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采购货物清单

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客户审厂提供的清单

客户审厂提供的清单 The following text is amended on 12 November 2020.

客户审厂——各部门资料准备清单 相关说明: 1、证书类资料需在有效期内; 2、四级记录表格必须经文控中心受控,并填写规范、清晰; 3、有下划线的为需提供的记录名称; 4、红色为关键资料; 5、资料准备要求,距审厂日期3-6个月内的资料,各部门分类文件夹保存; 一、体系文件(由文控中心提供): 1、体系的有效证书; 2、质量手册; 3、体系二级、三级、四级文件清单; 4、质量体系内审报告及相关资料; 5、质量体系管理评审报告及相关资料; 6、客户满意度调查报告; 7、年度质量目标及其分解; 二、设计控制(按CY/QP-(HQ)TE-001《设计和开发控制程序》,由技术中心提供): 1、技术中心负责人填写《设计任务书》或销售部申请的《立项申请书》; 2、项目小组编制的《项目进度计划表》; 3、《制样单》; 4、设计输出:相关技术文件、图纸等; 5、《设计开发评审报告》; 6、《设计开发验证报告》; 7、《设计开发确认书》或《客户确认书》; 三、供应商引进控制(按CY/QP-(HQ)PU-011《供应商引进管理流程》,由物控中心提供): 1、《供应商调查表》、《供应商引进申请表》; 2、《供应商评鉴项目评分表》; 3、《供应商实地评鉴报告》; 4、《首样确认单》及《小批量确认报告单》; 5、《供应商确认表》; 6、《合格供应商目录》; 7、《合作协议》和《质量保证协议》、《廉洁协议》、《材质保证协议》; 四、采购过程控制(按CY/QP-(HQ)PU-001《采购控制》,由采购部提供): 1、《采购计划表》; 2、《采购合同》或《购销合同》; 3、《到料情况统计表》 4、《采购计划变更通知单》; 五、设备控制(由两地工程部或品管部提供);

货物采购验收程序

8.5.8.1验收程序 1、设备到货验收:设备运抵用户所在地现场后,用户与投标人共同开箱验货,验货结果双方认可。 2、设备最终验收:设备到达用户现场后安装、调试完成后,按双方签订的技术协议进行设备最终验收,验收合格后,双方签署最终验收报告。 系统运行环境的测试、验收是系统集成的一个重要环节,同时也是保证施工质量的一个重要环节。所谓测试就是用已知的输入在已知环境中动态地执行系统(或系统

的部件)。测试一般包括单元测试、模块测试、集成测试和系统测试。 我公司项目进行集成测试和系统测试,如果测试结果与预期结果不一致,则很可能是发现了系统中的错误,测试过程中将产生下述基本文档: 测试计划:确定测试范围、方法等。 测试过程:详细描述和每个测试方案有关的测试步骤和数据(包括测试数据及预期的结果)。 测试结果:把每次测试运行的结果归入文档,如果运行出错,则应产生问题报告,并且必须经过调试解决所发现的问题。 按照测试计划,采用以下三种测试方法: 硬件测试采用加电测试的方法,查看硬件设备是否运行正常。 安装系统软件,查看硬件设备是否运行正常。 ?测试过程中,记录测试日志。 ?通过测试日志及时与校方交流,测试日志可作为测试工作进行或停止的依据。 ?计算机系统、网络系统及相关辅助设备进行24小时连续测试。测试中如系统有任何部分发生故障,测试重新开始。 ?对照硬件设备的技术指标,逐一对照。 8.5.8.2 测试及验收原则 本着实事求是、科学规范、客观公开、注重质量、讲求实效的原则,充分发挥专家的作用,依据项目实施方案及考核目标,对项目的完成情况进行总体评价。 1、验收标准 严格按照国家标准、行业标准、企业标准进行验收。同时从系统的实用性、稳定性、可维护性、灵活性、可操作性及等方面组织全面验收。 系统实用性:项目验收最关键的指标,检查系统是否符合环境要求的需要,特别是资源与数据的同步。 系统稳定性:硬件环境的稳定性、软件运行一场处理和正常运行情况。 系统可维护性:含网络系统管理和维护、服务器系统平台管理与维护、操作系统管理与维护、应用软件系统管理与维护、应用系统备份,灾难事件处理与解决实施方案等。 系统文档:验收文档是否齐全、规范、准确、详细,主要的文档包括:测试报告,集成方案,系统维护方案和操作手册。

物资采购入库验收管理规定

物资采购入库验收管理规定 第一条采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、 来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、 数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实 收数量填人“请购单”。 2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通 知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门 要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填人“采 购单”。 2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符, 应即通知办理进口人员及采购部门处理。 3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算 损失在2000元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来

公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填人“进货日报表”作为人账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时,若保管部门尚未收到“请购单”,收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理入库。 第八条验收与退货 1.为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,作为采购、验收依据。

最新学校物品采购、验收管理制度

学校物品采购和验收管理制度 (一)财产物资采购管理制度 一、作好财产物资采购的计划,并努力组织实施。财产物资的采购应本着勤俭节约的精神,防止盲目采购造成积压、浪费。 1、一般财产物资的采购: 学校在资金综合安排的情况下,根据事业发展的计划,以及各科教学的需要,结合有关规定,按照优先保证教学需要与兼顾一般的原则,编制切实可行的年度采购计划,经校长批准后分期分批地执行。 专用(实验)室的教学仪器设备采购应根据上海市教育委员会颁布的有关配备标准,结合本校的实际需要制定采购计划。大批量的财产物资采购以及采购计划中列入当年财政预算专项经费的项目,按区教育局有关规定办理项目审定手续。并由区教育局设备组统一采购。 2、精贵仪器设备的采购:

精贵仪器设备的采购,学校必须提出可行性报告。其内容应包括采购理由、效益预测、造型论证、安装和使用条件等,由区教育局组织专家进行评仪论证通过后方可执行。或由区教育局统一采购。 3、仪器设备的自制或改造: 自制仪器设备或改造仪器设备(包括请外单位加工制造的),在加工制造前应先制定出自制或改造的预算计划;在加工制造中要严格按照预算计划执行,避免材料及零配件的浪费;在试制完成后,应经过技术鉴定,合格后才能予以验收入帐。 二、作好财产物资的采购工作 1、购物必须先写申购单,经部门负责人签字同意后,报总务处主管签字审核后安排统一采购,(超过500元须经校长签字)大件物品的采购规范,单件物品1000元以上或总金额在5000元以上的物品,应由两人以上进行采购。 2、财产物资的采购必须遵守市府及有关部门的规定,不得收受任何“回扣”、“劳务费”,确有“回扣、劳务费”发生,应及时入帐,对劣质产品以及不正当的推销手段,要坚决予以抵制。

采购货物验收程序及规定[资料]1.doc

采购货物验收程序及规定[资料]1 根据完备的采购申请单,检查所有酒店来货的质量和数量,并严格执行收货程序。 1.收货员根据已收到的申请采购单验收来货。验货时,首先将供应商手中的发票或送货单与酒店的采购单相核对,核对数量、规格及价格等是否相符,然后对货物进行验收,对来货的质量、数量等仔细确认,必要时需用秤及开箱检查来保证来货的重量和质量。 2.所有购进的货物都必须经过验收及出具验收单,使用部门不应直接接收,凡是未经酒店收货人员验收的货物,财务部一律不开验收单。 3.需挂帐的验收单上必须填上供应商名称、收货日期、采购申请单号码、单价、金额及货物类别,同时填上使用部门。 4.对于货物的内在质量及货物使用中的有具体要求的,使用部门和技术鉴定部门必须参与验收,因此在收货人员以采购单为依据,对货物进行数量、规格、外观等全面验收的同时,货物的使用部门及工程技术鉴定人员应与收货人员共同承担起检验货物质量的责任。 5.将样品与合同上的规格、质量标准等进行对照。看是否有厂家、生产日期、商标,如缺少或没有则视作“三无”产品以拒收。 6.罐装物品或其它一些有保质期限的物品还要检验是否在

保鲜期内。 7.进口物资是否有海关、卫生防疫部门的检查证明,并要开箱、开罐、开包进行抽样检查。 8.验收水产品、蔬菜、肉类时要保证新鲜干净不腐烂,没有过多的水分和杂质;对于冷冻物品必须随机抽取样品解冻,解冻后的重量不应低于解冻前的90%; 9.采购员应提前将即将到货的采购申请单送到收货库房,以便库管做好准备工作。 10.若货物未到齐,收货员应列出未到货物清单交采购员、有关厨房或部门及成本控制主管各一份。 11.若属各部门使用的货物,应注明直拨使用部门名称。验收单填写、审核、签收完毕之后,将货物进仓或直拨到有关部门。 12.所有退货及拿回维修的货物,收货部必须通知采购部继续跟进,退货单由成本控制主管签发。 13.如遇紧急采购即(无采购申请单先进货),需经总经理和财务总监同意并通知收货部(仓库)收货,申请进货部门应在货物到达一周内将补批的采购申请单完成。如未按规定时间完成采购单的审批,延误物品验收单的传递影响成本费用的及时入账,其责任要由申请部门承担。 14.部门申购的货物到货后,收货部将即时通知申请部门,申请部门须在接到通知后到收货部与收货部收货人员一同验收货物,验收合格,双方共同在验收单上签字,收货部即时将物品

项目采购要求及采购清单

项目采购要求及采购清单 一、项目简介及有关技术、服务等采购要求 我单位是国家级棉花公证检验实验室,检验数据面向全国发布,具有很强的权威性。但随着检验业务的发展,所用专用仪器和检验办公设备已远远满足不了日常工作的需求。现有的仪器设备也严重老化,不但维修费用高昂,而且使用中频繁出现故障还耽误检验的时效性,亟待添置更新。现行的国家棉花公证检验以HVI仪器检验为主,其他仪器检验为辅。而目前我单位的HVI主要集中在2006-2009年生产的仪器,使用时间多超过了10年,该仪器的最佳使用年限是5-6年,我所的HVI都在超期运行。即使保养维护的再好,仪器的精准度和稳定性也大大下降,国家抽检相符率会越来越低。国家棉花公证检验任务都有时间限制,我们只好加班加点、从延长工作时间上想办法,但这也不是长久之计,实验室的检验水平不进反退,检测仪器的老化严重束缚了事业的发展。为改进并提升实验室档次,打造国内一流的棉花检验与标准研制软硬件环境,计划采购进口HVI大容量棉纤维测试仪5台,其他相关检验仪器和检验办公设备若干,专用仪器设备及检验办公设备项目可实现我单位国家级实验室棉花公证检验和标准研制工作的全面技术提升。所采购仪器设备要求须是国内同行业较为先进的产品,能够大大提升检验的精准度和稳定性,提高检验的效率,减少劳动强度,优化检验办公环境,实现环保节能。

二、专用仪器设备采购项目清单

12、软件要求:基于w indows操作系统,具有系统测试、模块测试、校准、维修诊断等功能,可与中国纤维检验局棉花公检信息系统联机工作,即买即用。 13、马克隆验收应测试6个马克隆验证棉样(以下简称马克隆棉样),编号为Au、Bm、Cm、Dm、Im、Gu的各一个,每个棉样需测试8次。6个马克隆棉样各自的马克隆平均值均须在标准值±0.10范围内。6个马克隆棉样马克隆值标准差的平均值应不大于0.07.长强验收中,每一个长强验证棉样需要做8次马克隆测试,即在长度/强度验收测试过程中,每一对梳夹测试一次,进行一次马克隆测试。8个长强验证棉样各自的马克隆平均值应至少有7个在标准值±0.11范围内。8个长/强验证棉样马克隆值标准差的平均值应不大于0.10。 12、长度/强度验收应测试8个长强验证棉样,长度级为31-38的长强棉 样各一个,每个进行8次测试,测试的每个长强数据是一对梳夹的平均值。8个长强棉样各自的上半部平均长度平均值应至少有7个在标准值 ±0.015英寸范围内。8个长强棉样上半部平均长度测试值标准差的平均值应不大于0.012。8个长强棉样各自的整齐度平均值应至少有7个在标准值±0.9范围内。8个长强棉样整齐度测试值标准差的平均值应不大于0.8。8个长强棉样各自的强度平均值应至少有7个标准值在标准值 ±1.3gf/tex。8个长强棉样强度测试值标准差的平均值应不大于1.0。15、颜色验收应测试一套12盒的颜色检验样品。必须按照顺序测试每一盒样品,每测试一次旋转90°,测试4次,这4次读数的平均值作为一个测 量值。对于12盒样品,以上操作需执行8个循环。12盒样品中每一个样 品的颜色反射率的平均值与标准值之差应不超过±1.0个百分点。12盒 样品的平均标准差不应超过0.7.每个样品的黄度测试值与标准值之差不应超过±0.5.12盒样品的测试值标准差平均值不应超过0.3。12个样 品的杂质面积百分比的标准差平均值不应超过0.04,杂质颗粒的标准 差平均值不应超过6。 16、杂质验收应测试一套12个杂质图像检测样品。这12个杂质图像应 进行和颜色样品完全一致的测试。必须按照顺序测试每一个杂质图像,每测试一次旋转90°,测试4次,这4次读数的平均值作为一个测量值。 对于所有12个图像,以上操作需要执行8个循环。每个样品的杂质面积百分比和颗粒数平均值与标准值之差都不应超过下列允差:

采购货物验收程序规定

采购货物验收程序规定 为了确保采购物资到货的质量,防止一些错弊行为,收货员必须根据完备的采购申请单,检查所有酒店来货的质量和数量,并严格执行收货程序,具体规定如下: 1、严禁在验收工作中徇私舞弊,弄虚作假,损害企业利益 2、收货员根据已收到的申请采购单验收来货。验货时,首先将供应商手中的 发票或送货单与酒店的采购单相核对,核对数量、规格及价格等是否相符,然后对货物进行验收,对来货的质量、数量等仔细确认,必需用秤及开箱检查来保证来货的重量和质量。 3、所有购进的货物都必须经过验收及出具验收单,使用部门不应直接接收,凡 是未经酒店收货人员验收的货物,财务部一律不开验收单。 4、需挂帐的验收单上必须填上供应商名称、收货日期、采购申请单号码、单 价、金额及货物类别,同时填上使用部门。 5、严禁对收货收据进行涂改,必须如实、准确、清晰地并按“操作细则的要求 填写收据、收货单、进仓单以及调拨单,并在规定时间内传递给相关人员及相关部门。 6、对于货物的内在质量及货物使用中的有具体要求的,使用部门和技术鉴定部门

等全面验收的同时,货物的使用部门及工程技术鉴定人员应与收货人员共同承担起检验货物质量的责任。 7、将样品与合同上的规格、质量标准等进行对照。看是否有厂家、生产日期、商标,如缺少或没有则视作“三无”产品以拒收。 8、罐装物品或其它一些有保质期限的物品还要检验是否在保鲜期内。 9、进口物资是否有海关、卫生防疫部门的检查证明,并要开箱、开罐、开包进行抽样检查。 10、验收水产品、蔬菜、肉类时要保证新鲜干净不腐烂,没有过多的水分和杂质;对于冷冻物品必须随机抽取样品解冻,解冻后的重量不应低于解冻前的90%;11、采购员应提前将即将到货的采购申请单送到收货库房,以便库管做好准备工作。 12、若货物未到齐,收货员应列出未到货物清单交采购员、有关厨房或部门及成本控制主管各一份。 13、若属各部门使用的货物,应注明直拨使用部门名称。验收单填写、审核、签收完毕之后,将货物进仓或直拨到有关部门。 14、所有退货及拿回维修的货物,收货部必须通知采购部继续跟进,退货单由成本控制主管签发。 15、如遇紧急采购即(无采购申请单先进货),需经总经理和财务总监同意并通知收货部(仓库)收货,申请进货部门应在货物到达一周内将补批的采购申请单完成。如未按规定时间完成采购单的审批,延误物品验收单的传递影响成本费用的及时入账,其责任要由申请部门承担。 16、部门申购的货物到货后,收货部将即时通知申请部门,申请部门须在接到通知后到收货部与收货部收货人员一同验收货物,验收合格,双方共同在验收单上签字,收货部即时将物品验收单分配给申请部门和供应商。 验收单入库单的派发如下:

采购、收货及验收管理制度 (最新)

1.目的 为了严格控制产品的采购、收货及验收管理,特制订本制度。 2.依据 《中华人民共和国药品管理法》 《药品经营质量管理规范》(国家食品药品监督管理总局令第13号) 《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》第三部分体外诊断试剂(药品)经营企业 3.范围 适用于我公司产品采购、收货及验收的管理过程。 4.采购管理 4.1.企业采购体外诊断试剂应当确定供货单位的核发资格;确定所购入产品的合法性;核实 供货单位销售人员的合法资格。 4.2.企业采购体外诊断试剂应当与供货单位签订质量保证协议。 4.3.对首营企业的审核,应当查验加盖公章原印章的以下资料,确认真实、有效: 4.3.1.《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件; 4.3.2.营业执照、税务登记、组织机构代码的证件复印件,及上一年度企业年度报告公示情 况; 4.3.3.《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件; 4.3.4.相关印章、随货同行单(票)样式; 4.3. 5.开户户名、开户银行及账号。 4.4.应当核实、留存供货单位销售人员以下资料: 4.4.1.加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件; 4.4.2.加盖供货单位公章原印章和法人印章或签名的授权书,授权书应载明被授权人姓名、 身份证号码,以及授权销售的品种、地域、期限; 4.4.3.供货单位及供货品种相关资料。 4.5.与供货单位签订的质量保证协议至少应包括以下内容: 4.5.1.明确双方质量责任; 4.5.2.供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责; 4.5.3.供货单位应当按照国家规定开具发票; 4.5.4.产品质量符合标准等有关要求; 4.5.5.包装、标签、说明书符合有关规定; 4.5.6.运输的质量保证及责任; 4.5.7.质量保证协议的有效期限。 4.6.应当向供货单位索取发票。发票应列明产品名称、规格、单位、数量、单价、金额等; 不能全部列明的,应附《销售货物或提供应税清单》,并加盖供货单位发票专用章原印章、

企业采购验收管理规定

企业采购验收管理规定集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

采购验收管理制度第1章总则 第1条目的 为了规范企业采购物资的验收作业,确保货物质量,特制定本制度。 第2条适用范围 凡是采购进入企业的物资均适用本制度。 第3条主管部门 货物的验收由质量管理部门主导,会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收,对收到货物的数量和质量进行检验。 第4条基本要求 1.质量管理部门和相关使用部门对所购货物的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,出具验收证明。 2.对于验收过程中发现的异常情况,验收人员应当立即向采购部或有关部门报告,采购部或有关部门应查明原因,及时处理。 第2章实施检验 第5条收货准备

1.货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”时,按供应商、货物交货日期分别依序排列,并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。 2.对于需要按重量,化学成分等计量的物资,应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收,不得虚估。 第6条货物验收规范 质量管理部门应当就货物的重要性及特性等,适时召集使用部门及其他有关部门,按照所需货物制定《货物验收规范》,作为采购及验收的依据。 第7条待验货物处理 对于已经到货等待验收的货物,必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期,并且应与已验收货物的分开储存,并规划“待验区”以示区分。 第8条审核单据 1.货物到货后,货物验收人员应会同使用部门依“订货单”、“采购单”、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量,并将到货日期及实收数量填入“订购单”。 2.验收人员填写验收报告单并在上面签字。 第9条急用品验收

采购清单

附件:采购清单 序号图片(若有请提供)货品名称规格相关参数建议品牌 单价 (单位:元) 数量 预算金额 (单位:元) 备 注 1 电子教室软件红蛛蛛1、全面兼容Windows 7的广播教学软 件,并且同时支持32/64位系统。 2、采用全新视频驱动核心、 MMX/SSE/SSE2指令和多级缓存技术, 极大地提高屏幕广播速度和性能,对 3D、游戏、电影、多媒体课件、动画、 DVD视频、FLASH、POWERPOINT 等都能非常流畅地没有任何延迟地进 行广播,甚至达到每秒30帧的速度。 3、学生上线、未上线、退出、异常退 出或逃脱、网络掉线等各种上线情况的 即时检测。 4、支持客户端数量为50个。 红蛛蛛1 2 无盘系统锐起无盘 BSD3.1 1、客户端数量为42个。 2、产品能基于IDriver网络磁盘管理运 行,满足终端使用者个性化数据存储管 理及漫游需求,适应OA、ERP、 AutoCAD等系统的运行管理要求; 3、支持PXE技术; 4、支持多系统启动菜单; 5、支持应用程序个性化; 6、支持多服务器负载均衡技术; 7、支持多服务器热备技术; 8、支持本地写缓存技术; 9、支持服务端控制开、关机; 锐起1 1 / 6

10、要求有很好的软、硬件兼容性;兼容IBM、DELL、联想服务器硬件,兼容DELL、联想等计算机硬件;支持各类语音系统、教学软件、多媒体系统、办公软件系统、网络考试系统等11、客户端支持多系统(Win XP、Win7 )启动功能,服务器端适应Windows 2000、2003、2008 Server和Linux等多种版本要求; 12、须为纯软件架构,无外设硬体配件; 13、客户机支持多启动菜单,支持多镜像; 14、支持IP-SAN、NAS等存储设备兼容应用; 15、支持本地硬盘系统与无盘系统共存,并可在无盘启动及本地硬盘启动之间进行选择;软件具有定期清理硬盘数据的功能 3 Proteus VSM for 8051and ASF软件 45用户 Proteus VSM For 8051/8052,45 用户ASF(高 级仿真模块) 软件 Proteus仿真设计软件特点 一、智能原理图设计 1、丰富的器件库:超过3万多种元器 件,可方便地创建新元件; 2、智能的器件搜索:通过模糊搜索可 以快速定位所需要的器件; 3、智能化的连线功能:自动连线功能 使连接导线简单快捷,大大缩短绘图时 间; 4、支持总线结构:使用总线器件和总 Proteus 1 2 / 6

政府采购货物验收单

政府采购货物验收单 浙江省电化教育馆: 供应商浙江电化教育发展公司已将我单位下列采购货物安装调试完毕,并已在系统中粘贴了《政府集中采购货物售后服务联系单》,现经我单位验收合格,特此回复。(附产品验 供应商:浙江电化教育发展公司用户单位(公章) 安装人签名:验收人签名: 联系电话:88845198 联系电话: 安装日期:年月日验收日期:年月日

政府采购货物验收单 浙江省电化教育馆: 供应商浙江电化教育发展公司已将我单位下列采购货物安装调试完毕,并已在系统中粘贴了《政府集中采购货物售后服务联系单》,现经我单位验收合格,特此回复。(附产品验 供应商:浙江电化教育发展公司用户单位(公章) 安装人签名:验收人签名: 联系电话:88845198 联系电话: 安装日期:年月日验收日期:年月日

政府采购货物验收单 浙江省电化教育馆: 供应商浙江电化教育发展公司已将我单位下列采购货物安装调试完毕,并已在系统中粘贴了《政府集中采购货物售后服务联系单》,现经我单位验收合格,特此回复。(附产品验收清单) 供应商:浙江电化教育发展公司用户单位(公章) 安装人签名:验收人签名: 联系电话:88845198 联系电话:

安装日期:年月日验收日期:年月日 政府采购货物验收单 浙江省电化教育馆: 供应商浙江电化教育发展公司已将我单位下列采购货物安装调试完毕,并已在系统中粘贴了《政府集中采购货物售后服务联系单》,现经我单位验收合格,特此回复。(附产品验 供应商:浙江电化教育发展公司用户单位(公章) 安装人签名:验收人签名:

联系电话:88845198 联系电话: 安装日期:年月日验收日期:年月日

采购清单及技术参数

注:1、录像须保存约35天。 2、本项目采购内容含设备、安装调试等完成本项目的需求。 3、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地,则仅供参考,并非指定,供应商可以选用替代的方案,但这种替代整体上要优于或相当于询价通知书的相关要求。 4、为鼓励不同品牌的充分竞争,如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有,则该技术参数及要求不具有限制性,供应商可对该参数或要求进行适当调整,并应当说明调整的理由,且该调整须经评委会审核认可。 二、商务要求 1、所有货物(包括零部件)须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与询价文件的要求及其询价响应文件的技术响应表(如果被询价组接受的话)相一致。若询价文件及询价响应文件中无相应说明,则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。 2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。 3、货物总体上应满足招标文件规定的技术规格要求和主要功能要求。 4、本次招标为交钥匙工程,包含了交付使用前的全部费用。投标报价包括:设备购置费(包括所有货物制造成本、附件、配件、备品备件及专用工具费等)、软件升级费、改装费、进口关税、运输费、安装调试费、保险费、质保期内的维修维护等费用、验收费用、其他费用(如包装费、仓储费、保管费、资料费,以及完成本项目所需要的其他费用)及生产、销售过程中的税费、代理服务费和合理利润等 5.技术文件 5.1中标人负责将货物的全部有关技术文件(外文应提供中文翻译资料,下同),包括设备的操作规程和使用说明书,维护手册和保养修理所需的各种机械、电气资料及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导、全套竣工图纸(含电子版)等文件汇集成册交付采购人。

(招标投标)一招标货物清单

一、招标货物清单 二、招标货物技术规格书 (一)总则 1.1范围 1.1.1本招标书用于神华乌海能源有限责任公司30万吨/年甲醇项目常用(备)安全防护设施。 1.1.2其包括的详细说明主要是表明买方的原则,而且并不解除卖方对其供货的所有设备仪器及其附件在设计、制造、性能、人类工程学和HSE方面的全部责任。 1.2概述 1.2.1卖方应根据本招标书中的技术要求、该项目所在地的自然条件和现场公用工程条件等要求对各类分析仪器设备及其备品备件等分项价格进行报价。其中专用工具和各种备件均应有建议的详细清单,备件按以下三类分别列出: (1)保险备件 保险备件即指设备本身,设备组装及具有高价值和长运输周期的那些部件,这些部件的更换不取决他们正常使用过程中的磨耗,但是这些部件的损坏可导致设备的停止运转。(2)两年运行的易耗备件 易耗备件就是针对正常磨损的备件。 (3)初始备件 在保证正常运行的初期为保证安全运行所要求的那些备件。

1.2.2报价中应包括常用(备)安全防护设施的主要技术性能指标等。 1.2.3卖方应在投标文件中提供供货产品的使用经验和质量保证,以及在中国地区的用户清单或业绩表。 1.2.4卖方应在投标文件中提供产品的最终用户使用、维护学习培训方案。 1.2.5卖方应提供所有与本招标书数据表的偏差清单及详细说明,并征得买方书面同意,否则,买方将认为卖方已经认可了招标书中的所有要求。 1.2.6语言和计量单位 所有资料应使用中文书写,设备检测结果记录单的所有计量单位均应采用公制单位。 1.2.7本招标书技术文件属于专有技术,并且是机密的。未经买方书面同意,卖方有责任不得以任何形式将其扩散至第三方和与本项目无关人员。买方对此保留提起诉讼和索赔的权利。 (二)技术要求 第1包:便携式防爆多种气体检测报警仪、氧气检漏仪技术规格、参数与要求 一、便携式防爆多种气体检测报警仪招标设备技术要求 1、设备名称:便携式防爆多种气体检测报警仪 2、数量:十台 3、设备用途说明 用于焦炉煤气制甲醇项目生产作业环境可燃性气体、有毒气体和氧气检测报警。产品必须符合国家有关标准。 4、配置要求 国外知名品牌设备: 4.1 同时可检测的对象为可燃性气体(焦炉煤气、合成气、转化气、甲醇蒸汽)、有毒气体(CO、H2S)、氧气(缺氧)检测报警仪。 4.2使用方式为便携式。

货物类项目验收报告.doc

货物类项目验收报告 (本样式适用于简单安装或无须安装即可使用的政府采购货物项目) 采购项目: 到货时间年月日开箱验货时间年月日 开箱随机资料 1. 出厂合格证()份 2. 技术说明书()份 3. 使用说明书()份 4. 电子文件()份 5. 装箱单()份 6. 其他()份 甲方意见(对货物数量、质量、安全等乙方履约情况的逐项评价,存在问题及解决问题的要求等) 乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺: 甲方名称(盖章):乙方名称(盖章): 甲方代表签字:乙方代表签字: 年月日年月日说明: 1. 采购单位可以视项目情况邀请本项目落标人或者第三方机构参与验收, 其意见作为验收报告的参考资料一并存档。 2. 本报告一式两份,甲、乙方各份,内容较多的可另附详细验收报告。

货物类项目验收报告 (本样式适用于需安装试运行方可验收的政府采购货物项目) 采购项目: 到货时间年月日初验时间年月日 中验时间年月日终验时间年月日 开箱随机资料 1. 出厂合格证()份 2. 技术说明书()份 3. 使用说明书()份 4. 电子文件()份 5. 装箱单()份 6. 其他()份 甲方意见(对货物数量、质量、安装、运行、安全等履约情况的逐项评价,存在问题及解决问题的要求等) 乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺: 甲方名称(盖章):乙方名称(盖章): 甲方代表签字:乙方代表签字: 年月日年月日说明: 1. 采购单位可以视项目情况邀请本项目落标人或者第三方机构参与验收, 其意见作为验收报告的参考资料一并存档。 2. 本报告一式两份,甲、乙方各份,内容较多的可另附详细验收报告。

货物项目验收明细一览表 计 供应 产地生产采购单 品牌型号规格及量数金额 序号货物名称商存在问题主要技术参数单量(元) 厂商名称位确认 位 提交 (视明细项目增减行)

客户审厂提供的 清单

客户审厂——各部门资料准备清单 相关说明: 1、证书类资料需在有效期内; 2、四级记录表格必须经文控中心受控,并填写规范、清晰; 3、有下划线的为需提供的记录名称; 4、红色为关键资料; 5、资料准备要求,距审厂日期3-6个月内的资料,各部门分类文件夹保存; 一、体系文件(由文控中心提供): 1、体系的有效证书; 2、质量手册; 3、体系二级、三级、四级文件清单; 4、质量体系内审报告及相关资料; 5、质量体系管理评审报告及相关资料; 6、客户满意度调查报告; 7、年度质量目标及其分解; 二、设计控制(按CY/QP-(HQ)TE-001《设计和开发控制程序》,由技术中心提供): 1、技术中心负责人填写《设计任务书》或销售部申请的《立项申请书》; 2、项目小组编制的《项目进度计划表》; 3、《制样单》; 4、设计输出:相关技术文件、图纸等; 5、《设计开发评审报告》; 6、《设计开发验证报告》; 7、《设计开发确认书》或《客户确认书》; 三、供应商引进控制(按CY/QP-(HQ)PU-011《供应商引进管理流程》,由物控中心提供): 1、《供应商调查表》、《供应商引进申请表》; 2、《供应商评鉴项目评分表》; 3、《供应商实地评鉴报告》; 4、《首样确认单》及《小批量确认报告单》; 5、《供应商确认表》; 6、《合格供应商目录》; 7、《合作协议》和《质量保证协议》、《廉洁协议》、《材质保证协议》; 四、采购过程控制(按CY/QP-(HQ)PU-001《采购控制》,由采购部提供): 1、《采购计划表》; 2、《采购合同》或《购销合同》; 3、《到料情况统计表》 4、《采购计划变更通知单》; 五、设备控制(由两地工程部或品管部提供); 1、计量设备清单和台账; 2、《设备内校检定规程》及《计量设备周期检定记录》;

采购物资验收管理规定

采购物资验收管理规定 目的 为规范企业采购交货的及时性、准确性,提高工作效率,降低运营成本,特制订本规定。 适用范围 本规定适用于****公司采购物资的验收管理。 3 职责 3.1 仓库负责采购物资的数量、规格、品种验收。 3.2 各相关使用、质检部门负责采购物资的质量验收。 3.3 发包采购部负责采购物资的验收入库、换货、退货、索赔等手续的办理。 4 管理内容与要求 4.1采购物资验收流程 具体操作流程如图1所示。

4.2采购物资验收标准 仓库管理部门及质检部门凭借请购部门提供的《请购单》、《采购合同》规定的验收方式及验收标准进行验收。 4.3 采购物资的常规验收 4.3.1数量、外观验收 采购人员或供应商将采购物资送到公司指定地点验收,由仓库管理员依照《请购单》及供应商《送货单》进行数量、外观验收,经清点无误后,由仓库管理员开具入库单,并经仓库主管复核。 交货数量超额处理 交货数量超过订购数量时,原则上应予退回。特殊情况下,经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款,否则仅依照订购数量付款。 交货数量短缺处理 交货数量未达到订购数量时,原则上应予以补足。特殊情况下,经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款。 4.3.2质量验收 对零星采购物资,一般由仓库管理部门进行质量验收;对采购金额较大、技术复杂、专业性强的采购物资,由专门的质检部门或技术部门依照质量验收标准或合同规定进行质量验收。验收合格后,由检验部门在《入库单》上签名确认或出具《质量验收报告》。对采购金额重大或重要的采购物资,必要时邀请审计、稽察人员现场监督。 对公司暂时缺乏验收条件,无法实时进行验收,需要在使用过程才能检验效果的采购项目,使用部门应在产品的质保期限内使用,以便采购部门认清责任,进行采购索赔。

采购清单及配置参数及商务要求

采购清单及配置参数及商务要求 一、采购清单及配置参数 注:1、以上报价为总费用报价(含税、措施费、材料费、安装费、安全文明施工费等一切费用)

2、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地,则仅供参考,并非指定,供应 商可以选用替代的方案,但这种替代整体上要优于或相当于询价通知书的相关 要求。 3、为鼓励不同品牌的充分竞争,如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有,则该技术参数及要求不具有限制性,供应商可对该参数或要求进行适当调整,并应当说明调整的理由,且该调整须经谈判小组审核认可。 4、以上规格参数内容为不允许负偏离的实质性要求和条件。 二、商务要求 1、所有货物(包括零部件)须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物(含软件及相关服务)的技术参数和配置应与询价通知书的要求及其谈判响应文件的技术响应表(如果被谈判小组接受的话)相一致。若询价通知书及谈判响应文件中无相应说明,则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。 2、技术支持 2.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。 2.2成交供应商负责将货物的有关技术文件(外文应提供中文翻译资料,下同)、验收报告等汇集成册交付采购人,涉及进口的部件配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。 3、质保及售后服务: 3.1供应商至少提供2年的免费质保服务(自验收合格之日起计算)。所有质保费用均已包含在总报价中。质保期满后,应提供优先的有偿售后服务及按不高于谈判响应文件中零配件、易损件及备品备件清单所报价格供应原厂零配件等。 3.2成交供应商须设有维修服务电话,负责解答用户在设备使用中遇到的问题,及时提出解决问题的建议和操作方法。 3.3售后服务响应时间:成交供应商需设有专门的售后服务队伍,建立完备的故障响应机制。如货物出现质量问题,电话响应无法解决,成交供应商必须在接报修电话24小时内到现场,12小时内予以排除,以确保正常运转。 4、工期:自合同签订之日起15日内施工完毕交付验收。

商品采购验收标准

商品采购验收标准 一、家用电器、燃气器具验收标准: 1. 引用标准:《消费品使用说明家用和类似用途电器的使用说明》《实施安全质量许可制度的进口商品适用围》《实施安全认证电工产品目录》《部分商品修理更换退货责任规定》 2.基本要求 1) 使用说明容要用规汉字书写,厂名、厂址不得使用汉语拼音、符号、标志或数字。 2)计量单位应符合国家标准或专业标准的有关规定; 3)汉语拼音必须书写正确,拼写正确。 4)使用两种以下文字时,相互之间要区分清楚。 5)产品(包括名牌)上采用图形符号或外文标识各种控制、调节标记,须在说明书上用汉字表明相应含义。 3.发放生产许可证的围:黑白和采购电视相、单声道收录机、调频立体声(组合音响)收录机、微型计算机(包括台式微机、专用微机、电脑学习机、笔记本电脑)、显示器(单显、彩显)、打印机、机、手机、电熨斗、电热毯、单相空调、家用煤气灶、家用燃气快速热水器。 4.进口电器具体要求: 1) 必须索取得法规文件:电工产品认证合格证书(部分电器);进口商品安全质量许可证(部分电器);国家检验检疫局或指定单位出具的检验报告;海关进口货物报关单。 2) 必须具备的中文使用说明标识容: a.产品销售包装上应标明的标识容:产品名称及型号及规格;商标;产品重量和数量;色别标志;包装外形尺寸;消费者须知(开启包装前)的贮存、运输注意事项和标志;必要的开启包装注意事项;制造厂名、厂址。 b.产品说明书应包括的容:产品名称及型号(规格);产品介绍;额定电压(V)和电源种类;额定频率(Hz直流电器除外);额定输入功率(W或KW);

主要使用性能指标;接地说明;组装和安放、安装事项;使用说明;维护保养事项;产品附件名称、数量、规格;常见故障及其处理方法一览表;制造厂名和厂址。 3)标贴标志:实施安全质量许可制度的进口商品必须在产品或外包装上印制或粘贴进口商品标志(CCIB标志)和安全认证标志。 5.国产电器具体要求: 1)必需电器具体要求:电器产品认证合格证书(部分电器);厂家生产许可证(部分电器);厂家营业执照;法定质量检验机构出具的合格检验单证。 2)必须具备的中文使用说明标识容: a.产品销售包装上应标明的标识容:产品名称及型号及规格;商标;产品重量和数量;色别标志;包装外形尺寸;消费者须知(开启包装前)的贮存、运输注意事项和标志;必要的开启包装注意事项;制造厂名、厂址。 b.产品说明书应包括的容:产品名称及型号(规格);产品介绍;额定电压(V)和电源种类;额定频率(Hz直流电器除外);额定输入功率(W或KW);主要使用性能指标;接地说明;组装和安放、安装事项;使用说明;维护保养事项;产品附件名称、数量、规格;常见故障及其处理方法一览表;制造厂名和厂址。 3)标贴标志:实施安全认证的电工产品必须在产品或外包装上印制或粘贴安全认证标志。 4)应在产品或其包装附有合格证明和保修卡。 6、国产燃气器具体要求: 1)必须索取的法规文件:厂家营业执照;厂家生产许可证;法定质量检验机构出具的相关检验单证。 2)必须具备的中文使用说明标识容:商品名称;型号和条形码(自带码或店码);商标;制造者、经销商的厂名、厂址;产品使用说明书。 3)应在产品或其包装附有合格证明和保修卡。 1、进口燃气具具体要求: 1)必须索要的法规文件:委托授权书;国家检验检疫局或指定单位出具的合格检验单证;海关进口货物报关单。

货物采购验收程序

验收程序 1、设备到货验收:设备运抵用户所在地现场后,用户与投标人共同开箱验货,验货结果双方认可。 2、设备最终验收:设备到达用户现场后安装、调试完成后,按双方签订的技术协议进行设备最终验收,验收合格后,双方签署最终验收报告。 系统运行环境的测试、验收是系统集成的一个重要环节,同时也是保证施工质量的一个重要环节。所谓测试就是用已知的输入在已知环境中动态地执行系统(或系统的部件)。测试一般包括单元测试、模块测试、集成测试和系统测试。 我公司项目进行集成测试和系统测试,如果测试结果与预期结果不一致,则很可能是发现了系统中的错误,测试过程中将产生下述基本文档: 测试计划:确定测试范围、方法等。 测试过程:详细描述和每个测试方案有关的测试步骤和数据(包括测试数据及预期的结果)。 测试结果:把每次测试运行的结果归入文档,如果运行出错,则应产生问题报告,并且必须经过调试解决所发现的问题。 按照测试计划,采用以下三种测试方法: 硬件测试采用加电测试的方法,查看硬件设备是否运行正常。 安装系统软件,查看硬件设备是否运行正常。 测试过程中,记录测试日志。 通过测试日志及时与校方交流,测试日志可作为测试工作进行或停止的依据。 计算机系统、网络系统及相关辅助设备进行24小时连续测试。测试中如系统 有任何部分发生故障,测试重新开始。 对照硬件设备的技术指标,逐一对照。 测试及验收原则 本着实事求是、科学规范、客观公开、注重质量、讲求实效的原则,充分发挥专家的作用,依据项目实施方案及考核目标,对项目的完成情况进行总体评价。 1、验收标准 严格按照国家标准、行业标准、企业标准进行验收。同时从系统的实用性、稳定性、可维护性、灵活性、可操作性及等方面组织全面验收。

一、采购清单表

一、采购清单表 注:技术参数存在负偏离的,该供应商失去成交资格,不作无效响应处理。 二、技术参数和功能要求 1、配置: 1)1MHz波浪流速剖面仪,至少4个波束(其中一个是垂直波束) 2)扩容至4G内存 3)表面声跟踪波浪测量功能 4)压力传感器,0-100米 5)罗盘和倾斜仪 6)外置电池仓 7)带8针接头的10米电缆(聚亚安酯外壳) 8)RS-232接口,带模拟输入口 9)操作软件 10)工具盒,交直流转换器,专业携带箱。 11)540Wh电池3块 12)数据采集系统(含电脑) 2、技术规格: 1. 4波束探头,三个与轴线成25度角,一个垂直,系统频率:1MHz 2. 最大剖面范围:30m 3. 波浪测量要求: 1) 声学(AST)、压力两种波浪测量方式 2) 波浪采样率: 4Hz 3) 波浪采样数:512,1024,1200,2048或2400 4) 波高精度:小于测量值的1% 5) 波高分辨率:1cm 6) 波向精度:2度 7) 波向分辨率:0.1度 8)侧波周期:1.5-50s 4.测量剖面技术要求: 1)速度准确度:所测流速的1%±0.5cm/s 2)速度分辨率: 1mm/s 3)速度范围:± 10m/s 4)层厚范围: 0.3-4m 5.标配传感器: 1)压力传感器

最大深度: 50m 准度:满量程的0.5% 2)温度传感器 范围: -4°~ 40°C 准确度: 0.1°C 分辨率: 0.01° 3)倾斜传感器 范围: 30° 精度:0.2° 分辨率:0.1° 4)磁罗盘( 内置式现场标定功能): 双向罗盘,上下自动识别 精度: 2° 分辨率: 0. 1° 6.内存:厂家专用内存条标配9M,扩充至4G 三、验收标准和要求: 1、交付时间:国产设备:合同签订生效之日起30天内,进口设备:合同签订生效之日起90天内。 2、交付地点:用户指定地点。 3、付款条件:采购双方签订合同时另行约定。 4、验收要求:按询价通知书技术参数进行验收。

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