文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ST厦华非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

ST厦华非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

ST厦华非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
ST厦华非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

厦门华侨电子股份有限公司

非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

一、本次非公开发行股票的募集资金用途

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过5.06亿元,扣除相关发行费用后的净额中,公司拟以本次非公开发行募集资金的1.06亿元,用于收购北京苹果信息咨询有限公司(“苹果信息”)现有股东北京隆和商贸有限公司(“隆和商贸”)、上海爱屋投资管理有限公司(“爱屋投资”)持有的苹果信息26.50%的股权。同时,公司以本次非公开发行募集资金的2亿元,用于对苹果信息进行增资,取得苹果信息增资后33.33%的股权,苹果信息拟以本次增资款2亿元用于垂直行业应用项目、互联网O2O项目以及云支付平台项目。本次募集资金投资项目实施后,公司将合计持有苹果信息增资后51.00%的股权,苹果信息将成为公司的控股子公司。募集资金中另有2亿元用途为补充上市公司流动资金。

苹果信息股权收购及增资对价,待具有证券期货业务资格的会计师事务所和资产评估机构的审计、评估后,以资产评估机构出具的评估报告载明的苹果信息全体股东权益评估值为基础协商确定。截至本预案签署日,相关资产的审计、评估工作仍在进行中。交易双方经协商一致同意,本次股权收购交易价格暂定为人民币1.06亿元。

二、本次募集资金投资项目情况及必要性分析

(一)收购苹果信息26.50%股权项目

1、苹果信息概况

中文名称:北京苹果信息咨询有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环中路39号院9号楼3层9312室

设立日期:2000年8月30日

法人代表:林耀

注册资本:2,000万

经营范围:经济信息咨询;投资服务咨询。(1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;依法须经

批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

2、股权结构及控制关系

截至本报告日,苹果信息股东及其持股情况如下表所示:

控制关系如下:

3、下属子公司情况

(1)商银信支付

中文名称:商银信支付服务有限责任公司

注册地址:北京市西城区平安里西大街26号楼等3幢28号楼401-01室

设立日期:2007年09年29日

法人代表:林耀

注册资本:10,000万

经营范围:预付卡发行与受理(北京市、广东省、青海省)、互联网支付(全国)(支付业务许可证有效期至2017年06月26日);信息咨询(不含中介服务);财务顾问;营销策划;公关服务;市场调查;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、日用品;会议服务。

主营业务:主要为预付卡业务、线上支付业务。

(2)商银信电子商务

中文名称:北京商银信电子商务有限公司

注册地址:北京市西城区平安里西大街28号楼401-02室

设立日期:2010年7月30日

法人代表:李立涌

注册资本:100万

经营范围:网上销售日用品;数据处理;技术开发;技术服务与咨询;基础软件服务;应用软件服务;销售计算机、计算机外围设备、办公用品、家用电器。

主营业务:主要为线下POS机代理收单业务。

(3)中瀚海联

中文名称:北京中瀚海联资产管理有限公司

注册地址:北京市东城区交道口东大街4号楼2层2-25号C室

设立日期:2008年02月29日

法人代表:王晖

注册资本:100,000万元人民币

经营范围:资产管理;投资管理;企业管理咨询;物业管理;财务顾问;计算机系统服务;企业形象策划;影视策划;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流;信息咨询(不含中介服务);会议服务;劳务服务;销售机械设备、电子产品。(1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)主营业务:对支付相关金融领域的投资孵化。

4、苹果信息业务概况

苹果信息是具有综合支付服务能力的金融支付服务公司,较早进入第三方支付行业,为企业及个人提供安全、快速、专业的互联网金融服务。业务覆盖网上支付、快捷支付、托管支付、预付卡等线上线下互动互通的立体化支付服务。为互联网电商、房地产、旅游、交通、教育、医疗等行业客户提供定制化的金融支付解决方案。

(1)核心业务

苹果信息主要业务可划分为三大业务:

预付卡业务:苹果信息拥有预付卡发行与受理牌照。独立发行或与合作特约商户共同发行和管理奥斯卡通用储值消费卡,奥斯卡可实现在不同商家购物、消费、通用积分等功能,合作商户上千家,已实现O2O支付模式,满足持卡人将账户资金用于线上渠道

支付的需求。

线下POS机代理收单业务:与第三方支付公司合作,为商户提供POS机及支付服务,以销售POS机及收取POS机交易额分润的方式获得收益。

线上支付业务:主要包括支付网关、移动支付。苹果信息支付网关与国内主流银行、其他第三方支付机构建立互联互通,客户支付时接入相关银行网银完成支付。在移动支付方面,通过移动支付应用集成接入包,将接入流程简化,移动web支付更流畅。

(2)业务流程

苹果信息预付卡业务流程如下:

线下POS机代理收单业务流程如下:

线上支付业务流程如下:

(3)盈利模式

①传统盈利模式

苹果信息提供的标准化产品服务的盈利模式主要为传统盈利模式,通过在第三方支付行业的长期耕耘,使苹果信息具备了较强的服务能力、系统稳定性以及一定的价格优势。不同业务类型下盈利模式如下:

传统盈利模式主要为手续费收益,包括预付卡刷卡手续费, POS机代理收单业务获得收单机构的手续费分成,线上支付业务获得银行、其他第三方支付公司的手续费分成。除手续费收益外,还包括备付金账户资金沉淀的利息收入。公司业务过程中会在备付金账户内沉淀出一定规模的资金,而这部分资金的利息收入就归第三方支付机构所有。但按照有关规定第三方支付机构并不能对备付金账户中的资金随意进行处置,只能以活期存款、单位定期存款、单位通知存款、协定存款或经中国人民银行批准的其他形式,在备付金银行存放客户备付金。所以这部分资金可以为第三方支付企业提供稳定的利息收入。

②创新盈利模式

苹果信息主要以“行业支付解决方案+深度定制+数据挖掘+平台经济”的运作模式,为客户提供增值服务。

除提供标准化的产品服务外,苹果信息利用多样的支付工具为行业客户提供定制的支付解决方案,目前已在房地产、教育、美容、医疗领域有成功案例。根据对特定行业支付痛点的理解,为行业内客户提供深度的定制化解决方案。通过提供更多的增值服务,解决了客户支付的痛点,提高了客户订单的转化率。在实现多方共赢的情况下,未来将转变手续费分润的盈利模式,变为为客户提供解决方案收取服务费。

在为行业客户提供支付解决方案的过程中,产生了用户数据,通过对数据的挖掘,提供更有针对性的服务。

苹果信息拥有在线支付平台,是以信息平台和第三方支付为手段,通过发现和创造商机,形成撮合交易平台,融合制造业和服务业的新经济模式。在平台经济模式下,第三方支付是一种创新型金融业态,也是平台经济必不可少的重要环节。“第三方支付”由刚开始电子商务领域用于解决网络交易中信用缺失的技术手段逐渐将其业务延伸至传统经济领域,产业链的渗透程度不断加深。苹果信息在线平台与支付宝的模式不同,更贴近于商户一方,以在线平台为基础,为商户提供特定的虚拟账户服务。

(4)业务拓展模式

标准化产品服务,由苹果信息市场部进行拓展。产品同质化程度较高,市场竞争激烈,苹果信息提供的服务占单个客户的份额较小,主要以量为主,以规模效应为盈利手段。

非标准化产品服务,主要是针对特定客户,为其提供定制化支付解决方案,由苹果信息大项目部负责。与标准化产品不同,苹果信息的非标准化产品占特定客户的份额较高,有较高的利润率。由于是根据客户特定的需求来定制产品,一般项目实施周期较长。客户选择标准主要为:该客户已经有一定的客单量,最终实现支付的转化率较低,通过实施解决方案,具有挖掘潜力;该客户有一定的产业链,可延伸出多种需求,通过嫁接支付功能,可将客户从单纯的信息平台打造成电子商务平台。

(5)竞争优势

①为行业客户提供深度定制的解决方案

第三方支付机构都在不断寻求盈利突破点,力争走出只有强势占有市场才能盈利的困境。而另一方面,一旦支付市场由一方强势占据;用户习惯逐步形成;上下游产业链的整合趋于一体,其他的支付方案将很难进入,具有非常高的行业壁垒。支付行业的经营从粗放型逐渐转向精细型,从同质化价格竞争转向差异化竞争。各支付公司不断推出细分行业应用解决方案,以抢占先发优势,提高后入者的门槛。支付宝、财付通在个人

客户领域优势明显,快钱的供应链金融解决方案、易宝的金融营销增值服务应用等也都在各自服务行业领域内有着出色的业绩表现。

目前多元化的服务内容已经成支付行业的发展大方向。商银信不断尝试推出创新的支付产品和解决方案,进而针对特定行业给出与之相适应的资金解决方案及多样的支付产品选择,这一切都源自电子商务发展而产生的需求。随着中国电子商务的不断发展,来自各行业的需求也不尽相同,这就需要为不同行业提供深度的定制化服务,这样才能满足行业对于网上资金支付及结算的特定需求。商银信目前为房地产、旅游、教育、医疗等行业中的O2O企业提供了解决方案,对以上行业的企业支付痛点及需求有很精准的把握,同时所覆盖的行业正在逐步扩展。

②线上线下融合的支付手段

目前在已持牌的支付机构中,具备完善支付平台的机构并不多,主要有支付宝、财付通、盛付通、易宝支付、快钱、国付宝、百付宝、环迅支付、汇付天下等企业,但各平台功能特性和面向客户群都不尽相同,也正是凭借着各自平台的特有优势,在不同细分行业内占据着一定的市场规模。

商银信在激烈的市场竞争中,在预付卡业务、线上和线下支付业务等多条业务线上也逐步形成了自己特有的产品和服务,支付平台功能也在不断完善。

5、收购苹果信息26.50%股权的必要性分析及未来发展前景

收购苹果信息26.50%股权后,上市公司将以本次非公开发行募集资金的2亿元,用于对苹果信息进行增资,合计将持有苹果信息增资后51.00%的股权,获得苹果信息控制权。公司转型为互联网金融企业,以第三方支付为切入点,未来将通过并购、合作等方式,整合互联网金融领域相关资源,完善自身产业链。

项目实施的必要性:

(1)互联网金融的入口及核心是第三方支付

互联网金融的核心是第三方支付。第三方支付不仅提供资金的进出通道,并且为账户提供托管服务,可以说第三方支付使得互联网金融成为可能。实际上,第三方支付是互联网金融创新的主链条,在第三方支付的每一个节点上,都有可能产生新的互联网金融模式。

第三方支付的迅猛发展,产生大量的信息流、资金流和物流,成为企业拓展互联网金融业务的重要资产。企业基于信息流可以开展大数据金融业务,更好地进行信用分析和风险控制,为开展小额贷款、供应链金融创造条件;基于资金流产生的大量沉淀资金

可以开展投资理财、资金托管、小额贷款等金融服务;基于物流则可以进一步拓展移动互联网金融的O2O(线上到线下)模式,推进互联网金融模式创新。

企业理财和产业链融资,也是互联网金融创新的重点领域。第三方支付公司拥有大量商户,其中相当部分商户有理财需求,还有部分商户有融资需求,同时,这些商户也有信用需求。商户的这些金融服务需求,在第三方支付公司的系统中形成了闭环。第三方支付平台营销成本低,可利用历史和实时交易信息进行信用评估,并与金融机构合作,为商户提供网络理财、融资或网络信用服务。目前来看,很多企业开始渗透到传统产业链的上下游,为企业提供支付服务,挖掘行业潜在机遇,借助资源密集型交易市场来发展供应链金融,提供信贷担保;或向线下POS机等刷卡支付延伸,缩短企业资金回笼时间。

苹果信息下属子公司商银信拥有央行颁发的互联网支付牌照,公司通过收购苹果信息,进入第三方支付领域,为未来整合互联网金融资源,转型成为互联网金融公司打下坚实基础。

(2)第三方支付快速发展,市场容量巨大

以互联网支付、移动支付、预付卡、POS机收单等为主要内容的第三方支付业近年来在国内蓬勃发展,据中国电子商务研究中心监测数据显示,2014年第三方支付总交易量预计约23万亿元。第三方支付已成为中国多层次金融服务体系的重要组成部分,线上线下融合、跨境支付、互联网金融等有望成为第三方支付业未来的新“蓝海”。艾瑞咨询预测,2014年中国第三方支付市场交易规模预计达23.3万亿元,2015年将达31.2万亿元,2016年将达41.3万亿元。

根据易观智库的数据,第三方支付总交易规模中,50%以上为线下POS机收单,占比最高。成长最快的领域是移动支付,2014年交易规模约5.99万亿元,较2013年增长391.3%。移动支付已连续两年保持超高增长,预计2018年移动支付的交易规模有望达到18万亿。

公司通过收购苹果信息,转型成为第三方支付公司。苹果信息下属子公司商银信在线下POS机代理收单领域已有一定的积累,自2015年起开始布局互联网支付和移动支付,业务种类完整。商银信利用自身资源及优势,走差异化路线,定位服务中小商户,提供定制化行业支付解决方案,将在第三方支付行业内占有一席之地。

(3)O2O的快速发展为支付行业带来新的机会

互联网巨头与实体商业纷纷加速布局O2O领域,O2O产业在全国各地兴起。据宇博

智业市场研究中心研究报告显示,2011年国内本地生活服务市场的规模为3.6亿元;到了2014年,国内市场规模增长到了5.9亿元,同比增长了63.9%;预计2015年本地生活服务市场规模将达到10亿元。

越来越多的公司布局O2O领域,打造O2O闭环,第三方支付在其中发挥了重要作用。腾讯、阿里巴巴、苏宁、百度、新浪都拥有第三方支付牌照,2013-2014年,阿里巴巴、腾讯、百度等纷纷在O2O领域布局,通过并购、战略投资形成O2O闭环。比如,腾讯通过战略投资入股大众点评、嘀嘀打车、58同城、京东等;阿里巴巴收购UC和高德地图,入股新浪微博、海尔、银泰商业集团以及快的打车等。如今,O2O正在成为互联网巨头关注的重点领域。新浪获得第三方支付牌照后,支付成为微博基础设施的一部分,有利于新浪全面打通微博电商及O2O商业闭环,为进一步拓展互联网金融业务掌握主动权。

第三方支付公司根据各自的资源禀赋切入O2O领域,支付宝的基础是电商中的资金流,微信支付则是从社交工具切入,其他第三方支付公司也会从各自的优势领域切入。

商银信在预付卡、线下POS机代理收单业务上已经有所积累,从POS机切入O2O,不仅商户和消费者容易接受,而且也解决了现在的商业痛点。公司已为搜房网、美术宝等O2O公司深度定制了支付解决方案。商银信充分考虑消费者的支付场景,将商户线上的订单转化为线下的成功支付,大大提高了商户的订单转化率。新实施的青海出租车项目,为出租车司机配备了手持POS机,消费者可以用银行卡或者商银信的预付卡支付,提高了支付的便利程度。凭借商银信在预付卡、线下POS机收单领域的耕耘,上市公司将成功切入O2O领域。

(4)线上线下支付融合,支付方案的客户定制是趋势

经过不断的摸索与实践,我国的第三方支付行业已经进入高速发展的阶段,支付企业的业务模式及服务方式已经被大众所接受,行业竞争日趋激烈,龙头企业的市场地位日渐稳固。从当前企业发展的角度出发,“用户的个性化需求”将决定支付企业未来的业务模式发展与创新的方向。谁能更全面、更细致的满足用户的多种需求与服务,谁就能真正走在行业的前列。

目前多元化的服务内容已经成支付行业的发展大方向。第三方支付公司不断尝试推出创新的支付产品和解决方案,进而针对特定行业给出与之相适应的资金解决方案及多样的支付产品选择,这一切都源自电子商务发展而产生的需求,随着中国电子商务的不断发展,来自各行业的需求也不尽相同,这就需要为不同行业提供深度的定制化服务,这样才能满足行业对于网上资金支付及结算的特定需求。

公司收购苹果信息后,凭借商银信在预付卡、线下POS机代理收单、互联网支付、移动支付的完整产品线,公司可为中小型企业提供量身定制支付解决方案。以提升消费者的消费体验为目标,提供更时尚、便捷的消费体验,从而帮助合作公司更好地积累忠实客户。从为商家提高营销质量的角度去考虑,第三方支付公司不仅要帮助商家更好地统计会员资料,还要提供更为精准、专业的服务。

(5)第三方支付公司的数据沉淀及用户资源极具挖掘价值

支付作为交易的完成是一项经济活动的终点,同时是另一项经济活动的开始,即数据收集。在互联网大数据时代,支付公司的价值更凝聚在其沉淀的支付数据和用户资源,可通过向企业和消费者两个方向服务延伸加以变现。商银信在支付业务中已经积累的大量的数据,目前已经利用部分数据进行精准营销,为客户提供增值服务。

(二)对苹果信息增资项目

1、项目概况

此次增资后,连同收购苹果信息原股东持有的26.50%股权,公司将合计持有苹果信息增资后51.00%的股权。增资是取得苹果信息控股权的一个步骤,同时为苹果信息后续业务发展提供资金支持。

增资资金用以实施以下项目:

2、增资的可行性及必要性

(1)垂直行业应用项目

商银信目前已为房地产、教育、医疗等行业中的客户深度定制了支付解决方案,包括搜房网、美术宝、新氧网等O2O企业。在为行业客户服务的过程中,也逐渐发展形成一定优势的解决方案和配套的产品。商银信将继续扩展所服务行业领域的范围。

项目实施必要性:

①第三方支付行业发展的客观需要

国内第三方支付市场持续保持高速增长,支付服务从单一支付服务向一揽子综合支付解决方案转变,市场集中度较高,但差异化路径明显。各支付公司通过线上线下的融合,在日益激烈的市场竞争下,将支付作为触达客户的手段,在支付服务的基础上叠加金融、营销、财务管理等多种增值服务,对细分行业垂直应用大力拓展。

②提升客户粘性,减少客户流失

同质化的竞争,到最后必然演变为价格战,商家也越来越占据议价的主动权。对于支付机构而言,维护老客户的成本远远高于新签客户,长此以往将没有多少积累下来的客户,客户的忠诚度也越来越低,企业生存艰难。只有差异化的客户服务,才能避免上述情况的发生。

通过垂直行业解决应用,与客户形成多方位深层次的合作,双方建立合作信任,真正解决客户面临的问题,无形中为自己在客户准入上增加了壁垒,保证现有客户的不流失,提高了企业活力。

③紧随行业趋势,巩固已有市场

支付行业的变革和创新速度非常快,支付模式上除了传统的支付手段,人脸识别支付、指纹支付、特征支付、身份证支付等曾出不穷,支付工具上手机、刷卡头等等越来越方便和快捷。

行业垂直应用项目中针对客户的业务应用场景,利用到了上述很多支付方式,从技术实现到应用理念上都具备行业的先进性和前瞻性,对巩固已有市场份额和拓展新市场具有非常大价值的必要性。

项目实施的可行性:

①商户应用基础

公司目前在商旅、教育、美容等行业的垂直应用方案,是在服务客户的过程中逐步提炼出来的,具有很高的商户应用需求基础,可保证应用的可持续性和客户适应性。

②运营容量可行

商银信行业垂直应用的设计充分考虑到现有系统架构的平滑过渡和升级,在现有系统构建下可迅速上线运营,避免了长时间基础建设导致产品应用迟迟不能投入生产,而错过市场机会。

③技术研发保证

商银信具备优秀的自有研发团队和长期合作的外包服务团队,能够保证项目中涉及到各类支付应用接口和相关设备的使用。

(2)互联网O2O项目

近年来国内O2O发展迅速,传统线下服务企业的经营活动扩展到线上,利用互联网平台展开营销推广,让线上成为商户的服务前台。在当前社会,互联网已成为人们生活中的重要组成部分,电子商务正在逐步成为人们主要的消费方式。目前的电子商务主要

模式为网上零售,随着O2O模式的广泛应用,给了传统服务行业搭乘电子商务快车的机会。O2O模式的益处在于,订单在线上产生,每笔交易可追踪,让消费者在线上选择心仪的服务再到线下享受服务。

苹果信息下属子公司商银信在个人账户体系和预付卡业务基础上,增加了更多的增值服务,包括:手机话费充值、加油卡、煤气、水、电费缴纳、信用卡还款等生活服务。

公司计划将预付卡业务和收单支付业务进行交叉营销整合,推出商银信自己的生活服务平台,将行业客户的在线教育资源、旅游产品资源、美容资源在个人账户原有增值服务基础上,通过客户消费习惯分析,进行定向推送,利用互联网+服务的模式,拓展商银信O2O业务。商银信服务平台用快捷的服务预定和一定量的折扣吸引消费者。每个企业都拥有自己的主题页面,页面中标有产品或服务的详细说明和价格以及优惠信息。服务平台会建立和企业联网的后台系统,当消费者在网站生成订单后,订单会同步发送给企业。为防止恶意行为,消费者在预订成功后需支付预付款进行服务预定。预付款多少可以由企业根据产品或服务不同自行设定。消费者享受完订单中的服务后,商银信服务平台会根据订单金额按合作协议让企业进行返利或优惠,企业根据预付款以及优惠情况,收取剩余服务费用。

项目实施必要性:

解决消费需求。经过商银信的市场调查,在以往的服务预订过程中,客户往往来回奔走在各教育机构、旅游门店、美容门店之间,比环境,比价格;还可能出现心仪的产品在消费者想预订的时间段被订满。商银信洞察到消费者的需求,利用互联网平台解决这一需求。

为各服务企业拓宽经营渠道。利用这个平台用线上营销吸引消费者,对比传统渠道推广成本低,效果更佳。

为服务企业扩大品牌知名度。商银信也将通过网络营销手段为网站上的各企业进行宣传,充分发挥互联网不受时间和地域限制的优势,为企业带来更高的市场份额。

项目实施可行性:

符合行业发展趋势,O2O也就是线上线下融合,是零售业发展的必然趋势。

商银信对所服务行业的市场需求有深刻理解和清晰判断,能提供高质量的产品和精准的服务,能持续满足用户不断变化的需求,有明晰的赢利模式和商业构想。

提供企业合作资源。商银信针对所服务企业的产品以及经营情况,并且通过大数据分析,将不同档次的商户/服务机构的经营者集合起来,实现资源共享,以达到共同发展

的目的。

以公司目前的在线平台作为基础,以公司擅长的第三方支付作为切入,使项目具备较好的可行性。

(3)云支付平台项目

在线支付作为电子商务的重要组成之一,成为第三方支付机构所必备的业务发展基础。第三方支付平台的应用,有效避免了交易过程中的退换货、诚信等方面的风险,为商家开展B2B、B2C、甚至C2C交易等电子商务服务和其它增值服务提供了完整的支持。

商银信“云支付”平台将涵盖B2B、B2C、快捷支付、移动支付、POS机支付、代收、代付等多种接口和服务。可满足线上到线下,个人到个人、企业到个人、个人到企业、企业到企业等多种收付款业务模式。

利用平台多类别支付通道的优势,有效降低支付成本,提升支付体验和适应性,满足不同客户需求。

项目实施必要性

电子支付平台可以视为服务中介,具备担保支付的功能。主要是面向开展电子商务业务的企业支付平台,提供电子商务基础支撑与应用支撑服务。商银信云支付平台依托于银行结算通道,但又独立于银行为客户提供全方位的支付服务。无论从支付行业发展趋势上,还是市场客户需求满足上都具备重要作用,主要体现在以下几个方面。

①增强市场竞争力

在支付行业日趋激烈的竞争中,要保证已有的客户不丢失,并不断吸纳新的客户,

除了高质量的服务,还需要有效降低电子商务支付活动中各方的运营成本。

云支付平台作为中介方,对于商家云支付平台可以降低企业运营成本;同时对于银行,可以直接利用平台服务功能,有效节省银行针对不同行业客户需求的网关开发成本。

②解决客户痛点,抓住市场机会

由于目前国内在线支付的银行卡各自为阵,每个银行都有自己的银行卡,这些自成体系的银行卡纷纷与网站联盟推出在线支付业务,给消费者支付带来一定困难。同时商家网站也必须装有各个银行的认证软件,这样就会制约网上支付业务的发展。云支付平台的推出可以有效的解决这个问题。

云支付平台还能够提供增值服务,帮助商家网站解决实时交易查询和交易系统分析,提供方便及时的退款和止付服务。

③提升支付信用,扩大市场份额

云支付平台可以对交易双方的交易进行详细的记录,从而防止交易双方对交易行为可能的抵赖以及为在后续交易中可能出现的纠纷问题提供相应的证据,是当前能够解决支付安全和交易信用双重问题中较理想的方案。这可以有效促进电子商务的发展,从而扩大市场份额。

项目实施可行性

①具备良好的通道合作

作为云支付平台,优质的上游结算通道是保证电子支付长期稳定服务的基础。商银信作为第三方支付持牌机构,在多年的行业经营中与各家银行、金融机构和其他第三方支付公司建立了良好的合作关系,并且已经建设有十余条银行直连通道,对于平台的集成整合奠定了基础。

②满足市场需求

商银信云支付平台的建设构想是通过在服务客户的过程中,不断了解客户需求,提炼总结得出的。同时,商银信也时刻关注支付行业的发展动态,及时了解国内外支付行业新技术新产品。国外市场Paypal可以支持190多个国家和地区使用,国内市场支付宝、财付通的支付平台可向各行业客户开放,占据了很高的市场份额。这些都说明支付平台具备非常强大的市场应用能力和可发展空间。

③高效的技术研发能力

商银信从预付卡系统到个人账户系统,再到支付结算系统的建设都是通过自有研发团队完成的。在这些产品的研发过程中,积累了宝贵的实战经验,也培养了一批优秀的

研发人员和技术骨干,为云支付平台的实现提供了可靠的技术保障。

(三)补充流动资金项目

除满足上述募投项目投资外,本次非公开发行募集资金扣除发行费用后2亿元用于补充流动资金,必要性如下:

1、归还股东借款,减少关联方资金拆解

公司第七届董事会第三十一次会议于2015年8月27日表决通过了《关于公司接受控股股东财务资助的议案》,即厦门鑫汇将向本公司无偿提供5,000万元的运营资金,用于厦华电子本年度贸易业务运营费用。如本次募集资金成功,将归还控股股东本项借款,减少公司在资金方面对关联方的依赖,大大提升了公司运营的独立性。

2、补充现有业务的营运需求,清理历史遗留账款

上市公司已于2014年4月1日起停止彩电业务生产,即目前的主营业务已基本停顿。并且根据相关协议约定,公司逐步完成资产、负债、人员清理工作。公司急需注入新的资产恢复盈利能力。

上市公司2014年6月末至2015年6月末的资产负债表情况如下:

为满足公司正常运营,厦华电子自2015年7月开始经营电子产品贸易业务。由于业务性质为贸易,采购时需向供应商预付货款,而与下游客户结算周期为1-3个月,客观上需要一定的营运资金垫付。随着上市公司的业务转型,更具盈利能力的资产注入上市公司,贸易业务将逐步停止。但在恢复上市公司盈利能力前,尚需维持该业务以满足日常的运营。

厦华电子历史遗留账款包括应退还保证金、货款等往来款项,合计约2,560万元,本次补充流动资金用途包括清理上述历史遗留账款,为上市公司业务整体转型做好准备。

公司资产负债率较高,2015年6月30日货币资金1,612.87万元,报告期内大幅下降,财务压力较大。本次非公开发行完成后,公司可补充部分流动资金,缓解公司的资

金压力,适当降低公司的资产负债率,从而降低公司的财务风险。

3、公司业务转型需要营运资金支持

厦华电子未来将转型互联网+及科技金融方向,本次募集资金投资项目为公司切入互联网金融的重要举措,为完善业务结构,产生协同作用,公司计划逐步进入融资租赁等其他相关业务领域。为支持业务转型,公司拟将本次非公开发行募集资金中的部分资金用于补充流动资金,除满足公司日常生产经营的资金需求外,可缓解公司当前的流动资金压力,为公司未来发展战略的顺利实施提供充足的资金保障。

三、本次发行对公司的影响

(一)对公司经营的影响

上市公司原有彩电相关的业务已经出售,资产负债逐步清理完毕。通过收购商银信,公司进入发展前景广阔的互联网金融业务,实现上市公司主营业务的转型,从根本上改善公司的经营状况,提高公司的资产质量,增强公司的盈利能力和可持续发展能力。

(二)对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后,公司的总资产、净资产规模将大幅增加,资金实力明显增强,资产负债率进一步降低,总体财务状况得到优化与改善;公司原有主营业务已经停止,募集资金投资项目实施后,公司实现业务转型,盈利能力将显著增强,公司整体财务实力将获得大幅提升。

厦门华侨电子股份有限公司董事会 2015年9月17日

工厂新建项目可行性研究报告

xxxxx厂房 新工厂项目12321321321211231231 可行性研究报告 xxxxx公司 二〇一五年一月二十三日

目录 第一章总论......................................... - 1 - 一、项目概要.......................................... - 1 - 二、项目提出的背景及发展概况.......................... - 2 - 三、可行性研究报告编制依据............................ - 4 - 四、主要技术经济指标................................. - 4 - 五、可行性研究评价意见................................ - 5 - 六、有关建议.......................................... - 5 - 第二章项目背景及建设必要性............................ - 7 - 一、项目建设背景...................................... - 7 - 二、项目建设必要性.................................... - 8 - 第三章市场分析与预测................................... - 12 - 一、市场定位分析.................................... - 12 - 二、市场预测........................................ - 14 - 第四章项目地址选择及建设条件........................... - 14 - 一、项目地址选择..................................... - 14 - 二、建设条件......................................... - 16 - 第五章建设方案与规模.................................. - 18 - 一、发展规划及专业设置............................... - 18 - 二、建设方案......................................... - 20 - 三、工业厂房建设规模................................. - 20 -

投资可行性分析报告案例

投资可行性分析报告案例 可行性研究报告是中方投资者或中方投资者与外方合 作伙伴对拟建项目在经济、技术、财务以及生产设施、管理 机构、合资条件等方面进行研究评价的文件。以下是XX整理的投资可行性分析报告案例,仅供参考。 1项目内容、企业目标和发展战略 1.公司名称: XXXX有限公司 2.项目内容 公司成立初期,将致力于高档无绳电话机和新型多功能 电话机的开发和生产。本公司已经掌握关健技术和具有一定 的技术储备,具备了大批量商业化生产的能力。 XX年进军消费类电子产品领域:以DVD技术为代表的新 技术,包括DVD ROM,DVD播放机,可写DVD等。 涉足信息工程产业:POS终端、IC卡、刷卡机、住处系 统集成、电子商务软件等。 3.公司目标: 引入崭新的管理机制,以人为本,人尽其才。5个月内生产出新型多功能电话机;8-10个月无绳电话机投产;XX 年产值3000万元;XX年7500万元;XX年亿元。XX年DVD 试产。同时进行多元化发展方向的拓展。

在不久的将来,建成一个电气和住处王国。先期目标是 步入中国电子百强,最终成为世界级的巨型高技术公司。 4.发展战略: 方案1:以积累的人才优势和成熟产品为突破口,以特 贸的资金优势为依托,在短期内完成资本原始积累、管理经 验积累、人力资源的积累和一定的市场占有率,创立自己的 产品品牌。通过拓宽产品方向和提高产品档次,条件成熟时,在国内以OEM方式或参股、控股和企业收购等形式实施低成 本的快速扩张,占领国内和国际市场;力争企业早日上市, 募集发展资金,使企业的发展步入良性循环,在短期内得以 迅速发展。 方案2:采用“抓两头,放中间”的战略战术,抓技术 开发和市场拓展,产品的生产可以用国内OEM形式的实现。这种方式的优点是:固定资产投入小、风险小、市场转向灵 活,可以集中精力很抓技术和市场两个关键因素。缺点是: 加工利润被分享,利润率低,产品质量和数量在失控时将难 以保证。 2立项依据 1.新成立的国际先锋电子股份有限公司,具有成熟的 普通电话机、数字答录机、Caller ID电话机、国标无绳电话机、美国无绳电话机、先进的传呼机、功放机和DVD技术人才,无需投入大量的前期研究开发费用即可在短期内生产

某企业可行性研究报告

中国矿业大学创业计划竞赛评审书 目录 一、项目摘要┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅3 二、创业目的与目标┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅8 三、产业背景与公司概述┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅9 四、市场调查和分析┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅12 五、公司战略┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅15

六、组织管理┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅17 七、财务分析┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅22 八、实施方案┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅26 九、风险分析┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅30 一、创业目的与目标 1.创业地区: 本公司面向淮海,立足于淮海地区各高等院校,一期规划涵盖地区为徐州市多所高校,二期规划将向徐州高校拓展,长期规划将面向整个江苏省高校。我们的目标是以淮海经济圈为中心,努力拓展业务范围,争取把公司发展为在全国范围内经营的新型连锁服务公司。经过深入的市场调研和研究分析,决定一期规划公司总部设于中国矿业大学本部,二期规划设立徐州师范大学一分部、二分部,徐州医学院一分部、二分部,彭城大学分部,徐州职业建筑学院分部等共六个分部。 2.公司性质: 本公司全称“大学生连锁服务有限公司”,注册资金200万元,在自有资金的基础上,通过向银行贷款的方式筹集资金。 3.创业业务类别: 公司业务大体可以分为连锁超市和服务中心两部分,其中连锁超市主要业务范围为销售食品、饮料、学习用品、生活用品、衣服鞋类饰品和健身器材,服务中心主要经营范围包括心理咨询中心、洗涤中心、图书销售中心、电器通讯中心和美容美发中心和家教中心。 4.设立此项计划的原因: 当今社会是一个高速发展的社会,改革开放的进一步深化,使当代大学生的消费观念发生了一系列的变化,而整个高等院校的商品流通和服务还远远不能满足当代大学校园的需求,所以投资大学生连锁服务这类服务类企业将大有作为,而且经过进一步深入的市场调研分析,随着高校的不断扩招,大学生消费群体不断扩大,整个淮海地区高等院校的大学生消费市场还有很大空间,远远没有饱和。为了进一步推动我国第三产业的进一步发展,给广大同学提供更加优质的服务和更加优良的商品,尤其是引导他们的消费理念,使他们更加科学的消费和生活,我们决定创立本公司。 5.预期效益的最高目标: 公司本着以“服务同学、引导消费、发展经营”为宗旨,全力打造品牌企业。我们的经营哲学是“追求持续不断的增长”,在我们力所能及的范围内,我们将竭尽全力为广大大学生朋友忠诚服务。公司的预期效益目标:投资回收期三年,从第四年公司开始净赢利。

微电影行业可行性分析及成功案例可行性分析报告

微电影行业分析及成功案 例分析报告 2016年10月

第一部分:微电影分析 一、序言 自从那部自称是史上第一支微电影——凯迪拉克携手吴彦祖拍摄的《一触即发》推出之后,微电影浪潮可谓是一发不可收拾。2011年,有2000部微电影诞生,夸张的时候,一天有5部颇具规模的微电影开机。这个被草根们用来自娱自乐,或者是专业学生称作“短片”的东西,因为其商业化的演进而成为“微”时代的典型代名词。 有网络测评机构预测,商业化的微电影,到2014年将可能达到10倍的增长空间。不管这个预测是否准确,不可否认的事实是,面对汹涌而来的微电影热潮,企业如何借此进行品牌及价值传播,已经是营销界不可回避的新课题。 二、什么是微电影 微电影是指专门运用在各种新媒体平台上播放的、适合在移动状态和短时休闲状态下观看的、具有完整策划和系统制作体系支持的具有完整故事情节的“微(超短)时”(一般为30秒-300秒)放映、“微(超短)周期制作(1-7天或数周)”和“微(超小)规模投资(几千-数千/万元每部)”的视频(“类”电影)短片,内容融合了幽默搞怪、时尚潮流、公益教育、商业定制等主题,可以单独成篇,也可系列成剧。

以上定义来自百度百科,可以说结合了所有微电影的特点。照着这个说法,微电影几乎无所不包。你可以说它是一部加长版广告大片,也可以说它是一部精华版电影短片。这也是为什么现在只要诞生一部短片,无论是纯广告的还是纯文艺的,还是介于广告和文艺之间的,都叫做微电影的原因。 三、微电影为什么会火 微电影之所以受到如此热捧,主要基于以下几点原因: 1,用户收视习惯碎片化 在媒体多样化的今天,人们的关注习惯明显碎片化了,有更多年轻用户流入网络。星传媒体最近的一项研究数据表明,中国有4亿多数字媒体用户通过移动设备和电脑看视频的时间已经多于电视。这一变化决定了企业的推广策略随之调整,结合了品牌信息的微电影更利于在这种环境下传播。 2,“限广令”推波助澜 2011年10月份的“限广令”给微电影打了一剂强心针。“限广令”推高了电视台的广告费用,多家卫视2012年的广告招标总额都达到多年来的最高点,面对有限的天价广告时段,众多企业只能选择另谋他途,微电影随之进入备选之列。 3,自身特点使然 微电影的火热与其自身特点密不可分。 首先,微电影制作成本小、周期短、投放快。与电视广告动辄数十万元乃至上百万元的价码相比,低投入的微电影对讲求成本控制的广告客户而言,显然具有巨大吸引力。 其次,微电影的故事性和互动性,使得消费者乐于观看进而转发,为客户形象持续加分。微电影虽然只有几分钟甚至几十秒,而且还要传达客户信息,但它仍试图在这些前提下,讲述一个曲折精彩、吸引眼球、令人回味无穷的故事。 最后,微电影的网络投放更具有选择性、针对性。微电影可以通过消费者使

可行性分析报告(企业)

项目类型:项目编号: 六安大学科技园申报项目 可行性报告 项目名称 公司名称 申报单位(盖章) 填报日期

六安大学科技园制二O一四年十月

项目负责人电子信箱固定电话手机 项目联系人电子信箱固定电话手机 (封面扉页)

编写要求 该《可行性报告》系合作协议签订的重要依据,请认真按照规定的要求如实填写。具体如下: 1、按照规定的提纲、内容、格式编写。 2、反映企业和项目等情况必须真实,严禁弄虚作假。 3、技术、市场、财务等分析要有依据。 4、制定的目标、任务、工作进度等要具体。 5、报告涉及到外文缩写要注明全称(并翻译成中文)。 6、报告封面注明项目所属类型(A高校及研究机构,B现代农业与生物医药类项目,C高端装备(节能环保)等机械制造类项目,D电子信息类项目,E现代服务业类项目,F其他项目),项目编号不填。 7、本报告一式三份。

可行性报告内容提纲 一、企业情况 1、企业管理团队(包括创业企业家及核心团队介绍) 2、企业现有能力(企业现有人力资源配置、企业研发、生产、营销、资金管理能力,其他特殊能力) 二、项目情况 1、本项目国内外科技创新发展概况和最新发展趋势 2、本项目研究的目的、意义 3、本项目研究现有起点科技水平及已存在的知识产权情况 4、本项目研究国内外竞争情况及产业化前景 三、项目技术方案 1、总体目标(包括实施期限、计划投资、预期规模等) 2、总体技术方案(包括项目所依据的技术原理、主要技术与性能指标、项目拟执行的质量标准类型、质量标准名称) 3、项目创新内容 4、项目技术开发可行性(包括申报项目研究内容及涉及的关键技术及技术指标的描述,项目技术或工艺路线描述,项目技术实现主要面临的风险和应对措施) 5、本项目实施可能对环境的影响及预防治理方案。

企业可行性报告范本

竭诚为您提供优质文档/双击可除 企业可行性报告范本 篇一:公司可行性报告 萍乡市利祥机械有限公司 可行性研究报告 第一章项目概述 一、公司名称:萍乡市利祥机械有限公司二、公司地址:上栗县福田镇连陂管理处 三、公司宗旨:本着加强经济合作和技术交流的愿望,引进先进的管理理念、 设备、技术和科学管理方法,提高产品品质,扩大生产能力,使产品在市场上更具竞争力,使合作各方都能获得满意的经济效益,同时为国家增加外汇收入。 四、公司性质:公司为外商独资有限责任公司,出资方以认缴的出资额对公 司的债务承有限责任。五、经营范围: 1、机械零配件、气动元件、汽车零配件加工和销售。 2、自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定经

营或禁止进出口的商品和技术除外)。 生产规模:年产量为肆佰万件。六、投资方基本情况:杨正藩:台湾居民,法定地址:台湾花莲县,专业从事相关产品的制造加工销售,拥有一定的销售渠道,拥有较强的经济实力,经营状况良好。七、投资总额和注册资本:总投资500万美元,注册资本500万美元。八、投资比例及出资方式: 杨正藩个人出资500万美元,占注册资本的100%,以美元现汇和人民币投入。 九、产品内外销比例:产品50%外销。 十、公司期限为20年,以后经董事会通过,报中国有关审批机构批准,可以延 长。 十一、该项目已于20XX年4月12日签订了意向书,并经上栗县人民政府批准 立项。 第二章产品销售和市场分析 一、公司计划年销售伍百万美元,产品50%外销。二、市场预测: 国内市场需求量大,主要面向工程机械配套; 外销前景很好,资金回笼迅捷,预计三年后销售总额可达1200万美元。

印刷厂可行性研究报告新

长沙湘诚印刷有限公司年生产能力为100 万件技术改造项目 可 行 性 研 究 报 告 长沙湘诚印刷有限公司 二〇一二年二月 项目名称:年生产能力为100万件技术改造项目 项目单位:长沙湘诚印刷有限公司 可行性研究总负责人:胥伸兵董事长

项目负责人:邓意 经济负责人:唐小妹 技术负责人:周再鸣 可行性研究报告编写:胥伸兵邓意 可行性研究小组:胥伸兵王若邓意唐小妹周再鸣 第一章总论 项目名称及承办单位 项目名称 年生产能力为100万件技术改造项目 项目建设单位 长沙湘诚印刷有限公司 项目拟建地点 岳阳市湘阴县新南村中国轻工产业园 编制依据 现场考察结果(包括地块现状、可规划用地等) 企业长期发展规划 岳阳市湘阴县发展规划

国家现行有关部门技术标准及规范 长沙湘诚印刷有限公司有关基础资料 研究工作概况 我公司在进行项目选址、编制总体设计方案时,均组织有关专业技术人员成立项目可研小组,对该项目的建设地点、建设条件、技术方案等进行了深入、细致地调查研究和论证,在此基础上编制了本可行性研究报告。 可行性研究的范围、内容 项目提出背景和建设的必要性 市场需求分析及生产规模 建设条件 项目建设规模 设计方案 环境保护与劳动安全 企业组织机构 投资估算及资金用途 项目实施计划 项目承办单位情况 企业简介 长沙湘诚印刷有限公司创办于1989年5月,是湖南省出版物印刷行业内较知名企业,年生产各类印刷品达500余品种,已达到年销售收

入6500余万元加工费,与省内外180余家出版社、文化设计公司、大型商场及加工企业保持有长期友好合作发展关系,与澳洲、津巴布韦、日本等国已形成产品外销。公司现有员工300余人,其中管理人员32人、中高级专业技术人员21人,中级以上技工236人,并拥有德国海德堡CD102-4速霸对开四色胶印机4台,以及多套(线)系列其他印刷及装订设备、抄本生产设备,能独立进行平面设计,并能全部完成书刊、画册、海报、包装、手袋、抄本等产品品种。 公司是湖南省印刷行业协会理事单位,长沙市印刷行业协会理事单位,获得全国“五个一”图书工程奖、湖南省印刷行业公约先进单位、湖南省新闻出版书刊印刷优质产品、长沙新闻出版印刷系统先进单位等荣誉。 上年度财务状况 我公司2011年度销售总额为6500余万元,实现利润为350余万元。预计2012年度销售总额可突破1亿元,利润可达500万元以上。 股东构成 研发团队 公司拥有中高级专业技术人才21人,其中本科18人、硕士3人。 研发成果 项目概述

公司商业可行性分析报告

商业可行性报告 美亚公司 2004年2月28日 简介我国于1999年共有中等都市161座,小都市场体422座. 中小 都市污水排放量占全国污水排放量的55.6%.而且大部分中小都 市既分散又缺水,污水排放对我国的自然环境阻碍专门大专门广.必须对中小都市水污染进行操纵,并实现循环经济,解决大部分

中小都市的污水资源化的问题,这将关于中小都市及城镇的可持续进展是一个关键. 中小都市的污水特点是污水量变化较大,污水水质变化较大,受雨天阻碍较大.但融资的渠道中小都市较大都市为少,而污水排水渠道或不够健全,或全然没有. 美国科兰之星是适合于小城镇及开发区的组装水再生装置,起步于六十年代,1972年开始向全球销售.制造了至今无官司,无报废的记录.该装置适合每天27-30,000吨的处理能力,特不是1,000-30,000吨每天的项目.因为该装置成本有竞争力,基建速度快,节能及运行费用低,适合于无市政管道地区,污水能够就地处理就地消化及使用.随着人口的增加,装置的能力能够扩大.采纳先进的设计技术,设备可仅仅用作污水处理排放,也可作环境无公害的工厂,生产不同需求的中水及有机肥料.处理后的水质符合美国检疫局及环保局的标准.鉴于在小区内使用该设备无须化粪池,不须建筑市政管道,占地面积较小,设备能够地埋.燥音及气味较小,中水及处理后的淤泥可作为商品出售.自动化程度高,维修费用低.因而该产品既是投资的好项目,又是中小城镇污水资源综合利用的成熟项目.

处理工艺流程 1.Chief工艺简介 本方案采纳常规活性污泥法为处理工艺,要紧工艺设备采纳美国Chief公司生产的Ecolo-Chief(科兰之星)#EC-400K污水处理系统。 该装置的优点: (1).处理后的水质达到并超过美国检疫局及环保局对再生水30-30 的国家标准。即BOD达到30,SS达到30。实际科兰之星能够超过那个标准,达到一个新的水平20-20,甚至BOD达到10以下。生活污水能够得到100%的处理。处理后的水质可用于绿化及灌溉﹐加压及过虑后的水用于冲厕。 (2).消化后的污泥呈固态,大大减少排放体积及次数。且为有机肥,能够出售﹐这是环境无公害装置。 (3).该装置比国内同等装置省电30%-40%,只需一个操作工每天约工作2-4小时,故运行费用较低。 (4).该装置已在过去的32年中全球出售200余套。至今无纠纷,无损坏。是成熟的大工业生产技术。 (5).此装置安装快,运输容易,效率高 (可达90%-95%),易操作,维修費用低(约2%),抗冲击力强,易于扩大处理能力,包

项目可行性分析报告(模板)

项目可行性分析报告 第一部分:项目总论 一、项目概况 二、可行性研究结论 三、主要技术经济指标表 四、项目存在问题与建议 第二部分项目背景 一、项目提出背景 二、项目发展概况 三、项目投资的必要性 第三部分项目投资所在城市的基本概况 一、城市基本发展情况 二、城市地理位置、交通、 三、城市气候与生态环境 四、城市的人文环境 五、城市经济状况 六、城市的人口结构及人均经济状况 七、城市整体发展规划及功能布局 八、城市对项目的影响与建议措施 第四部分市场分析 一、整体房地产市场发展状况分析 二、项目区域市场分析 第五部分地块分析 一、地块概况 二、地块分析 三、土地价格 四、土地升值潜力初步评估 五、项目取得用地的法律及政策性风险分析

六、地块SWOT分析 七、项目评价 第六部分项目定位 一、项目目标设置 二、项目整体定位策略 三、项目定位建议 第七部分项目整体规划分析 一、项目规划设计可行性分析 二、项目规划设计的主题及概念 第八部分项目开发建设进度安排与销售节点 一、项目分期开发设置 二、工程计划 三、销售节点 第九部分投资估算与资金筹措 一、成本预测 二、税务分析 三、资金筹措 四、资金投放使用计划 第十部分销售收入测定 一、销售收入测算 二、销售利润测算 第十一部分财务与敏感性分析 一、项目盈利能力分析 二、项目盈亏平衡分析 三、项目敏感性分析 第十二部分综合评价 一、经济评价(定性) 二、社会评价(定性) 三、环境评价 四、市场预测

五、存在问题与建议 六、总体结论及建议 第十三部分竞拍和投标方式取得土地需要增加和完善的内容 一、主要指标测算 二、竞争对手分析 三、制定策略 第十四部分附件 第一部分:项目总论 一、项目概况

工厂可行性报告通用范本

内部编号:AN-QP-HT642 版本/ 修改状态:01 / 00 In Order T o Standardize The Management, Let All Personnel Enhance The Executive Power, Avoid Self- Development And Collective Work Planning Violation, According To The Fixed Mode To Form Daily Report To Hand In, Finally Realize The Effect Of Timely Update Progress, Quickly Grasp The Required Situation. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 工厂可行性报告通用范本

工厂可行性报告通用范本 使用指引:本报告文件可用于为规范管理,让所有人员增强自身的执行力,避免自身发展与集体的工作规划相违背,按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度,快速掌握所需了解情况的效果。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1.1.1 项目名称 1.1.2 项目承办单位 1.1.3 项目主管部门 1.1.4 项目拟建地区、地点 1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表 1.1.6 研究工作依据 1.1.7 研究工作概况 1.2 可行性研究结论 1.2.1 市场预测和项目规模 1.2.2 原材料、燃料和动力供应 1.2.3 厂址

文具有限公司可行性分析报告

中级财务治理项目可行性研究报告新兴文具有限公司的可行性报告

学院:会计学院 专业:会计 班级:07级2班 姓名:葛静 学号:407103000216 关于开办文具店的可行性报告第一章:企业概况 一、企业名称 新兴文具有限公司 二、公司人员构成 本合伙企业有三个合伙人 本人负责财务和公司的日常事务处理

合伙人王宇负责销售 合伙人张腾负责采购 二企业背景 文具行是一个前景特不宽敞的行业,尽管利润较以往降幅较大,但由于企业集团购买力有增无减,全国一年的营业额可达到1500亿元。近年来,我国文具办公用品行业得到了迅速的进展,产品更新换代较快,质量明显提高,花色品种和国外差不多接轨,不仅满足国内外需求,而且产品的技术含量有专门大的提高。现在国内共有文具办公用品生产企业2000多家,生产上万种花色品种的产品,有的品牌产品已达国际先进水平。 三、经营范围 要紧分为学生文具和办公文具两大类。学生文具要紧针对学生,而办公文具要紧的定位人群是企业,事业单位,工厂,政府机关等,学生文具注重款式新颖而办公文具是追求有用耐用,不求流行花样。办公文具的分类也专门广泛,如三针一钉,会计用品,文管用品,单据凭证等,值得一提的是,有些劳动用品,茶水用品现在也被一些文具公司纳入到办公用品之内,因为他们也是办公所需的东西。工业区和写字楼购买文具的能力要比学校高专门多,公司用的文具数量是特不惊人的,尽管公司用电脑

以后少用笔,然而也带来的其他的商机,特不是电脑纸、复印纸、墨水墨盒、碳粉等办公用品,还有文件架,单据凭证,文件整理类型等用品,需求量都专门大 四拟建地点: 石家庄市槐安东路133号(理由:在2012年石家庄市万达广场将建成集大型购物中心、五星级酒店、5A写字楼、商业街区、高尚住宅、商务公寓于一体的都市商业广场。附近的学校有:石家庄经济学院、邮电学校、河北师大中校区、河北科大、医大、城建学校、四十三中、二十七中、金马小学、裕东小学、翟营大街小学等。大型医院有:医大医院河北省儿童医院、现代女子医院等。大型的超市有:世纪联华超市、保龙仓、易初莲花、北国超市、金马市场、怀特国际商城、怀特家居城等。交通有:16路、43路、65路、73路、快39路、49路) 五联系方式:电话 782599845 邮编 050001 第二章:企业资金 一、资金来源和注册资本 注册资本 10万 资金来源自己出四万,其余两个合伙人王宇、张腾每人出

项目投资分析案例可行性研究报告

项目投资分析案例 ——对某化学纤维厂的经济评价 提示:在实践中,要对一个投资项目的可行性进行广泛的分析、论证和评价,通常需要具备多方面的知识。因此本课程仅对工业项目投资可行性分析的几个主要方面(市场分析、财务效益分析、国民经济效益分析、不确定性分析)作了简要的介绍。在阅读本案例时可能会发现,有些内容本课程没有涉及或涉及不多,在理解上稍有些困难。这没有关系。我们给大家提供这样一个实际案例,一方面是希望通过它使大家对教材的内容加深认识,另一方面也是希望通过它使大家对工业项目投资前期的可行性分析有一个更全面的感性认识。今后若在实践中如有机会参与某个项目的可行性研究,还应参阅其他有关的专门书籍。 一、项目概述 某化学纤维厂是新建项目。 项目生产国内外市场均较紧俏的某种化纤N产品。这种产品是纺织品不可缺少的原料。国内市场供不应求,每年需要一定数量的进口。项目投产后可以产顶进。 主要技术和设备拟从国外引进。 厂址位于城市近郊,占用一般农田250亩,靠近铁路、公路、码头,交通运输方便。靠近主要原料和燃料产地,供应有保证。水、电供应可靠。 该项目主要设施包括生产主车间,与工艺生产相适应的辅助生产设施、公用工程以及有关的生产管理、生活福利等设施。 二、基础数据 该项目经济评价是在可行性研究完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原材料、燃料及动力的供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、工厂组织和劳动定员以及项目实施规划诸方面进行研究论证和多方案比较后,确定了最佳方案的基础上进行的。基础数据如下:(一)生产规模和产品方案 生产规模为年产2.3万吨N产品。产品方案为棉型及毛型二种,以棉型为主。 (二)实施进度 项目拟三年建成,第四年投产,当年生产负荷达到设计能力的70%,第五年达到90%,第六年达到100%。生产期按15年计算,项目寿命期为18年。 (三)总投资估算及资金来源 1.固定资产投资估算 (1)固定资产投资估算及依据。固定资产投资估算是依据1988年原纺织工业部颁发的《纺织工业工程建设概预算编制办法及规定》进行编制的。引进设备价格的计算参照外商公司的报价。国内配套投资在建设期内根据国家规定考虑了涨价因素,即将分年投资额按年递增率6%计算到建设期末。固定资产投资估算额为42542万元,即工程费用34448万元,其他费用3042万元,预备费用5052万元,三者之和其中外币为3454万美元。外汇按国家外汇管理局当时(1992年6月份)公布的外汇牌价1美元=5.48元人民币计算。 (2)固定资产投资方向调节税估算,按国家规定本项目投资方向调节税税率为5%,投资方向调节税估算值为2127万元=42542万元×5%。 (3)建设期利息估算为4319万元,其中外汇为469万美元。 固定资产投资估算见附表1—1。 2.流动资金估算 流动资金估算,是按分项详细估算法进行估算,估算总额为7084万元。 流动资金估算见附表1—2。 总投资=固定资产投资+固定资产投资方向调节税+建设期利息+流动资金 =42542+2127+4319+7084 =56702万元

工厂企业可行性研究报告范文

工厂企业可行性研究报告范文 1章项目总论总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。总论章可根据项目的具体条件,参照下列内容编写。 项目背景 §1.1.1 项目名称企业或工程的全称,应和项目建议书所列的名称一致。§1.1.2 项目承办单位承办单位系指负责项目筹建工作的单位,应注明单位的全称和总负责人。 §1.1.3 项目主管部门 注明项目所属的主管部门。或所属集团、公司的名称。中外合资项目应注明投资各方所属部门。集团或公司的名称、地址及法人代表的姓名、国籍。§1.1.4 项目拟建地区、地点 §1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表如由若干单位协作承担项目可行性研究工作,应注明各单位的名称及其负责的工程名称、总负责单位和负责人。如与国外咨询机构合作进行可行性研究的项目,则应将承担研究工作的中外各方的单位名称、法人代表以及所承担的工程、分工和协作关系等,分别说明。 §1.1.6 研究工作依据在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后,作为可行性研究报告的附件,这些法规、文件、资料大致可分为四个部分: (1)项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件;对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。 (2)可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。 (3)国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。 (4)根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。 §1.1.7 研究工作概况 (1)项目建设的必要性。简要说明项目在行业中的地位,该项目是否符合国家的产业政策、技术政策、生产力布局要求;项目拟建的理由与重要性。(2)项目发展及可行性研究工作概念。叙述项目的提出及可行性研究工作的进展概况,其中包括技术方案的优选原则、厂址选择原则及成果、环境影响报告的编制情况、涉外工作的准备及进展情况等等,要求逐一简要说明。§1.2 可行性研究结论在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益与国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,本节需将对有关章节的研究结论作简要叙述,并提出最终结论。 §1.2.1 市场预测和项目规模 (1)市场需求量简要分析。 (2)计划销售量、销售方向。 (3)产品定价及销售收入预测。 (4)项目拟建规模。 (5)主要产品及副产品品种和产量。

关于成立公司可行性分析报告

关于成立公司可行性分析报告 xxx科技发展公司

摘要 公司由xxx科技发展公司(以下简称“A公司”)与xxx有限公司(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出资480.0万元,占公司股份68%;B公司出资220.0万元,占公司股份32%。 公司以产业为核心,依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验,公司将快速形成行业竞争力,通过3-5年的发展,成为区域内行业龙头,带动并促进全行业的发展。 公司计划总投资4874.67万元,其中:固定资产投资3460.36万元,占总投资的70.99%;流动资金1414.31万元,占总投资的29.01%。 根据规划,公司正常经营年份可实现营业收入10578.00万元,总 成本费用8027.43万元,税金及附加89.57万元,利润总额2550.57 万元,利税总额2991.94万元,税后净利润1912.93万元,纳税总额1079.01万元,投资利润率52.32%,投资利税率61.38%,投资回报率39.24%,全部投资回收期4.05年,提供就业职位208个。 认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即:高起点、高 水平、高投资回报率;“三少”即:少占地、少能耗、少排放。

第一章总论 一、拟筹建公司基本信息 (一)公司名称 公司(待定,以工商登记信息为准) (二)注册资金 公司注册资金:700.0万元人民币。 (三)股权结构 公司由xxx科技发展公司(以下简称“A公司”)与xxx有限公司(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出资480.0万元,占公司股份68%;B公司出资220.0万元,占公司股份32%。 (四)法人代表 夏xx (五)注册地址 某某产业园(以工商登记信息为准) (六)主要经营范围 以行业为核心,及其配套产业。 (七)公司简介

企业项目可行性研究分析报告范本

企业项目可行性研究报告范本

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

企业项目可行性研究报告 编写规范 企业基本情况: 项目产品市场调查和预测 项目实施方案 项目实施目标 投资估算和资金筹措: 综合经济效益分析 可行性分析结论

项目可行性研究报告的编写规范 以工业项目可行性研究报告为例,可行性报告的编写规范一般包括下列11项内容。 第一部分可行性研究总述 这一部分是可行性研究报告的首要部分,总述要综合讲述研究报告中各部分的主要问题以及研究结论,并对项目是否可行提出最终建议,为可行性研究的审批提供条件。 一、提出的背景 项目的背景包括项目名称、项目承办单位、项目的主管部门、项目拟建地区和地点、承担可行性研究工作的单位及法人代表、研究工作依据、研究工作概况等七个方面。研究工作概况又包括:①项目建设的必要件,②项目发展以及可行性研究工作概况。 二、可行性研究的结论 在可行性研究报告中,对项目的产品销售、生产规模、厂址、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益以及国民经济、社会效益等若干重大问题,都应作出明确的结论。可行性研究结论包括;市场预测和项目建设规模:原材料、燃料和动力供应:厂址选择;项目工程技术方案:环境保护;工厂组织与劳动定员:项目实施进度;投资估算与资金筹措:项目财务与经济评价;项目综合评价结论等十个方

面。 三、技术经济指标表 在总述部分中,可将研究报告中每个部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,从而使审批和决策者对项目全貌有一个全面概括的了解。 四、存在的问题及提出的建议 对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。 第二部分项目的背景以及发展概况 第二部分主要应说明项目的发起过程,项目提出的理由,项目前期工作的发展过程以及投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。基于此目的,需将项目的提出背景与发展概况作系统的叙述,说明项目提出的背景,投资的理由,在可行性研究前工作情况及其成果,重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况时,要能够清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。 一、项目的背景 项目的背景包括国家或行业发展规划、项目发起人以及发起缘由两项。

住宅小区项目可行性研究报告范例

景苑名城住宅小区项目可行性研究报告 姓名: 专业: 班级: 学号: 鑫瑞宏盛有限公司

目录 第一章总论 一、项目背景 二、可行性研究报告的编制依据 三、项目概况 四、项目开发企业概况 第二章市场分析 一、A市概况 二、A市房地产住宅市场分析 三、主要竞争项目分析 四、项目SWOT分析 第三章项目建设条件及实施计划 一、项目建设内容及建设规模 二、项目建设条件 三、项目规划设计方案 四、项目环境影响 五、项目管理组织 六、项目实施计划 第四章项目风险分析 一、政策风险分析 二、社会风险分析

三、经济风险分析 四、行业风险分析 五、管理风险分析 六、资金风险分析 七、结论 第五章项目财务分析 一、拆迁成本分析 二、建筑成本分析 三、建筑成本估算第六章项目总结

第一章总论 一、项目背景: 鑫瑞宏盛公司开发的景苑名城住宅小区以其高品质的开发建设、优美的居住环境受到鹿邑老百姓的欢迎。“东村家园”住宅小区是该公司开发的第一个项目,位于鹿邑县城和谐路口陈抟公园对面,占地面积约9.7亩,该项目原为老停车场,经鹿邑县委、县政府、建设局、房产局及计划委员会批准,该地块由鑫瑞宏盛公司开发建设。今后建成后的东村家园小区周边各项生活配套设施齐全,交通便利,是鹿邑县目前新城区乃至整个县城城市中心点。整个项目总投资预计2.5亿元,整个“东村家园”项目工程构思精致时尚,并充满高品质生活气息,各建筑单体相互有机联系,互为借景,整体布局充满生活体验的意趣,市场反映相当热烈,至2016年7月3日至2016年7月13日,项目来电高达258组客户,客户反响热烈良好。项目计划一年之内完成一定量的销售,并签订了相应的销售合同。鑫瑞宏盛公司和“东村家园”住宅小区良好的形象普遍得到鹿邑县政府相关部门和市民的认同。“东村家园”工程建设内容包括10栋6层楼、一个小区园林规划、一个涌泉池及相应的小区配套公用设施。目前项目设计已进入准备动工阶段,地勘工作已经完成,售楼部建设在鹿邑县委、县政府及相关部门的大力支持下,明年7月底竣工。各种证件还在办理当中,预计2017年9月可以

大米加工厂项目的可行性研究报告

大米加工厂项目的可行性研究报告 俗话说,民以食为天,农业是产粮的主业,粮食是安天下的产业。下面是小 编为大家搜索整理的一篇关于大米加工厂建设项目的可行性研究报告 范文,欢迎大家参考阅读! 一、项目概况 1、项目名称:安远乡年产2000吨优质大米加工厂建设 2、项目建设地点: 3、项目联系人: 联系电话:传真: 4、项目建设类型:新建 5、项目建设规模与内容:新建年产2000吨优质大米加工厂 6、项目投资估算:项目总投资为350万元。其中固定资产投资为300万元,流动资金50万元。 7、效益分析:项目建成后,年创利税120万元。 二、项目建设的必要性和可行性 (一)必要性 1、粮食是安天下的产业。国以民为本,民以食为天,农业是产粮的主业, 无农不稳,无粮则乱,粮食是既有战略意义又有经济意义,粮食为国家经济发展、社会稳定提供物质保证,同时对改善人们生活提高广大农民群众的物质生活水平,建设小康社会打下良好的物质基础。 2、优质大米符合人们消费需求。随着人们生活水平的不断提高,吃少吃好 吃绿色产品成为人们的消费主流,大米是中国人的主食,普通大米的市场越来越窄,优质大米越来越受人们青睐,生产加工优质大米,是市场消费的需要。 3、优质大米加工是增加农民收入的需要。粮食生产受自然条件、自然环境和市场的制约非常大。近几年来。农民增产不增收成为制约农业农村经济发展的 突出问题。对大宗农副产品进行加工增值,是解决农产品增产不增收的唯一出路。 4、发展粮食加工是增加财政收入的需要。安远是个工业基础薄弱的乡镇, 工业对财政收入的贡献率很低。随着农村税费改革工作的不断深入,直接从农产品中获得财税收入的可能性越来越小,只有走农产品深加工,把直接农产品通过工业转化为工业产品,政府财政部门才能获得利税收入.本项目通过先建种植基地,就地加工,适应了当前国家改革趋势,为解决安远财政增收难问题开辟了新

公司可行性分析报告

公司可行性分析报告 导读:本文公司可行性分析报告,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 公司可行性分析报告(一) 一、概述 省绿色食品办公室与区人民政府农业产业化办公室就合作组建浙江绿色食品发展有限公司、发展绿色食品事业进行了讨论。双方认为: 1、建设省绿色食品展示展销中心(省绿色食品生产力促进中心),是构建绿色食品展示展销体系的当务之急。绿色消费是世界性的潮流。我国绿色食品产业发展形势良好。浙江是全国的资源小省,经济大省。浙江农业必须走绿色食品产业的道路,浙江完全有能力、有条件成为全国发展绿色食品的先进省份。目前,浙江绿色食品产业发展尚处于相对滞后水平,迅速构建浙江省绿色食品展示展销体系,尽快形成绿色食品消费交易中心,是浙江发展绿色食品产业、迅速达到全国领先水平的关键。这一体系应该由绿色食品展示展销中心、绿色食品生产力促进中心、绿色食品市场、绿色食品开发(或发展)有限公司四部分组成。其中,全省大部分农产品市场都以发展绿色市场为已任,开业在即的丽水市浙西南农贸城更是高举绿色市场大旗。全省开发绿色食品的企业也不断涌现,唯绿色食品展示展销中心与绿色食品生产力促进中心尚未问世。从全国而言,目前只有青岛等城市已建成绿色食

品展示展销中心。 加快建设浙江省绿色食品展示展销中心(与绿色食品生产力促进中心两块牌子一个实体),将绿色食品的展示展销与绿色食品的发展培育有机结合,可迅速促进绿色食品市场的发展壮大,从而带动绿色食品生产基地的形成。可以认为,加快建设浙江省绿色食品展示展销中心(绿色食品生产力促进中心),仍是构建浙江省绿色食品展示展销体系的当务之急。 2、建设浙江省绿色食品展示展销中心(浙江省绿色食品生产力促进中心),丽水具有得天独厚的条件。从自然条件分析,丽水是国家级生态示范区,是华东乃至全国少有的“生物基因库”,是浙闽六大水系之源(瓯江、钱塘江、闽江、飞云江、灵江、交溪),是东南沿海发达地区的生态屏障。绿色生态是丽水的后发优势。从产业基础分析,丽水是沿海发达省份中的欠发达地区,是沿海发达地区与WTO 对接过程中产业梯级转移的Ⅰ级接受地带。在这一生态环境中生产的农产品,从广义而言,均为绿色食品。以此这基础,通过若干年的努力,丽水完全可以建设成为可持续发展的,以市场为导向、现代科技为支撑,充分发挥生态优势,具有区域特色,现代化特征明显的“绿色产业集聚谷地”,各种生产要素将向绿色产业集聚,产业结构朝着绿色经济的方向调整,经济战略重点向绿色经济倾斜。在培育绿色食品产业的过程中,势必会带动绿色市场的形成,促进生态旅游业等相关的绿色产业的形成与发展。 二、浙江省绿色食品发展有限公司框架

酸菜加工厂建设可行性分析报告

百万庄园农副产品(酸菜加工) 建设可行性分析报告 一、酸菜加工厂建设项目总论 1.项目背景 腌制酸菜是很早之前老百姓们发明的一种冬贮大白菜的方法。在东北,不论是农村还是城市,几乎每家每户都会自己腌制酸菜,可以说在东北,没有任何蔬菜加工品的普及率比它高。曾经有这么一句话广为人知:“东北人家里,有两样东西不可缺少,一是酸菜缸,二是腌酸菜用的大石头。”东北酸菜的原料,就是当地人习以为常的长白菜和大头菜。近年来,酸菜已由原来的冬季食用,发展到四季食用。而随着经济的发展、物流的便捷,酸菜这一颇具东北特色的传统食品,逐渐被南方人接受,在南方也开始畅销起来。 2.投资建设必要性 通过日常的观察了解,我发现酸菜的出售方式主要有散装和袋装两种。查资料得知加工方法可分为传统加工的自然发酵方法、兑制方法和接菌发酵方法三大类。从区内市民们的消费习惯上看出散装酸菜由于价格更低而获得了最大的市场。各菜市场都有销售散装酸菜的摊位,由此可见销量可观。 但是市场上卖的酸菜虽然很多,但很多酸菜都是由卫生条件极差的小作坊利用醋酸精泡制的酸化白菜制成。这种产品有毒有害,威胁

着老百姓的健康,毕竟长期食用这种酸菜可能引起泌尿系统结石。 质量好的酸菜味道咸酸,口感脆嫩,色泽鲜亮,香气扑鼻,开胃提神,醒酒去腻,不但能增进食欲、帮助消化,还可以促进人体对铁元素的吸收。同时其所含营养成分由于变酸不易损失,可以有多种烹饪方法。因此,高品质的酸菜在人们日常生活中有着重要的地位,在区内建设有实力的酸菜加工厂可以带来很大的收益。 3.酸菜加工厂项目建设的经济意义 从超市、市场等地的了解得知酸菜每斤的零售价为7-14元。虽说价格不高,但细细一算整个酸菜市场的利润空间却非常大。2019年末白菜收购价格为每斤0.18元左右,大酸菜厂都是趁价格最低的时段从地里直接收购。 就按照0.18元每斤的白菜价格计算,如果每年能收购500万斤白菜,就原材料白菜这一项成本为90万元,按100公斤菜加1.5公斤盐来计算需要盐7.5万斤,原材料盐的成本为55万元。乳酸菌每1公斤泡制5000斤。每公斤400元。需要40万元。通常情况是2斤白菜能产出1斤酸菜,所以净出酸菜量为250万斤。以各销售商向酸菜加工厂批发酸菜来算,每500G的酸菜的出厂价按5元钱计算,粗略地算了一笔账,从地里收来到的白菜到做成酸菜价格大概翻了 6.25倍,除去人工、设备维修及出菜率的损耗利润也能达到成本的4倍,500万斤酸菜的净利润约为1000万元。如果再进行深加工精加工,那获利将更高。因此建立乳酸菌酸菜加工厂具有很好的经济效益。

相关文档