息被纳用24篇;向被审计单位及有关部门提出合理化意见及建议100余条,基本得到采纳和落实,取得了较好的效果。 (一)围绕国家宏观政策,深化本级预算执行审计及乡镇资金审计。05年,对全县近20个单位预算执行情况及2个乡镇财政财务收支情况进行了审计。审计查处违纪违规资金603万元,并针对部分预算内、外 第2页共8页

【最新】区审计局上半年工作总结

【最新】区审计局上半年工作总结 上半年以来,__区审计局在区委.区政府的领导下,在市审计局的指导帮助下,首先确立了全年工作思路和重点:牢固确立人争先进.事争一流的目标,按照业务求精.执法求严.工作求实.方法求新.质量求高的总要求,正确把握好乡镇审计.政府投资审计.计划生育审计.〝三农〞审计.经济责任审计和信息化建设六个工作重点,做到不断开拓创新,求真务实,力争圆满完成审计任务.全年共安排审计项目__个,其中,省厅统一安排项目_个,市局安排项目_个,区审计局安排项目__个.截止目前,我们共审计单位__个,占年初计划的__%,查出违规违纪资金_._亿元,管理不规范资金__亿元,依法实施处理处罚__万元,全部收缴财政专户.共编发审计信息__篇,被各级采用__篇次. 一.审计业务工作开展情况 (一)本级预算执行审计情况今年,区政府第三次以政府办公室红头文件转发了>,为审计工作营造了声势,创造了良好的舆论氛围,支持和促进了审计工作的顺利开展.按照方案要求,对区财政局.地税局以及1____区直一级预算单位进行了审计.结合地税审计,对全区2____重点税源企业进行了审计调查,对____房地产企业.建筑安装企业进行了审计,对全区____福利企业的资质.税收征纳及减免情况进行了专项审计调查. 通过审计,共查出违规资金367____元,依法处理处罚6____元,已全部缴入财政专户.区地税分局依据审计结果加大了税收征缴力度,现已实现多入库_0____万元.我们对____规模较大的社会福利企业进行了专项审计调查,写出了专题报告报送给区委.区政府主要领导,并撰写了信息>,揭露了福利企业管理中存在安置残疾人员达不到规定比例.部分福利企业缴纳税金不实.惠及社会福利事业太少以及对福利企业缺乏有效监管等突出问题,受到市政府.市审计局.区政府以及社会各界的高度重视.目前,区政府根据审计报告,已着手对社会福利企业的资质.管理.减免税等情况进行专项调查. 最近,我们已经出具了本级预算执行审计报告,区长办公会将专题听取该报告.审计局不等不靠,立即投入到查出问题的整改提高和跟踪问效工作中,向所有被审计单位全部发放了〝反馈通知单〞,督促他们认真整改存在问题,落实审计决定.

审计工作总结报告

审计工作总结报告 篇一:审计工作总结模板 XX年度审计工作总结 XX年,审计部认真贯彻集团公司XX年审计工作会议精神,根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路,制定了年度审计工作计划,全面履行了审计的监督服务职能,各方面工作都有了很大的发展,取得了突出的成果。 一、本年度审计指标完成情况 ——财务审计方面,本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变,全年审计项目14项,覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位,审计资金总额万元,审出不实利润 70项,采纳61项,审计建议采纳率达到%;全面完成物装公司下达的年度审计计划; ——基建工程审计,全年审计基建项目178项,审计金额万元,审减额万元,审减率%,比公司下达任务指标3%节约个百分点; ——物资采购审计,全年审计合同3333份,审计金额万元,审减额万元,审减率%,比公司下达任务指标1%节约个百分点,全年参加设备采购、维修合同、验收审计32项; ——人均取得直接经济成果万元。 二、本年度审计工作开展情况

根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况,审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想,各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针,以实现有效监督、服务生产经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作计划,保证了审计的各项规范、有序的开展。 (一)开展年终效益审计,保证经营成果的真实性 XX年1-2月份,我们审计了公司12个生产分厂和3个销售公司,以各单位的在产和存货为切入点,一家家现场清查,对成本进行实质性测试,对各分厂之间的结算按照产品跟踪抽查检验,查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果报告,都必须经过审计部审核签认,审计部不予认可的经营成果,不予兑现。经过审计,共审出上报不实利润万元,对审计发现的发出商品核算不规范,各单位之间人为调节利润,部分单位材料占用较多,销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了管理和整改建议,大部分问题在本年得到了整改。 (二)拓宽经济责任审计范围,强化经济责任审计功能XX年审计部共开展经济责任审计4项,其中人力资源部委托离任审计项目3项,领导干部届中审计项目1项,审计处级干部4人,审计发现问题15个,主要是费用控制不严、内部投资管理、生产物资管理不规范、预付账款往来科目存

财务审计人员述职报告范例

财务审计人员述职报告范例 是任职者陈述自己任职情况,评议自己任职能力,接受上级领导考核和群众监督的一种应用文,具有汇报性、性和理论性的特点。以下是整理的财务审计人员述职报告范文,欢迎阅读! 一年来,在局党组的正确领导下,我能够自觉践行“三个代表”重要思想,始终牢记“两个务必”,认真履行工作职责,以服务基层、廉洁从政为重点,认真贯彻落实党的十六大、十六届五中全会和十六届五中全会精神,执行党风廉政建设责任制等有关,紧紧围绕财务和审计工作的总体要求,在切实抓好自身廉政建设的同时,着重做好处室的党风廉政建设、作风建设,使全处成员自觉做到廉洁奉公、恪尽职守,团结一致,较好完成了200年度各项工作。现将本人廉洁自律和履行党风廉政建设责任制等方面的情况汇报如下: 一、不断加强政治理论学习,努力提高自身素质 一年来,按照局党组、机关党委的安排和要求,认真参加政治理论学习,并且认识到,在新的历史时期,基层领导干部加强自身的政治理论、业务知识、党纪政纪条规的学习,显得尤为重要和迫切,在学习上,我主要从四个方面入手: 一是认真学习邓小平理论和江总书记“三个代表”重要思想以

及党的十六大四中、五中全会精神,通过自学与辅导学习相结合,积极领会文件精神实质,努力做到做到理论与实践相结合。 二是认真学习党纪政纪条规。一年来,我在学习政治理论的同时,自觉学习党风廉政建设材料,通过学习《中国共产党领导干部廉洁从政若干工作准则(试行)》实施、《吴官正同志在中央纪委监察部机关全体党员干部大会上的讲话》,《中国共产党纪律处分》等,并观看了反腐倡廉电视录像,努力强化廉政自律意识,提高防腐抗变能力。 三是学习先进模范人物。一年来,我通过学习人们公仆任长霞、郑培民等先进人物的先进事迹,学习他们立党为公、无私奉献、执政为民的精神,努力在工作中树立正确的人生观、价值观和权力观,进一步坚定政治信仰,提高工作的责任感、使命感。 四是学习新知识、新技能。一年来,按照与时俱进的要求,我进一步学习社会主义市场经济、部门预算管理和政府集中采购办法等知识,不断拓宽知识面,提高自身文化素养。 二、结合处室工作实际,认真落实党风廉政建设责任制 加强党风廉政建设和反腐败工作是党的十六大确定的重大政治任务,也是我们牢记“两个务必”,全面实现“两个率先”的必然要求。一年来,我在加强学习的同时,按照要求认真落实党风廉政建设责任制。 一是认真做好党风廉政建设宣传教育,党风廉政建设宣传教育,是党风廉政建设和反腐败斗争的基础性工作。通过宣传中央关于反腐败工作的指导思想、方针政策和重大决策,宣传反腐败斗争的形势,

审计局纪检半年工作报告与审计局纪检组上半年工作总结汇编

审计局纪检半年工作报告与审计局纪检组上半年工作 总结汇编 审计局纪检半年工作报告 我局20**年上半年纪检工作主要是抓好中央及省、市、区纪检工作会议精神,做好反腐倡廉和反腐败工作任务分解落实工作,现将主要工作汇报如下: 一、上半年工作完成情况 1、年初局班子召开专门会议研究部署全年党风廉政建设工作,6月,召开局班子会在总结上半年纪检工作完成落实情况同时,对下半年的纪检工作做了进一步明确,部署。 2、根据《关于落实20**年党风廉政建设和反腐败工作任务分工的通知》精神,我局将20**年党风廉政建设和反腐败工作任务分解到各科室,明确了责任人,让全局同志都知道廉政建设的重要性,并将其贯彻于审计工作全过程。 3、根据《关于落实20**年党风廉政建设和反腐败工作任务分工的通知》精神,制定了我局的经济责任工作措施,按规范操作,并加强与组织、人事、纪检联系,发挥联席会议单位互动作用。 4、将廉政建设工作纳入全年我局20**年度目标管理考核办法,如:将遵纪守法情况作为评先评优的一个重要条件。 5、对我局现有的20项机关管理制度进行修订和补充,用制度规范行为。

6、按要求填写了每月的工作情况表。并向区纪委宣调室报送信息6条。 7、制订了我局今年特色工作《强化审计监督,促进农村党风廉政建设工作方案》并经区党风廉政建设领导小组同意,我局对全区27个村委会进行财务收支审计,主要内容为各村委会近三年的资产、收入、票据、债权债务、廉洁自律等情况。 8、加强日常教育的廉政教育。如要求大对浏览廉政网站,学习廉政文章,尤其是纪检推荐的廉政荐文,每一期都组织全局同志集体学习,力求通过正反教育使每位同志明理知纪知法。 9、根据《关于在开展党政机关和事业单位“小金库”治理“回头看”工作的通知》要求,我局对全本单位“小金库”情况进行了自查,上交了自查情况表和承诺书,我局不存在私设小金库情况。 10、组织全局干部职工学习贯彻区纪委二届五次全体会议精神,要求全体审计人员统一思想,提高认识,抓好廉政教育,加强制度建设,强化审计监督,切实加强反腐倡廉工作,树立审计机关的清正廉洁形象。 11、年初,召开全局干部职工大会,要求每一位股级及以下干部职工根据自身20**年度工作完成情况、遵守廉政纪律情况向大会述职述廉。并在大会结束时对每位干部职工的工作业绩和廉政情况进行民主测评,将测评结果作为20**年度评选先进和推荐优秀公务员的依据。 12、根据区党风廉政建设领导小组办公室的要求,制定了20**年村级财务审计方案。 二、下半年工作计划

审计局2018年工作总结

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 审计局2018年工作总结 改进审计手段2018年,xx县审计局根据省厅关于经济责任审计规范化要求和审计县经济责任审计试点经验,乡镇长经济责任审计的重点是围绕政府负债问题进行审计,积极探索政府负债预警机制,提出加强和改进乡镇财政管理水平的建议和措施,并且从个人绩效方面进行综合评价。1-11月份审计局共完成17个单位17名领导干部经济责任审计,查出违规金额336万元。经济责任审计结果被作为审计领导干部管理使用重要参考依据,列入干部考核廉政档案。 注重查处大要案2018年,xx县审计局按照全面审计、突出重点的要求,审计局在审计工作中注重发现违法违纪线索,大力查处大案要案,以来已向纪检监察部门移送案件3起,涉及领导干部多人,审计为维护经济秩序,严肃财经纪律,加强廉政建设,起到了积极的作用。加强指导2018年7月份,xx县审计局组织55位同志参加市内审协会业务知识培训,8月份召开内部审计工作座谈会,推荐市级内部审计先进单位、先进个人,选送优秀项目参加市级评优,组织内审科研论文撰写和评选。审计局还于8月底组织召开xx县内审协会第二次会员代表大会,杨立祥会长作了题为《全面落实科学发展观,努力促进内审工作向前发展》的工作报告。报告总结了一年来内审工作取得成绩并对今后工作提出要求,大会还安排了典型发言和论文交流。 1 / 15

审计项目的试点工作2018年,xx县审计局根据年初计划安排,每个业务科室均安排审计署6号令试点和计算机辅助审计试点,经责科和投资科还分别安排经济责任审计评价试点和固定资产投资绩效审计试点。试点取得良好成效,并就试点的经验召开业务会进行交流探讨,逐步加以完善和规范。 建立健全审计复核制度2018年,xx县审计局为完善审计质量控制体系,明确审计行为,提升审计成果质量和审计工作水平,审计局配备了总审计师,并在7月初出台了《xx县审计局审计复核工作办法》。《办法》进一步明确了三级复核制度,有效促进审计人员树立严谨细致的工作作风,增强责任意识和质量意识。 推进财政审计一体化工作2018年,xx县审计局根据省厅《关于推进财政审计一体化工作的指导意见》要求,结合审计县实际,审计局于10月份出台《xx县审计局关于财政审计一体化工作的实施意见》,意见中对财政审计一体化的工作目标、范围和内容做了规定。 推进审计回访制度2018年,xx县审计局为全面落实审计署关于开展严谨细致、提高质量年活动,提高审计工作质量,审计局于11月份开展对被审计单位的审计回访工作,回访的内容包括审计决定、审计意见和建议的采纳落实情况、审计人员的工作态度、作风纪律情况以及听取新形势下对审计工作的建议和要求。以维护审计权威,提高审计质量,树立审计人员廉洁从审意识,同时促进被审计单位进一步加强内部管理。

审计局副调研员XX年度述职述廉述学报告

审计局副调研员XX年度述职述廉述学 报告 XX年,在局党组的领导下,认真学习宣传贯彻党的十九大精神,全面履行从严治党主体责任,坚持执政为民理念,弘扬担当尽责精神,持续优化工作作风,各项工作取得了显著成效。现将具体工作报告如下: 一、 落实全面从严治党主体责任情况 (一)坚持主体责任和审计工作融合抓。认真落实全面从严治党主体责任,把党建工作和审计业务同研究、同部署、同落实。制定了班子成员责任清单、台账,进一步明确了局班子成员的主体责任、考核监督和追究措施。按照局党组要求,将全面从严治党工作列入重要议事日程,做到责任明确、考核到位、追究有力。持续开展了领导干部廉洁自律承诺活动,自觉主动在廉洁自律承诺书上签字,对廉洁自律有关规定进行了公开承诺,有效发挥了表率带头作用。严格落实“一岗双责”,签订了《落实全面从严治党主体责任目标责任书》,层层传导压力,逐级落实责任。把落实全面从严治党主体责任与完成审计工作任务有机结合。强化分管领导和科室负责人层层担责,确保主体责任认真落实,为干好工作奠定坚实基础。 (二)牢固树立“四个意识”,严守党的政治纪律和政

治规矩。为牢固树立“四个意识”,积极参与全市审计系统为期3个月的“讲政治、严纪律、强作风、促提升”集中学习教育活动。不断加强党员干部思想建设工作力度,为审计工作提供政治思想保障。积极参与我市组织开展的“以案促改”集中学习教育活动,参加了全市“以案促改”警示教育大会,并到市廉政教育基地参观。在集中学习教育活动中,注重强化学习,将学理论、学党章、学党规党纪、学业务和党建专题知识讲座有机结合起来,做到了计划、讲座、心得和考勤相结合、“党建、业务融合抓、双提升”。 (三)加强反腐倡廉建设,筑牢拒腐思想防线。按照xx 市审计局以案促改专题民主生活会实施方案要求,认真学习了《中国共产党廉洁自律准则》和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规。在认真学习的基础上,对照发生在我市的吴灵臣、雷凌霄、王璀英等3起违纪违法典型事例,认真自我反思,深刻剖析根源,研究发案规律,并坚持问题导向,紧密结合实际,广泛征求局领导和广大党员群众对我个人的意见和建议,着重从理想信念、工作作风、严守纪律和廉政建设方面深入地查找自己存在的一些问题,坚持抓小抓早,深化作风建设。在转变干部作风和纠正“四风方面”,不断推进审计干部作风建设常态长效,认真履行党风廉政建设责任制。严字当头,履行好“一岗双责”,带头担当责任,带头廉洁自律。从小事细节抓起,把廉洁自律意

审计局半年工作总结与下半年工作计划

审计局半年工作总结与下半年工作计划上半年以来,我局在市委、市政府的正确领导下,在自治区审计厅、玉林市局指导下,认真贯彻执行党的十七大和十七届四中全会精神, 坚持以科学发展观为指导,团结和带领全体干部职工,紧紧围绕市委、市政府中心工作,充分发挥审计监督职能作用,加大审计监督力度, 为促进我市经济快速健康发展发挥了积极的作用。 一、基本情况 上半年,我局坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,坚持解放思想和创新工作相结合,围绕市委、市政府中心工作,把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,重点抓好财政预算执行情况审计、政府投资项目审计、扩大内需项目资金审计、领导干部经济责任审计、涉及人民群众利益的重要专项资金的审计调查以及自治区审计厅统 一组织及授权审计的项目,审计工作取得了一定的成绩。 今年上半年,我局共完成审计(调查)项目9个,审计查出违纪 违规金额442万元,管理不规范金额1358万元。基建工程预结算审 核项目69个(其中工程预算52个),送审总金额17472万元,审定总金额15704万元,核减1768万元,核减率10.1%。审计后出具审

计(调查)报告9篇,提出建议17条,被采纳17条。提交审计专题、综合性报告和信息简报10篇,被批示、采用5篇次。 (一)以强化预算管理为目标,做“深”财政审计 我局以科学发展观为指导,总结历年审计工作经验的基础上,构 建大财政审计理念,对我市财政预算执行和其他财政收支情况进行全面审计,并延伸审计了清湾镇和新荣镇人民政府及所属单位预算执行情况,市机关事务管理局、市经贸局、市人口和计划生育局和市工业园区管理委员会及下属单位等单位预算执行及其他财政财务收支情况。在审计工作中,做到了“三个注重”:一是注重调整审计思路。 把着力点放在促进加强财政管理和财政制度改革上来,推进依法理财、依法治税的进程,由查错纠弊向揭露问题、分析原因、提出建议上转变;二是注重突出审计重点。加强对财政部门内控制度、财政预算编制、财政资金分配的审计监督,注重以提高财政资金使用效益,建立社会主义公共财政制度为目标,紧紧抓住“预算执行”这条主线,实现由收支审计并重向支出审计为主转变。三是注重审计调查。由以会计核算中心查账、从上至下顺延审计为主,向注重审计延伸、抓住重点线索、发现问题、由下向上各个突破转变。重点监督是否按照构建和谐社会和公共财政要求,调整财政支出结构和各种专项投资结构,提出 促进全市经济和社会科学发展快速发展的意见和建议。此项目审计查帐工作已结束,已进入征求意见阶段。

最新2018年审计局绩效工作总结

2018年审计局绩效工作总结 审计局2018年全年绩效目标共28项,实际已完成审计项目33项,审计查出主要问题金额189461万元,其中违规金额15756万元、管理不规范金额167812万元。向纪检监察部门移送案件线索2件,涉案人员3人,目前区纪委已对1名涉案人员立案处理,并给予该1名人员党内警告处分。委派审计公司对59个征收项目、126项工程建设项目进行审计,出具审计报告或单项结算审计报告合计71份,送审金额17144万元,审定金额14143万元,审减3000万元,审减率17.5%。 一、绩效目标完成情况 1、标杆型:年初制定《区人民政府办公室关于转发硚口区201X年度审计项目计划的通知》(硚政办[201X]13号)文,建立201X年重点工程、重点资金、重点领域跟踪审计任务清单并组织实施,实现审计监督全覆盖;对59个征收项目进行跟踪审计,对126个建设项目进行结算审计,完成易家街社区卫生服务中心改建工程结算审计等29个审计项目,出具审计报告或单项结算审计报告合计71份,送审额1.71亿元,审减3000万元,审减率17.5%,提高了财政资金使用效益。 2、创新型:利用审计综合应用系统,对5个重点项目(建一片西片、建一片东区、65中北片、跃进片、崇仁A片)征收补偿进行在线审核、分析预警、成本分析,

提高审计监督效率。经验做法被省厅转发,《政府投资项目审计综合应用系统运行成果分析》被省厅评为创新案例。 3、审计建议:围绕201X年组织实施的6类28个审计项目,针对审计中发现的突出问题,提出审计建议67个,撰写审计要情专报24份,10份被区委书记、区长批示,促进被审计单位规范管理。《街道党政领导干部经济责任与自然资源同步审》、《运用大数据引领审计工作创新发展》经验被省厅转发,并分别被厅领导批示。 4、本级预算执行项目2项,完成2项,区201X年度本级预算执行和其他财政财务收支审计、地方税务201X年度税收征管和其他财政财务收支审计。查处违规金额49962.41万元。 5、部门预算执行6项,完成6项,运用大数据审计方式,推动区直部门预算审计全覆盖工作成效显著,有效提升了全区预算执行监督整体水平,重点对区汉正街、区园林局、区团委、区统计局、区档案局、区民防办等6个单位201X 年度预算执行审计。通过对全区65个一级预算单位预算执行进行审计,发现疑点问题15类,最终落实问题3类,提出审计整改建议4条。 6、经济责任审计10项,完成15项,对区汉正街原主任胡亚非、区园林局原局长吴茂杰、区团区委原书记孙嘉、区统计局原局长易鹏、区档案局原局长吴晓娟、区民防办公室原主任吴晓国、区政府办原主任徐岗、区招商局原局长刘文杰、区

审计部门管理人员述职述廉报告

审计部门管理人员述职述廉报告 回顾xx年的工作、学习和生活。有苦、有乐,产生过思想上的困惑,更有从读书学习中吸取的哲理使思想认识得到升华的快乐、工作中的激情、学习中的感悟、生活中的乐趣。下面我向大家汇报一年来的学习思想工作情况,请同志们批评指正。 一、xx年所做的主要工作纪检监察与审计部按照省公司纪检监察暨审计工作会议、“依法治企年”启动会、“小金库”专项治理工作的要求和部署,紧密围绕集团公司xx年“跨越式发展战略”的总体要求。以落实党风廉政建设责任制为龙头,以反腐倡廉管控制度建设为根本,以经济责任审计、工程项目效益审计、基建工程招标监督为重点,积极开展党风廉政建设主题教育活动。采取有力的实施计划和保障措施,扎实推进了纪检监察、审计、“依法治企年”、“小金库”专项治理工作,取得了一定的成果。 一、抓组织体系建设,组织防线牢固,责任主体落实 一是根据公司领导班子成员的变化,先后两次调整了党风廉政建设领导小组成员,明确责任区的责任人,有效保证了公司党风廉政建设责任制三级网络的完整。并以党风廉政建设责任制“五个一”活动要求为重点,明确了各级责任人的责任和工作任务。 二是党风廉政建设责任制落实到位。按照各个层面责任人管理范围,对责任制的工作目标进行了分解,将党风廉政建设责任制纳入经济责任目标之中,同部署、同检查、同考核。通过签订《党风廉政建设责任书》、《廉洁自律承诺书》,明确了经营单位、机关党风廉政建设责任制的目标、任务和责任。

三是党风廉政建设“五个一”活动扎实有效。根据“一岗双责”的五项基本要求和工作重点。实施了《党风廉政建设责任制“五个一”活动纪实手册》制度。按时上报了公司领导班子成员落实党风廉政建设责任制“五个一”活动登记表。 四是实施了党风廉政建设“三书两报告”制度,制定了《党风廉政建设“三书两报告”制度实施办法》,编辑了《公司xx年党风廉政建设暨惩防体系建设任务分解一览表》。按照《实施办法》和《任务分解一览表》,将《工作任务报告书》呈报公司10名领导班子成员,将《工作任务函告书》下发给了11个职能部门、7个经营单位的主要负责人。《三书两报告制度》的实施,形成了一级抓一级,层层抓落实的责任体系。 二、抓反腐倡廉教育,教育力度大,廉洁自律意识进一步强化 一是新年伊始开展了党风廉政建设“三个一”教育活动。 (1)组织了廉政教育一次培训。元月5日,公司举办中层领导干部培训班,对全体中层以上领导干部集中培训,把廉政教育作为第一培训内容,邀请西安市人民监察院高级检察官董金年做了“廉政教育专题报告”。 (3)举办了廉政教育一次党课,公司党委书记讲了党风廉政教育“第一课”。 3月5日,公司召开党风廉政建设教育大会,党委书记做了题为《贵在身体力行、重在贯彻落实》的廉洁教育党课报告。 (2)开展了廉政法规知识一次考试。组织对全体参加学习培训的领导干部进行了《廉政法规知识》闭卷考试。

工作总结述职报告

工作总结述职报告 工作总结述职报告 我任公安局党委委员、副政委,具体负责交警大队工作,现将今年以来的思想、工作和廉政建设情况述职报告如下: 一、关于思想和学习情况。 今年以来,能够在县委、县政府和局党委的正确领导之下,围绕中心工作,认真从本职出发,从不断提高思想认识和不断改造主观世界出发,加强思想理论修养,在学习“十七大”精神、科学发穿越小说网 ***展观、饯行“三个代表”重要思想、用旗帜的灵魂充实和武装自己的头脑方面下了一定的工夫,倍感学习之重要,倍感思想作风建设之重要,要想不落后于新形势、新时代,必须保持学习劲头不减,只有这样,才能从容应对日益复杂的公安工作,才能从思想和行动上和同党中央保持高度一致,才能肩负起党和人民赋予的历史使命,才能把本职工作同党和人民的利益结合好。 基于上述体会和认识,今年以来,我比较自觉的坚持学习。结合公安机关日常开展的政治业务理论学习活动,利用每一个学习的时机,充实自己的头脑,思想理论水平和工作水平得到了进一步的提高。能够用“三个代表”重要思想检验和规范自己的言行,能够用党的政策和国家法律支配自己的行动,起到了一个领导干部最起码的表率作用。

通过对思想政治理论的深入学习,不仅奠定了坚实的政治理论基础,提高了领导水平,而且为开展各项工作提供了指导经验。理论指导实践,实践促进理论,在日常工作中注重运用科学观点和方法,分析、研究、解决工作实际问题,取得了明显的效果,自身领导能力和领导水平不断得到提高,受益匪浅,能够站在全局的高度看待问题。在加强理论学习的同时,不断加强业务和法律知识学习,在工作中学习,在学习中工作,提高了自身的业务水平和运用法律解决问题的能力。 二、工作情况。 我负责的交警工作属于治安行政管理范畴,硬指标多,规范性、政策性和可操作性强。又都是公安机关的“窗口”单位,群众比较关注。特别是今年恰逢奥运会在京召开,“奥运安保”工作任务特别艰巨。在县委、政府和局党委的领导下,我和全体交警团结一致本文来源:公务员在线***,结合开展的学习“十七大”活动。从人民群众满意的地方做起,从人民群众不满意的地方改起,从提高民警素质、提高为民服务意识入手,从方便群众、有利管理、树形象、促工作入手,做了一些工作,取得了一定的成绩。。五是宣传教育工作今年我们结合“奥运安保工作”、预防重特大道路交通安全事故“百日会战”的要求。深入开展了交通安全宣传“五进”活动。我们组织了声势浩大的宣传活动,深入到辖区的

审计局副局长述职述廉报告

审计局副局长述职述廉报告 一、工作和作风情况 一是完成了领导交办的工作。年初,承担了对广北农场的审计工作任务。以经济责任审计为切入点,以摸清家底为审计目标,同时对近年来土地存量及其变化情况,大宗土地承包使用以及合同签订、履行情况进行全面审计。经过近4个月的紧张工作,克服了时间跨度大,财务核算资料不全,积累问题多,情况复杂等困难,圆满完成了任务。在摸清家底的同时,着眼于发展找出了现代农业示范区在体制、机制以及核算、管理方面存在的问题,对今后加强和改善管理,合理科学开发利用土地资源,促进高效生态农业示范区长远发展提出了建议,得到了市委市政府领导的充分肯定和高度评价。 二是切实做好分管工作。按照审计项目计划安排,开发区审计科完成了预算执行审计、经济责任审计共3个审计项目,查出违规和管理不规范问题金额17872万元,提出审计建议5条,审计资金量达40多亿元。通过审计,促进被审计单位完善了各项规章制度,规范预算支出行为,有效发挥了审计部门维护财经秩序的职能作用。 三是注重加强作风建设。工作中,坚持求实、务实、抓落实的扎实工作作风。从实际出发,在调查调研的基础上制定修改审计实施方案,认真听取审计组同志们的意见和建议,对审计方

法、步骤以及人员分工进行动态调整,最大限度做到质量好、效率高。对重大审计项目或者关键工作节点,不高高在上拍脑袋、瞎指挥,到第一线与同志们一起研究解决实际问题,了解审计实施进度,与被审计单位做好沟通协调,促使工作顺利进行,确保了工作进度和质量。 二、存在的不足 一是思路不够开阔,工作的运筹等方面少有创新,对经济开发区审计科工作开拓方面经验不足,路子不宽,力度不够。 二是在学习方面缺乏主动性,往往是浅尝辄止,急用先学,被动和功利性成分较多,全面系统深入较。 三是思想上的等、靠心态,凡事不愿多动脑子,怕担责任,业务靠科室,大事靠领导,小成即满,安于现状。 四是到审计局已经4年,从事新的审计工作时间也不算短,但相对于审计工作繁忙任务和重要职责的发挥,自感作用发挥还不够。主要在于自感年龄偏大,进取心、事业心弱化,存在船到码头车到站的思想。 三、下一步打算 一是继续加强政治理论和审计业务学习。全面学习领会党的十七届五中全会精神和市委市政府的各项重大方略部署,全面提高自身在理论和实践方面的素养,为推进审计工作的创新和转型奠定坚实的基础。

审计局局长2018年个人述职报告

审计局局长2017年个人述职报告2017年,XX区审计工作继续全面贯彻党的路线方针和中央经济工作会议精神,深入学习贯彻“党的十九大”精神和治国理政新理念新思想新战略,按照XX市XX区第十次党代会和区十六届人代会确定的目标任务,落实各级审计工作会议精神,创新审计理念,完善审计制度机制,依法履行审计监督职责,积极推进审计监督全覆盖,充分发挥审计在促进XX经济社会发展中的服务保障作用。 截至目前共审计(调查)了16个单位(项目)。审计共查出管理不规范资金70580万元。其中应上交财政427.8万元,应调账处理金额317.4万元,应归还原渠道资金69834.79万元。另对XX市XX 区小白河应急分洪区项目二期工程等81项工程已经完成结算审计,送审金额为37726.91万元,审定金额为26827.45万元,审计核减金额为10899.46万元。 一、深化财政资金监督,做好区本级预算执行和其他财政收支情况的审计 按照审计工作安排,除完成区财政局和区地税局的审计,对我区的民政局、文体广电旅游局、区红十字会和XX区蒙古族小学4个部门的资金使用情况进行了延审。本次审计重点关注了预算收入、支出执行情况、专项资金分配管理、财政存量资金问题、税收政策落实和税费征管情况等方面。审计后,我们已向区委区政府、区人大分别报

告审计结果,审计报告得到区人大的充分肯定,并获得高票通过。为区委、政府宏观决策、人大依法监督提供真实依据。 二、加强政策落实跟踪审计,促进上级部门下达的各项任务圆满完成 一是根据上级审计机关统一部署,对我区2016年城镇保障性安居工程进行跟踪审计,此次审计涉及居民3573户,涉及房屋3408套,同时关注以前年度审计发现问题的整改和落实情况。这都在促进保障资金拨付,加强棚改项目和资金管理工作,推进闲置保障房及时分配,保障项目规范、顺利实施等方面发挥了积极作用。 二是完成对2017年度国家重大政策措施落实情况跟踪审计任务,主要围绕财政存量资金管理使用情况、“旅游+”战略相关政策措施落实情况和城市基础设施建设情况开展跟踪审计。 三、加强重点项目投资审计,保障我区经济稳步发展 一是按照XX区棚户区(城中村)搬迁改造实施方案的要求,认真做好110国道、210国道沿线等重点地段,以及我区北出口、沙河、赛汗、白音席勒等重点区域拆迁等棚改项目的资料审核工作。坚持“监督与服务并重”的理念,对搬迁改造期间征收补偿、土地及地上物评估、资金的管理、拨付、使用、项目建设等工作进行审计监督,确保各重大市政工程顺利实施。截止目前,审计组已配合完成99家企业、651户居民的审核,涉及补偿金额16.81亿元。 二是严格执行《XX市XX区政府投资建设工程审计监督管理办法(试行)》及其实施细则,对工程建设前期及过程中与工程投资有关

个人述职报告总结

个人述职报告总结 第一篇:个人述职报告总结第二篇:个人述职报告和个人总结第三篇:2021年黄金小学个人述职报告年度总结第四篇:火锅店店长个人述职报告总结第五篇:个人述职报告的创新意识和创新能力。让学生的各种素质都得到有较的发展和培养。 一份耕耘,一份收获。良好的成绩将为我今后工作带来更大的动力。不过也应该清醒地认识到工作中存在的不足之处。教学工作苦乐相伴,我将一如既往地勤勉,务实地工作,我将本着“勤学、善思、实干”的准则,一如既往,再接再厉,把工作搞得更好。 对本学科今后的教学设想:通过努力,本学期已经取得了一定的成绩,但是在实施新课程的过程中还存在很多困惑,以待于以后在教育教学过程中解决: 一是还要进一步加强基础知识的教学,认真学习新大刚和新教材,并要认真对教材的把握,更好地发辉教材的作用。 二是不断改进教学方法,认真做好培优辅差工作,大面积提高教育教学质量;三是积极参加教科研活动,不断改进自己的教学方法。 四是如何把新课程的实施与学生升学更好的融合的问题,有待于进一步去思考。今后我将继续保持,并争取更大的进步。 综上所述,在这半年来,黄金小学,让我学习了很多,不管是工作还是为人处事,都成长了很多,也成熟了很多,也让我更热爱本职工作,但这只是我刚刚走上社会的第一步,所以我以后还要更加努力,制定好更切合实际的计划和目标;不断提高自己的教学水平和思想觉悟,为了下一学年的教育工作做的更,我将积极认真地学习新的教育理论。多向那些有经验的老师请教,多向他们学习更适合低年级的教学办法,希望这学期在上次的基础上能有所进步。 邓平 2021年3月1日 第四篇:火锅店店长个人述职报告总结 火锅店店长个人述职报告总结 尊敬的各位领导及各位家人:大家中午好! 2021年,是xx鹅火锅迈向新台阶的又一年,个人在xx路店工作中本着严谨、

审计工作总结2020年审计局工作总结范文4篇_083

2020 审计工作总结审计局工作总结范 文4篇_083 EDUCATION WORD

审计工作总结审计局工作总结范文4篇_083 前言语料:温馨提醒,教育,就是实现上述社会功能的最重要的一个独立出来的过程。其目的,就是把之前无数个人有价值的观察、体验、思考中的精华,以浓缩、系统化、易于理解记忆掌握的方式,传递给当下的无数个人,让个人从中获益,丰富自己的人生体验,也支撑整个社会的运作和发展。 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;市本级62个,县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在

审计或准备实施审计之中。 市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原xx医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了xx汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、xx驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。 (一)、围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(xx―xx年)资金进行了就地审

审计局领导班子述职述廉报告

述职述廉:________ 审计局领导班子述职述廉报告 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共5 页

审计局领导班子述职述廉报告 二00x年,xx区审计局在市审计局和区委区政府的领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,认真贯彻党的十六大精神,紧紧围绕区委区政府工作中心和年初制定的工作计划思路,牢牢把握发展这个第一要务,以服务区域经济发展为重点,以全面提升审计工作水平为核心,以夯实基础、规范管理为手段,抓好队伍建设,抓好制度建设,抓好服务质量,积极履行审计监督职能,在深化改革、促进我区招商引资,保持经济持续快速发展,加强廉政建设发挥了作用。 今年,我局共完成审计项目51个,其中: 同级财政审计1个,财政决算审计1个,行政事业单位审计16个,固定资产投资审计23个,企业审计3个,经济责任审计7个。审计查出违规金额226万元,管理不规范金额6080万元,应调帐处理金额28万元,应自行纠正金额6121万元,应上交财政29万元,已上交财政29万元,工程项目审计净核减1510万元。提交审计信息12篇,被上级审计机关采用10篇。一年来的审计成果突出体现了四个特点:一是本级预算情况和乡镇决算审计实现了新突破;二是行政企事业单位财务收支审计拓展了新局面;三是固定资产投资审计跃上了新台阶;四是经济责任审计迈出了新步伐。 一、加强对财政性资金的审计,规范财政分配秩序和财政收支行为。 深化本级预算执行审计。今年,我局进一步强化了预算执行审计的“永恒主题”地位,加大了工作力度,从规范财政预算分配行为,促进财政部门进一步细化预算,推动建立规范的转移支付制度为目标;着力解决支出预算过粗,政策透明度不高,资金使用分散,随意性较大的问 第 2 页共 5 页

2019年审计局半年工作总结

2019年审计局半年工作总结 今年以来,嵩明县审计局认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会和全国审计工作会议精神,围绕县委、县政府重点工作部署,以监督检查财政财务收支的真实合法效益为基础,着力反映公共资金使用、公共权力运行和公共部门履职尽责情况,促进理好财、用好权、尽好责,切实履行好审计法定职责,维护资金安全。 一、审计项目完成情况 我局今年实施的审计项目,更加关注部门落实“八项规定”相关情况,重点检查会议费、招待费、出国费和公车购置费等安排使用情况,揭露和查处严重铺张浪费、财政资金损失、国有资产流失、重大资源毁损及效益低下等问题。截至5月30日,共完成审计项目63项,其中预算执行审计5项,经济责任审计6项,专项资金审计2项,政府投资竣工决算审计27项,拦标价审计4项,土地收储评审19。审计查出问题金额252。46万元,上缴县财政117。8万元。核减政府投资2704万元,提出审计建议170条。 (一)预算执行审计 围绕“进一步促进各有关部门和被审计单位强化财税征管、严格预算执行和规范财政收支、严肃财经法纪”目标,不断深化财政财

务审计。关注宏观政策贯彻落实和县委政府重大决策部署,政府预算体系建设,预算编制、执行和决算(草案)编制情况;关注行政运行成本和管理绩效,检查“三公经费”和会议费管理使用情况,“吃空饷”、“小金库”、大额采购情况,党政机关楼堂馆所建设情况。实施财政预算审计时做到与经济责任、部门预算、专项资金等审计类型相结合。开展了县本级20XX年预算执行审计、县林业局20XX年至20XX年部门预算执行审计、牛栏江镇20XX年至20XX年度部门预算执行审计、嵩阳街道办20XX年至20XX年度部门预算执行审计、小街镇20XX年至20XX年度部门预算执行审计、杨林镇20XX年至20XX年度部门预算执行审计等5项审计。审计查出违规金额73。6万元,管理不规范金额124。4万元。审计发现,个别单位存在自行发放工作考核奖、机构运转支出挤占项目资金、专项资金结余闲置、房租收入未缴相关税金等问题,审计针对存在问题,向相关单位提出了限期整改建议,并进行了整改监督检查。各单位存在问题均已按要求整改。 (二)专项资金审计 围绕“进一步促进改革政策贯彻落实和维护社会和谐稳定”目标,加强对关系民生的重大热点问题的审计监督,通过审计积极促进惠民政策的落实。组织开展了嵩明县20XX年大中型水库库区和移民安置区基础设施工程资金管理使用情况审计、嵩明县20XX年财政专户管理情况和农业林业产业化资金分配、管理和使用情况审计和20xx

述职报告工作总结5篇精选

述职报告工作总结5篇精选 工作总结是为了我们的工作能够做得更好,我们的能力有所提高而要求撰写的。下面是小编给大家精心挑选的工作总结,希望能帮助到大家! 述职报告工作总结篇一 任职以来,我在销售部领导的正确引导和精心指导下,不断加强了自身建设,努力提高理论和业务水平,树立良好的形象。在工作中做到把握公司发展战略,坚持原则,以中小企业和金融企业的满意度为准则,热情服务,认真讲解,耐心服务。明确销售人员的工作职责,做好金电联合公司与中小企业之间联系的桥梁。下面就是我入职期间的工作总结: 一、全方位学习,提高自身业务素质 在实习期间,我努力做到:在思想上跟上公司的发展步骤;在行动上规范自己作为销售人员的行为;在工作上不断增强原则性、科学性、预见性和创造性。同时在公司发展战略理论和业务技能的学习中摆正工作与学习的关系,首先保障工作的时效性,在此基础上,尽量利用课余时间,始终坚持全方位的学习云技术对企业信用信息服务的优势,注重学习效果。用心参加公司业务学习,力求学深、学透、弄懂、弄通,并且做到了理论学习联系

实际工作这一点。另外,我还十分重视与单位其他优秀销售人员的思想交流,经常向一些工作经验丰富同事学习,在学习的过程中,及时解决自己的思想问题和实际工作中所遇到的问题。 二、思想上注重理论联系实际 金电联公司销售工作任务重,业务强,具有较强的业务性,是一项需要长期坚持乃至不断提升的工作,因此将销售理论知识学习融入实际工作。在向的工作上,我结合实际状况,促进工作的开展,个性是在具体工作执行中务必把原则性和灵活性有机的结合起立,实事求是的办事。向众多中小企业宣传信息云服务,推动各个中小企业逐步实现以先进的信息技术手段代替人力采集方式,有效解决中小企业传统信息不准确、滞后、采集成本较高等问题,实现了中小企业信用生成、动态监管和信用评价,有效实现创新的信息技术与金融服务的完美结合,高效解决中小企业融资难的问题。 三、工作上执增收之笔著效益华章 力戮同心,攻坚克难,不断创新增加销售业绩,努力完成了公司规定的销售任务,有力支持了金电联行公司的发展。截至目前为止,总共完成的销售业绩元(请客户根据实际状况填写)。这组看似简单的数据,却饱含着我倾心公司销售工作所付出的心血和汗水。心系公司发展,在艰辛的工作中著华章。回顾入职的历程,出差北京怀柔、天津、合肥等三个地区进行业务谈判,我用

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