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外婆家2014菜品种类及价格分析

外婆家2014菜品种类及价格分析
外婆家2014菜品种类及价格分析

冷菜:

茶叶蛋1元/只香油豆腐3元/份我爱凤爪3元/只琥珀桃浆6元/份五香花生6元/份手拍黄瓜6元/份口味凉皮6元/份爽口海带结8元/份手剥皮蛋8元/份窝蜂豆干8元/份长寿菜9元/份有机泡菜10元/份爽口拌海草10元/份吉祥三宝10元/份蓝莓山药12元/份香拌木耳12元/份红蚌青笋15元/份美极杏鲍菇 15元/份外婆沙拉18元/份杏汁木瓜 18元/份秘制凤尾鱼18元/份蒜泥白切肉 18元/份糟四宝 18元/份清酒鹅肝 19元/份陈醋凤爪 19元/份鲜椒牛筋 22元/份白切鸡 22元/份水晶蹄肉 22元/份夫妻肺片 23元/份卤水门腔25元/份大烤目鱼 28元/份干拌牛肚28元/份卤水鹅翅28元/份顶级海蜇 29元/份宁波酱黄鱼 35元/份卤水拼盘48元/份

杭帮菜(冷菜):

盐水毛豆 6元/份外婆酱萝卜 8元/份椰丝红枣8元/份素烧鹅 10元/份

外婆醉鱼干16元/份西湖藕韵16元/份咸件儿 19元/份虾油肚片 20元/份传统酱鸭 22元/份温州鸭舌 28元/份

烧烤:

香烤玉米 5元/份烤红薯6元/份外婆烤翅 7元/份大烤茄子 10元/份外婆烤肉 29元/份香煎鲈鱼 42元/份想吃羊排48元/份

想吃外婆烧的菜:

鸡蛋挑石头 10元/份钵仔土豆 15元/份外婆芋儿 15元/份葱花肉 15元/份想吃锅巴 16元/份外婆猪肝 18元/份一桶豆腐 19元/份石锅泡饭22元/份窝蛋肥牛 32元/份鬼马虾球 36元/份面包秀 38元/份非一般海鲈鱼 48元/份馋嘴蛙49元/份鸭葫芦 58元/份水钓鱼钩 68元/份

外婆菜:

青豆泥 10元/份豆浆油条汤 15元/份外婆小牛肉 38元/份铁板烤虾38元/份外婆红烧肉 39元/份茶香鸡45元/份外婆鱼头 58元/份

杭帮菜(热菜):

宋嫂鱼羹 6元/份

干炸响铃 8元/份

杭州三鲜18元/份

西湖牛肉爽羹 20元/份外婆斩鱼圆 20元/份

西湖醋鱼26元/份

鸡爪鱼 45元/份

甜品、冰沙、刨冰:

双皮奶 10元/份

香草杂粮粥 12元/份

芒果布丁 15元/份

花生冰沙 15元/份

芒果冰沙18元/份

花生绵绵冰 18元/份

芒果西米露 18元/份

芒果绵绵冰 20元/份

招牌芒果芋圆 20元/份

杨枝甘露22元/份

麻辣:

麻辣豆腐3元/份鱼香肉丝 18元/份宫保鸡丁 19元/份辣炒花蛤 22元/份青椒仔鸭 25元/份小米椒爱上小公鸡 30元/份水煮肉片30元/份口味猪手 32元/份小炒黄牛肉32元/份酸汤肥牛 35元/份毛血旺 38元/份外婆石锅鱼 38元/份非诚勿扰 38元/份酸菜鱼 38元/份青椒雪花鱼 45元/份麻辣鱼 45元/份稻香蛙48元/份馋嘴蛙49元/份有头有脸58元/份

热菜:

蒜蓉扇贝 6元/只想吃土豆10元/份超级鲍鱼10元/只葱油海带花12元/份大碗素鸡 12元/份香浸小白干 12元/份土豆丘比特15元/份葱爆木耳 15元/份椒香蚕豆 15元/份酱椒臭豆腐16元/份外婆小炒 16元/份烂糊肉丝 16元/份韭黄粉皮 16元/份第二代特色粉丝 16元/份樱花虾水蒸蛋 16元/份夜开花蛏子18元/份糖醋里脊 18元/份山西海带丝18元/份辣椒炒肉20元/份菜胆鱼面筋20元/份野笋时件20元/份港式金针菇20元/份菜圃生蚝煎蛋22元/份酱椒蛏子22元/份茶树菇爆鲜鱿25元/份小炒蹄筋25元/份铁煲闷小肚26元/份台南花枝丸30元/份养胃双肚35元/份蒜茸粉丝虾35元/份锅巴黄鱼36元/份葱油鲻鱼38元/份酸汤鱿鱼38元/份石锅牛蛙32元/份青瓜煮鳝鱼48元/份清炒虾仁49元/份铁板牛仔骨55元/份蟹煲粥68元/份多宝鱼水台价铜盆虾水台价松子桂鱼水台价姜葱青蟹水台价

汤羹:

藏香鸡10元/位清香豆花羹15元/份蛤蜊海鲜汤15元/份番茄笋干蛋花汤15元/份海鲜玉米羹18元/份百合南瓜羹18元/份鱼鲞丝瓜汤20元/份鱼肚土豆羹22元/份

炖煲:

江南笋煲25元/份清汤牛杂28元/份顶汤珍菌35元/份萝卜诱惑38元/份茶香鸡45元/份

蔬菜:

葱油小白菜8元/份倒笃菜南瓜8元/份鸡毛菜烩蘑菇12元/份青菜钵钵12元/份干煸四季豆15元/份培根高丽菜16元/份金银蛋浸时蔬16元/份有机花菜16元/份金蒜娃娃菜18元/份荷塘小炒18元/份

点心:

葱包烩2元/跟外婆煎饺9元/半打担担面12元/位绿茶饼12元/半打外婆米粿12元/笼外婆麻糍15元/份酒酿圆子羹15元/份外婆黑米糕15元/份外婆年糕16元/份番茄鸡蛋烩面16元/碗

外婆飞饼18元/份

乌冬牛18元/份

杂粮会18元/份

烤肉炒饭18元/份

鳝鱼炒面28元/份

饮料:

健康水3元/杯

冰桔茶8元/杯

红豆抹茶优格13元/杯

港式奶茶15元/杯

拿铁咖啡15元/杯

酸梅汁32元/扎

降火白菊茶6元/杯30元/壶驰名龙井茶8元/杯35元/壶玉米汁15元/杯38元/扎芒果水蜜桃汁15元/杯38元/扎

果汁:

紫薯汁15元/杯38元/扎菠萝菠萝蜜15元/杯38元/扎西瓜汁15元/杯38元/扎红豆牛奶15元/杯38元/扎核桃仁金瓜汁15元/杯45元/扎芒果雪莉露16元/杯48元/扎木瓜雪莉露16元/杯48元/扎木瓜牛奶16元/杯48元/扎橙汁16元/杯48元/扎

酒水:

嘉士伯扎啤15元/杯500ml

青岛欢动10元/500ml

燕京纯生8°12元/500ml

古越龙山五年陈38元/500ml

板城烧锅酒38°45元/250ml

长城优质解百纳88元/750ml

会稽山五年花雕98元/500ml

牛栏山珍品二锅头45°98元/400ml

四星金六福38°108元/500ml

四星金六福52°128元/500ml

张裕解百纳158元/750ml

百年牛栏山36°228元/400ml 百年牛栏山52°238元/400ml 王朝干红(98木盒)368元/750ml 剑南春52°828元/500ml

税收政策翻译分析

1)个人预扣所得税(PAYE)和社会责任税(SRT)税率 2)社会责任税(SRT) 该税征收范围为收入税年度总征税收入超过27万斐济元的居民和非居民个体,此外还有个体缴纳的预扣所得税。社会责任税税率在23%至29%之间。 3)公司税税率 斐济拥有此区域最低的公司税税率之一,包括在南太平洋证券交易所上市的公司和总部在斐济的外国公司的补贴率。

4)居民利息预扣税(RIWT) 居民利息预扣税是一种最后税款。税率为10%,从2016年1月1日开始实行,征收范围为由《1995年银行业法》许可的任何金融机构支付或存入到储户的任何利息。该税应用于所赚取的利息,不应用于主要的定期存款或储蓄。 谁可免除居民利息预扣税? 1.从包括利息收入的所有渠道在内,净收入上限为16,000斐济元的个人将免除居民 利息预扣税。 2.利息收入上限为16,000斐济元,且没有其他收入来源的老年公民(年龄55岁及以 上)。 3.养老金及利息收入上限为16,000斐济元,且没有其他收入来源的养老金获得者。 4.年利息收入上限为200斐济元的所有个人。 5)非居民利息预扣税(NRIWT) 非居民利息预扣税税率为10%,征收范围为支付或存入到非居民的任何利息。 6)增值税(VAT) 增值税的征收范围为提供货物和服务的应税价值,税率为9%,从2016年1月1日开始实行。 纳税分数是用来计算含增值税价格时的增值税。 7)服务营业税(STT) 服务营业税税率为10%,征收范围为有经营许可的酒店及其他服务提供者/特许经销商提供的所有规定的服务,从2016年1月1日开始实行。规定的服务包括: ●在有经营许可的酒店或游船上提供的住宿、饮食及其他服务。 ●年营业额在125万斐济元,有经营许可的餐厅、小餐馆及咖啡厅提供的餐食、饮料 和其他服务。 ●在酒吧、俱乐部提供的餐食、饮料和其他服务。 ●在有经营许可的夜总会提供的所有服务。 ●境内旅游公司提供的旅游、旅行和观光服务。 ●电影院场地范围内提供的所有服务,包括入场券费用。 ●除了具有“LT”车牌的计程车,其他含有“LH”和“LR”车牌的租用或租借的用车 服务。 ●水上运动公司提供的水上活动,例如河流游猎。 ●注册借宿公司提供的住宿及其他服务。 ●休闲活动公司提供的休闲活动,如跳伞活动。 ●个人参与进入活动场地需要收取入场费的艺术家或产品展览的现场娱乐活动。

蔬菜采购合同协议范本模板

编号:________________ 蔬菜采购合同 甲方:____________________________________ 乙方:____________________________________ 签订日期:_________ 年_______ 月_______ 日 甲方: _________

乙方: _________ 为了调动菜农积极性,实行粮、菜挂钩,促使蔬菜生产优质、高产、低耗、少 浪费,保证蔬菜供应,满足城镇人民吃菜需要,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方共同遵守。 一、承包蔬菜的栽种面积,交售品种,数量,质量及办法 根据蔬菜供应计划,乙方全年必须向甲方交售各种蔬菜 __________ ,其中,第一季度交售蔬菜的品种,数量为:__________ ;第二季度交售蔬菜的品种,数量 为:________ ;第三季度交售__________ ,数量为:_________ ;第四季度交售,数量为:.分月分旬交售蔬菜的品种,数量为:. 乙方按季(月)完成蔬菜交售任务后,粮食局根据菜农的人数,口粮标准供应平价粮。乙方每交售一万斤蔬菜,甲方提供化肥指标。 二、合同期限 合同期限为 _________ ,即从__________ 年_________ 月_________ 日起至_________ 年_________ 月_________ 日止。 三、甲方的权利义务 1.甲方对乙方交售的蔬菜必须及时验收,通过银行帐户(或现金)及时承付 2.甲方评定蔬菜等级要严格按照国家规定的质量标准,不得任意压级压价 3.甲方应按季(月)按乙方完成的蔬菜交售任务拨付给乙方化肥供应指标。 4.甲方对乙方交售的不合规格的蔬菜,有权拒收,但必须对乙方认真说明理由。 5.乙方如未完成交售蔬菜任务,甲方有权通知粮食局根据其欠交数量按比例扣售平价粮。 四、乙方的权利义务 1.乙方在完成交售任务前,不得私自出售蔬菜。 2.为确保人民身体健康,乙方必须按照蔬菜用药规定施用农药,严禁在蔬 菜地使用剧毒农药。对药性、肥气未脱的蔬菜严禁上市出售。 3.乙方交售给甲方的蔬菜,要求一级菜达到______________ %二级菜达到 _________ %三级菜不多于___________ %不得交售等外菜。 4.乙方必须保证按合同规定的面积和品种种植蔬菜,未完成合同规定的任务前不得种植其他农作物。 5.乙方的蔬菜生产如受气候条件的影响,允许在减产___________ %勺幅度内

2014-2015年小微企业增值税税收优惠政策汇总

1、目前对小微企业增值税优惠政策的具体内容是什么? 《财政部国家税务总局关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税的通知》(财税〔2013〕52号)规定:自2013年8月1日起(税款所属期),对增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元的企业或非企业性单位,暂免征收增值税;对营业税纳税人中月营业额不超过2万元的企业或非企业性单位,暂免征收营业税。 9月17日,国务院总理李克强主持召开了国务院常务会议,决定对小微企业加大税收支持,从2014年10月1日至2015年底,月销售额不超过3万元的小微企业、个体工商户和其他个人暂免征收增值税、营业税等政策。 企业或非企业型单位是指企业、行政单位、事业单位、军事单位、社会团体及其他单位,包括分支机构。 2、月销售(营业)额不超过3万元怎么理解? 营业额是指提供营业税应税劳务取得的营业额(含免税项目营业额),营业税差额征收的为扣除减除项目后的计税营业额。月营业额不超过3万元的营业税纳税人均适用营业税优惠政策,不受经济类型、经营行业和经营规模的限制。具体有如下几类情况: (1)按月申报营业税的企业或非企业型单位,从事营业税应税项目的月营业额不超过2万元(含2万元)的。 (2)按季申报营业税的企业或非企业型单位,从事营业税应税项目的季度营业额不超过9万元(含9万元)的。 (3)纳税人兼营增值税和营业税应税项目的,应该分别核算增值税应税项目销售额和营业税应税项目营业额,其中月营业额不超过3万元(按季纳税9万元)的,暂免征收营业税。 (4)按次申报纳税的纳税人,不能享受营业税优惠政策规定的税收优惠政策。 3、我是增值税纳税人,该优惠政策对我单位的规模行业有限制吗? 对于增值税纳税人必须是小规模纳税人,且月销售额不超过3万元的才可免征增值税;而营业税纳税人只要当月营业额不超过3万元,不分规模行业均可免征营业税。营业税优惠政策中所述小微企业不等同于《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)所述的小型微型企业。

宴会主题名称

宴会主题名称:福如东海,寿比南山 宴会主题设计寓意构思: 中国人对生辰甚为重视。婴儿有看三天、过十天、过满月、过百天、过周岁。中年人讲究过三十六、四十九,俗称“门槛子”。到这一天,家人用红布做成红裤带系在腰间,或用红布做成内衣穿上,意在消灾灭难;老年人讲究过六十大寿、七十大寿,表示祝贺。还有过七十三、八十四大寿的。主要因为孔子活了七十三、孟子活了八十四,认为这两个年龄是老年人的门槛子,大庆大贺,以免灾避难。过生辰日,穷苦人,无甚讲究,有钱人,大操大办,设大宴,前去祝贺的叫“吃生日”,送厚礼。给娃“过岁”,外婆家给送疆绳、银镯、银锁、银项圈。 一般民间做寿七十岁为「大寿」八十为「上寿」九十岁为「老寿」、百岁为「期颐」都盛大祝贺。亲朋好友送来贺礼,并演戏一面喝酒一面看戏,戏的内容以富贵长寿为主。寿宴中,一定要有「猪脚面线」这一道菜。寿星还要盛装,坐在正厅接受子孙拜寿 餐台介绍:本餐台为中餐8人台,餐台整体都以传统的红色金色为主色,从底台裙、台布、椅套、装饰结、餐巾花、餐具等均选用红色,给人以温暖、舒适、喜庆、温馨的感觉,同时,在餐台设计中也融合一些西式的特点,金色代表雍容华贵,金色的围布,红色的台面,台面上点缀透明玻璃花瓶的花插,花瓶以小的圆形状为主,花以长寿花、龟背竹、南天竹金牛拜寿为主。“寿”字蜡烛点燃点点星光,使会场气氛典雅不失浪漫色调。鲜花作为搭配,烘托美好的气氛。 餐台总体设计以中为主,西辅助,色彩鲜明,气氛喜庆,突出祝愿老寿星增福增寿增富贵,添光添彩添吉祥,一家人欢聚一堂,共享天伦之乐之意。 摆台操作顺序:铺台布—插花—摆放插花作品—布置中心花台—摆放餐酒用具—折餐巾花—套椅套—拉椅对位—斟酒—整理工作台。 筵席菜单设计造型为大寿桃,周围用金色的装饰物围绕。

税收及其种类教案

税收及其种类教案 新标要求 (一)知识目标 、识记税收、税收的基本特点、增值税、个人所得税。 2、理解税收基本特征之间的关系。 (二)能力目标 提高学生辨别比较能力,观察分析问题的能力,逻辑思维能力。 (三)情感、态度与价值观目标 通过本框学习,增强学生国家观念,教育学生懂得依法纳税是公民的基本义务,是爱国的具体表现,偷税等行为是违法的,可耻的。 教学重点、难点 、 税收的含义 2、 税收的基本特征及其关系 教学过程 (一)导入新

教师活动:引导学生回忆第八财政收入的组成,说明财政收入由哪四部分组成,其中最主要的是什么。 学生活动:积极回答问题:财政收入由税、利、债、费四部分组成,其中,税收是财政收入的主要。 教师引导:税收是财政收入的主要组成部分,可见税收对国家财政的重要性。下面我们就来学习税收的有关知识。 (二)进行新 一、 税收及其基本特征 、什么是税收 教师活动:请同学们阅读教材79页虚框内材料,并思考所提问题 学生活动:阅读材料,积极思考 教师点拨:从税字的构成上可以看出,古代的税就是送给国家的农产品,无论东方还是西方,税收的共同点就在于,都是交给国家的财富。请大家想一想,交给国家的税收财富有没有直接的补偿?国家凭什么让人们不得不交这部分财富?国家收取的这些财富有什么作用? 学生活动:积极思考,回答问题 教师总结:税收是没有直接补偿的,但是为了实现国家的各项职能,国家必须收取一部分社会财富,形成国家财政收入。为此,国家依靠政权的力量,强制收取这部分收入。

(归纳出税收的本质) 税收是国家为实现其职能,凭借政治权力,依法取得财政收入的基本形式。 有国就有税,税收是国家财政收入的最理想、最普遍的形式,是财政收入最主要的源泉。 从税收的含义中我们可以想到,税收应该具有什么特点? 学生活动:积极思考,回答问题 教师总结: 2、税收的特点 (1)强制性。请大家想一想,没有政权力量作后盾,强制人们缴纳,能不能获得? 学生活动:积极回答问题。不能。 教师点评:强制性是税收区别于其他财政收入的主要标志。请看教材80页“相关链接”,了解一下我国税法的有关规定。 (2)无偿性。国家取得税收收入,不需要偿还纳税人,纳税人也不能提出回报要求。 (3)固定性。税收是无偿的、强制的,处理不好就会引发社会矛盾,因此,国家征税之前必须依法律形式,规定好征税对象和税收数额之间的比例,不能随意变动、征收。当然,国家可以根据具体情况,及时调整税收政策。 请同学们阅读教材80页虚框内材料,并思考所提问题。

蔬菜采购合同范本_买卖合同

蔬菜采购合同范本_买卖合同 蔬菜采购合同范文1订购方(甲方): 种植方(乙方): 为维护双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国农药管理条例》及其它有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,经协商一致,就瓜果蔬菜购销有关事宜签订合同如下:第一条品种、数量及价格 1.甲方所需的以下蔬菜在合同期内必须从乙方处购入,如乙方供货量不足以供给甲方,不足部分甲方可另行购入; 3.交货方法:乙方送货至甲方指定地点; 4.产品的交(提)货期限:款到发货; 5产品价格及货款的结算和验收:乙方保证合同期内给甲方价格低于市场批发价5%,货款在发货前付清;产品当面验收。 第二条双方的违约责任 1.乙方不能按时交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的5%的违约金。 2.乙方交售的瓜果蔬菜,经检验不符合质量标准、或农药残留超标,甲方有权拒收。 3.乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。 5.甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付 6.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。 本合同自签订之日起生效,合同有效期壹年,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 蔬菜采购合同范文2甲方(购方):____________________________________地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________ 法定代表人:____________ 职务:____________ 乙方(供方):____________________________________ 地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________ 法定代表人:____________ 职务:____________ 为了调动菜农积极性,促使蔬菜生产优质、高产,保证蔬菜供应,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方共同遵守。 第一条蔬菜交售品种、数量、质量及办法 1.乙方全年向甲方交售各种蔬菜____斤,其中,第一季度交售蔬菜的品种、数量为:

2014年税收新政策

2014年税收新政策》讲义 讲解提纲: 一、财政部、国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知 二、国家税务总局关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告 三、国家税务总局所得税司有关负责人就完善固定资产加速折旧企业所得税政策答记者问 四、财政部、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知 五、财政部、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知 六、税总办函[2014]652号-关于强化部分总局定点联系企业共性税收风险问题整改工作的通知 第一课时 一、财政部、国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知 财税[2014]75号状态:有效发文日期:2014/10/20 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局: 为贯彻落实国务院完善固定资产加速折旧政策精神,现就有关固定资产加速折旧企业所得税政策问题通知如下: 一、对生物药品制造业,专用设备制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪

器仪表制造业,信息传输、软件和信息技术服务业等6个行业的企业2014年1月1日后新购进的固定资产,可缩短折旧年限或采取加速折旧的方法。 对上述6个行业的小型微利企业2014年1月1日后新购进的研发和生产经营共用的仪器、设备,单位价值不超过100万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;单位价值超过100万元的,可缩短折旧年限或采取加速折旧的方法。 二、对所有行业企业2014年1月1日后新购进的专门用于研发的仪器、设备,单位价值不超过100万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;单位价值超过100万元的,可缩短折旧年限或采取加速折旧的方法。 三、对所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。 四、企业按本通知第一条、第二条规定缩短折旧年限的,最低折旧年限不得低于企业所得税法实施条例第六十条规定折旧年限的60%;采取加速折旧方法的,可采取双倍余额递减法或者年数总和法。本通知第一至三条规定之外的企业固定资产加速折旧所得税处理问题,继续按照企业所得税法及其实施条例和现行税收政策规定执行。 五、本通知自2014年1月1日起执行。

外婆家菜单

外婆家菜单 冷菜: 茶叶蛋1元/只 香油豆腐3元/份 我爱凤爪3元/只 琥珀桃浆6元/份 五香花生6元/份 手拍黄瓜6元/份 口味凉皮6元/份 爽口海带结8元/份 手剥皮蛋8元/份 蜂窝豆干8元/份 长寿菜9元/份 有机泡菜10元/份 爽口拌海草10元/份 吉祥三宝10元/份 蓝莓山药12元/份 香拌木耳12元/份 红蚌青笋15元/份 美极杏鲍菇15元/份 外婆沙拉18元/份

秘制凤尾鱼18元/份蒜泥白切肉18元/份糟四宝18元/份清酒鹅肝19元/份陈醋凤爪19元/份鲜椒牛筋22元/份白切鸡22元/份水晶蹄肉22元/份夫妻肺片23元/份卤水门腔25元/份大烤目鱼28元/份干拌牛肚28元/份卤水鹅翅28元/份顶级海蜇29元/份宁波酱黄鱼35元/份卤水拼盘48元/份 杭帮菜(冷菜) 盐水毛豆6元/份

椰丝红枣8元/份素烧鹅10元/份外婆醉鱼干16元/份西湖藕韵16元/份咸件儿19元/份虾油肚片20元/份传统酱鸭22元/份温州鸭舌28元/份 烧烤: 香烤玉米5元/份烤红薯6元/份外婆烤翅7元/份大烤茄子10元/份外婆烤肉29元/份香煎鲈鱼42元/份想吃羊排48元/份

想吃外婆烧的菜: 鸡蛋挑石头10元/份钵仔土豆15元/份外婆芋儿15元/份葱花肉15元/份想吃锅巴16元/份外婆猪肝18元/份一桶豆腐19元/份石锅泡饭22元/份窝蛋肥牛32元/份鬼马虾球36元/份面包秀38元/份非一般海鲈鱼48元/份馋嘴蛙49元/份鸭葫芦58元/份水钓鱼钩68元/份 外婆菜 青豆泥10元/份

外婆小牛肉38元/份铁板烤虾38元/份外婆红烧肉39元/份茶香鸡45元/份外婆鱼头58元/份 杭帮菜(热菜) 宋嫂鱼羹6元/份干炸响铃8元/份杭州三鲜18元/份西湖牛肉爽羹20元/份外婆斩鱼圆20元/份西湖醋鱼26元/份鸡爪鱼45元/份 甜品、冰沙、刨冰 双皮奶10元/份香草杂粮粥12元/份芒果布丁15元/份花生冰沙15元/份

蔬菜采购合同范文

蔬菜采购合同范文 甲方 (购方 ) :____________________________________ 地址: ____________ 邮码: ____________ 电话: ____________ 法定代表人:____________ 职务: ____________ 乙方 (供方 ) :____________________________________ 地址: ____________ 邮码: ____________ 电话: ____________ 法定代表人:____________ 职务: ____________ 为了调动菜农积极性,促使蔬菜生产优质、高产,保证蔬菜供应,经甲乙双方充分协商,特订立本 合同,以供双方共同遵守。 第一条蔬菜交售品种、数量、质量及办法 2.乙方全年向甲方交售各种蔬菜____斤,其中,第一季度交售蔬菜的品种、数量为:___,第二季度交售蔬菜的品种、数量为:________________________ ,第三季度交售,第四季度交售。 分月分旬交售蔬菜的品种、数量、日期详见附表。 2.蔬菜品种的等级价格,按规定执行。乙方应分等级交售,甲方抽样验级。 3.价格:日常收购按物价部门规定执行。 4.蔬菜交售时间由甲方联络员与乙方负责人协商,提前一天安排次日应交售的品种、数量,开出蔬 菜预约通知单,乙方凭条办理交售。其交售与预约量允许上下浮动20%。 第二条本合同内的品种、数量要求 在正常情况下,按分月所订品种、数量交售、收购,所订品种完成90%以上者,均按执行了合同对 待。 第三条在乙方按季(月)完成蔬菜交售任务情况下,乙方每交售一万斤蔬菜,甲方提供____斤化肥指 标。 第四条合同期限

企业并购重组税收政策汇总

企业并购重组税收政策 一、重组文件汇编 (一)增值税 1.总局公告2011年第13号(整体转让) 2.总局公告2011年第71号(迁移进项转移) 3.总局公告2012年第55号(转让进项转移) 4.总局公告2013年第66号(多次转让) 5.财税〔2016〕36号附件2(整体转让) 6.总局公告2016年第14号(转让不动产) 7.总局公告2016年第53号及解读(营改增若干征管) 8.总局公告2018年第42号(中外合作办学等增值税征管) 9.(二)企业所得税 1.财企〔2005〕62号(企业分离办社会职能有关财务管理问题) 2.财税〔2008〕1号(企业所得税若干优惠政策) 3.国税函〔2009〕1号(债务重组) 4.财税〔2009〕59号(具体处理问题) 5.财税〔2009〕60号(清算) 6.财税〔2009〕69号(执行企业所得税优惠政策若干问题) 7.国税发〔2009〕82号(境外注册中资控股企业依据实际管理机构标准认 定为居民企业有关问题) 8.国税函〔2009〕47号(中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣 代缴企业所得税有关问题)

9.国税函〔2009〕388号(清算申报表) 10.国税函〔2009〕684号(清算申报) 11.总局公告2010年第4号(管理办法) 12.总局公告2010年第6号(企业股权投资损失所得税处理问题) 13.总局公告2010年第19号(企业取得财产转让等所得企业所得税处理问 题) 14.国税函[2010]79号(所得税若干) 15.总局公告2011年第34号(撤回或减资) 16.总局公告〔2011〕39号(企业转让上市公司限售股有关所得税) 17.财税〔2012〕27号(进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所 得税政策) 18.总局公告2012年第18号(我国居民企业实行股权激励计划有关企业所得 税处理问题) 19.总局公告2012年第27号(企业所得税核定征收有关问题) 20.财税〔2013〕91号(非货币性资产投资) 21.总局公告2013年第41号(企业混合性投资业务企业所得税处理问题) 22.国家税务总局令第32号(一般反避税管理办法(试行)) 23.财税〔2014〕79号(QFII和RQFII取得中国境内的股票等权益性投资资 产转让所得暂免征收企业所得税问题) 24.财税〔2014〕109号(50%及划转) 25.财税〔2014〕116号(非货币性资产投资)

税收及其种类

您现在的位置:中学政治教学 >> 经济生活 >> 第九课征税与纳税 >> 设计反思 >> 资源正文 [教案]《税收及其种类》教学设计 By 马伦荐★★★★★【字体:小大】 [教案]《税手迹其种类》教学设计By马伦 作者:马伦资源来源:本站原创点击数:241 更新时间:2007-12-18 收藏此文到VI V I| 收藏此文到365K E Y| 收藏此文到YOU NO TE ?税收及其种类 ?【教学目标】 ?(一)知识目标 ? 1. 理解税收的本质 ? 2 .理解税收的基本特征及其关系 ? 3.了解增值税和个人所得税的内容及其意义。 ?(二)能力目标 ? 1.能够准确把握税收基本特征的理解能力 ? 2.能够准确认识各种税收作用的理解能力 ?(三)情感.态度与价值观目标 ?认同我国税收的性质,拥护社会主义国家关于税收的法律和政策 ?【重点难点:】 ?税收的基本特征及其关系 (导入新课) 前面学习了财政收入的形式,其中最基本的形式是税收,我们今天共同学习税收的有关 知识税收及其种类。 (讲授新课) 『师』第一个大问题税收的基本特征,要先明确税收的本质。 (一、税收的基本特征) (1.税收的本质) 请大家探究一:通过视频材料你能说出什么是“税”吗? 『生』(学生讨论,前后作为一组,每组写出结果) 『师』向谁交?(国家);国家为什么要征税?(建皇宫,修水利,搞建设,这是国家职能的体现,所以说是为实现其职能)国家不直接从事生产经营活动,它凭借什么征税?(政治权力)国家有凌驾于其他权力之上的政治权力,是不是想征多少就征多少?(不是,依据税法),我们从以上探究可以总结

出税收的本质 『生』(学生齐读,目的掌握本知识点) 『师』世界上有没有不收税的国家? 『生』没有 『师』对,有国必有税,这样国家开展一切活动才有基础和保障 『师』税征多少能不能随意?(依据什么?) 『生』不能,必须依据税法 『师』有税必有法作为依据 『师』请阅读课本回答税收区别于其他财政收入最主要的标志是什么? (目的是让学生熟悉课本知识,然后运用) (2、税收的基本特征及其关系) 『生』税收具有强制性,无偿性和固定性 『师』请看课本熟知三个特征的含义,然后回答问题。 『师』请看探究二:王某因未办理工商营业执照和税务登记证便私下 出租商铺,在05年至06年间共取得商铺租金收入34万元,从未向税务机关申报纳税。税务机关依 法将其移送司法机关,司法部门以偷税罪起诉王某,07年6月该区法院根据《刑法》有关规定,对王某偷逃营业税款、城市维护建设税、出租房产综合征收税合计共20383.11元的行为,判处王某有期徒刑11个月,并处罚金4万元。 思考:从这个案例中同学们能体会到税收的什么特点? 『生』强制性 『师』税收的强制性主要体现在国家凭借政治权力,依法征税,纳税人必须依法纳税,否则将受到法律的制裁。强调国家的权威性。如探究中的王某。 『师』请看探究三,伟大的无产阶级革命导师列宁的名言“所谓赋税,就是国家不付任何报酬而向居民取得东西。”体现税收的什么特点? 『生』无偿性。 『师』税收的无偿性是指国家在征税以后,税款就成为国家所有,不再直接归还纳税人,也不给任何报酬,即国家与具体的纳税人之间,不存在利益对等的关系。当然,从整个社会来看,税收是“取之于民,用之于民”的,回忆前面学习的财政支出的形式。比如国家用于教育卫生事业的支出。所以,对纳税人是有间接的回报的 『师』请看探究四,2004年3月5日温家宝总理在政府工作报告中宣布:除烟叶外,取消农业特产税,逐步降低农业税税率,五年内取消农业税。2005年3月5日温家宝总理在政府工作报告中宣布2006年将在全国实现全部免征农业税。 思考:上述现象是否违反税收的固定性?为什么? 思考:有人说税收具有固定性,一经确定就不能改变,这种说法对吗?为什么? 『生』没有(学生讨论,组织答案) 『师』国家对农业税的减免并不违背税收的固定性。税收的固定性是指国家在征税以前就以法律的形式,预先规定征税对象、税率等,不经国家有关部门批准不能随意改变。

简易食品采购合同范本

简易食品采购合同范本 甲方:_________ 乙方:_________ 为了促进生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽的商品生产,满足城乡人民生活对肉、蛋、禽商品的需要,根据商业部颁发的《生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽购销合同实施办法》的规定,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。第一条产品的名称、品种和数量 1.产品的名称和品种:_________。 2.产品的数量:_________。 (必须明确规定产品的计量单位和计量方法) 第二条产品的等级、质量和检疫办法 1.产品的等级和质量:_________。 (产品的等级和质量,国家有关部门有明确规定的,按规定标准确定产品的等级和质量;国家有关部门无明文规定的,由双方当事人协商确定。) 2.产品的检疫办法:_________。 (国家或地方主管部门有卫生检疫规定的,按国家或地方主管部门规定进行检疫;国家或地方主管部门无检疫规定的,由双方当事人协商检疫办法。) 第三条产品的价格、货款结算与奖售办法 1.产品的价格按下列第(_________)项执行: (1)派购任务或派购基数内的产品,执行国家规定的收购牌价。在合同执行期内遇有价格调整时,按新价格执行。 (2)不属派购任务或派购基数的产品,收购价格由当事人协商议定。

2.货款结算办法按下列第(_________)项执行: (1)对村民、专业户、个体经营户一般采取现金结算,钱货两清。 (2)对按有关规定必须采取银行结算的,按银行的统一规定办理结算。 3.奖售办法:_________。 第四条交货期限、地点和方式_________。 第五条甲方的违约责任 1.甲方未按合同收购或在合同期中退货的,应按未收或退货部分货款总值的 _________%(5-25%的幅度),向乙方偿付违约金。 2.甲方如需提前收购,商得乙方同意变更合同的,甲方应给乙方提前收购货款总值的_________%的补偿,甲方因特殊原因必须逾期收购的,除比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外,还应承担供方在此期间所支付的保管费或饲养费,并承担因此而造成的其它实际损失。 3.对通过银行结算而未按期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定,向乙方偿付延期付款的违约金。 4.乙方按合同规定交货,甲方无正当理由拒收的,除按拒收部分货款总值的 _________%(5-25%的幅度)向乙方偿付违约金外,还应承担乙方因此而造成的实际损失和费用。 第六条乙方的违约责任 1.乙方逾期交货或交货少于合同规定的,如需方仍然需要的,乙方应如数补交,并应向甲方偿付逾期不交或少交部分货物总值的_________%(由甲乙方商定)的

小微企业税收政策

小微企业税收政策 小微企业税收政策 1、小型微利企业所得税优惠政策范围有哪些新变化? 2、请问国家扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围的执行 时间是什么时候? 答:根据《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2014〕34号)第一条规定,自2014年1 月1日至2016年12月31日,对年应纳税所得额低于10万元(含 10万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2015〕34号)第一条规定,自2015年1月1日至2017年12 月31日,对年应纳税所得额低于20万元(含20万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 3、享受小型微利企业所得税优惠政策需要符合哪些条件? (1)工业企业,年度应纳税所得额不超过30万元,从业人数不超过100人,资产总额不超过3000万元; (2)其他企业,年度应纳税所得额不超过30万元,从业人数不超过80人,资产总额不超过1000万元。 4、小型微利企业标准中的从业人数和资产总额的计算口径有什 么变化? 答:企业所得税法实施条例第九十二条第(一)项和第(二)项所称从业人数,包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务 派遣用工人数。

从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 上述计算方法自2015年1月1日起执行。《财政部国家税务总 局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》(财税〔2009〕69号)第七条同时停止执行。 5、小型微利企业的税收优惠税率是多少? 答:根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,符合条件的小型微利企业,减按20%的税率征收企业所得税。 6、小型微利企业从什么时候开始,能够享受所得税优惠政策? 答:2014年之前,小型微利企业统一在汇算清缴时享受优惠政策,季度预缴环节不享受优惠。自2014年1月1日起,允许小型微 利企业在季度、月份预缴环节提前享受优惠政策,在汇算清缴环节 再多退少补。这样,让小微企业提前享受税收优惠红利,有效缓解 资金紧张,减少贷款压力,增强其流动性。 7、核定征收企业所得税的小微企业可以继续适用此次优惠政策吗? 答:此次扩大小型微利企业所得税优惠政策实施范围,同样继续适用于核定征收企业所得税的小型微利企业。具体包括符合小型微 利企业条件、采用定率征税和定额征税方式缴纳企业所得税的企业。 8、查账征税的小型微利企业预缴企业所得税时如何享受优惠? 答:查账征收的小型微利企业,上一纳税年度符合小型微利企业条件,且上一年度应纳税所得额低于20万元(含20万元)的。

大数据产业税收优惠政策汇编

大数据产业税收优惠政策汇编 一、现行增值税优惠政策 (一)根据《国家税务总局关于小微企业免征增值税和营业税有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第57号)规定,月销售额不超过3万元(季度销售额不超过9万元)的小微企业,免征增值税。 (二)根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)规定,对“营改增”试点纳税人,提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。 (三)根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,或将进口软件产品进行本地化改造后对外销售,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 二、现行企业所得税税收优惠 (一)西部大开发税收优惠 自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在我省并以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业,可减按15%税率缴纳企业所得税。 我省大数据产业可能会涉及以下鼓励类项目: 《西部地区鼓励类产业目录》第(三)“贵州省”中: 26、宽带网络建设及运营 27、云计算解决方案研发及应用服务 《产业结构调整指导目录(2011年本)》第一类“鼓励类”第二十八“信息产业”中: 1、2.5GB/S及以上光同步传输系统建设 2、155MB/S及以上数字微波同步传输设备制造及系统建设 3、卫星通信系统、地球站设备制造及建设 4、网管监控、时钟同步、计费等通信支撑网建设

5、数据通信网设备制造及建设 6、物联网(传感网)、智能网等新业务网设备制造与建设 7、宽带网络设备制造与建设 8、数字蜂窝移动通信网建设 9、IP业务网络建设 10、下一代互联网网络设备、芯片、系统以及相关测试设备的研发和生产 11、卫星数字电视广播系统建设 12、增值电信业务平台建设 13、32波及以上光纤波分复用传输系统设备制造 14、10GB/S及以上数字同步系列光纤通信系统设备制造 15、支撑通信网的路由器、交换机、基站等设备 16、同温层通信系统设备制造 17、数字移动通信、接入网系统、数字集群通信系统及路由器、网关等网络设备制造 18、大中型电子计算机、百万亿次高性能计算机、便携式微型计算机、每秒一万亿次及以上高档服务器、大型模拟仿真系统、大型工业控制机及控制器制造 19、集成电路设计,线宽0.8微米以下集成电路制造,及球栅阵列封装(BGA)、插针网格阵列封装(PGA)、芯片规模封装(CSP)、多芯片封装(MCM)等先进封装与测试 20、集成电路装备制造 21、新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等)制造 22、半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料 23、软件开发生产(含民族语言信息化标准研究与推广应用) 24、计算机辅助设计(CAD)、辅助测试(CAT)、辅助制造(CAM)、辅助工程(CAE)系统开发生产

企业年金税收政策及解析-2014年

亲爱的百丞客户: 为了便于您的理解,此文件一共三个内容: 1、政策原文; 2、百丞政策解析; 3、税总关于此政策答疑。 对于内容您有什么疑义,请QQ群中沟通或来电沟通。 财政部国家税务总局人力资源和社会保障部 关于企业年金职业年金个人所得税有关问题的通知 财税[2013]103号 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、人力资源社会保障厅(局)、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局、人力资源社会保障局: 为促进我国多层次养老保险体系的发展,根据个人所得税法相关规定,现就企业年金和职业年金个人所得税有关问题通知如下: 一、企业年金和职业年金缴费的个人所得税处理 1.企业和事业单位(以下统称单位)根据国家有关政策规定的办法和标准,为在本单位任职或者受雇的全体职工缴付的企业年金或职业年金(以下统称年金)单位缴费部分,在计入个人账户时,个人暂不缴纳个人所得税。 2.个人根据国家有关政策规定缴付的年金个人缴费部分,在不超过本人缴费工资计税基数的4%标准内的部分,暂从个人当期的应纳税所得额中扣除。 3.超过本通知第一条第1项和第2项规定的标准缴付的年金单位缴费和个人缴费部分,应并入个人当期的工资、薪金所得,依法计征个人所得税。税款由建立年金的单位代扣代缴,并向主管税务机关申报解缴。 4.企业年金个人缴费工资计税基数为本人上一年度月平均工资。月平均工资按国家统计局规定列入工资总额统计的项目计算。月平均工资超过职工工作地所在设区城市上一年度职工月平均工资300%以上的部分,不计入个人缴费工资计

税基数。 职业年金个人缴费工资计税基数为职工岗位工资和薪级工资之和。职工岗位工资和薪级工资之和超过职工工作地所在设区城市上一年度职工月平均工资300%以上的部分,不计入个人缴费工资计税基数。 二、年金基金投资运营收益的个人所得税处理 年金基金投资运营收益分配计入个人账户时,个人暂不缴纳个人所得税。 三、领取年金的个人所得税处理 1.个人达到国家规定的退休年龄,在本通知实施之后按月领取的年金,全额按照“工资、薪金所得”项目适用的税率,计征个人所得税;在本通知实施之后按年或按季领取的年金,平均分摊计入各月,每月领取额全额按照“工资、薪金所得”项目适用的税率,计征个人所得税。 2.对单位和个人在本通知实施之前开始缴付年金缴费,个人在本通知实施之后领取年金的,允许其从领取的年金中减除在本通知实施之前缴付的年金单位缴费和个人缴费且已经缴纳个人所得税的部分,就其余额按照本通知第三条第1项的规定征税。在个人分期领取年金的情况下,可按本通知实施之前缴付的年金缴费金额占全部缴费金额的百分比减计当期的应纳税所得额,减计后的余额,按照本通知第三条第1项的规定,计算缴纳个人所得税。 3.对个人因出境定居而一次性领取的年金个人账户资金,或个人死亡后,其指定的受益人或法定继承人一次性领取的年金个人账户余额,允许领取人将一次性领取的年金个人账户资金或余额按12个月分摊到各月,就其每月分摊额,按照本通知第三条第1项和第2项的规定计算缴纳个人所得税。对个人除上述特殊原因外一次性领取年金个人账户资金或余额的,则不允许采取分摊的方法,而是就其一次性领取的总额,单独作为一个月的工资薪金所得,按照本通知第三条第1项和第2项的规定,计算缴纳个人所得税。 4.个人领取年金时,其应纳税款由受托人代表委托人委托托管人代扣代缴。年金账户管理人应及时向托管人提供个人年金缴费及对应的个人所得税纳税明细。托管人根据受托人指令及账户管理人提供的资料,按照规定计算扣缴个人当期领取年金待遇的应纳税款,并向托管人所在地主管税务机关申报解缴。 5.建立年金计划的单位、年金托管人,应按照个人所得税法和税收征收管理

五年级上册信息技术

教学计划 一、学生基本情况分析: 学生基本情况分析:五年级学生对学习计算机没有基础,基本知识与技能的也没有把握,但大部分学生都喜好计算机,或多或少接触过计算机,对于windows 系统的基本操作不够纯熟或者不规范,少部分学生准确使用计算机的习惯还没形成,考虑到五年级学生本学期的上课特点,所以,本学期将学习计算机的基础知识,培养学生良好的学习习惯。 二、教材分析:教材分析:信息技术五年级上册,它包括以下几方面内容: 第一单元: 能干的新朋友——初识计算机,共2 课,这一单元主要是初步认识计算机的各种硬件设备,了解它们的使用规则。学习开、关计算机的方法。学习鼠标的操作,认识Windows XP 操作系统的窗口。 第二单元:小红帽的外婆家——“画图”入门,共2 课,在这一单元中,要让学生学习用计算机画图; 第三单元:键盘小技巧——键盘操作与英文输入,共3 课,主要内容是认识计算机键盘,了解键盘分区。学习正确的打字姿势和基本键位、指法分工; 第四单元:美丽海的故事——“画图”提高,共3 课,主要内容是进一步学习画图程序中的一些工具。 第四单元:汉字输入小能手,共4 课,主要内容是学会使用“搜狗拼音输入法”输入字、词、句、段以及标点符号。 三、教学目标: 目标 1、初步认识计算机的各种硬件设备,了解它们的使用规则。 2、学习开、关计算机的方法。 3、学习鼠标的操作,认识Windows XP 操作系统的窗口。 4、初步认识几种软件,并利用它们欣赏计算机作品。 5、学习“画图”软件,了解“画图”窗口的结构,学会使用铅笔、刷子、橡皮、取色、用颜色填充、喷枪、直线、椭圆、矩形等基本绘图工具绘制简单图 1 画并涂色。

中国18个税种及分类等知识(非常实用)

中国税种 税法的构成要素:一般包括总则、纳税义务人、征税对象、税目、税率、纳税环节、纳税期限、纳税地点、减税免税、罚则、附则等项目。 我国共有18个税种,包括增值税、消费税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城镇土地使用税、房产税、城市维护建设税、耕地占用税、土地增值税、车辆购置税、车船税、印花税、契税、烟叶税、关税、船舶吨税等,其中前16个税种由税务部门负责征收,而关税和船舶吨税由海关征收,进口货物的增值税、消费税由海关部门代征。 备注: 1、税法课本书中有16个税种,未包含烟叶税和船舶吨税。 2、烟叶税:2004 年6月,财政部、国家税务总局下发《关于取消除烟叶外的农业特产农业税有关问题的通知》(财税[2004]120号),规定从2004年起,除对烟叶暂保留征收农业特产农业税外,取消对其它农业特产品征收的农业特产农业税。2005年12月29日,十届全国人大常委会第十九次会议决定,《农业税条例》自2006年1月1日起废止。至此,对烟叶征收农业特产农业税失去了法律依据。2006年4月28日,国务院公布了《中华人民共和国烟叶税暂行条例》,并自公布之日起施行。烟叶税其实是2006年开征的新税种,就是应对农业特产税取消而设立的一个税种。 纳税人:在中华人民共和国境内收购烟叶的单位为烟叶税的纳税人,一般意指从烟农那里收购烟叶的烟草公司。

纳税对象:烟叶税的纳税对象是指晾晒烟叶和烤烟叶。 计算方法:烟叶税的计税依据是烟叶收购金额(收购金额=收购价款× (1+10%),税率为20%;计征方法是应纳税额=烟叶收购金额×税率。10%为支付价外补贴。 烟叶税和消费税属于两种不同的税。消费税税目中:烟是指以烟叶为原料加工生产的产品,不论使用何种辅料,均属于消费税的征收范围。烟叶和烟的区别。 3、船舶吨税:是海关代表国家交通管理部门在设关口岸对进出中国国境的船舶征收的用于航道设施建设的一种使用税。 船舶吨税是一国船舶使用了另一国家的助航设施而向该国缴纳的一种税费,专项用于海上航标的维护、建设和管理。根据《中华人民共和国海关船舶吨税暂行办法》和《船舶吨税征收管理作业规程》,船舶吨税由海关代交通部征收,海关征收后就地上缴中央国库。 船舶吨税由船舶使用人(船长)或其委托的外轮代理公司为纳税人。 船舶吨税以船舶注册净吨位为计税依据,净吨位尾数不足0.5吨的不计,达到或超过0.5吨的按1吨计。 4、固定资产投资方向调节税:从2000年起暂停征收,自2013年1月1日起废止了该税种,这意味着,从2013年起,我国现有税种将由19种减少到18种。

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