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策略联盟建立作业检查清单模版

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策略联盟建立检查清单

四个清单样式

“四个清单”式样之一: 安全生产监督检查任务清单 现场检查方案 ( )安监管检查〔〕号

1.文书简要说明。安全生产现场检查方案是依据监管执法计划制作的,载明检查对象、检查方式、检查时间、检查地点、检查内容和检查人员组成等信息的一种执法文书,是检查人员现场检查的基本依据。 2.文书制作说明: (1)被检查单位基本信息。根据拟开展检查的单位具体情况如实填写。 (2)检查时间填写拟开展监督检查的日期。 (3)检查内容。根据检查检查需要,按照统筹兼顾,突出重点,量力而行的原则,依照安全生产监管执法手册6-04现场检查内容,按计划、分类别,选择明确检查检查内容。 (4)检查方式。 (5)审核意见。由监督检查带队负责人负责审核并签署意见。 (6)审批意见。由所在安全生产监督管理部门有关负责人审批并签署意见。 3.文书制作注意事项。 (1)监督检查方案应当涵盖被检查对象的名称、类型等基本信息,监督检查的方式和重点内容以及监督检查人员的组成以及其他应当明确的情况,并按规定归档保存。 (2)制作时,监督检查带队负责人应当组织参加检查人员讨论研究,编制检查方案,细化检查具体事项和内容。制作完成后,按照规定审批。 制作范例:

安全生产监督检查任务清单 安全生产现场检查方案 “四个清单”式样之二:

安全隐患和问题清单 现场检查记录 被检查单位: 地址: 法定代表人(负责人):职务:联系电话: 检查场所: 检查时间:年月日时分至月日时分 我们是安全生产监督管理局执法人员、,证件号码为、,这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查,请予以配合。 检查情况: 检查人员(签名):、 被检查单位现场负责人(签名): 年月日 共页第 页

模板支架隐患及检查依据检索表

模板支架隐患及检查依据检索表 JGJ59安全检查标准中的 安全隐患(十四) 现在一些部门或地方政府以文件的形式发布重大安全隐患,非常好,但是仔细研究这些重大隐患实际早已以标准规范的形式公布了,这就是现行的《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011,该标准规定了施工现场若出现以下情况都应当判定该施工现场安全生产检查不合格。一个施工现场安全生产检查不合格,这不是重大隐患是什么呢? 遗憾的是目前有许多施工现场就有这些隐患出现,却照样施工,既未见整改、又未见追究相应责任人的责任,所以施工现场不出事才怪呢! 下面依据《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011整理列出以下重大隐患供各地安全生产监管部门和施工企业参考—— …… 十四、模板支架隐患 1、施工方案。 出现以下一问题,均可判施工现场模板支架专项检查不合格: (1)未编制专项施工方案或结构设计未经计算。 (2)专项施工方案未经审核、审批。 (3)超规模模板支架专项施工方案未按规定组织专家论证。 2、支架基础。

支架设在楼面结构上时,未对楼面结构的承载力进行验算或楼面结构下方未采取加固措施,可直接判施工现场模板支架专项检查不合格。 出现以下2个及以上问题的,可判施工现场模板支架专项检查不合格:(1)支架不坚实平整,承载力不符合专项施工方案要求。 (2)支架底部未设置垫板或垫板的规格不符合规范要求。 (3)未按规范要求设置扫地杆。 (4)未采取排水设施。 其中,问题(1)或问题(2)严重的,可直接判施工现场模板支架专项检查不合格。 3、支架构造。 未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆,或未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆,可直接判施工现场模板支架专项检查不合格。 同时出现以下2个问题的,判施工现场模板支架专项检查不合格: (1)水平杆未连续设置。 (2)剪刀撑或斜杆设置不符合规范要求。 4、支架稳定。 支架高度比超过规范要求未采取与建筑结构刚性连接或增加架体宽度等措施,可判施工现场模板支架专项检查不合格。浇筑混凝土未对支架的基础沉降、架体变形采取监测措施,应提出严厉警告。 5、施工荷载。 施工荷载超过设计规定,可判施工现场模板支架专项检查不合格。 同时出现以下问题的,可判施工现场模板支架专项检查不合格:

消防器材检查记录表格模板

消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量:

※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人:

消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量

※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表

模板支架检查验收表.doc

模板支架构造要求 模板支架检查验收表 工程名称施工单位 搭设项目验 负责人经理收日期 检查结果代 √=合格×=不合格无=无此项号说明 序验收验备 验收内容及要求 号项目收结果注 (1)模板支架搭设和拆除应编制专项 施工方案,模板结构设计应进行计算,并 应按规定进行审核、审批; (2)模板支架搭设高度 8m 及以上; 保施 跨度 18m 及以上,施工总荷载 10kN/㎡及 1 证工 以上;集中线荷载 15kN/m 及以上的超过方 项 一定规模的危险性较大的模板支撑安全案 专项施工方案应按规定组织专家论证; 目 (3)专项施工方案应明确混凝土浇筑方式,并制定有针对性安全措施。

2 3 (1)支架立杆基础应坚实、平整,承载力应符合方案设计要求,并应能承受支 架上部全部荷载; (2)支架立杆底部应按规范要求设置支 底座、垫板,垫板规格应符合规范要求; 架 (3)支架立杆底部纵、横向扫地杆的基 设置应符合规范要求; 础 (4)支架立杆基础应设排水设 施,并应排水畅通; (5)当支架立杆设在楼面结构上时,应对楼面结构强度进行验算,必要时 应对楼面结构采取加固措施。 (1)模板支架立杆材质及间距应符合方案设计和规范要求; 支 (2)模板支架立杆顶部应按规范设置架可调支托; 构 造(3)模板支架立杆底部距地面 200mm 高处应按规范设置纵横扫地杆; (4)模板支架立杆应按规范设置纵

4 5 横水平杆,水平杆步距应符合方案设计和 规范要求,且水平杆应按规范要求连续设 置; (5)模板支架立杆接长应按规范进行连接,严禁采用搭接;严禁将上段的钢 管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉 杆上; (6)模板支架应按施工方案和规范要求设置纵、横向及水平剪刀撑。 (1)当支架高宽比大于规定值时,应按规定设置连墙杆或采用增加架体 宽 度的加强措施; 支 架 (2)立杆伸出顶层水平杆中心线至支稳撑点的长度应符合规范要求; 定(3)浇筑混凝土时应对架体基础沉降、架体变形进行监控,基础沉降、架体 变形应在规定允许范围内。 (1)模板上施工均布荷载、集中荷载施 工应在设计允许范围内; 荷 (2)当浇筑混凝土时,应对混凝土堆载 积高度进行控制。

模板支架检查评定保证项目应包括教学文案

建筑施工扣件式钢管支撑 模板工程安全技术 模板支架检查评定保证项目应包括:施工方案、支架基础、支架构造、支架稳定、施工荷载、交底与验收。一般项目应包括:杆件连接、底座与托撑、构配件材质、支架拆除。 1)模板支架搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行计算,并应按规定进行审核、审批; 2)模板支架搭设高度8m及以上;跨度18m及以上,施工总荷载15kN/㎡及以上;集中线荷载20kN/m及以上的专项施工方案应按规定组织专家论证。 支架基础应符合的规定 1)立杆的着力点部位要坚实、平整,即基础应坚实、平整,承载力应符合设计要求,并应能承受支架上部全部荷载; 2)底部应按规范要求设置底座、垫板,垫板规格应符合规范要求,应优先采用钢底座,底座的尺寸宜大不宜小、宜长不宜短,并防止浸水; 3)支架底部纵、横向扫地杆的设置应符合规范要求; 4)基础应设排水设施,并应排水畅通; 5)当支架设在楼面结构上时,应对楼面结构强度进行验算,必要时应对楼面结构采取加固措施。

支架构造应符合的规定 1)立杆间距应符合设计和规范要求; 2)水平杆步距应符合设计和规范要求,水平杆应按规范要求连续设置;3)竖向、水平剪刀撑或专用斜杆、水平斜杆的设置应符合规范要求。 支架稳定应符合的规定 1)当支架高宽比大于规定值时,应按规定设置连墙杆或采用增加架体宽度的加强措施; 2)立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度应符合规范要求; 3)浇筑混凝土时应对架体基础沉降、架体变形进行监控,基础沉降、架体变形应在规定允许范围内。 相关规范对模板支架构造的要求扣件式(JGJ130) :立杆—1、底部应设置底座或垫板,可调底座和托撑伸出长度宜≯300mm,插入立杆内的长≮150mm;2、应竖直设置,30m高度垂直度 允许偏差±90mm;2m高度的垂直允许偏差为±7mm;3、立杆 接长接头必须采用对接扣件连接。 扫地杆—纵向应采用直角扣件固定在距底座上皮≯200mm处的立杆上;横向固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 水平拉杆—1、按设计步距搭设,水平杆长度不宜小于3跨。2、满堂支撑架应在支架的四周和中部与结构柱进行刚性连接,连墙件水平 间距6-9m,竖向间距2-3m。 水平剪刀撑—1、在竖向剪刀撑顶部焦点平面应设置连续水平剪刀撑。2、高大模板扫地杆的位置应设置水平剪刀撑。3、水平剪刀撑至架

督导检查记录表模版

医教科督导检查记录表 被督导科室负责人(签字): 填表时间:年月日

临床医学教育及科研督导检查项目 1.5.4 有制度支持鼓励医务人员参与,开展与本区域常见病、多发病相关的调查研究,提供适当的经费、条件与设施,取得成果。

医教科督导检查记录表 被督导科室负责人(签字): 填表时间:年月日

住院、转诊、转科服务流程管理督导检查项目 2.4.1.1完善患者入院、出院、转科服务管理工作制度和标准,改进服务流程,方便患者。 2.4.2.1有为急诊患者提供合理、便捷的入院相关制度与流程,危重患者应先抢救并及时办理入院手续。 2.4.2.2为患者提供办理入院、出院手续个性化服务和帮助。 2.4.4.1加强转诊、转科患者的交接,及时传递患者病历与相关信息,为患者提供连续医疗服务。 2.4.5.1加强出院患者健康教育和随访预约管理,提高患者健康知识水平和出院后医疗、护理及康复措施的知晓度。

医教科督导检查记录表 被督导科室负责人(签字): 填表时间:年月日

急诊绿色通道管理督导检查项目 2.3.1.4急诊抢救工作由主治医师以上(含主治医师)主持与负责,急诊服务及时、安全、便捷、有效,提高急诊分诊能力。 2.3.2.2医院管理部门对急诊实施管理与协调。 2.3.3.1加强急诊检诊、分诊,及时救治急危重症患者,有效分流非急危重症患者。 2.3.3.2有急诊留观患者管理制度与流程,控制留观时间原则上不超过72小时。 2.3.4.2对急性创伤、农药中毒、急诊分娩、急性心肌梗死、急性脑卒中、急性颅脑损伤、高危妊娠孕产妇等重点病种的急诊服务流程与服务时限有明文规定,能落实到位。(★) 2.3.4.3有保证相关人员及时参加急诊抢救和会诊的相关制度。其他科室接到急诊科会诊申请后,应当在规定时间内进行急诊会诊。 2.3.5.1仪器设备及药品配置符合《急诊科建设与管理指南(试行)》的基本标准。 2.3.5.2医护人员能够熟练、正确使用各种抢救设备,掌握各种抢救技能,包括心肺复苏技能。

模板支架过程检查表

1、模板支撑体系纵横扫地杆搭设完成,且立杆和第一步横杆搭设完成后,由责任工程师向(生产经理)提交支撑体系基础验收申请,由(生产经理)组织验收。高支模支撑体系的相关验收必须由项目经理组织。 2、钢管壁厚和扣件质量测试时,取总使用量的3%抽检,填写实测平均值。 3、需报上级验收的,此表应在基础验收通过后立即上报上级安监部门。

1、模板支撑体搭设完毕,梁模及板模铺设前,项目经理应组织项目生产经理、总工程师、安全总监、质量总监、责任工程师等人员进行内部验收并签字,方可铺设模板。 2、签字栏黑体字为牵头人。

模板支架混凝土浇筑核准表

1、模板支撑体搭设完毕,砼浇筑前,项目经理应组织项目生产经理、总工程师、安全总监、质量总监、责任工程师等人员进行内部验收并签字,报公司核准验收合格后方可进行砼浇筑施工。 2、签字栏黑体字为牵头人。 一、模板支架验收程序: 纵横扫地杆、立杆、第一步横杆搭设完 模板支撑体搭设完毕,梁模及板模铺设前 钢筋绑扎完毕,砼浇筑前 二、其他要求 1、模板支架搭设前,必须做好本层的临边洞口防护,作为本层模板支架第一次验收的必要 条件; 2、模板支架搭设完成后,必须将本层内多余的材料清理完成,尺寸超过500mm的洞口必 须预留@150单层双向的钢筋网片,此两项作为混凝土浇筑前模板支架第三次验收的必要条 件; 3、模板支架拆除前必须进行申请,保持临边防护完整,拆除并清理完成后,必须进行楼层 交接,方可拆除本层的临时临边洞口防护; 4、材料吊运时,必须严格遵守起重吊装要求,不得长短混吊,零散材料吊运必须使用料斗; 5、不得破坏外脚手架上的任何杆件或者防护设施,不得在外脚手架上堆放任何材料或者工 具; 6、楼层转料平台必须经过验收后方能开始使用。

行车安全作业检查表

行车安全作业检查表 检查日期:年月日设备编号:安检员: 检查部位检查内容标准与要求检查结 果 整改 时间 整改 结果 备注 1车 轮 1、有无异常声音 滚动轴承没有产生杂 音,轴承润滑良好,无 发热 2、螺钉有无松动弹簧垫有压紧 2减 速 器 1、有无异常声音 用旋具检查声响的来源 (齿轮、轴承) 2、润滑是否良好 润滑良好,无断续嘶哑 声音、减速器没有发热 3、螺钉有无松动螺钉无松动 3联 轴 器 1、有无异常声音 齿无严重磨损,传动轴 无窜动,无异常声音 3、螺钉有无松动螺钉无松动 4制 动 器 1.液压推动器有无漏油, 推升动作是否顺畅 上升到位,上升顺畅 2.螺钉有无松动 螺钉紧固良好,制动轮 无跳动或松动 3.制动轮有无跳动 刹车架无摆动,刹车轮 无轴向窜动 4.调整是否适宜 开闭灵活、制动平稳可 靠、不溜勾 5吊 钩 1.吊钩螺钉有无裂纹外观仔细观察 2.吊钩 无裂纹、磨损少于 10% 、开口度比原尺寸 增大小于15% 3.吊钩固定是否牢固 轴端挡板无松动,螺母 紧固销无断裂 4.防脱钩装置是否完 好 完好,无变形,动作灵 活可靠 6缓 冲 器 1.支座有无裂纹外观检查 2.缓冲性能是否良好弹簧弹性良好,无断裂 7吊 梁 1横梁有无裂焊及弯 扭 横梁无裂焊变形(仔细 检查) 2.吊环有无裂纹定期更换(仔细检查) 3.卡板是否松脱 螺钉无松动,卡板无脱 落

检查部位检查内容标准与要求检查 结果 整改 时间 整改 结果 备注 8滑轮1.轮缘有无缺损无崩裂 2.外罩有无损坏无变形、无裂焊 3.滑轮轴固定是否牢靠 锁紧圆螺母紧固情况良 好 9钢 丝 绳 1.有无断丝,断股, 打结 在75mm的长度内断丝 数不超过12条;无断股 2.钢丝绳压板是否松 动 压紧螺钉无松动 3.润滑是否良好仔细检查 10卷 筒 1.连接螺钉有无松动仔细检查 2.轴承座有无异常现象 无异常声响、不发热、 无振动 11铆 链 1.磨损是否严重 铆链磨损量不超过原直 径的10% 2.有无裂焊仔细检查 12电 气 类 1.各转子电动机碳刷磨损程度检查 2.导电滑块( 集电器)接触面不小于80% 3.滑动电缆架 支架无变形、无裂焊; 滑动小车灵活 4.滑动电缆 无破损,牵引钢丝绳松 紧适合。 5.电气盘柜 器件完好;线路完好; 端子无松动及发热现象 6.操作室 各操作按钮及手柄灵活 可靠;内部接线可靠 7.各安全开关动作灵活可靠 备注:1、安检员必须本着一丝不苟的原则进行安全检查。 2、发现安全隐患如实记录检查结果(合格/不合格),不得弄虚作假。 3、检查出安全隐患后立即解决,如无法立即解决的必须定下解决的时间与期限,并按照有关程序报审。 4、安检员必须对安全隐患的整改情况进行跟踪,并将处理结果如实的记录下来。

6、第三方检查问题销项清单(模板)

xx项目2017年第四季度飞行巡检 第三方检查问题销项清单 一、实测实量整改提升措施: 1、项目实测实量成绩概述: (先进行总成绩的横向对比,分析本项目实测成绩较集团平均分和底线分还存在多大差距,出现差距的具体原因是什么等等;然后再从实测实量所包含的9个分项工程进行深刻细致剖析,总结分析项目实测实量的短板项在哪些方面,失分严重的具体实际原因。) 2、针对项目实测实量短板项的提升目标与提升措施简述: (针对项目的实测实量总体情况,制定总的提升目标与提升措施,明确目标任务、责任人及完成时间,同时单独针对项目得分最低的五个小分项,制定下季度提升目标,罗列切实可行的整改措施,责任到人。)

二、工程质量风险问题整改销项: 质量风险检查销项表 序号栋号部位事项描述 计划完成 时间 责任 单位完成人督办人 总监备 注 1 6#楼钢筋 右单元三层降板 钢筋未弯曲 2017.12.30 施工 单位 施工单 位现场 负责人 甲方/监 理 XX 问题照片:整改后的照片: 质量风险检查销项表 序 号 栋号部位 事项描述 计划完成时 间 责任 单位完成人 督办人总监 备注2 D6住 宅 梁钢 筋 右单元三层梁钢 筋保护层偏大 2017.12.30 施工 单位 施工单 位现场 负责人 甲方/ 监理 XX 问题照片:整改后照片:

三、工程安全文明问题整改销项: 安全文明检查销项表 序号栋号部位事项描述计划完成时 间 责任 单位 完成人督办人总监备 注 1 C1住 宅 临边 防护 靠近B区未做临 边防护 2017.12.30 施工 单位 施工单 位现场 负责人 甲方/ 监理 XX 问题照片:整改后照片: 安全文明检查销项表 序 号 栋号部位 事项描述 计划完成 时间 责任 单位完成人督办人总监备注 2 C区地 库 通道 车库顶板通 道未搭设临 边防护 15/01/14 施工 单位 施工单位 现场负责 人 甲方/ 监理 XX 问题照片:整改后照片

质量检查清单

工程质量检查清单 编制部门:工程质量管理部 编制时间:2018 年4月9日

土方开挖工程质量检查清单 单位:项目名称:部位:年月日 序号检查项目检查标准检查结果 1 施工方案 技术交底施工方案审批程序符合要求技术交底签字齐全。 2 开挖尺寸按照轴线尺寸和施工工节要求。 3 基底标高按图纸要求施工。 4 开挖坡度按图纸说明进行。 5 底层处理底层平整无明显车辙痕迹。 6 其它情况查看验槽记录签字齐全。 7 8 9 10 检查人(签字):受检项目部(签字):

土方回填工程质量检查清单 单位:项目名称:部位:年月日 序号检查项目检查标准检查结果 1 施工方案 技术交底施工方案审批程序符合要求技术交底签字齐全。 2 每层虚铺厚度 压实机具分层厚度()每层压实变数平碾250-300 6-8 振动压实机250-350 3-4 人工打夯<200 3-4 3 灰土比例按图纸要求施工。 4 颗粒大小不大于 50() 5 土方含水率以“土壤击实”实验,求得最大干密度和最佳含水率 6 夯实度分层取样,查看实验报告

7 其它情况 8 9 10 检查人(签字):受检项目部(签字): 混凝土工程质量检查清单 单位:项目名称:部位: 年月日 序号检查项目检查标准检查结果 1 施工方案 技术交底施工方案审批程序符合要求技术交底签字齐全。 2 混凝土强度查看混凝土标养和同样试件评定结果 3 外加剂类型查看配合比是否与使用的外加剂相同 4 塌落度查验塌落度施工记录

5 振捣方式查看施工技术交底对部位的交底是否与施工作业一致。 6 浇筑方式查看是否与施工方案、交底相同。 7 外观质量查看混凝土外观表面是否平整、缺棱掉角、麻面,有无漏筋、蜂窝、空洞、夹渣、松动、裂缝等现象。 8 根部清理查看模板工序完工后,根部是否有杂物未清理。 9 养护 查看在养护周期内是否浇水养护,平均气温低于5度时、 不得浇水,大体积砼养护,应根据施工方案采取控温措施。 10 其它情况 检查人(签字):受检项目部(签字): 砌体工程质量检查清单 单位:项目名称:部位: 年月日 序号检查项目检查标准检查结果 1 施工方案 技术交底施工方案审批程序符合要求技术交底签字齐全。

安全检查清单

Xxxx有限公司 企业安全检查内容完整清单 一、基础安全管理内容: 1.安全生产责任制(是否建立、健全以下安全生产责任制度,并以文件形式下发: (1)主要负责人安全生产责任制查企业是否下发文件,有无安全生产责任制文本责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确。 (2)分管负责人安全生产责任制。 (3)安全管理人员安全生产责任制。 (4)岗位安全生产责任制。 (5)职能部门安全生产责任制。 2.安全管理机构 (1)设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员查相关文件机构设置和人员配备符合要求。 3.组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案(是否制定以下安全生产规章制度,并以文件形式下发:(1)安全教育培训制度查企业下发的文件及安全生产规章制度文本文本结构是否完整、条理清楚、规定明确。 (2)安全生产奖惩制度。 (3)安全会议制度。 (4)安全检查制度。

(5)隐患整改制度。 (6)安全设施、设备管理制度。 (7)作业场所防火、防爆、防毒管理制度。 (8)作业场所职业卫生管理制度。 (9)劳动防护用品(具)管理制度。 (10)事故管理制度。 (11)是否制定岗位操作安全规程(安全操作法),以文件形式下发,并在相应岗位上公示查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本文本结构是否完整、条理清楚、规定明确。 (12)事故应急救援预案并报当地安监部门备案查应急救援文本及备案注明应急救援预案结构完整规范,应急救援组织或指定兼职应急救援人员明确,物资和器材按规定配备,明确定期组织演练,能定期修改完善。 4.安全管理台帐(根据企业制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台帐、记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况: (1)安全会议台帐检查台帐根据制度定期召开会议,主要领导亲自参加,会议议题明确,决定落实到位。 (2)安全检查台帐根据制度定期组织检查,检查结果登记清楚,发现问题应记录解决期限和结果,主要负责人要定期参加安全检查。 (3)隐患整改台帐检查台账完整记录隐患整改期限、内容、

安全生产检查清单

永安镇企业安全生产集中检查清单 一、企业相关手续 1、企业是否办理立项申请;(是否) 存在问题及原因: 整改时限: 2、企业是否具有可研报告;(是否) 存在问题及原因: 整改时限: 3、企业是否办理能评手续;(是否) 存在问题及原因: 整改时限: 4、是否办理有效期内的安全生产许可证;(是否)存在问题及原因: 整改时限: 5、企业建设项目是否设立安全评价报告;(是否)存在问题及原因: 整改时限: 6、企业建设项目是否具有安全生产条件论证报告;(是否); 存在问题及原因: 整改时限: 7、企业建设项目是否具有规划选址意见;(是否)

整改时限: 8、企业建设项目是否具有建设工程施工许可证及监理合同备案;(是否) 存在问题及原因: 整改时限: 9、企业是否办理水评手续;(是否) 存在问题及原因: 整改时限: 10、企业是否办理人防手续;(是否) 存在问题及原因: 整改时限: 11、企业是否办理环评手续;(是否) 存在问题及原因: 整改时限: 12、生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的企业,是否由有关主管部门审批;(是否)存在问题及原因: 整改时限: 13、生产经营单位是否至少每半年向安全生产监督管理部门和其他有关部门报告重大危险源监控措施的实施情况;(是否)

整改时限: 14、生产、储存危险物品的建设项目是否按照批准的安全设施设计施工;(是否) 存在问题及原因: 整改时限: 15、生产、储存危险物品的建设项目竣工投产或者使用前是否对安全设施进行验收合格;(是否) 存在问题及原因: 整改时限: 16、企业是否办理公司注册合法营业执照;(是否) 存在问题及原因: 整改时限: 17、企业是否办理建设用地规划许可证;(是否) 存在问题及原因: 整改时限: 18、企业是否具有国有建设土地使用权出让合同; (是否); 存在问题及原因: 整改时限: 19、企业是否办理土地使用证;(是否) 存在问题及原因:

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