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办公文具领取登记表

办公文具领取登记表
办公文具领取登记表

领取登记表领取登记表

办公用品目录表

办公用品管理制度及申购流程图

办公用品管理制度 一.总则 (一)为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序,提高利用效率,降低办公经费,特制定本制度。 (二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。 1、固定资产主要指:桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、管制品和消耗品包括:剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起,必须实行以旧换新。 二.办公用品采购计划 (一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况,于每月25日前填报:行政部表格一《()月季度办公用品申领表》,该申领表经部门负责人审批签字后报行政部,经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。 (二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后,填报:行政部表格二《()月季度办公用品申请购置计划表》,该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后,交由相关负责人进行采购。 三.办公用品购置及保管 (一)行政用品采购员根据审批签字后的《()月季度办公用品申请购置计划表》实施购买,并与月底完成 (二)办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账,做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。认真填写:行政部表格8《办公用品入库登记表》 四.办公用品的发放及领用 (一)个人办公用品的发放 1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。 2、个人领用办公用品应据实填写:行政部表格3《个人办公用品申领单》,经部门负

办公用品管理办法及领用流程试行

办公用品管理办法及领用流程 (试行) 为加强办公用品的用品管理,规范办公用品的申购、保管、发放、等各项程序,提高利用效率,厉行节约,避免浪费,特制定本管理办法及流程。 一、管理办法 办公用品的采购、保管、发放由综合办统一管理。 二、管理组织 1、综合办负责对各部门提报的办公用品采购计划初审、汇总分类、报请领导审批、提报资金申请、集中采购及购进后的登记、管理; 2、综合办负责对购进的各类办公设施和办公用品验收、各部门领用的审批; 3、公司各部门积极配合综合办做好各类办公用品的计划、管理及对办公用品的领用工作。 三、办公用品计划的制定 1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况,填报本部门《月份办公用品需求申请表》(后附例表),并由本部门主管签字审核后,于本月25号前将次月所需办公用品报至综合办。 2、综合办物品管理员根据各部门上报的计划进行整理、汇总后,核查库存状况,没有的物品形成采购计划,经综合办主任审查,报请公司总经理审批后统一购买。 四、办公用品的采购 1、根据制定的采购计划实施定时集中采购,并于每月30日前完成采购。 2、综合办采购的各类办公设施或办公用品,应严把质量关,对消耗量

大的物品,应实行定点、定量向批发商或生产厂定购; 3、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则,不得营私舞弊或牟取私利。 五、办公用品的入库管理及平时保管 1、办公用品入库前,物品保管员进行验收,验收合格后根据供货清单签收,并做好登记。 2、备用的办公用品由专人统一保管,防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能。 3、综合办应对常用的办公用品制定合理的库存量,根据消耗量及时的补充库存。 六、办公用品的领用和使用 1、所报计划的办公用品于每月2日下午统一领取,各部门指定一名工作人员到综合办填写领用单,经本部门负责人签批后,到综合办领取本部门所需办公用品; 2、办公用品必须为办公使用,不得作其他私用; 3、各部门对领用的办公用品,在本部门领用后相应作好登记工作,以备检查; 4、各部门设专人管理本部门的办公用品,并本着节约和有利于工作的原则做好办公用品的领用、发放和登记工作; 5、如因工作调动或离职,须将个人保管的办公用品(耗材除外)全部交回综合办方可离职; 6、如计算器、订书机等物件有损坏现象时,应实行交旧领新制度。 7、打印机、传真机耗材,各部门应本着节约原则,提前作出需求计划,通知行政综合办;同时行政行政综合办作为管理部门,应对常用、耗费量大

办公用品管理制度及登记表

办公用品管理制度 第一章总则 为加强公办用品管理,规范办公用品信用程序,提高利用效率,节约办公用品经费,特制定本制度。 第二章办公用品的分类 一、易耗品 文具类办公用品:如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 生活类办公用品,如:饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、擦桌毛巾、洗衣粉等。 二、耐用品 指价值200 元以下的可循环使用物品,如剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、文件夹、电话机等。 三、固定资产 价值达到200元及以上办公设备,如办公家具、资料柜、传真机、打印机、空调、计算机、摄像机、照相机、公用车辆以及有关专用软件等。固定资产管理应遵守《郑州市爱馨养老集团【2009】16 号》文件,财务制度中第六条固定资产管理制度。 第三章办公用品的计划申请 一、各部门负责人根据本部门办公用品消耗和使用情况,每月5 日前编制并 提报下月办公用品领用计划(可参照《部门办公用品申请 单》),报至行政中心。其他时间不受理办公用品申请。

二、管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后,编制《办公用品申请购置计划表》,经行政经理、行政副总和董事长审批签字后,将采购计划单交由采购人员进行采购。 三、固定资产、特殊专用物资及临时急需的办公用品,需由各部门提出书面申请,经行政部审核,报董事长审批签字后由行政部或申购部门自行联系购买,所购物资都必须在行政部备案。 四、对于部分使用量大的办公用品,行政部要保证有少量的库存,以备人员增加或变更等需要,确保日常办公的正常运行。 第四章办公用品的采购 一、采购人员根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买,并于当月18 日之前完成。 二、采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格,保证最优性价比和质量。 三、如市场督查人员查出购买商品同质同牌价格误差在10%以上,费用将由采购人员自行承担。 第五章办公用品的领用与发放 一、每月20 日固定为办公用品领取时间,各部门派人根据其计划清单领取办公用品,并详细填写《办公用品领取登记表》。如若领取物品与计划不符,需提交书面说明,由部门经理签字,报行政部审批。 二、新入职员工根据《办公用品配发标准》填写《办公用品领取 登记表》,经相关部门经理签批后方可领取办公用品 三、原则上,签字笔(或圆珠笔)每人每月限领1 支,笔墨用完,可换领

办公文具申领流程

1、文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品,如原子笔、橡皮 擦……。“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机……等。 2、每个部门指派一名固定人员统计、汇总本部门人员文具申请单(附表1),于每月25日前交于人 力资源部; 3、新进人员到职时由各部门提出文具申请单,并列入文具领用卡; 4、每人及每单位设立“文具用品领用记录卡”一张,由人力资源部统一保管,于文具领用时分别登 录之,并控制文具领用状况。 5、人力资源部根据预算及“文具用品领用记录卡”对各部门提交的文具申请单进行审核,并对超出 预算部分进行调整。 6、公司所有打印及复印用纸,由人力资源部统一申请及发放;任何部门不得随意浪费纸张,更不得 从复印机内取走打印纸; 7、同类型文具每次只能申领一个,例如:黑色签字笔等,如有特殊情况需申请多个,请注明原因; 8、月中因工作需求需采购急用办公用品,将由部门直接填写采购单,并在备注栏内注明急需采购的 原因,部门经理及总经理签字后交由人事行政部安排采购; 二、办公用品的申请标准: 1、员工文具领用标准: 常用非易耗品:计算器、订书机、打孔机、纸篓、剪刀、直尺、笔筒、卷笔刀、取钉器;(领用之日起,一年半内,不得再次领用;如自然损耗需以旧换新,人为损坏或遗失, 公司概不补发); 常用易耗品:固体胶、笔、笔记本、订书针、橡皮擦、文件夹、文件盒、透明胶、长尾夹、双面胶、便签纸、涂改液、回形针、黄色告示贴;(按需申请,有合理理由) 2、经理级文具领用标准: 经理级员工除可申请基本文具外,还可申请:名片册、电话本、公司便签纸; 3、部门领用标准: 以下文具需以部门为单位进行申请: A、印台、印油(仅财务、GM、HR等有图章部门可领用); B、A4硬胶套、油笔(生产工程、原料仓、成品仓、QC部门可领用); C、现金付讫章、银行付讫 章、借款单、记账凭证、作废章、空白三联收据、现金日记帐、银行日记帐、三栏明细帐、总帐、17栏明细帐、存货记数帐、凭证封面;(仅限财物部领用);D、A4打印纸按照各部门需求,由HR 每月统一申请; 4、宣传品领用标准: 公司纸袋、信纸、信封、光碟等需有合理理由才能申请领用,数量太大需经部门经理签字方可;

办公用品购买申请流程

办公用品购买申请流程 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

办公用品申请购买办法(暂行)为规范公司办公用品的申请购买流程,使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制定本办法。 一、日常办公用品申请购买办法 一、文具事务用品 1、文件档案管理类:文件夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、拉链袋、卡片袋、资料架、文件篮、书立、图纸夹。 2、桌面用品:订书机、起钉器、打孔器、剪刀、切纸刀、票夹、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架。 3、办公本薄:无线装订本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、会议记录本、笔记本。

4、书写修正用品:中性笔(签字笔)、圆珠笔、铅笔、钢笔、水彩笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔。 5、财务用品:账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱。 6、辅助用品:报刊架、杂志架、白板系列。 7、电脑周边用品:光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡。 8、电子电器用品:排插。 9、其他用品:回形针、大头针,夹子。 二、办公耗材 1、打印耗材:硒鼓、墨盒、色带。 2、办公用纸:复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、其他纸张。 3、其他用品。 三、办公生活用品系列 1、办公茶、招待烟酒、水杯、纸杯、花篮、签到本、报纸。 2、其他用品。 二、电子办公设备申请购买办法 申请人部门负责人办公室主管领导总经理

1、事务设备:碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、电话机。 2、IT设备:电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器。 3、办公电器:加湿器、饮水机、空调、电风扇、吸尘器、电视机。 4、其他设备。 以上办法由公司综合办公室负责解释,各部门遵照执行。 附表:1、日常办公用品采购申请表 2、电子办公设备申请购买单 公司办公室 2013-03-25 附表1 日常办公用品采购申请单 部门:日期:

办公用品领用管理规定

办公用品管理规定 一、目的和内容 为了加强办公用品管理,规范办公用品的申请、采购、发放、领用流程,特制定本规定。 本规定包括管理职责与权限、办公用品的分类、办公用品的采购、办公用品的保管和统计、办公用品的配置和领用、办公用品供应商的管理、办公用品的使用要求等。 二、管理职责与权限 1. 前台专员:建立和登记办公用品手工台账,定期核查领用物品登记,做好办公用品的发放和库存管理,防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能。 2. 行政助理:建立办公用品库台账,负责办公用品的采购、支出统计、协助入库、验收和定期盘点,保证账实相符。根据办公用品的消耗和领用情况,确定和保证合理的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。 3. 行政经理:负责部门专用办公用品采购的审批与监督。 三、办公用品的分类 办公用品按使用部门和频率分成以下两类: 1 消耗品:签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、大头针、曲别针、笔记本、、名片夹,复写纸、订书钉、笔芯、修正液、皮筋、双面胶、商务贴、收据、凭证等。 2管理品:剪刀、美工刀、软盘、白板笔、荧光笔、票据夹、文件托、文件盒、钉书器、打孔器、计算器、打码机、打印台、文件夹等。

四、办公用品的采购、出入库管理流程 一、常用办公用品:每月月底行政专员和前台专员进行办公用品盘库,完成《办公用品统计表》(见附件一),依余据剩库存量和最低库存量确定下月需要采购的办公用品的品种和数量,行政专员制定《办公用品申请购置计划表》(见附件二)交于行政经理审批,采购申请审批通过后,行政专员向办公用品供应商进行购买。 二、专用办公用品:各部门如需采购专用办公用品,需填写《办公用品申请购置计划单 》(见附件二)交由前台专员。前台专员交由行政经理审批,行政经理审批后安排行政专员进行购买。对专业性办公用品的采购,由所需部门协助行政部共同进行采购。 三、对任何办公用品的采购,都应先进行询价、比价、议价,方可实施采购任务。 四、办公用品采购后应及时入库,由行政专员根据实际送货的情况列出清单,与前台专员根据清单清点物品办理入库并签字确认。 五、实行定期盘存制。盘存频率为一月/次,人事部将于每月的25号至31号内抽取时间进行办公用品的盘存。盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况,问题情况,以便及时地发现问题,处理问题。更新《办公用品统计表》。 五、办公用品的配置和领用 一、办公用品的领用 (1)公司公用办公用品:

办公用品申购制度及流程图

办公用品申购制度及流程 办公用品申购制度 目的 为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品、低值易耗品、通信设备的购买,须由各部门负责人每月汇总报行政部,行政部门统一填写《物品申购单》经总经理批准后,由行政部指定人员统一购买,并负责管理。 适用范围 适用于公司所有办公及后勤物品采购。 物品出入库 办公用品设专人负责,入库需根据《入库单》严格检查品种,数量,质量,规格,单价是否与进货相符,按手续验收入库,登记上账。没有经审核的《物品申购单》或未办入库手续,财务一律不予报销。 办公室应做好入库和出库管理。在日清月结的条件下,月末必须对所有单据按部门统计,及时转到财务部结算。 行政部建立公司固定资产总账,对每件物品要进行编号,每年进行一次普查。如非正常损坏或丢失,由当事人赔偿。 1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。 消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本,复写纸,卷宗,标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针…..等等。 管理消耗品:复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、墨盒…..等

管理品:剪刀、美工刀。订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件盒,文件夹,名片册……等 特殊采购办公用品:物品单价超过150元以上的。 2、文具用品分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品, 如铅笔、圆珠笔、橡皮擦…..等。“部门领用”系公司或部门共同使用用品,如订书机、印台等。 3、消耗品可依据历史记录(如过去一段时间的耗用平均数)、经验法则(估计消 耗时间)设定领用管理基准,并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。4、管理消耗品应限定人员使用,必须以旧品替换新品,但纯消耗品如(复印纸、 传真纸)不在此限。 5、管理品列入移交,即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障或损 坏,应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 6、办公用品的申请应于每月25号前由各部门汇总到行政部,由行政部报总经理 审核,交由行政部专职人员购买,如无特殊情况应于3天之内发放完毕。办公用品原则上由公司统一采购,然后分发给各个部门。如属必需品、采购不易或耗用量大者,应酌量库存, 7、特殊采购物品指:物品单价超过150元以上的,由使用部门填写《物品申购 单》经总经理签字后递交到行政部采购;或经总经理同意后授权使用部门自行购买。 8、公司物品严禁取回家私用,如有发现,按物品2倍价格赔偿公司。

办公用品申请采购流程

采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、A类(日常办公用品、耗材):中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类(劳保用品):卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类(除过A、B类,公司各部门需要的物资):电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内(含1000元),由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间(含2000元),先由部门经理审批,再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间(5000含元),先由部门经理和分管经理审批后,再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购),由董事长加批。 第四章采购流程

一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程: 1)、申请信息初步汇总:各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息,填写采购申请单1(见附件一),提交给采购人员。2)、申请信息最终汇总:采购人员汇总全公司A类物品需求信息,填写采购申请单2(见附件二),按照预估价格逐级审批。 3)、采购:采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4)、入库:物品采购回来后,采购人员与行政主管核实物品品种及数量,行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库,领取入库单。 5)、报销:采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6)、出库:采购人员按需发放A类物品,登记记录。每月28号(如遇节假日,顺延至假期结束的第一个工作日)汇总出库信息,提交财务部门,按部门出库。 3、流程图:

办公用品申领流程

办公用品采购及申领流程 为加强办公用品的用品管理,规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,提高利用效率,厉行节约,避免浪费,特制定本流程。 本流程适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 一、办公用品的分类 办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。 固定资产主要指:办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、电风扇、相机、空调等价值较高的物品 低值易耗品:签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋(盒)、纸杯、信封、等价值较低的日常用品。 低值耐用品:笔筒、美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标等使用期限比较长的物品。 二、办公用品计划的制定 ①各部门根据本部门物品消耗和使用情况,由各部门挑选一位办公用品负责 人,在当月编制下月《月份办公用品需求申请表》(后附例表),经部门主管\经理审批后于当月25日下班前报至行政人事部,逾期视为无需求。 ②行政人事部统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况,形成 采购计划。 三、办公用品各部门费用限额 ①低值易耗品、耐用品 各部门按人数统计,平均每人每月≤25元的限额。 ②固定资产(单品价值≥300元) 申请部门填写《办公用品申请表》交部门主管审核后统一提交行政人事部,由行政人事部确认汇总;数额较大的(≥1000元)需行政人事部确认汇总,提交总经理签字批准。

③临时急需的物品(计划外) 申请部门填写《月份办公用品需求申请表》(并在备注栏内注明急需采购的原因)交部门主管审核后统一提交行政人事部。 四、办公用品的采购及结算 ①行政人事部根据制定的采购计划实施定时集中采购,并于每月1日前完成 采购。 ②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则,不得营私舞 弊或牟取私利。 ③每月月底行政人事部负责完成对发放的所有办公用品费用进行报销与统 计,完成电脑入帐工作,并将实际办公用品费用公布至各部门主管。五、办公用品的入库管理及平时保管 ①办公用品到货后,行政人事部前台文员林少玲进行验收,验收合格后根据 供货清单签收,并做好入库登记,录入到办公用品费用及出入库数据库中。 ②备用的办公用品由行政人事部统一保管,防止办公用品受潮、虫蛀、损坏 或丢失,保证办公用品的功用和性能。 ③对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一 的办法,对保管责任进行归属。 对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗,将根据个人的过错程度,由责任人承担相应损失。 六、办公用品的领用 ①办公用品的固定领用时间为每月1日(遇节假日顺延),实行部门领用制, 各部门指定的办公用品负责人领取当月所申请的全部办公用品。 ②负责人应当在行政人事部的《办公用品领用表》的记录上签字。涉及固定 资产的,负责人亲自签字领取,以明确保管责任。 ③新员工入职每人按标准配备:签字笔1支、记事本1本、计算器1个、 文件夹2个,笔筒1个由行政人事部统一办理。 行政人事部有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。 已领取电话机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的,原则上不再发放。如重

办公用品申请流程管理办法

办公用品申请流程管理办法 1.?目的? ???为规范公司办公用品的采购与使用,使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制定本办法。 2.?适用范围? ???公司内部所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。 3.?办公用品采购流程 3.1.各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由部门主管填写《物品采购申请单》交财管部。 3.2.财管部统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况后填写《物品采购计划表》,呈报副总经理审核同意后实施采购任务。 3.3.各部门若需采购临时急需的办公用品,由部门主管填写《物品采购申请单》,并在备注栏内注明急需采购的原因,报总经理批准后由财管部负责实施采购任务。 3.4.办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由财管部办公用品管理人员登记入库;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。 3.5.办公用品用采购发票应由财管部办公用品管理人员签字确认入库后,方可报销。? 4.办公用品领用 4.1.员工领用办公物品应填写《办公用品领用登记表》。 4.2.员工领用办公用品秉着以旧换新的原则,再次领用办公用品应交回前次使用过的不能再使用的物品。 4.3.严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

4.4.员工离职时应依《物品领用登记表》所领物品一并退回(消耗品除外)。? 4.5.凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。? 4.6.公司员工应本着节约的原则使用办公用品。? 4.7.办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。? 5.?物品报废? ???非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时,使用人应提出办公用品报废申请,经部门主管审核,并报总经理同意后,到财管部办理报废注销手续。?

日常办公用品采购及申领流程

日常办公用品采购及申领流程 为加强各类用品的管理,规范申购、保管、发放、使用、报废、存盘、交接程序,提高利用效率,厉行节约,避免浪费,特制订本流程。 一、办公用品的分类 办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品。 1,固定资产主要指:办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、沙发等价值比较高的物品; 2,低值易耗品:中性笔、圆珠笔、铅笔、胶带、胶棒、回形针、大头针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋(盒)、纸杯等价值比较低的日常用品; 3,低值耐用品:笔筒、美工刀、直尺、订书机、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标、饮水机等使用期限比较长的物 品; 所有物品统一由行政部--物品管理员保管。 二、办公用品计划的制定 1,各部门、各门店根据本部门(门店)物品消耗和使用情况,由主管或店长负责,在当月编制下月《XX月办公用品需求申请表》(后附列表),审批通过后在规定时间内到物品管理人员处领取。 2,物品管理人员统一汇总。整理各部门(门店)的物品需求申请,

核查库存状况,没有的形成采购计划上报批准后统一及时一次性完成采购。 三、办公用品各部门费用限额 1,低值易耗品、耐用品暂定每人每月≤10元的限额,日后根据实际情况可做合理调整。由保管员视具体情况发放。 2、固定资产的采购必须做计划申请,上报董事局,总裁审批同意购买后由提出申请的部门(门店)填写申请表交,由主管审核后逐级批复通过后交由物品管理员确认汇总后安排采购。 3,临时急需的物品(计划外)由提出申请的部门(门店)填写申请表,并在备注栏内标注急需采购的原因,交由主管签字确认后逐级批复同意统一购买。 四、办公用品的采购和结算 1,根据制定的采购计划实施集中采购,并于每月1号前完成采购。2,在采购时应本着节约成本、保证质量、价廉物美、急需先办的原则,不得营私舞弊或谋取私利。 五、办公用品的入库管理和平时保管 1,办公用品到后,由物品保管员进行验收,验收合格后根据供货清单签收,并做好相应登记; 2,备用的办公用由专人统一保管,注意防潮、防蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用及安全; 3,对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法,对保管责任进行归属同时登记记录。

办公用品管理规定及领用流程试行

办公用品管理规定及领 用流程试行 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

办公用品管理办法及领用流程 (试行) 为加强办公用品的用品管理,规范办公用品的申购、保管、发放、等各项程序,提高利用效率,厉行节约,避免浪费,特制定本管理办法及流程。 一、管理办法 办公用品的采购、保管、发放由综合办统一管理。 二、管理组织 1、综合办负责对各部门提报的办公用品采购计划初审、汇总分类、报请领导审批、提报资金申请、集中采购及购进后的登记、管理; 2、综合办负责对购进的各类办公设施和办公用品验收、各部门领用的审批; 3、公司各部门积极配合综合办做好各类办公用品的计划、管理及对办公用品的领用工作。 三、办公用品计划的制定 1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况,填报本部门《月份办公用品需求申请表》(后附例表),并由本部门主管签字审核后,于本月25号前将次月所需办公用品报至综合办。 2、综合办物品管理员根据各部门上报的计划进行整理、汇总后,核查库存状况,没有的物品形成采购计划,经综合办主任审查,报请公司总经理审批后统一购买。 四、办公用品的采购 1、根据制定的采购计划实施定时集中采购,并于每月30日前完成采购。 2、综合办采购的各类办公设施或办公用品,应严把质量关,对消耗量大的物品,应实行定点、定量向批发商或生产厂定购;

3、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则,不得营私舞弊或牟取私利。 五、办公用品的入库管理及平时保管 1、办公用品入库前,物品保管员进行验收,验收合格后根据供货清单签收,并做好登记。 2、备用的办公用品由专人统一保管,防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能。 3、综合办应对常用的办公用品制定合理的库存量,根据消耗量及时的补充库存。 六、办公用品的领用和使用 1、所报计划的办公用品于每月2日下午统一领取,各部门指定一名工作人员到综合办填写领用单,经本部门负责人签批后,到综合办领取本部门所需办公用品; 2、办公用品必须为办公使用,不得作其他私用; 3、各部门对领用的办公用品,在本部门领用后相应作好登记工作,以备检查; 4、各部门设专人管理本部门的办公用品,并本着节约和有利于工作的原则做好办公用品的领用、发放和登记工作; 5、如因工作调动或离职,须将个人保管的办公用品(耗材除外)全部交回综合办方可离职; 6、如计算器、订书机等物件有损坏现象时,应实行交旧领新制度。 7、打印机、传真机耗材,各部门应本着节约原则,提前作出需求计划,通知行政综合办;同时行政行政综合办作为管理部门,应对常用、耗费量大的物件作合理库存并对使用情况进行监督。

办公用品采购管理制度及流程

办公用品采购管理制度及流程 一.总则 (一)为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序,提高利用效率,降低办公经费,特制定本制度。 (二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。 1、固定资产主要指:桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、管制品和消耗品包括:剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起,必须实行以旧换新。 二.办公用品采购计划 (一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况,于每月25日前填报:行政部表格一《()月季度办公用品申领表》,该申领表经部门负责人审批签字后报行政部,经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。 (二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后,填报:行政部表格二《()月季度办公用品申请购置计划表》,该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后,交由相关负责人进行采购。 三.办公用品购置及保管 (一)行政用品采购员根据审批签字后的《()月季度办公用品申请购置计划表》实施购买,并与月底完成 (二)办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账,做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。认真填写:行政部表格8《办公用品入库登记表》 四.办公用品的发放及领用

(一)个人办公用品的发放 1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。 2、个人领用办公用品应据实填写:行政部表格3《个人办公用品申领单》,经部门负责人审核签字后,交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记. 、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记,负责建立个人用品领取档案,根据申请单对应详实填写:行政部表格《个人物品领取登记表》。 (二)部门办公用品的发放 1、刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器(订)、涂改液按区域分配。 2、管理员根据各部门已填报签批的《( )月季度办公用品申领表》建立档案,填写行政部表格《( )月季度办公用品领取登记表》,据表单如是发放所列物品,部门负责人领取后须签字确认 (三)电话、计算器、订书器、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘灯耐用办公用品,已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,如重复申领,应说明原因或凭毁损原物以旧换新,杜绝虚报冒领。如人为损坏或损失由个人负责赔偿。 五.管理员职责 1、管理员须建立和登记办公用品台账,定期核查所领取物品登记表,做好办公用品的购置、发放和库存管理。 2、管理员须定期或不定期盘点。查对台账与实物,保证账实相符。 3、管理员须根据办公用品的消耗和领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。 六.办公用品的交接于回收 员工离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接货收回时,应严格遵守交接回收程序。 1、移交人需逐项列出物品清单,接受人在监交人的监督人的监督下,仔细

办公用品采购及申领流程

办公用品采购及申领流程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

办公用品采购及申领流程 为加强办公用品的用品管理,规范办公用品的申购、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,提高利用效率,厉行节约,避免浪费,特制定本流程。 一、办公用品的分类 办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。、固定资产主要指:办公桌椅、文件柜、保险箱、沙发、茶几、电脑(台式机、笔记本)、传真机、相机、等价值较高的物品 、低值易耗品:签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋(盒)、纸杯、等价值较低的日常用品。 、低值耐用品:笔筒、美工刀、直尺、订书机、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标、饮水机等使用期限比较长的物品。 物品统一由行政部保管 二、办公用品计划的制定 ①各部门根据本部门物品消耗和使用情况,每周四向物品管理员提供 《办公用品领用表》,每周一下午到物品管理人员处领取。 ②物品管理人员及时核查库存状况,没有的形成采购计划。 三、办公用品各部门费用限额 ①低值易耗品、耐用品 每人每月≤20元的限额,由物品保管员具情况发放。 ②固定资产

(单品价值≥300元)各部门填写《办公用品申请表》交部门主管审批,由物品保管员确认发放; (数额较大的≥1000元)各部门填写《办公用品申请表》交部门主管审核,提交总经理签字批准,由物品保管员确认发放; ③临时急需的物品(计划外) 申请部门填写《办公用品申请表》(并在备注栏内注明急需采购的 原因)交主管审核后,由行政部统一采购。 四、办公用品的采购及结算 ①根据制定的采购计划实施定时集中采购。 ②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则,不得 营私舞弊或牟取私利。 五、办公用品的入库管理及平时保管 ①办公用品到后,物品保管员进行验收,验收合格后根据供货清单签 收,并做好登记。 ②备用的办公用品由物品保管员统一保管,防止办公用品受潮、虫 蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能。 ③对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人 三合一的办法,对保管责任进行归属。 对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗, 将根据个人的过错程度,由责任人承担相应损失。 六、办公用品的领用

办公用品申请采购流程

办公用品申请采购流程 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、A类(日常办公用品、耗材):中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类(劳保用品):卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类(除过A、B类,公司各部门需要的物资):电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内(含1000元),由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间(含2000元),先由部门经理审批,再由分管经理审批。 3、估算金额在 2000元至5000元之间(5000含元),先由部门经理和分管经理审批后,再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购),由董事长加批。 第四章采购流程 一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程:

1)、申请信息初步汇总:各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息,填写采购申请单1(见附件一),提交给采购人员。 2)、申请信息最终汇总:采购人员汇总全公司A类物品需求信息,填写采购申请单2(见附件二),按照预估价格逐级审批。3)、采购:采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4)、入库:物品采购回来后,采购人员与行政主管核实物品品种及数量,行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库,领取入库单。 5)、报销:采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6)、出库:采购人员按需发放A类物品,登记记录。每月28号(如遇节假日,顺延至假期结束的第一个工作日)汇总出库信息,提交财务部门,按部门出库。 3、流程图: 2、采购流程:

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