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财务部各岗位绩效考核KPI指标大全.pdf

销售部kpi绩效考核表

销售部kpi绩效考核表 黄冈培护销售部KPI月绩效考核评估表月份: 部门: 姓名: 职务: 填 表日期: 考核项 目考核指标考核标准标准分值自评得分主管评分备注优秀(5分) 合格(2-4分) 不合格(0-1分) 工作态度(15分) 事业心工作一丝不苟勇于承担责任工作勤奋,责任心 较强,基本能完成日常工作工作敷衍、马虎、 责任不强 5 纪律性无违纪 现象本月有一次以上违纪现象本月经常有请假、迟到、早退等 违纪现象 5 主动性积极主动, 完成分内 分外工作工作较主动,基本能 主动完成本职工作工作被动,懈怠 5 综合素质(15分) 团队合作能力积极主动配合团队工作 乐于助人愿意配合,但需监督。不愿配合团队工作。 5 创新能力有魄力,善于创新并提高 工作效率能对工作进行改 进,很少有新办法工作没有创新,因循 守旧 5 理解能力能迅速掌 握分配的工作和新知识,理解深刻。能够掌握分配的工作和新知 识对分配的工作和新知识掌握慢,不得要领 5 合计: 30 考核项目考核指标考核标 准标准分值实际得分考核人备注优

秀(15-20分) 合格(10-15分) 不合格(0-10分) 工作绩效(70分) 销售业绩按时完成或超额完成本月销售计划 (20-25分) 基本能完成本月销售计划(10-20分) 不能完成本月 销售计划 (0-10分) 25 客户 测评 100,完成客户测评 (20-25分) 客户测评75%以上 (10-20分) 低于75,(0-10分) 25 客户回执及时与客户进行沟通(8-10分) 效果不十分明显(3-8 分) 低于70,(0-3分) 10 激励项(?10分) 客户测 评.客户回执.两项完成率 10 合计: 80 说明:工作态度和综合素质 项:一. 4项全优加5分二. 5项全优加6分三. 6项全优加8 分备注:此标准适用于销售部全体人员 + 注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索 销售部kpi绩效考核表。

财务部各岗位KPI指标考核表

财务部岗位KPI指标考核表 财务经理KPI指标考核表 员工姓名:所属部门: 上级主管:考核年月:年月 考核项 目考核内容 标准 分值 自我 评分 上级主管 考核评分 账务处理财务报表完成率10 财务报表审核及时率10 财务报表、会计核算错误率10 部门管理财务计划完成及时率10 财务培训计划的完成率或培训的参与度 5 成本公司成本控制达成率10 财务成本支出控制率10 固定资产有效监管和台账完整率10 日常工作会计凭证的完整率10 清算工作的及时率、准确率10 财务分析汇报的频率及满意度 5 考核评分 评分汇总100 人力资源部复核100 总经理审定结果100 指标说明因岗位职责较多,只选择了一部分有代表性的指标进行考核。权重说明考核各项指标比较均衡。 考核结果 核算说明 其他未尽考核事项,在通用KPI考核指标中有相应权重。 考核关键问题说明部分指标无法对相关工作职责进行量化考核,可以采取定性指标进行分级描述,从而确定其考核得分。 1、绩效考核等级:A(90-100分)、B(80-89分)、C(70-79分)、D(70分以下); 2、评分程序:员工自我评分→上级主管考核评分→总经理评分。

财务部岗位KPI指标考核表 会计KPI指标考核表 员工姓名:所属部门: 上级主管:考核年月:年月 考核项 目考核内容 标准 分值 自我 评分 上级主管 考核评分 账务处理财务报表编制的及时率、准确率10 帐目登记与核算的正确率10 相关所属帐目的的准确率10 税收处理税务申报的及时率、准确率10 避税的合理操作性、对企业所带来的具有长期的财务 影响率 10 成本成本控制达成率10 固定资产卡片记录的完整性及及时率10 日常工作会计凭证的缺失率10 清算工作的及时率、准确率10 领导对财务分析的满意度10 考核评分 评分汇总100 人力资源部复核100 总经理审定结果100 指标说明因岗位职责较多,只选择了一部分有代表性的指标进行考核。权重说明考核各项指标比较均衡。 考核结果 核算说明 其他未尽考核事项,在通用KPI考核指标中有相应权重。 考核关键问题说明部分指标无法对相关工作职责进行量化考核,可以采取定性指标进行分级描述,从而确定其考核得分。 1、绩效考核等级:A(90-100分)、B(80-89分)、C(70-79分)、D(70分以下); 2、评分程序:员工自我评分→上级主管考核评分→总经理评分。

各部门绩效考核表(KPI和_CPI)

生产中心KPI考核表 指标名称权重(%)考核标准考核方式考核频度得分统计 生产产值 15% 达到或超过公司既定目标万 产量计划完成率 20% 达到100%(完成生产产量/计划总产量) 产品质量合格率 15% 达到____% 安全事故发生率 10% 重大安全生产事故为0,一般性安全生产事故控制在____%以内 劳动生产效率 10% 达到%生产部门产量/员工 客户满意率 10% 无因生产进度或产品质量引起的客户不满 培训计划完成率 10% 考核期内达到100% 员工管理 10% 考核期内员工流动率控制在____%以内,满意度达到%

销售中心KPI考核表 指标名称权重(%)考核标准考核方式考核频度得分统计销售收入15% 考核期内销售收入达到____万元 回款率15% 考核期内货款回收率达到____%(已回收款额/总合同款额) 费用收益率10% 达到%(销售利润/ 各项销售费用总和) 销售增长率10% 达到____%(销售额比上年同期增长比率) 市场占有率10% 达到____%(公司市场销售份额/ 总市场销售份额) 销售计划完成率5% 按时完成销售计划,达到% 市场信息收集及 时、准确性 5% 开展市场调查,及时准确收集信息,形成市场调研报告 客户增长率10% 达到%以上,(考核期内新增客户/原公司总客户) 客户忠诚度5% 客户关系维护,客户满意率____%以上,客户流失率__%以下 客户培训指导覆 盖率 5% 考核期内达到____% 培训计划完成率5% 考核期内达到100% 员工管理5% 考核期内员工流动率控制在____%以内,满意率___%

物流中心KPI考核表 指标名称权重(%)考核标准考核方式考核频度得分统计成本控制10% 同等条件下,降低采购成本 采购总费用10% 做好费用的上报和审定,控制在预算之内 采购质量达标率15% 达到____%(采购质量合格数/总采购数) 采购及时性15% 采购及时,储备充足,能很好地满足生产 采购计划完成率10% 采购计划合理有效,可行性强,完成率达到% 办公用品管理10% 办公用品采购、发放及时 物流供应及时性10% 货物供应及时,调配合理,及时性达到%以上 供应商开发维护5% 能不断开发采购渠道,并与供应商维护良好合作;做好供应商记录和归档; 客户满意度5% 供货和服务及时,态度友好,使客户满意,达到___% 培训计划完成率5% 考核期内达到100% 员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内,满意率达到____%

绩效考核KPI指标大全59323

第一节总经理 考核指标 指标类别指标项考评上报/内容考评方法考评主体 绩效任务绩效80% 销售收入10% 保证公司年度经营 目标的实现 是否达到董事会下达的 销售收入指标 董事会利润额10% 满足股东盈利性要 求 是否达到董事会下达年 度利润指标(否决性指 标) 董事会市场占有率10% 保证长期利润的实 现 是否达到董事会下达的 市场占有率的指标 董事会应收账款10% 保证合理的现金流 量,防止财务危机 应收账款周转率=销售 收入/当年平均应收账 款:大于次 董事会 重要任务完成率 10% 董事会下达的其他 任务,如上市等 任务目标与完成情况对 比 董事会 管理绩效10% 预算控制4% 保证公司预算的计 划性 不超过董事会批准预算董事会 关键人员流失率 3% 合格证公司人才的 稳定性 大学以上学历人员、中 级以上职称人员、主管 职务以上人员流失率低 于% 董事会 全员劳动生产率 3% 提高生产效率和经 营效率 劳动生产率(=销售收入 /全员人数)较上年提 高% 董事会 能力0%能力素质 董事会 副总经理、总工

第二节生产部副经理考核指标: 指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体 绩效任务绩 效 采购及时率 10% 及时供货,满足 生产需要 采购及时率=按时交货的 总值/计划采购的总值× 100%不低于% 总经理 产品供货及时 率10% 及时供货,提高 客户满意度 产品供货及时率=按时交 货的总值/计划交货的总 值×100%不低于% (否决性指标) 总经理 开箱合格率 10% 保证产品质量 开箱合格产品数量/交付 客户的产品总量×100% 不低于% 总经理废品率10% 降低生产过程 中的原材料浪 费 废品率=(生产投入—生 产产出)/ 生产投入× 100%不低于% 总经理 半成品库存周 转天数10% 降低材料、半成 品库存成本 库存周转天数=360天 /(材料/半成品/平均库存) 不高于天 总经理 重要任务完成 情况20% 公司下达的工 艺改造等重大 活动 期初确定里程碑(包括截 止时间、阶段性成果、质 量标准)期末检查是否按 期完成 总经理 预算制定、执行 情况 控制费用,降低 成本 是否按预算制度来使用 资金,是否有超预算的情 况 总经理 全厂有无重大 安全事故3% 保证生产过程 中的安全 期初确定死亡、重伤、轻 伤事故指标,年终考核确 定设备事故的损失金额, 年终考核(否决性指标) 总经理 管理绩 效 关键人员流失 率3% 保证公司的人 才稳定性 大学以上学历人员、中级 以上职称人员、主管职务 以上人员流失率低于% 总经理 下属行为管理 4% 严格管理下属 情况 所管辖部门出勤率、违规 事件数量 总经理 (人力资 源统计 数据) 周边绩 效5% 预算控制情况 4% 控制费用,降低 成本 是否按预算制度来使用 资金,是否有超预算的情 况 总经理 其他副 总经理

KA销售部绩效考核方案

销售部KA绩效考核方案一、销售部销售目标设定:

绩效额=级别基数*KPI得分/100。 月绩效总额=月基础产品*40+高价值产品*60 正价20元以上属于高价值产品。 二、督导/业务绩效核算: 1、督导/业务考核KPI: 2、督导/业务绩效核算: 绩效额= 2000*KPI得分/100。 月绩效总额=月基础产品*40+高价值产品*60 正价20元以上属于高价值产品。 3、适用范围: KA督导、攻坚队员、D类店业务。 售卖玉米黄40枚礼盒装的攻坚队按玉米黄绩效方案执行。 三、KA促销员绩效方案 1、月绩效:月度达成率<80%时,无月度达成绩效奖金;当目标达成率 ≥80%时,促销员的绩效计算方式为绩效基数*达成率,100%封顶。 月绩效基数为800元,达成率=当月销量/当月任务量。 有驻店促销员的门店当月任务低于吨的,无达成绩效。 2、终端提成:当月度达成率≥80%时,当月所有销量中礼盒、安全美味

系列、家庭装30枚提成为元/枚, 负毛利产品无绩效。 3、高端提成:高端产品提成元/枚(注:卖一枚提一枚)。 4、每月促销员绩效为:周绩效+月绩效+中端提成+高端提成。 大力度活动负毛利产品计入基础销量,缤纷田园、正大鲜鸡蛋等代加工产品、促销品、绑赠品不计入销量不合算提成。 四、根据公司销售业务进展,设置以下特殊奖励项, 1.特别奖:共计3000 元,其中: (1)提出合理化建议的、对销售有突出贡献的给予1000 元奖励。 (2)公司主推产品费用或其他激励 1400 元。 (3)销量前三名的促销员,分别奖励:300元、200元、100元。 2.高价值产品PK奖励:奖励基础是销量超吨时,每超吨奖励100 元;上不封顶。(此奖励标准在销量超过吨后次月自动作废重新修订) 五、按业绩表现确定业务人员升降级激励标准 升职标准: (1)、销量达到任务目标 20% 的业务提为副科长,销量销量达到任务目40% 的副科长提为正科长,销量销量达到任务目60% 的正科长提为副经理,销量销量达到任务目80% 的的副经理提为正经理。(销量要连续三个月达到) 降职标准: ⑴前3个月的均量为基础量,低于基础量的扣除绩效的20%, 季度完成量低于基础量的主管降职。 ⑵前3个月的均量为基础量,季度基础量与季度完成量比较, 按增长量增长率双向排名,后两名提出警告,并处罚主管 1000元,连续两个季度后两名的降职。 六、试用范围:KA 全体人员。 七、本办法自年 9 月1 日起试行,试行至年12月3 日截止。

财务部绩效考核方案

财务部绩效考核方案 一、目的 通过对员工一定时期的工作绩效、工作态度和工作能力的考核,把握每一位员工的实际工作状况,为员工培训、工作调动,以及提薪、晋升、奖励、表彰等提供客观可靠的依据。通过这些评价指导员工有计划地改进工作,促进企业和员工共同发展。 二、原则 1、客观公正原则 2、明确化,公开化 3、及时反馈 4、保证信度和效度的原则 5、业绩改进原则 三、适用范围 本方案适用本企业所有财务部人员。但不包括以下几类: (1)因公休,工伤,疾病,请假等原因,考核期间出勤率不到20%的员工。 (2)虽然在考核期任职,但考核实施日已经退职者。 (3)其他特殊情况。 四、绩效考核小组成员 绩效考核委员会负责绩效考核的实施工作,人力资源部门协助其进行具体的考核。绩效考核委员会的具体组成人员有:总经理,人力资源部经理,人力资源部一般工作人员。

五、考核实施 财务部经理绩效考核表 姓名岗位经理任务期间 考核项目考核指标指标定义考核目标分值评分标准得分 满意度财务满意度相关部门对财务部门工 作的满意度 85% 5 每少3个百分点扣1 分,每增3个百分点 加1分 费用分析报告报告及时率 及时向上级提供公司及 部门费用报告表 100% 10 每迟延两天扣1分 及时性财务结算及时 性 不得延期结算。100% 5 每迟延两天扣1分 工资及考核奖 金及时率 每月15日前发放上月 工资,每月20日前发放 绩效奖金 100% 5 每迟延两天扣1分回款及时率 实际回款额/应回款额 *100% 95% 5 及时向上级汇报回 款额 合法性工作合法性财务审批合法单据/财 务审批全部单据*100% 100% 10 每少1个百分点扣1 分 资金管理资金管理制度严密,资金安全有保障, 100% 10 直接上级的评价核算管理核算简单清楚,手续齐备,财务安全高效100% 10 直接上级的评价税收筹划合法,省税. 100% 5 直接上级的评价财务管理 制度制度科学,可行性强,不断补充完善 100% 10 直接上级的评价 资产管理记录清晰,及时知道资产状况,定期盘 点,保证账实相符 100% 10 直接上级的评价 预算管理做好财务预算及资金预算,保障实施100% 5 直接上级的评价 团队管理部门内部合理 分工 各司其职,工作内容不交 叉重复100% 5 直接上级评价下属满意度下级对上级考核表100% 5 每低5%扣1分 合计100 -

(KPI绩效考核)房地产公司绩效考核指标大全(品质)

(KPI绩效考核)房地产公司绩效考核指标大全

XX房地产开发有限公司绩效考核指标汇总 XXXX管理咨询公司 二零零三年九月

目录 第一部分高层考核指标1 常务副总经理考核指标1 行政副总经理考核指标2 副总经理(租赁、拆迁)考核指标3销售副总经理考核指标4 总经济师考核指标5 总会计师考核指标6 总建筑师考核指标7 总工程师考核指标8 分公司经理考核指标9 第二部分业务部门考核指标10一、市场部考核指标10 市场部部长考核指标10 项目研究考核指标11 计划统计考核指标12 二、规划部考核指标13 规划部部长考核指标13 技术审核考核指标14 规划管理考核指标15 市政管理考核指标16

三、预算合同部考核指标17 预算合同部部长考核指标17 材料设备管理考核指标18 工程合同预结算考核指标19 四、总工办考核指标20 总工办主任考核指标20 技术管理考核指标21 五、分公司考核指标22 分公司管理副经理考核指标22 分公司生产副经理考核指标23 分公司工程技术专责考核指标24分公司项目工程管理考核指标25分公司市政管理考核指标26 分公司财务会计考核指标27 分公司出纳考核指标28 分公司生产计划统计考核指标29分公司预算合同考核指标30 销售主管考核指标31 分公司办公室管理考核指标32 分公司办公室行政事务考核指标33六、销售中心考核指标34 销售中心主任考核指标34

销售中心副主任考核指标35销售中心销售策划考核指标36销售中心销售管理考核指标37销售中心代办专员考核指标38销售中心前期管理考核指标39销售中心财务会计考核指标40销售中心出纳考核指标41 第三部分职能部门考核指标42一、党委办公室考核指标42 党委办公室主任考核指标42党委办公室干事考核指标43工会主席考核指标44 二、总经理办公室考核指标45 总经理办公室主任考核指标45文秘考核指标46 档案管理考核指标47 公共关系管理考核指标48三、人力资源部考核指标49 人力资源部部长考核指标49薪酬管理考核指标50 人事管理考核指标51 培训发展管理考核指标52

财务部门kpi绩效考核

财务部门kpi绩效考核 财务部作为一个企业中进行资金管理的部门,是企业的心脏,必须做好财务部员工的绩效考核工作,提高员工工作效率,激发员工工作潜能。财务部绩效考核指标是指按照一定的标准,采用科学的方法,对员工的品德、能力、工作态度及工作绩效进行综合的检查和评定,以确定其工作业绩的管理方案。 财务部绩效考核指标包括经理、会计、出纳、会计师等不同岗位的绩效考核指标,为各企业财务部制定相应的绩效考核指标提供参考。 姓名部门财务部考核日期工号岗位会计绩效分数100结构序号要素目标达标率项目权重要素内容测评参照标准每项结论得分备注不合格基本合格合格良好优秀业务指标(80%)1内账财务报表准确率、及时率每月5日100%10%内账财务报表提交的准确率、及时率(每月5日提交报表)延迟2天(含)以上延迟1天每月5日完成财务合并报表(准确、及时)提前完1-3天提前3天以上101、合格=10分2、良好=11分3、优秀=12分4、基本合格=8分5、不合格=6分1、提交日期:9月5日2、数据修改:处3、内容完成程度:2税收申报准确率、及时率每月8日100%10%税收申报的准确率、及时率(每月8日以前申报)每月超过10号完成每月9-10号完成每月8日完成财务合并报表(准确、及时)每月5号完成每月1-4号完成101、合格=10分2、良好=11分3、优秀

=12分4、基本合格=8分5、不合格=6分1、提交日期:9月8日2、数据修改:处3、内容完成程度:3日报表单及时性、准确性差错不超过2笔100%10%每日收发“日销售、入库清单传递表”、“每日收付核对表”差错超过5笔以上差错超过3笔以上差错不超过2笔差错不超过1笔准确无误10合格=10分良好=11分优秀=12分基本合格=3分不合格=0分差错:笔4利润分析正确率差错不超过2笔100%5%每月进行产品销售和其他业务收入的计算和结转主营业务成本和费用,正确计算利润差错超过5笔以上差错超过3笔以上差错不超过2笔差错不超过1笔准确无误5合格=5分;良好=6优秀=7分基本合格=3分不合格=0分差错:笔5税务处理合理性每月25日100%10%每月25日平衡公司的增值税销项、进项金额及应交税金金额,交财务经理平衡税收延迟2天(含)以上延迟1天25日完成提前完1-3天提前3天以上10合格=10分;良好=11分优秀=12分基本合格=3分不合格=0分处理日期:8月25日6工作完成及时性每日监督100%10%每日负责出纳员划款的审核和付款、每月会计凭证的装订和保管工作延迟2天(含)以上延迟1天每月18日完成(准确、及时)提前完1-3天提前3天以上10合格=10分;良好=11分优秀=12分基本合格=3分不合格=0分完成日期:月日7工作完成及时性每月8-12日100%5%每月负责审核出纳编制的“银行余额调节表”延迟2天(含)以上延迟1天每月8-12日完成(准确、及时)提前完1-3天提前3天以上5合格=5分;良好=6分优秀=7分基本合格=3分不合格=0分

KPI核指标库大全

30个行业绩效考核指标库大全绩效考核指标大全

目录 第1章绩效指标设计与绩效考核 第2章高层管理人员绩效考核 2.1 董事会关键绩效考核指标 2.2 监事会关键绩效考核指标 2.3 总经办关键绩效考核指标 2.4 总经理绩效考核指标量表 2.5 生产总监绩效考核指标量表 2.6 营销总监绩效考核指标量表 2.7 客服总监绩效考核指标量表 2.8 行政总监绩效考核指标量表 2.9 生产总监绩效考核方案 2.10 销售总监绩效考核方案 2.11 财务总监绩效考核方案 第3章战略管理人员绩效考核 3.1 战略规划部关键绩效考核指标 3.2 企业管理部关键绩效考核指标 3.3 战略规划主管绩效考核指标量表 3.4 企业管理主管绩效考核指标量表 3.5 战略规划部经理绩效考核方案 3.6 企业管理部经理绩效考核方案 第4章技术研发人员绩效考核 4.1 技术部关键绩效考核指标 4.2 研发部关键绩效考核指标 4.3 技术部经理绩效考核指标量表

4.4 研发部经理绩效考核指标量表 4.5 技术研发人员绩效考核方案 第5章采购供应人员绩效考核5.1 采购部关键绩效考核指标 5.2 供应部关键绩效考核指标 5.3 采购部经理绩效考核指标量表 5.4 供应部经理绩效考核指标量表 5.5 采购人员绩效考核实施方案 第6章生产工艺人员绩效考核6.1 生产管理部关键绩效考核指标 6.2 工艺管理部关键绩效考核指标 6.3 生产车间主任绩效考核指标量表 6.4 生产车间班组长绩效考核指标量表6.5 生产车间班组长绩效考核方案 第7章产品质量人员绩效考核7.1 产品管理部关键绩效考核指标 7.2 质量管理部关键绩效考核指标 7.3 质量经理绩效考核指标量表 7.4 质控主管绩效考核指标量表 7.5 产品经理绩效考核方案 第8章设备管理人员绩效考核8.1 设备动力部关键绩效考核指标 8.2 设备能源部关键绩效考核指标 8.3 设备维修部经理绩效考核指标量表8.4 设备采购部经理绩效考核指标量表8.5 设备采购人员绩效评估方案 第9章运输配送人员绩效考核9.1 运输部关键绩效考核指标

营销部全套绩效考核表

绩效考核表 部门:事业部岗位:总经理被考核人:考核时段:考核人:

指标名称目标考核标准实际值得分考核模块权重数据来源 界定:销售目标完成率 =月度或季度实际销售业 该指标根据公司年度季度销售目标,绩÷月度 / 战略目标分解制定,指标必须由常务副总裁与销售目标 总裁核准。100%30财务报表完成率计分标准: 1、销售目标完成下降1%扣 2 分, 销售目标完成率< 75%不得分。 2、销售目标完 分,不设上限分数。 2 成上升 1%加 15%,但不包括制造销售净利率标准为界定: 系统成本控制不达标在内,生产成本控制标准净利率控制按产销责任书执行。10100%达标率计分标准:净利率控制率下降 1%扣 2 分,净利 不得分。率控制达标率< 6% 关界定: 1、销售回款指根据公司销售回款政策与键客户销售信用额度为依据或销售合同规定的期指 月度实际销售回款金 = 2、销售回款达成率限。销售回款达标销售回款98%10分析表成率额÷月度销售总金额。 1%扣 2 分,销销售回款达成率下降计分标准: 不得分。 90%售回款达成率<KPI 25%,具体操作按年界定:促销占总销售量的≤ 度产品促销预算与临时促销政策,促销方案必财务促销市场推广与 25%≤须通过常务副总裁与总裁审批。10分析

表促销控制率1%扣 2市场推广与促销控制率上升计分标准:分,扣完为止。界定:根据公司年度对差旅费用、开发调研各事业部费等预算与相关财务制度为依据。事业部费 成率100% 5 用控制达计分标准:各事业部费用控制达成率上升用分析表扣1% 2分,扣完为止。界定:根据公 司的年度营销策略及市场调研(竞争对手与我司的优 / 劣势、市场占有率、营销模式营销渠道 / 网等),拟定公司新开发销售网点与销售渠道,以保渠道开发证公司市场的占有率与销售目标。100%点开发达成5分析表率计分标准:营销渠道开发完成率达到标准的75%为 7.5 分,渠道开发完 成率:按百分率计算> 75%<不得分。界定:产成品周转期:老产品为 30 天,新产品为45 天。财务部 /产成品周转5100%率物流部计分标准:产品周转率达到 85%得 8.5 分,产成 品周转率:按百分率计算> 85%<不得分。

销售人员-KPI绩效考核量化考核制度表格大全

销售人员绩效量化考核 全案 编著 目录 第1章市场部考核指标量化 (5)

1.1.1 市场指标设计 (5) 1.1.2 市场部考核制度设计 (6) 第2章销售部考核指标量化 (13) 2.1 销售指标与考核制度设计 (13) 2.1.1 销售指标设计 (13) 2.1.2 销售部考核制度设计 (14) 第3章大客户部考核指标量化 (18) 3.1 销售指标与考核制度设计 (18) 3.1.1 大客户部销售指标设计 (18) 3.1.2 大客户部考核制度设计 (19) 第4章直销部考核指标量化 (25) 4.1 直销指标与考核制度设计 (25) 4.1.1 销售指标设计 (25) 4.1.2 直销部考核制度设计 (26) 第5章促销部考核指标量化 (29) 5.1 促销指标与考核制度设计 (29) 5.1.1 促销指标设计 (29) 5.1.2 促销部考核制度设计 (30) 第6章导购部考核指标量化 (34) 6.1 导购指标与考核制度设计 (34) 6.1.1 导购指标设计 (34) 6.1.2 导购部考核制度设计 (35) 第7章电话销售部考核指标量化 (38) 7.1 销售指标与考核制度设计 (38) 7.1.1 电话销售指标设计 (38) 7.1.2 电话销售部考核制度设计 (39) 第8章网络销售部考核指标量化 (42) 8.1 销售指标与考核制度设计 (42) 8.1.1 网络销售指标设计 (42) 8.1.2 网络销售部考核制度设计 (43) 第9章区域销售部考核指标量化 (46) 9.1 销售指标与考核制度设计 (46) 9.1.1 区域销售指标设计 (46) 9.1.2 区域销售部考核制度设计 (47) 第10章销售分公司考核指标量化 (49) 10.1 销售指标与考核制度设计 (49) 10.1.1 分公司销售指标设计 (49) 10.1.2 销售分公司考核制度设计 (50) 第11章销售办事处考核指标量化 (54) 11.1 销售指标与考核制度设计 (54) 11.1.1 办事处销售指标设计 (54) 11.1.2 办事处考核制度设计 (55) 第12章广告部考核指标量化 (58)

业务部销售人员绩效量化考核(KPI)表

业务部 销售人员绩效量化考核(KPI)表

目录 第1章市场部考核指标量化 (5) 1.1 市场指标与考核制度设计 (5) 1.1.1 市场指标设计 (5) 1.1.2 市场部考核制度设计 (6) 第2章销售部考核指标量化 (13) 2.1 销售指标与考核制度设计 (13) 2.1.1 销售指标设计 (13) 2.1.2 销售部考核制度设计 (14) 第3章大客户部考核指标量化 (18) 3.1 销售指标与考核制度设计 (18) 3.1.1 大客户部销售指标设计 (18) 3.1.2 大客户部考核制度设计 (19) 第4章直销部考核指标量化 (25) 4.1 直销指标与考核制度设计 (25) 4.1.1 销售指标设计 (25) 4.1.2 直销部考核制度设计 (26) 第5章促销部考核指标量化 (29) 5.1 促销指标与考核制度设计 (29) 5.1.1 促销指标设计 (29) 5.1.2 促销部考核制度设计 (30) 第6章导购部考核指标量化 (34) 6.1 导购指标与考核制度设计 (34) 6.1.1 导购指标设计 (34) 6.1.2 导购部考核制度设计 (35) 第7章电话销售部考核指标量化 (38) 7.1 销售指标与考核制度设计 (38) 7.1.1 电话销售指标设计 (38) 7.1.2 电话销售部考核制度设计 (39) 第8章网络销售部考核指标量化 (42) 8.1 销售指标与考核制度设计 (42) 8.1.1 网络销售指标设计 (42) 8.1.2 网络销售部考核制度设计 (43) 第9章区域销售部考核指标量化 (46) 9.1 销售指标与考核制度设计 (46) 9.1.1 区域销售指标设计 (46) 9.1.2 区域销售部考核制度设计 (47) 第10章销售分公司考核指标量化 (49) 10.1 销售指标与考核制度设计 (49) 10.1.1 分公司销售指标设计 (49) 10.1.2 销售分公司考核制度设计 (50) 第11章销售办事处考核指标量化 (54) 11.1 销售指标与考核制度设计 (54) 11.1.1 办事处销售指标设计 (54)

绩效KPI指标大全

KPI指标库XXXXX有限公司

2005年月 企业(一)关键绩效指标(KPI)辞典 财务会计指标 序号指标指标定义功能考核依据 1万元工资销 售收入比例财政年度内的全部销售收入 与当期全部工资成本的万元 数的比值。 检测万元工资的投入产出效率,鼓励公司提高员工整体素 质和能力 2产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分(子)公司当前经营模式的效率3利润总额一定周期内完成的利润总额检测分(子)公司的经营效果 4利润总额增 加率(本期利润总额—上期利润 总额)/上期利润总额 检测分(子)公司不断优化经营模式,提高管理水平,追 求利润最大化 5集团利润贡 献率某分(子)公司利润总额/集 团公司利润总额 检测分(子)公司在全公司利润中的贡献度 6资金沉淀率一定周期内流动资金用于固 定投资和弥补亏损的资金占 用额占全部流动资金总和的 比例 检测流动资金的使用和周转效率7资金周转率一定周期内流动资金的周转检测公司周转情况

率 8投资收益率税后利润/实收资本检测分(子)公司的投资收益情况9资产负债率负债总额/资产总额检测分(子)公司的资产负债情况10

生产管理指标 序号指标指标定义功能考核依据1产值一定周期内完成的入库品总 额 检测一定周期内的劳动生产总额 2生产计划完 成率 实际生产完成量/计划完成量检测生产部门生产计划完成情况 3按时交货率按时交货额/计划交货额检测生产部门生产进度执行情况 4全员劳动生 产率 总产值/员工总人数检测员工平均生产值,确定全员劳动生产率 5设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率,以测定设备利用情况 6设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重 7工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系,越少越好 8生产安全事 故发生数一定周期内发生的安全生产 事故数 检测生产部门生产安全管理的效果 9生产安全事 故损失率 生产安全事故损失额/产值检测生产安全事故造成的生产损失情况 10生产安全事 故处理的及 时性生产安全事故是否得到了及 时有效的处理 检测生产安全部门的工作情况 11生产作业现生产作业现场是否摆放整齐,检测生产作业车间的现场管理情况

财务部绩效考核指标――KPI绩效指标[1](精)

财务管理部 绩效考核管理制度 一、部门职能 二、部门绩效考核指标 三、部门经理岗位职责 四、部门经理绩效考核指标 五、部门副职(核算组主管岗位职责 六、部门副职(核算组主管绩效考核指标 七、各岗位职责与绩效考核指标 八、部门绩效考核评估标准 一、部门职能 ? 筹集调度资金,满足公司经营需要,并控制资金风险。 ? 准确及时地进行会计核算,真实反映公司经营成果。 ? 监督生产、业务、物流等相关部门的节能降耗、资金、物资的管理。? 组织公司财务预算,进行经济活动分析,加强成本费用控制。?准确及时提供各种财务管理报表。 ? 为公司内外客户提供优质服务。 二、部门绩效考核指标

三、经理岗位职责 ? 组织会计核算,制订并监督执行公司年度经营预算,做好经营预测。? 合理调度资金,努力降低资金成本,控制资金风险。 ? 控制公司和部门成本费用,加强财产物资的管理和监督。 ? 制订相关措施,对下属实施有效激励,做好本部门员工管理工作。

五、部门副职(核算组主管岗位职责 ? 负责成本核算组及营业大厅工作质量的管理? 负责销售往来资金的监督和管理 ? 加强内部管理,提高财务监督质量 ? 协助经理做好具体财务工作

七、各岗位职责与绩效考核指标 7.01 管理组主管 7.02 资金小组组长 7.03 银行会计 7.04 出纳(费用报销 7.05 核算小组组长(榨油、油脂、饲料7.06 销售核算会计 7.07 成本核算会计

7.08 材料会计 7.09 营业厅主管 7.10 票务会计 7.11 结算员 7.12 内审小组组长 7.13 考评会计 7.14 内审会计 7.01管理组主管岗位职责 ? 资金及往来帐项的管理 ? 固定资产、在建工程的管理 ? 部门内部管理工作的质量 ? 费用控制及量化分析的质量 ? 税务管理及内部审计质量 ? 筹措资金、合理安排资金的借贷和偿还;节约资金成本? 负责公司财产保险与索赔 ? 负责本部门员工考评。

KPI销售绩效考核指标大全

销售人员绩效量化考核 全案 配套光盘 编著 北京 目录 第1章市场部考核指标量化 (5) 1.1 市场指标与考核制度设计 (5)

1.1.2 市场部考核制度设计 (6) 第2章销售部考核指标量化 (13) 2.1 销售指标与考核制度设计 (13) 2.1.1 销售指标设计 (13) 2.1.2 销售部考核制度设计 (14) 第3章大客户部考核指标量化 (18) 3.1 销售指标与考核制度设计 (18) 3.1.1 大客户部销售指标设计 (18) 3.1.2 大客户部考核制度设计 (19) 第4章直销部考核指标量化 (25) 4.1 直销指标与考核制度设计 (25) 4.1.1 销售指标设计 (25) 4.1.2 直销部考核制度设计 (26) 第5章促销部考核指标量化 (29) 5.1 促销指标与考核制度设计 (29) 5.1.1 促销指标设计 (29) 5.1.2 促销部考核制度设计 (30) 第6章导购部考核指标量化 (34) 6.1 导购指标与考核制度设计 (34) 6.1.1 导购指标设计 (34) 6.1.2 导购部考核制度设计 (35) 第7章电话销售部考核指标量化 (38) 7.1 销售指标与考核制度设计 (38) 7.1.1 电话销售指标设计 (38) 7.1.2 电话销售部考核制度设计 (39) 第8章网络销售部考核指标量化 (42) 8.1 销售指标与考核制度设计 (42) 8.1.1 网络销售指标设计 (42) 8.1.2 网络销售部考核制度设计 (43) 第9章区域销售部考核指标量化 (46) 9.1 销售指标与考核制度设计 (46) 9.1.1 区域销售指标设计 (46) 9.1.2 区域销售部考核制度设计 (47) 第10章销售分公司考核指标量化 (49) 10.1 销售指标与考核制度设计 (49) 10.1.1 分公司销售指标设计 (49) 10.1.2 销售分公司考核制度设计 (50) 第11章销售办事处考核指标量化 (54) 11.1 销售指标与考核制度设计 (54) 11.1.1 办事处销售指标设计 (54) 11.1.2 办事处考核制度设计 (55) 第12章广告部考核指标量化 (58) 12.1 广告指标与考核制度设计 (58)

KPI绩效考核指标标准体系

航盛电子(深圳)有限公司绩效考核指标标准 2008年8月 前言

关键业绩指标( —)体系是为实现目标而设定的战略管理工具,也是衡量公司及各部门目标达成、组织和人员行为绩效的关键指标体系。关键业绩指标是依据企业组织、成员行为与战略目标之间的价值创造关系、因素因果关系建立起来的指标体系。 为配合公司绩效管理体系的建立,保证组织实际经营管理行为与公司的战略目标统一,确保财务类(主要目标)、管理指标、否决类指标考核定义解释规范准确,使绩效考核有据可依,特编制本作业指导书。 事业部绩效考核周期为每月考核一次,职能部门每季度考核一次,年度考核总评。管理类指标(G)最终计算根据各考核期平均分计得,同类项目当年考核再次发生问题按该项目权重的一五0%扣分。否决类指标(K)当年发生一次即统计一次。 对事业部考核,由各指标归口管理职能部门负责考核,考核数据报人力资源部统计汇总后反馈至各部门,并按照《经营责任书》计算承包方代表和承包方工资总额。 对各职能部室考核,具体由公司绩效考核工作小组实施(公司相关领导、有关部门进行考核),考核数据由人力资源部统计汇总,并报公司相关分管领导和公司总裁审阅后,反馈至各部室,并按照考核标准计算各部门绩效考核得分,与部门员工绩效工资挂钩。 关键业绩指标中所涉及的定量指标,按照实际完成的业绩进行汇总统计;关键业绩指标中所涉及的定性指标,结果低于计划指标的,按实际进行汇总统计,结果高于计划指标的,按完成计划的100%进行汇总统计。 一、财务类指标 1、税后利润指标完成率 指标解释:是指反映和检查税后利润考核指标完成情况的一种统计指标,即实际税后利润完成数与利润考核指标数之比。月度税后利润指标考核的指标值是根据分解的月度计划,考核累计计划完成率。 数据来源:由资产财务部定期对被考核部门的实际税后利润指标完成数进行统计考核,在报告期后8日内报送人力资源部。 计算公式:(报告期实际税后利润完成数÷报告期税后利润考核指标数)×100%。 统计口径: 1)当月利润指标完成率=(当月实际利润完成数÷当月利润指标考核)×100%。 2)月度累计税后利润指标完成率=(报告期实际利润完成数÷报告期利润指标考核)×100%。 3)年度税后利润指标完成率=(年度实际利润完成数÷年度利润指标考核)×100%。 2、主营销售收入(不含税)指标完成率 指标解释:是指反映和检查被考核部门主营销售收入考核指标完成情况的一种统计指标,通过这一指标的考核以达到检查和督促部门完成主营销售收入的一种考核方法,即实际完成主营销售收入数与主营销售收入考核指标数之比。 数据来源:由资产财务部定期对被考核部门的实际销售收入完成数进行统计,在报告期后8日内报送人力资源部。 计算公式:(报告期实际主营销售收入完成数÷报告期主营销售收入考核指标数)×100%。 统计口径: 1)当月销售收入指标完成率=(当月实际销售收入数÷当月销售收入指标考核数)×100%。 2)月度累计主营销售收入指标完成率=(报告期实际主营销售收入数÷报告期主营销售收入指标考核数)×100%。 3)年度主营销售收入指标完成率=(年度主营销售收入数÷年度主营销售收入计划指标)×100%。 3、收款计划完成率(应收帐款降低率) 指标解释:是指反映和检查被考核部门收款计划完成情况的一种统计指标,通过这一指标的考核以达到检查和控制部门应收款的一种考核方法。月度收款计划是根据公司月度经营分析会议核定的被考核部门收款计划,对其收款计划完成率进行月度考核。正常应收账款按合同约定的收款期限进行考核;特殊合同按预算计划进行考核;计划外回收资金,分子、分母同时增加。上月未完成的应收账款,继续列入当月收款计划。年度收款计划完成率为各月平均值,年终对全年目标进行结算考核。 数据来源:由资产财务部定期对被考核部门实际收款计划情况进行统计、分析和考核,在报告期后8日内报送人力资源部。 计算公式:报告期(当月实际回收资金÷当月计划回收资金)÷收款计划完成率考核指标×100%。 统计口径: 1) 月度收款计划完成率=(当月实际回收资金÷当月计划回收资金)÷收款计划完成率考核指标×

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