文件类型文件编号页次质量手册
QA00
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责任部门
采购部生产部品质部
采购部
生产部
生产部品质部
品质部生产部品质部品质部
生产部品质部
业务部
品质部
采购物资入库后,送货单位或采购员将物资移交给仓管员并按指定的位置存放,仓管员对待验收物资做“待检”标识、清点登记。
仓管员通知IQC对待检物资进行检验,IQC依标准对物资进行检验并记录入“来料检验报告”,并对检验合格物资贴检验合格标签,检验不合格则依“不合格品管理办法”进行处理。
对于检验合格的物资进行入库,定点放置。
在生产过程中操作员依作业指导书进行自检
并记录,巡检员依检验指导书进行巡回检验并记录,检验不合格则依“不合格品管理办
法”进行处理。
品质部依检验指导书对成品进行检验并记录,检验不合格则依“不合格品管理
办法”进行处理。
检验合格的产品入库定点放置。
相关检验记录依年限保存。
检验合格的产品发货至客户处。不合格品管理办法
品质部依顾客要求的频次,(如客户不要求则每年
一次,至少3件)或按控制计划的要求对产品进行全尺寸检验并记录,检验不合格则依“不合格品管理办法”进行处理。
产品检验报告不合格品管理办法不合格品管理办法产品检验报告
首件/自主检验记录表
调试人员在每个工作日开始加工时,或在生产过程发生变更时,应对加工的首件产品进行检验,交检验员确认合格后方可进行批量生产加工,检验结果应记录保存。
流程图
过程说明
相关文件/表单
来料检验报告不合格品管理办法
首件/巡回检验记录表
质量管理体系
版本版次
3
S14:过程和产品监视测量
过程拥有者:品质部
S14过程和产品
标签区域合格证检验设品质部生产部
相关部
工序不良率顾客投诉次数成品抽检不良率
检测测试管理办法不合格品管理办法包装出货检查作业细则库存品抽查作业细则
统计数据汇总满足要求的来料检验合格的产品符合要求的制造过程产品检验和试验记录产品全尺寸检查报告产品功能性试验报告
过程能力分析材料试验报告
可接受的测量系统质量目标完成情况采购计划/生产计划控制计划/特殊特性要求待检原料/半成品/成品过程和产品监测数据统计顾客图纸、标准/检验指导
物料采购
入库
IQC 检验
过程检验
入库
出货
成品检验
全尺寸检验
记录保存
不合
格品控制
首件