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BORRI UPS检查确认表

BORRI UPS检查确认表

B1031 4033 UPS 检查确认表

序号 项 目 周 期

备 注

1 定期巡视 UPS每天至少巡检1次,变配电设备每星期检查1次 特殊重点设备增加巡视

2 定期清洁 UPS 每季度清洁一次

3 放电测试 UPS每季度组织一次放电试验,放电时间在负载不大于设备功率50%情况下,放电时间不小于30分钟。

UPS 在进行放电操作时

尽量带最大负载进行。

二、检查内容 序号

检查项目

检查内容

确 认

存在问题及处理情况1 UPS 巡视检查 工作状态正常,即整流器向逆变器供电并对电池组充电,由逆变器通过逆变静态开关(SSI)输出向负载供电如下图。

2

3 LED1 绿灯亮=市电正常,否则灯灭.

4 LED2 绿灯亮=旁路电源正确,否则灯灭.

5 LED3 绿灯亮=整流器工作正常

红灯亮=整流器故障

6 LED4 绿灯亮=电池工作正常

绿灯闪烁=电池放电或电池检测 橙色灯闪烁=电池开关断开 红灯亮=电池检测失败

7 LED5 绿灯亮=逆变器静态开关闭合,否则灯灭 8 LED6 橙色灯亮=旁路静态开关闭合,否则灯灭 9 LED7 绿灯亮=对负载供电

橙色灯亮=输出开关断开

10 LED8 橙色灯亮=维修旁路开关闭合,否则灯灭 11

LED9 红灯亮=启动紧急停机操作(紧急停机)

市电正常情况:1、2、3、5、7号等亮(绿色),4号绿灯亮(市电正常状态没有电池放电时),其余灯不亮。

市电停电电池放电时:5、7号等亮(绿色),4号灯闪烁(橙色);其余灯不亮。

确认领导: 单位专职人员: 运行管理单位:

施工前HSE准备工作检查确认表(两书一表)

施工前HSE准备工作检查确认表编号: 填表日期: 工程名称xxxxx开工时 间 2013.3.15 竣工 时间 2014.6.30 承包单位xxxx集团有限 公司 HSE负 责人 xxx 联系 电话 1318851xxxx 监理单位xxxx工程管理 有限公司 监理负 责人 xxx 联系 电话 1322457xxxx 建设单位中国xxx总厂 项目负 责人 xxx 联系 电话 项目安 全员 xxx 联系 电话 1804290xxxx HSE负 责人 xxx 联系 电话 1330429xxxx 检查内容自检情况 监理检查 情况 DAC检查情 况 1. 企业是否持有有效的 安全生产许可证 2. 各级安全生产责任制 及项目安全管理、现 场文明施工组织机构

是否建立,并足额配 置了专职安全生产管 理人员 3. 项目经理、安全员、 特种作业人员是否具 备相应的上岗资质 (提供相关资质证复 印件) 4. 是否已编制工程项目 HSE管理实施程序、 各项施工安全规章制 度,并经DAC 环安部 审查合格。 5. HSE教育培训制度是 否建立,施工前HSE 教育培训计划是否已 落实,所有施工人员 是否经过培训并考核 合格 6. 是否已仔细阅读DAC 《外包工程承包商工 安、环保管理规 定》,并签署“承包 商HSE承诺书” 7. 总包商和分包商的安 全责任是否明确,双 方是否签订了安全施 工协议书

8. 承包商是否已为其所 有在我司施工现场工 作的员工购买了医疗 及工伤保险(提供相 关复印件) 9. 是否有特殊岗位(如 起重、高处作业、餐 饮岗位等)职工身体 健康检查记录 10. 是否为其员工配备了 合适的个人防护用品11. 施工方案是否已制 定,是否对施工工程 做了风险分析,并制 定了施工安全防范措 施;对危险性较大的 工程是否编制安全专 项施工方案 12. 施工安全事故应急预 案是否编制和审批13. 拟进入施工现场的机 具、机械设备的性能 和完好性检验、试验 记录(出厂合格证、 维护保养记录、试验 记录、检定证明或年 检证明)是否完整14. “五牌一图”等各种 图是否齐全、规范15. 符合安全技术标准规 范要求的其他方面

工程开工前检查表.doc

工程开工前检查表项目名称: 施工单位: 检查日期: 检查人员: 序号1 2 3 检查项目主要内容检查结果企业资质及企业安全生产许可证 安全管理人员是否与投标人员相符 管理人员 项目经理安全资格证 及项目组 安全管理人员安全资格证 织架构 项目经理是否到位,且人证合一 (* ) 专职安全管理人员是否按工程规模配备到位 是否设置质量与安全管理部门 安全组织机构建立情况(组织机构、主要负责 人及其职责) 专职安全管理人员的人数、工种及持证上岗情 况 特种作业人员的人数、工种及持证上岗情况 机械设备到场情况(数量、外观检查) 机械设备机械设备证件管理情况(备案、年检、手续、 准备行车记录、维修保养记录) 机械设备性能检查(设备完好率、安全制动装 置) 特种设备是否符合国家规定 方案施工组织设计方案及相关专项方案是否审批 * 安全文明施工管理程序建立及上报情况

4安全文明项目安全管理专项方案、应急预案编制及上报施工管理情况 程序及项安全管理及文明施工策划是否批准 目安全管* 其他安全管理文件的编制及上报情况(安全管 理专项方理制度、安全奖罚制度、安全会议制度、安全 案准备培训制度、消防安全管理制度、临时施工用电 管理制度、人员进出门管理制度 证件办理人员证件办理情况 5 (* )设备证件办理情况 *安全投入计划(总体计划、年计划、月计划)安 全物资准备情况(个人劳保用品、安全用品、 6安全计划安全及文明施工标牌、应急物资等)高 风险作业计划 安全专项方案编制计划 *三级安全教育开展状况 工程管理人员安全责任与分工 安全教育施工班组日常安全技术交底和合同安全条款培 7 培训训 *特殊工种安全教育 应急救援教育培训 安全措施是否到位、安全防护是否符合标准 现场临建安全及保建状况 现场安全场地是否围护、是否符合标准 8 条件施工场地排水 厕所 建筑垃圾堆放场地是否明确

火灾自动报警系统日常检查及定期检查表

火灾自动报警系统日常检查及定期检查表 系统区域名称检查人检查日期主设备型号数量运行状态检查项目、质量标准、方法、依据及要求 序号 检查 类型 检 查 设 备 检查项 目 检查方法质量要求检查依据 检查结果 存在 问题 合 格 不 合 格 日 常 定 期 1 ● 探 测 器探测器 消防主机信 息检查 探测器无堵塞、无灰尘、无紧急维 护警报。 2 ●●指示灯目测每次点亮时间应不小于0.25s,且 探测器清洁。 GB 16806.7-20 0X(4.3.2.4 ) 3 ● 功能测 试用火灾探测 器试验器向 探测器施加 火灾模拟信 号 当监视区域发生火情,其烟雾响应 参数达到预定值时,探测器应输出 火灾信号,并保持至被复位。 DB 15/353-200 4(2.3.7) 4 ●用火灾探测 器试验器向 探测器施加 火灾模拟信 号 红色报警确认灯应点亮,并保持至 被复位。 DB 15/353-200 4(2.3.7) 5 ●●手 动 报 警 按 钮 外观目测 手动报警按钮牢固、完好,有明显 标志便于操作,且已清洁干净。 DB 15/353-200 4 (2.4.1) 6 ●功能检 查 测试 按下手动报警按钮,报警按钮应输 出火灾报警信号,直到启动部位复 原,报警按钮方可复位 DB 15/353-200 4(2.4.3) 7 ●● 区 域 报 警 控 制 器外观检 查 目测稳定、牢固,清洁干净 8 ●●指示灯目测控制设备设绿色的主电源指示灯。 当在主电源的支持下工作时,该指 示灯点亮。 GB 16806 200X(4.1.2 .1) 9 ●●提示音试听控制器应设故障音响器件,当有故 障发生时,故障音响器件发出故障 声。 GB 16806 200X(4.1.2 .4) 10 ●显示器目测控制器在发现故障或火警时,将显 示故障设备或报警设备的地址。 GB 50116-98(6 .3.1.3) 11 ●蓄电池测试其容量应满足火灾报警控制器,正 常工作24h后在最大负载下工作 30min。 GB 50116-98(9 .0.2) 12 ●消音、复测试控制器实现其监管报警状态的消GB

首件确认管理程序(含表格)

首件确认管理程序 (IATF16949/ISO9001-2015) 1.0目的 本程序是为了规范样品的首件确认的管理控制,确保来料检查时准确性,符合性;并做为来料检验有据可依目的。 2.0适用范围 适用公司所有零部件的首件确认,管理都须按此程序执行。它包括新机型的零部件;新供应商提供的样品;量产改善工艺或改善质量问题的物料以及原供应商停止采购后再次使用的材料等等。 3.0定义 3.1新零部件:对新型机种产生的零部件或新增配的零部件及颜色改变的外观件。 3.2新供应商提供首件:资材部开发的新供应商提供的零部件进行的确认及封样。 3.3 变更的零部件: 已量产的零部件因市场上客户的需求或公司内部质量改善需进行的变更料件。 3.4长时间未送货的合格供应商再次第一次进料须进行相关的确认和封样;如下: 电子类零部件若三个月未进料;五金&塑料零部件若5个月未进料都须提交制造技术部做确认和封样工作。 4.0职责 4.1开发部:负责对新产品产生的零部件和电器类产品进行封样和承认。

4.2检测中心:负责对已批量产品的设计变更、供应商变更、新供应商等提供的样品进行封样、试装 和工艺性进行确认及承认工作。 4.3资材部:根据开发部和制造技术的要求,负责对新零部件和变更零部件进行打样。 4.4 品保部:参与尺寸测试、确认,承认样品并对样品进行管理、保存、更换、报废等。 5.0工作流程及内容

6.0过程绩效指标 7.0相关支持性文件 《产品的防护和标准》 《设计变更控制程序》 8.0质量记录 《首件样品提交/评估报告》 首件样品检验报告 表.xls 《物料试装情况表》 试产物料使用跟踪 单.xls 《零部件试制通知单》 《试验委托单》 过胶机测试试验委 托书.xls

生产首件的确认标准

生产首件的确认标准 1. 目的. 通过对生产过程中各生产工序的首件样品进行确认,以避免批量生产时发生错误. 2. 范围. 适用于本公司每次量产时各工序生产首件和在批量生产过程中发生换人,换料,换机,换模,调机及改变生产工艺后的首件样品的确认. 3. 权责. 3.1生产部负责对首件样品的制作,自检.并通知相关部门对首件样品进行确认. 3.2品保部、工程部负责对所有产品首件样品的确认. 4. 内容. 4.1首件产品的种类: 4.1.1所有产品及新产品及有要求更改的产品。(包括客户提出的更改及公司内的工艺更改等情况) 4.1.2在生产过程中发生换人、换料、换机、换模、调机情况下生产的产品. 4.2生产部制作首件及自检. 4.2.1针对4.1.1中提到的老产品在正式量产前,生产作业员必须在组长或班长以上人员的指导下做出1PCS首件样品,必要时,可拿客户承认的样品到现场做生产指引; 4.2.2 针对新产品及变更后的产品,正式量产前,必须由组长亲自制作3PCS成品首件样品,此<<首件检查通知单>>用黄色与老产品以示区别. 4.2.3首件样品制作好后,作业员自检后填写<<首件检查通知单>>,知会生产组长对首件进行确认后交生产主管确认,首件样品合格后,再交品管部、工程部,对首件进行确认,具体要求见4.3 4.2.4发现首件异常时,应及时作出相应处理.若无法解决时,要立即通知品管部和工程部协助处理。 4.3 首检确认 4.3.1所有产品同一订单首件确认按以下步骤进行: (1)由生产部班组长交品管部IPQC进行确认,对于新产品,IPQC须汇报告给品管主管,品管主管须及时要求工程部门一起作首件确认,并要求用客户承认合格的样品做参照,合格后签名确认。 (2)此首件合格样品必须保留,生产部须在样品上贴上标签,填上以下内容: 制作人员签名;组长或指导人员签名;IPQC、工程部人员签名;确认时间。 (3)首件合格后,作业员按此首件样品进行生产; (4)如首件不合格,IPQC指出相应不良情况,并在<<首件检查通知单>>详细记录相关问题,由生产部重新制作首件样品后再提交按以上程序进行; 4.4 首件确认时一些问题的解决: 4.4.1 首检中,若生产部与品管部意见不符时,由品管部知会工程部根据产品标准与要求判定,并说明理由,最终由工程部判定,由QC在<<首件检查通知单>>中进行记录; 4.4.2若工程部不能判定时,立刻通知业务部,由业务部与客户沟通得到相关信息以作再次有效判定,相关信息由业务部书面通知工程部,再按上述程序进行判定并进行记录; 5.相关表单; 5.1 <<首件检查通知单>>

装置开工验收条件检查确认表

装置开工验收应具备的条件 01、经批准的开工方案已向操作人员交底,并针对相关人员进行考核,考试成 绩存档。 02、重点步骤已实行“看板”或“上墙”管理。 03、事故处理预想方案已制定并落实。 04、车间开工指挥系统已落实,干部已值班上岗,并建立例会制度。 05、岗位责任、巡回检查、交接班等制度已恢复执行。 06、化验分析准备工作已就绪。 07、检修项目已通过检查验收,施工现场工完料净场地清设备试压、换热器复 位、设备封人孔、大机组封盖均有检查记录,压力容器、管道鉴定结果存档。 08、单机试车工作结束、试车记录存档。 09、设备处于完好备用状态。 10、安全阀调校定压结束,定压卡记录齐全现场已安装就位铅封完好,并专人 检查确认处于使用状态。 11、吹扫、清洗、气密、置换均已完成,并签字确认。 12、现场温度计压力表等一次仪表均已校验合格安装就位并经计量员签字确认 13、仪表联校完成,在线分析仪表具备使用条件。 14、联锁调校完毕摘除及投用已审批。 15、“三剂”化学品准备齐全,“三剂”填装完毕并有检查记录。 16、化工原材料准备齐全。 17、润滑油(脂)准备齐全设备已经润滑。 18、备品备件齐全。 19、指挥通讯联络系统运行可靠,畅通无阻。 20、安全、消防、急救系统已完善,其中(1)消防车辆已现场值班,(2)岗位 消防器材、气防护具备齐,人人会用,(3)消防泡沫站、汽幕、水幕以及烟气报警可燃气体有毒气体监测器已投用,(4)现场人员劳保用品穿戴符合要求、职工急救常识普及,(5)防爆工具准备齐全,特殊部位已做好安全措施。 21、盲板有专人管理有拆装记录台账并现场挂牌。 22、装置内“三废”预处理设施已投用,工业水装置具备投用条件。 23、供排水系统已正常运行(1)水网压力流量水质符合工艺要求,供水稳定, (2)循环水系统预膜合格运行稳定,(3)化学水、消防水、冷凝水、排水系统均已投用运行可靠。 24、供电系统平稳运行,(1)双电源双回路供电,(2)仪表电源稳定运行,(3) 事故发电机处于备用状态,(4)电气值班人员已上岗。 25、蒸汽系统已平稳供给,压力、温度符合要求。 26、供氮供风系统已运行正常,按要求供给合格氮气、工业风、仪表风。 27、物料储存系统处于待用状态。 28、保运工作已落实,(1)保运范围、责任已划分,(2)保运队伍已组成,(3) 保运设备、工器具已落实,(4)仪、电、钳、修人员已上岗。 29、火炬系统吹扫置换合格已经投用。 30、燃料油(气)、氮气已引进装置并签字确认。

首件确认流程书

最新版本生效日期

1.目的 为更好的确保每批订单在生产过程中能顺利完成该产品,特制定本程序进行规范化管理,提前防范。 2.适用范围 适用于本公司制程生产过程中任何订单首件/首批确认流程。 3.职责 3.1生产部负责首件制作及送检,品质IPQC参与制作 3.2品质部.,工程部,生产部,.负责组织首件确认、生产时质量标准落实监督,确认 包括原材料、尺寸、工艺制作方法、上下道工序组装适配。 3.3工程部负责新产品及配合旧产品异常时首件确认 3.4首件确认不合格或首件未经确认擅自生产,出现质量异常直接由生产责任者负 责 3.5首件确认失误或首件未确认完便生产,造成质量异常由相关确认者负责。 4. 操作说明 4.1 品质收到生产送检首样根据产品图纸、BOM、样品、检验标准等资料标准对照 首检项目逐项进行确认,进行首样确认时必需通知《品质部. 工程部. 生产部》三方一起进行确认。 4.2《品质部. 工程部. 生产部》在进行确认中发生品质异常问题,由工程给出书 面改善意见标准。 4.3如确认首件过程中出现标准不统一或无法判定结果,最后由总经办高层裁决。 首样确认完毕,生产主管要按标准要求来作业。 4.4对通过的型号开始安排进行首批确认,对不合格型号按改善意见重新制作合格 样或返修合格再次送检确认。

4.5生产必须等首件确认合格后方能进行批量生产,以免造成不必要返工浪费。4.6首件确认后,IPQC第一时间到各工位确认生产产品质量与标准要求是否一致、 是否按首样样板生产首批确认。 4.7确认合格首件需先放在首件放置处,直到首批/批量生产完毕后才流入下工序 或包装 4.8 每批订单首件需生产4-8个箱体作为首批确认对象。 5.相关支持文件 5.1《IPC-610-D》 6.相关记录 6.1 《装配首件样机确认表》 6.2 《品质异常单》

开工报告附件分部分项工程开工安全生产条件申请检查表V级浅埋

附表: 隧道右线V级浅埋钢支撑分部、分项工程 开工安全生产条件申请检查表监表承包单位:合同号

安全生产保证体系附件一: 一、安全生产保证体系 按GB/T28001-2001管理体系要求,建立安全生产管理体系,组建安全生产管理机构,为安全生产提供充足的资源,建立完善的安全管理制度并保证实施,建立和落实岗位安全职责。 二、安全生产组织机构及安全职责 (一)安全生产组织机构 严格按安全生产管理体系,制订管理程序,明确各职能、层次的职责,制定完善的保证措施。组建安全生产管理委员会,成立以项目经理为组长的安全管理组织机构。项目经理为安全生产的第一责任人,全员参与,使安全工作制度化、经常化,贯穿施工全过程。项目部设置专职安全工程师,负责协调处理现场的安全事宜。安全生产组织机构详见图1。 (二)安全生产主要人员和部门职责 为了贯彻执行安全生产方针,在开工前建立以岗位责任制为中心的安全生产责任制,责任明确到人,奖罚分明。项目经理定期进行安全检

查。 1、项目经理作为安全生产的第一责任人,对整个施工过程的安全负主要责任。 2、项目副经理对施工安全负直接领导责任,具体组织实施各项安全制度和安全措施。 3、项目总工程师负责组织安全技术措施的编制和审核,以及安全技术的交底和安全技术教育。 4、设置专职安全工程师,负责协调和处理现场的安全事宜。 对本作业区内施工过程、各作业队长对本作业区内安全生产负责,5.的安全负主要责任。 6、安全管理部门主管负责组织安全操作规程、细则、制度的编制和审核,制定切实可行的安全技术措施和安全技术交底,组织施工人员学习并督促、检查和落实。 7、各施工管理人员对分管施工范围的施工安全负责,认真落实安全操作规程、细则、制度和措施。 8、安全生产机构人员职能分配见表1。 表1 安全生产机构人员职能分配表

检查确认表ok

系统试运条件检查确认表 嘉定区再生能源利用中心工程#1、#2机组 专业:热控系统名称:DCS通电及系统复原序号检查内容检查结果备注 1计算机设备的环境温度、湿度和清洁度应满足设备运行的要求 2电子设备室、控制室等照明、空调、消防能正常投运3所有电源回路的电源熔丝应符合设计要求 4各控制柜、I/O柜的柜号、名称标志明确,并内附端子排接线图 5各控制柜、I/O柜的接地线、电源线、照明线应连接完好、正确、牢固,附件齐全、完好 6由现场进入控制柜、I/O柜的信号线应屏蔽接地7DCS的绝缘电阻、接地电阻应符合要求 8现场控制站机柜内各连接电缆与接线应连接完好、正确、牢固、美观 9现场控制柜间的网络通讯线应连接完好、正确、牢固10各工作站的计算机、打印机等的电源应连接完好 11各工作站与DCS网络交换机网络通讯线应连接完好、正确、牢固,操作台接地完好、正确、牢固 12DCS进线电源能正常供电,且电源品质合格 结论经检查确认,该系统已具备系统试运条件,可以进行系统试运工作。 施工单位代表(签字):年月日调试单位代表(签字):年月日监理单位代表(签字):年月日建设单位代表(签字):年月日生产单位代表(签字):年月日

嘉定区再生能源利用中心工程#1机组 专业:热控系统名称:DAS系统 序号检查内容检查结果备注1所有电源回路的电源熔丝 2模件的通道熔丝 3计算机设备操作员站、工程师站、打印机等设备 4电子设备间、工程师站和控制室控制通风装置 5连接电缆、导线的连接 6I/O模件 7系统通讯网络设备 8电缆的屏蔽层接地 9线路绝缘电阻 结论经检查确认,该系统已具备系统试运条件,可以进行系统试运工作。 施工单位代表(签字):年月日调试单位代表(签字):年月日监理单位代表(签字):年月日建设单位代表(签字):年月日生产单位代表(签字):年月日

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