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MTC041--委外工单异常退料作业流程(MOC)

MTC041--委外工单异常退料作业流程(MOC)

钣金车间作业流程

钣 金 生 产 流 程 错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。 错误!未指定书签。错误!未指定书签。核准:审核: 编制:

1、钣金车间作业流程:生产任务单 工程技术资料

转入下工序 完成入库 1.1流程图详解。 首先生产接到生产任务单——工程技术资料——生产按BOM清单进行领料生产——生产首件——首件检验(自检、相互检)——品检检验——合格后进入批量生产——(如首件检验、品检检验不合格,继续生产首件,再自检及品检检验直到合格后再进入批量生产)——生产过程中的巡检也叫抽检(执行单位由生产作业员与品检执行)——(生产过程中发现质量异常反馈于生产部门及品质部门,由品质部门开出品质异常单进行问题的描述,各部门协商对异常的判定:返修、或者报废。返修由生产提出改善方案及后续预防措施。报废由生产部门开出报废申请单进行补料,再进入首检生产程序。)——生产完后再进行末检——合格转入下道工序生产(按照工程工艺流程进行转序)——下道工序同样走以上流程(首检生产等)——所有工序走完后进行入库。 表单:1生产任务单。2工程BOM清单。3领料单。4首件检验记录单。5物料转序单。6品质异常单。7返修单。8报废单。9补料申请单。10产品入库单。 注:以上流程作为参考,待各部门协商通过后执行。

生产线退料流程

生产线退料流程 一、目的: 1.1强化物料管理,控制制程物料损耗及遗失 1.2优化退料流程,方便物料跟进及追溯 二、范围 2.1此文件适用于生产退料流转有关的各个环节. 三、退料时间: 3.1每天上午9:00-11:00,下午14:30-16:30(特殊情况除外) 四、退料规定: 4.1各生产线每天必须清退一次三大件及FPC之不良品。 4.2电阻料、结构料、其它小料结完工单二个工作日内必须把所有物料清退回仓库。 4.3良品退料:三大件及主FPC由IQC对退料作外观栓查,PASS后IQC检料人在退料单上签名,即可退料,无须工程部人员确认;如无IQC检查签名,或良品里面混有不良品,仓管人员不给予退料,退回生产部重新整理. 4.4不良品退料:三大件,由工程指定人员退料确认判定;如判定过程中发现物料状态没有区分开,不予退料签名,退回生产线重新整理. 4.5工程确认PASS后,通知IQC退料检验判定,OK就签名退料,不行退回生产部重新整理. 4.6仓库在接退料时要确认清楚,如发现有来料与作业不良或退良品里面混有不良品,不给予办理退料,退回生产重新整理. 五、责任 5.1 生产部 5.1.1退料:物料员实事求是的严格将良品、不良品、作业不良、来料不良整理区分并标示好;找工程、品质(IQC)退料判定确认及签名,退料判定确认及签名后,物料员如实的退至仓库;如发现有弄虚作假、调包、欺骗行为等,将从严处罚当事人,直属上司没有监督好负连带责任。 5.2 工程部 5.2.1 退料确认判定;负责对生产退料进行外观判定,属实在退料单上及实物上签名;不属实拒绝签名,如弄虚作假、没有弄清楚就签名等,将追究责任从严处罚当事人,直属上司没有监督好负连带责任。 5.3 品质部 5.3.1退料确认判定:负责对生产退料进行外观判定,属实在退料单上及实物上签名;不属实拒绝签名,如弄虚作假、没有弄清楚就签名等,将追究责任从严处罚当事人,直属上司负连带责任。 5.4 仓库 5.4.1退料接收:负责对生产退料不良是否区分、是否标示清楚核实,如无区分开,无标示清楚不给予退料;无按规定的品质部或工程部退料确定签名的不给予退料。 5.4.2不良品仓存管理:对退料数量点正确,不良品入仓要区分开并做好标示,如无做不良品仓存管理,导良品与不良品混在一起,或来料不良与作业不良混在一起,将追究仓管员责任,并从严处罚,直属上司负连带责任.

生产过程不良处理程序

生产过程不良处理程序 文件编号:Q-OP-ERP-007 1.目的:规范物料不良行为,减少生产活动过程的不良。 2.适用范围:公司范围内所有物料的不良,包括生产过程中产成品、原材料、辅助材料及其他物料2.1. A 类报废:提由于来料不良引起的报废,该部份材料不需要由本公司承担损失。 2.2.B类报废:指由于生产过程造成的材料不良,该部份材料需要由公司承担相应的损失。 3.职责: 3.1.KT仓材料员负责不良材料的收集整理,不良后补发材料的申请与发料。 3.2.IQC工程师负责不良材料的确认,区分来料不良与生产不良。 3.3.物控工程师负责不良退料单的审核及补发申请单的审核。 3.4.制造部经理负责不良退料单的审核及重大不良的监督处理,必要时事故分析报告的起草。 4.程序: 4.1.生产材料不良处理;生产过程中材料的不良分类来料不良(A类)与生产报废(B类)二种情 况,分述如下: 4.1.1.生产过程中产生的不良材料由生产线组长收集后交KT仓材料员,材料员根据不良性质区分处 理并作相应的标识。 4.1.2.IQC检查区分不良类别:标识后的材料由材料员交IQC进行不良性质的确认,IQC必须严格 区分A类不良与B类不良。 4.1.3.系统制单:对于A类不良,数据中心在系统中开立生产退料单(红字领料单),将材料从生 产订单退到原不良品仓库;对于B类报废不需要在系统中进行处理或以虚仓入库单记录报废情况。 4.1.4.实物接收:对于A类不良,材料员将材料交原不良品仓管理员进行保存,仓管员收料后签核 退料单;对于B类不良,材料直接交报废仓管员。 4.1. 5.审核记帐:对于A类不良,材料员将签核后的退料单交数据中心进行审核记帐,对于B类报 废,如果必要将报废单交数据中心进行虚仓入库。 4.2.成品不良处理:生产过程中产成品的不良也分类来料不良引起的(A类)及生产报废(B类) 二种情况,分述如下: 4.2.1.报废品产生:生产线组长负责收集当班报废的产成品并标识,标识的内容包括产成品型号、 报废数量、报废性质、日期以及生产工单号,报废品必须严格区分报废的性质,对于来料不良引起的报废定为A类报废,制造过程引起的不良应视为B类报废。 4.2.2.确认报废性质:对于A类报废,生产线组长将标识好的报废板一起交成品入库操作人员进行 工单入库,对于B类报废,由生产线组长负责到数据中心制单,数据中心以虚仓入库单进行处理并打印,内容包括:生产工单号、日期、成品、型号、报废原因等。

工单管理作业规范

1.目的Purpose 为使厂内生产工单进行顺利,特制定工单之管理规范。 2.适用范围Scope 本規范適用***电子厂所有生产之工單。 3. 权责Authority and Responsibility 3.1生管单位:依据各单位需求在系统中开立工单及制造通知书并将此工单排在生产计划表 (A2OS007-02)上,发出给相关单位。 3.2 物管单位﹕物管接到生管發出的制造通知書,在系統中作相應的工單維護并刷出工單领 料表。 3.3 儲運单位﹕根據物控的工單领料表做發料,并在领料表上填入實際發料數做工單扣帳。 3.4 RD/工程(MONITOR)﹕建立相关BOM表﹐对生产中之不良作解析,对影响品 质状况之所有因素作出改善对策,并对实验工单追踪其执行良率。 3.5 品管单位: 对各项生产之产品作品质的监控与各项功能测试。 3.6 制造单位: 根據生管的生产计划及领料通知進行領料,依排程执行生产作业,并反应其 生产所遇之问题,协同相关单位解决,且完成每次工单所交付之入库数量。 4.名词定义Terms Definition 4.1 量产工单: 根据业务S/O数量开立工单及制造通知书. 4.2 实验工单﹕根据实验需求单位之实验申请单开立工單及制造通知书。 4.3 重工工单﹕因不良原因品管判定重工之成品,开立工單及制造通知書。 4.4 RMA工单: 根据客户返修之成品,开立工单及制造通知书。 4.5 拆解工单: 将成品或半成品拆解成材料,开立的制造通知书. 4.6 MES(LCM): Manufacturing Execution System制造执行系统。 4.7 SFC(MONITOR): Shop Flow Control现场管理系统。 5. 作业流程Operation Flow

生产退料管理作业指导书

广东新宝电器股份有限公司三分公司 作业指导书 文件名称:生产退料管理作业指导书 文件编号:52-04-WI-001 生效日期: 版本号: F 适用范围:三分公司 受控正本受控副本 编制:林敏 审核: 批准:

标题:生产退料管理作业指导书版次:F 日期:2008- 8 - 5 修改内容编写人审核人审批人修改日期F版林敏2008-8-5

标题:生产退料管理作业指导书版次:F 日期:2008- 8 - 5 1.目的: 明确车间退料流程,确保车间物料能得到及时有效的处理,HSF物料、辅料与HS物料、辅得到区分与隔离。 2.适用范围: 适用于车间因工废、料废及易损件物料的处理。 3.职责 3.1生产车间负责需退物料的填单报送处理,同时注明是否有HSF要求的订单的物料。 3.2品管部PQC负责车间报告需退物料质量状态的判定。 3.3工程PIE负责所退物料的处理措施制订。 3.4注塑部负责所退塑胶件 (自制)责任的确认、接收及处理。 3.5 PMC负责车间退料的统计、分类、送交注塑部并报财务,在超出损耗范围的数量时PMC 应及时补回所需数量的相应物料。 4.定义 4.1工废:车间领出的物料在装配过程中被损坏的物料。 4.2料废:车间领出的物料在装配过程中被挑选出的不合格物料(其物料必须没有经过任何 加工,否则视为工废)。 4.3易损件物料:车间按正常损耗领出但订单完成后仍多出的合格物料。 5.程序 5.1注塑件退料 5.1.1 生产车间按正常损耗领出的注塑件,在生产过程中产生的工废、料废,车间必须每天 (或每单)填写《生产物料退料/补料申请单》,需经物料员、当车间主任、当线PQC、 工程PIE、总装部经理与总经办签名确认后(将所退物料区分好HSF与HS物料在退 料单上清晰注明),然后退仓。 5.1.2品管部跟拉的PQC负责所退注塑件工废、料废或合格等状态的确定,并在《生产物料退 料/补料申请单》中注明。 5.1.3工程部PIE需在《生产物料退料/补料申请单》上确认处理措施,工废、料废件一律碎 料处理,合格注塑件如能短期(15天)利用,需注明利用的方法(如转到某个单),否则按碎料处理。 5.1.4《生产物料退料/补料申请单》经相关人员确认后,生产车间连同所退注塑件一起退给 PMC部塑胶仓,PMC部塑胶仓管员在接到物料员提供的《生产物料退料/补料申请单》后,根据所退物料的产品名称、型号、数量、订单量、工废或料废等情况录入ERP系统并打印出《报废出库单》。PMC塑胶仓管员需分清此塑胶件是本公司注塑生产还是外协生产(包括一分公司、六分公司生产的)。 如是本分公司生产的,车间物料员需将电脑清单(清单必须有物料编码、物料名称、型号、退料数量等要素)和《生产物料退料/补料申请单》白色联一起交注塑品管部相关人员、注塑部经理签名确认后,将退料连同相应单据送往注塑部配料组碎料房(所有退料必须由生产车间物料员分类整理后方可统一送往注塑部配料科碎料房,并且清除所有丝印及胶件上附属的非塑料物质如电木、螺丝等)。 如是外协生产,注塑PMC科安排退回外协单位,并将不良品列出清单,由注塑PMC交财务扣除加工商材料费及加工费。对超出损耗范围的PMC部应及时安排补回所欠缺数量的合格物

原材料仓作业流程图样本

深圳市圣达威电子有限公司 产品防护储存控制程序 1目的 为确保公司的材料、半成品、成品在搬运、包装贮存及交货过程中得到有效的防护、管理, 使产品质量符合规定的要求, 以满足公司各部门之需求。 2范围 凡本公司原物料、半成品、成品之包装、搬运、储存及出货作业均属之。 3权责 仓库部: 负责原物料、半成品及成品之进出控制、储存防护、发料、退料、退货及出货事宜。 生产部: 负责物料领用, 半成品、成品生产、包装、入库作业过程中的产品防护; 生管部: 负责根据客户要求、结合本公司实际生产状况合理排编生产计划、控制其生产用料、 采购订料及提供具体的出货通知明细等; 业务部: 负责客供物料之提领、退还, 异常客供物料之协调、解决等。 品质部: 负责原物料、半成品、成品的检验,并做好检验状态标识的防护, 以及对超过复检周期的物品进行复验。 4定义 无 5作业内容 5.1物料收料作业 供应商交货时, 需附送货单送交仓库部收料员,并将物料放置于待检区, 收料员核对 采购订单资料无误后, 会同供应商当面清点数量, 收料员在送货单上签名盖章并留存一 联存底, 从而完成收料作业。

5.2 检验作业 5.2.1 收料员根据供应商的送货单填写《物料验收单》送品质部门IQC检验。 5.2.2 IQC根据《进料检验程序》进行物料检验, 检验完成后, IQC注明检验结果并将《物 料验收单》返回收料员, 收料员依据返回的《物料验收单》的判定结果,将良品物料转交各仓仓管,并由各仓仓管开立《入库单》办理入库入帐手续后,留存《入库单》第三联, 将第二联送交采购员, 采购员确认无误后送交财务部。 5.2.3 品质部IQC检验时, 一般性物料需于一个工作日内完成, 并做出判定处理结果; 紧急性物料需于二个小时内完成, 并做出判定处理结果。 5.3 退货作业 5.3.1 IQC检验发现不良物料时, 记录于《进料检验报告》, 再送交采购员(包括原物料 及半成品)处理。 5.3.2 经IQC检验不合格之物料, IQC必须加以标示、放置于指定位置, 由仓库部收料 员开立《退货单》, 并知会物控员、采购员, 由采购转知供应商续办。 5.3.3 供应商接获采购员的物料不合格退货通知后, 双方同时协调如何采取改进措施, 不合格物料派员来厂筛选、载回处理等。 5.3.4 IQC判定不合格之物料, 经供应商采取适当处理措施后, 必须重新按5.1物料收料 作业章程办理, 并再经IQC验收合格后, 方可入库。 5.4 储存作业 5.4.1 仓管员接收到IQC退回之《物料验收单》的检验结果后, 将良品办理入库作业, 并 登录于《存量管制卡》、手工帐《存货计数帐》及电子帐《进销存帐》, 不良品依据 5.3退货作业章程办理。 5.4.2 仓管员依据先进先出的原则办理物料入库储存作业。 即: 入库前仓管人员先将同料号、同品名之库存品移出, 再依原物料生产日期先后顺序堆放。生产日期在后者, 堆放于后层或底层, 以利先进先出之管制作业。 5.4.3 物料入库时, 应依其种类、规格分类储存, 堆置于指定货架上或栈板上。

领退料流程

领退料作业流程 1目的 本作业程序以提供仓储管理及相关需求单位在领料、退料作业上有依据及制度化执行而制订。 2范围 因技术、维修或其他需求之领、退料作业,依本标准执行;唯销售出库不在本文规范。 3名词定义 3.1 领料:依原因别分为: 1.工单超领; 2.部门领用 3.2 退料: 依原因别分为: 1.工单超领退料(退报废仓) ; 2.工单退料(退仓); 3.部门领用退回 4组织与权责 申请单位:填写领料单及退料单,退料作业需将实物一并退回。 采购单位:对于领退料之料品及数量予以管控、避免影响正常生产。 仓管单位:负责出入库之料品及账务处理。 品保单位:负责退库料品之品质认定。

5作业流程 5.1领料作业流程图 5.2退料作业流程图

5.3调拨单流程图 6作业程序: 6.1领料作业程序: 1)申请单位依照需求填写领料单,经部门主管同意及采购会签 后进行备料发料(领料单需提前4H提供给仓库备料)。 2) 申请单在以下情况时可使用领料单(注:领用原因及部门) ①部门需用料又无实物归还。(成品和半成品除外) ②盘点需部门费用除账。 ③报废仓—14仓除账(当实物报废出厂再以部门领用方式除 账) 3). 开单时要注意将单据上所有内容填写完整、规范。 ①部门开单领料需经主管核准方可有效。(成品领用需总经理 核准方可有效). ②领料单填写不完整或有涂改(不可用五颜六色笔)请重新申 请完成后再进行领料程序。 4)仓管人员每日将作业完成的领料出库单,及时做账并做存档。 6.2退料作业程序:

1) 申请单位在以下情况时可使用退料单(注:备注原因选部门领用 退回) ①部门领用后退还,仓别:退报废仓。(一领一退需同时进行) 2) 开单时要注意将单据上所有内容填写完整、规范。 3)退料方式: ①工单退料用于:工单换料、生产变更、退料时需注意,退料仓和 发料仓必须相等。 ②重工工单退回及换料,不可退回成本仓(注:成本仓=良品仓) ---经确认为良品的可用调拨单的方式将良品料调回到良品仓。 ③工单超领退料(退报废仓)用于生产时损坏换料退回. 注:依照需求填写退料单,经部门主管同意及采购会签才能申请 退料。 ④退料单仓别为(01,06)的材料及成品,必须要将实物送品保单位做 品质判定。并填写单据核准。 注:材料经过品保检验后,良品与不良品数量分开填写退料单上,若重要材料判定不良需附分析报告。(不良分析报告功能部分: 技术部;外观部分:品保提供) 4)退料单填写不完整或有涂改,请重新申请退料完成后再进行退料程序。 5)材料、成品和半成品領用必需要退报废仓,C类材料領用不需退料. 6.3 调拨作业程序: 1)调拨单依照需求填写,经部门主管及采购签核后才可调拨物料. 2)各部门调料需在半个月或一个月内归还,逾期不归还(物料在哪个仓就在哪个仓盘点) 3)料品归还之(01,06,03)仓,必须经过品何检验后,连同单据交与仓库做账、存档。 4)调拨单填写不完整或有涂改,请重新填写完成后再进行调拨程序; 5)仓管每日将作业完成的调拨单,及时进行做账存档。 6)成品半成品因客戶要求领走,需走正常出货流程,否則不可出厂. 7)所有申请单位必须要由一联存档,便于以后查账。 7附件: 7.1领料單

物料员岗位职责

物料员技能培训 1. 培训项目 1. 物料流程 2. 产线领料作业流程 3. 产线入料作业规范 4. 中途补料作业规范 5. 中途停线材料盘点作业规范 6. 工单批结盘点及退料作业规范 7. 不良材料处理作业规范 8. 相关表单填写作业规范 2. 物料员岗位职责 1. 负责各线所有物料的日常工作管理; 2. 负责在线物料出.入数据管理;(生产车间内) 3. 负责对生产过程中的物料状况的掌握,及时做好物料 退仓.申补手续办理; 4. 负责物料的领取和盘点工作; 5. 完成主管临时交办的其他事宜。

一.物料流程 KT仓备料----产线领料-----上线生产------中途补料制损材料交换-----工单批结------盘点------材料下线盘点----退料损耗盘点---工单结案 二.产线领料作业规范 定义:物料由生产部门现场人员在计划某项产品量产之前向物料部门领取材料之现象称为领料 领料的使用范围: 6. 稳定的生产计划----(正常工单备料) 7. 标准损耗量的建立---(领取溢料) 8. 物料供应不继的防止--(提前领料) 领料作业规范: 1. 产线物料员根据生产计划安排提前去KT仓领料; 2. 物料员领料时必须仔细核对排位表及相应物料之型号.规格.数 量以免出错; 3. 全套料上线时,物料员必须安排产线优先使用尾数料,以确 保做到材料先进先出; 4. 产线依据KT仓的(发放记录)领完料后应在相关单据上签 收; 5. 因生产计划变更,不得已重新领取其他套料,使得物料之发 放会十分混乱,领时要仔细核对。严禁误领料.漏领料.少领 料.多领料等种种不良情形发生; 三.产线入料作业规范 1.产线领完套料后,根据排位表之站别需求,将备用料准备OK;

业务操作流程

第一部分:询价报价及接单注意事项 一,询价 向船东提供目的港口(有的港口会有多个码头则一定要说明)、柜型、货物名称(普通、危险品、冻货、食品、特殊货物等等)以及询问运价所包含的内容(有无含ORC/BAF/DDC/THC/WAR/PSS 等等)以及船期、航程和是否中转。 二,报价 1). 了解运价(在市场上有无优势以及客人对市场的了解程度)及舱位情况(特别是旺季),报价时首推公司优势航线;运费做PREPAID还是COLLECT(有些船东不接受COLLECT);2). 内陆港口中转费要先落实好后再报价,特别是有些中转港的DTHC或其它费用需由SHIPPER支付的;美国及加拿大港口特别注意货名、货重及报价中有无含DDC/BAF/AMS等等; 3). 公司有特价航线及主推航线时,要及时主动打电话给客户通知价格;发E-MAIL或传真报价不要注明船公司名称,只能用电话说明; 4). 如客户需要到付运费,要注意我司是否在目的港有代理,报价要含手续费; 5). 注意所报运价的构成(全包价还是ORC、BAF、报关、码头、拖车等费用分列开来)以及利润是否符合公司要求等。 三. 接单、审单、写(业务)单及录电脑 1). 客户接受报价后无论使用客户委托单或我司委托单格式,都要注意审核:托运人、起运港、目的港、柜型、柜量、货名、毛重、体积、运价、运输条款、所配船东、提单类型、最后装船期限、客户特殊要求或注意事项等,还有是否有加盖公章或签名,新客户还要留下联系电话; 2). 有些特殊港口,如中东港口是否有船证要求,同时亦应询问客户是否要根据信用证初单,信用证有无特殊要求等,如有,要提前传真与船东确认; 3). 确认有否舱位,如暴舱要及时告知客户,并给客户其它航线建议; 4). 写单:即填写业务联系单,共三联,货主(四字简称)、应收应付金额、预(倒)付、代理使用等。填写业务单要求字迹清楚工整,运价填写准确,运费预 /到付清晰;如做到付哪些费用需预付,哪些需到付要清楚;利润是否合乎公司要求;如客户有特殊要求一定注明(并盖上醒目的“特别注意事项”章)提醒操作注意; 5). 登本:即把工作号及其它信息登记上大本,分广州出运和深圳出运;如果深圳出运还需

生产退料检验流程

生产退料检验流程 1.目的 规范生产线退料检验工作,确保退料检验质量。 2.适用范围 适用于各生产科送检的良品及不良品物料的退仓检验。 3.职责 3.1.生产科负责将需要退仓的物料填写《退料单》,送品质科待检区;并对送检物料的状态进行标识; 3.2.品质科检验人员负责对送检的物料进行确认。 3.3.品质负责人对检验人员的检验结果进行审核。 4.流程框图 无 5.管理办法 5.1.抽检方式: 5.1.1.良品退仓 按MIL-STD-105E标准一般检验水平为Ⅱ进行检验。 合格质量水平(AQL):严重AQL为0.65,轻微AQL为2.5。 5.1.2.不良品退仓:全数检验。 5.2.内容 5.2.1.生产科将需要退仓的物料送品质科待检区,并填写《退料单》,在备注栏上注明是良品退仓,或是不良品退仓。 5.2.2品质科检验人员根据《退料单》上的型号及数量核对无误后签收。 5.2.3.不良品退料检验 A.对不良品按不良标贴上的不良内容进行确认,需要用工装的从生产科或研发工程等借用,并将确认的结果记录在《退料检验记录表》上。 B.若确认的结果与原来的标识相符,仍保留原有的标识贴;若确认的结果与原来的标识不相符,则撕掉原来的标识贴,贴上新标识贴(记录确认的现象),并标注“QA”字样,良品退回生产科使用。

5.2.4.良品退料检验 5.2.4.1.按规定的抽样方式对送检的良品进行抽样,对抽取的物料按相关作业指导书进行确认,判断该批送检的物料是否为良品。 5.2.4.2.若确认的良品中有不良品,但没有超出允收标准时,则判此批合格,并对不良品进行标识(标注“QA”字样)退生产部;良品中有超出允收标准的不良品时,则判此批不合格,退生产部返工处理。 5.2.5.待处理品退仓,检验员与QE工程师共同确认可否使用,并将检验结果标识到物品上同时做好检验记录。 5.2. 6.检验完毕,检验员将所借工装退还生产部,将检验的内容详细记录在《退料检验记录表》上,交相应品质负责人审核。 5.2.7.品质负责人对检验人员的检验结果进行审核,若发现有不符的情况,须进行修改,在修改处签名;同时在《退料单》上签字确认。 5.2.8.生产物料员根据检验结果执行退料流程。 6.相关文件和表单 6.1.相关文件 无 6.2.相关表单 《退料检验记录表》

生产部物料员作业管理规范

1. 目的 明确物料员工作职责,确立工作流程。 2. 适用范围 适用于生产部物料员 3. 部门结构 4.职责 4.1按生产计划及生产线需求提前进行备料、领料作业; 4.2负责管理生产线物料区5S,保证合理分类摆放、标识清楚、数量明确; 4.3负责生产材料员整理好的不良物料清退; 4.4掌握物料动态,有效对车间物料进行控制管理; 4.5半成品/成品入库; 4.5与各部门建立良好沟通渠道,及时处理车间领料、退料、入料的异常问题; 4.6监督生产线物料管理,做好领发料记录,每月对所管辖物料进行总盘点,并提交月 总结报告; 4.7生产辅料的领用、发放、控制、管理; 4.8各类物料单据归档、保管; 4.9对在线成品进行日常盘点; 4.10上司的其它指令。 5.作业内容 5.1领料作业 5.1.1物料员接到主管通知或按生产计划领料生产时,到仓库文员处领取《材料出库单》

(正常情况下由PMC至少提前2小时发套料单给仓库备料,异常情况或临时制令 转换即时备料发料作业); 5.1.2物料员接到《材料出库单》后与BOM单核对,确保《材料出库单》与BOM单一致 (屏、机芯、主板除外); 5.1.3领料前,先查看有无物料标识,标识上是否有IQC确认或IQC PASSED章,并对 物料进行抽检,确保领上线生产之物料为良品,并注意查看是否有改动的标识及是 否有替用物料,如有替用物料,作好区分标识,并及时通知产线拉长; 5.1.4领料时,贵重物料、散料进行全部清点,原包装进行抽查,确保所领物料与BOM、 套料单实物相符、数量一致后在套料单签字,并取一联留底,作为后续盘点的依据; 5.1.5将物料拉到指定位置后与相关之产线材料员进行交接,交接无误后签字确认; 5.1.6对仓库套料欠料(包括退补料不够订单数)时,及时以书面形式提交《生产欠料单》 给直属主管; 5.1.7原则上当天领齐第二天生产所需之物料,最迟在生产前2小时心须完成领料作业; 5.1.8套料欠料的领料由PMC制订《欠料补料单》,在生产投产前,按照领料作业流程 领料上线; 5.1.9查看订单需求,严格按订单要求领取备品数量。 5.2超领作业与辅料领料 5.2.1接到产线因物料原因(来料不良、制程不良、短装)不能完成订单之信息或主管 指示后,开具手工版《工单超领单》,注明超领之生产单号,由部门主管审核,经 物控审批、仓库主管核准后,由仓库文员从系统里打出《工单超领单》,进行超领作 业; 5..2.2接到产线辅料需求信息后,开领料单(单上注明用途)交主管签字审核后进行领 料作业; 5.3退料作业 5.3.1不良退库 5.3.1.1由产线材料员对来料不良和制程不良区分开作好整理和标示并清点好数量,原 包装整理好后交接给车间物料员; 5.3..1.2物料员对产线整理好之不良材料进行确认(如数量、包装方式等),来料不良

ERP中的生产补料流程

ERP中的生产补料流程 生产领料之补料流程是作为生产领料流程的一个重要补充,其重要性跟生产领料是一样的。但是,在实务中,补料操作要比生产领料操作要困难,遇到的问题也比较多。补料作业一般分为两种,一是原来料没有领足的,现在缺多少,领多少。这个作业没有多大的难度,跟一般的生产领料没有多大的区别,这里就不再浪费口舌了。第二种情况是生产定单需要用到的原材料已经按照标准领料领足了,但是,因为车间有不良品的出现等情况,导致需要超额领取原材料。这有的人也叫做超领作业。不管叫什么,都是指同一个内容。而补料作业的难点也在于这个作业。这个作业若做的不好的话,后遗症是很大的。 一是可能导致成本的不准确。超领的材料成本应该如何归集呢?是在当月生产的成品上平均分摊呢,还是仍然要计算入对应的生产定单呢?这是补料作业的第一个需要考虑的地方。在实务中,不同的企业有不同的做法。有的材料价值比较大的话,那就需要归集到具体的生产定单;而有些价值不大材料,如一些辅助材料,则在当月进行分摊也不会产生很大的影响。 二是材料用量难以控制。若是正常领料的话,可以通过领料不能超过标准领料功能来控制生产定单的领料。但是,在有超领的情况下,就很难控制生产定单的领料状况。只能通过一些报表,做一些事后的跟踪。所以,事前控制做的不好的话,对于ERP系统来说,就有点失败了。但是,这也是实务的要求,也是没有办法的事情。 三是容易引起生产定单的挪料情况的发生。在实务管理中,有些用户比较懒。看到其他定单也需要用到这种材料,就不开补料单了。直接从这张生产单中多领取一些材料,当作补料来处理。这表面上看起来也是行的通的。但是的话,这后续材料成本的统计、材料的追踪等等就会乱套了。所以,有时候ERP系统要能够取得预计的效果的话,还是需要用户在实务管理中,能够规范员工的作业,按照企业预先制定的标准作业来行事。 下面,结合一个客户的补料流程,谈谈在补料过程中需要注意的地方。 第一步:生产补料需求。 生产人员由于生产不良的原因,提出了补料的需求。此时,生产领料人员就要根据企业的实际作业流程,开始补料走补料作业。在实务管理中,这里要注意一点,不良的材料该如何处理? 现在一般有两种处理方式。一个是先退再领。这也是我们建议的方法。先把不良的材料通过退料作业退到不良品仓库中去。如此的话,在生产定单的已领数量中,就会扣除这个不良材料的数量。用户就可以按补料之正常补料的流程来走。但是,这个在实务管理中,往往运做

仓库退料作业流程

退、补料作业流程

1.0目的:对本公司的退料进行控制,确保退料补货能及时满足生产的需要。 2.0范围:适用于公司规格不符和超发以及不良之物料和呆料。 3.0职责 3.1生产部:负责物料的退料与补料工作。 3.2物控部:负责退料的清点与入库工作。 3.3品管部:负责退料的品质检验工作。 4.0作业程序 4.1车间领料员负责将退料按品种、规格进行分类、统计,做好标识,开好《退料单》 ,注明退料原因后交生产主管审核,物控主管确认。 4.2生产主管负责审核《退料单》上内容中的退料是否正确属实,补料是否真实必要,若无误,签 名确认,否则退回领料员进行纠正; 4.3车间领料员将生产主管审核后的《退料单》连同退料一起报品管部IQC进行检验; 4.4 IQC负责检验退料,在120分钟内对退料做出品质判定,并将检验判定结果记录在《退料单》 的品质状况栏,同时对不合格物料要做明确不合格标识(在不合格标识中注明退补原因和处理意见); 4.5检验如不符合退料标准(如退料不符合要求,良品与不良品混在一起等),则要求车间领料员 重新整理后再报检;退料属人为损坏的,需在退补原因栏中注明责任人或部门; 4.6补料填写《材料出库单》经生产主管审核后,领料员开始领料 4.7领料员将经审批有效的《退/补料单》及须退物料送至仓库,仓管员接收退料并于12小时内 将退料按品质、品种规格等分类入仓; 4.8需补料的,仓管员按有效的《退/补料单》进行补料发放;若需补的物料数量不足时,则仓管 员在《退/补料单》上写明“实补数量”并签名,以及立即将欠料情况作好记录及时上报;

4.9仓管员按实际退、补物料品种、规格、数量于当天内办理卡帐、台帐的记录工作;PMC员检 讨缺料情况,提出如加强生产监控、损耗率调整、补采等措施; 4.10《退/补料单》一式四联,领料员完成退补料作业后,将第一、二联给仓管员,第三联交PMC 部,第四联自存备查;仓管员用第一联自己做帐存档,第二联统一在第二天上午8:30前交到财务部。 5.处罚规定 5.1未按规定时间完成的计入绩效考核参考。

退料管理流程

批准 页码: 1 / 4退补料管理程序 审核内容更改历史记录表 版次更改日期更改内容的描述编制人/更改人签名A/02011.07.01新版发行 请选择需下发此文件的部门 □总经办□人事部□财务部□开发部□技术部□计划部 □销售部□外贸部□品质部□仓库□采购部□电子车间 □灯具部□其他 需下发的数量: 补充说明:

目的:对物料进行管控,及时的对不良品和不合格品做出处理。 范围:生产、品质、仓库人员 职责:做好物料管理工作,正确查找退料原因,对退取物料做出正确判断并及时处理相应物料 一、供应商退料 1、IQC判定为不合格的物料,外包装由IQC标注不合格标识,仓管将其物料存放在退料区。告知采购,由采购人员通知退料日期,仓库人员给予办理退料手续。 2、IQC判定为不合格的物料,仓库不需填写“原材料入库单”。 3、供应商取不良物料时,仓库开“退料单”退货。“退料单”有仓库主管签名审核,必要是由副总签字审批。再由供应商签名确认。未填写“原材料入库单”但已判定退货的物料的“退料单”不需交财务。 4、供应商所送物料为误送,超送或其他原因,经仓库、采购、副总协商签名后,办理退货手续。此类退料不计入财务核算范围。 二、生产部退料 1、生产部将不良品或良品汇总包装完好后,填写“退料单”连同物料一起交与IQC检验。“退料单”有生产主管签名审核。必要是由副总签字审批。 2、IQC对生产部所退之物料品名规格,退料原因进行检验。如实物与退料单不符IQC有权拒检,直致单物一致为至。IQC需在“退料单”上注明退料原因(如生产损坏、来料不良等)。物料外箱有IQC检验标识。 3、IQC签名确认后,物料员将“退料单”交与仓管验收。仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后,仓管签名验收。再交与仓库主管审核,然后才能办理入库手续。 4、对物料混装,或者退料原因不清,责任不明的仓管有权拒收,由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。 5、“退料单”须备注明物料编码和详细名称,所有损耗补料要求以一换一。 6、因退料需换料的,由生产责任单位开“补料单”并在“补料单”上注明“退料单”流水号码以便跟踪。 7、生产单位因各种原因需补料的,补料单必须有生产部主管、仓库主管、经理审核。并注明补料原因,对责任人进行一定的处罚教育。同时计划协助采购对缺料进行追补。如补料数量较大和贵重物料必须有总经理的签名核准。 8、仓管需及时将各种单据入帐,将物料归类摆放,并标识明确。 9、仓管每周将仓库各种不良物料进行清理,列出清单再次交与IQC检验,经IQC检验确定无再利用价值的物料,由工程部、仓库主管签名、总经理的批准方能进行报废处理。

鞋厂车间补料流程办法范本

工作行为规范系列 鞋厂车间补料流程办法(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-89790鞋厂车间补料流程办法 Shoe factory workshop feeding process method 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 鞋厂关于车间补料流程及办法 为加强对物料进行有效管理,提高广大员工及干部的成本意识,保证各单位尾数能及时完成,现拟出车间补料流程及管制办法。 一、基本流程 二、各车间补料规定 1、裁断车间补料 A、因裁机手排刀原因导致用量不够,由相关责任裁机手负责补料。 B、因材料短码/接头太多/材料不良导致的补料,经裁断车间负责人及物料核算人查实后,由仓库员向采购呈报,由材料商补足。 C、因裁断自身原因造成批量报废需重新购料由裁断承

担补料责任。 D、因工艺操作说明书错误,造成批量报废,由技术部相关责任人负责补料赔偿,视情节处50―1000元罚款。 E、因管理人员教工错误,造成补料由管理人员负责,按材料原价赔偿。 F、因员工操作错误/刀模变形/刀模生锈导致批量性报废,由相关责任人员负责,按原价赔偿。 G、削边人员报废头排、大头排按2元/片赔偿,其余面料按1元/片赔偿。 2、预备组的补料 A、因预备组员工操作造成报废,由相关员工负责,大头排、筒排主料按2元/片,其余主料以1元/片赔偿,辅料、里布类、按0.5元/片赔偿。 B、预备组因裁断材料短装,造成补料,原则上每张订单由裁断负责给预备组拼包2次,超过2次以上者,由预备组负责拼包。 C、预备组因管理人员教工错误,补料由管理人员负责,按材料原价赔偿。

生产退料作业规定

三阶文件 生产退料作业规定 文件编号:MLK-I-062 版本号:A.0 项目页次 0.0 封面 (1) 1.0 目的 (2) 2.0 范围 (2) 3.0 职责 (2) 4.0 相关规定 (2) 5.0 附件 (3) 6.0 修定记录 (4) 核准:审核:编制:日期:日期:日期:分发号:

1.0 目的 制定此规定是为了规范生产退料流程,使生产退料能尽快补回,以免影响生产。 2.0 适用范围 本规定适合本厂所有生产部退料作业。 3.0 职责 生产部:负责将不良品区分为生产不良和来料不良,同时知会PQC及IQC对坏料(外购件)进行检验。 PQC: 负责对生产退料进行不良品与良品的辩认区分。 IQC: 负责对生产退料(外购件)的不良原因加以确认。 4.0 相关规定 4.1. PQC收到生产部《退料单》后,对坏料进行复检,看是否是不良品,如果是则将复检 结果整理,在《退料单》上签名确认,如果对复检认为所退物料仍能选用或加工使用的, 经PQC组长批准后,由生产继续使用.如果没有来料不良,则直接退仓,如果有来料 不良则按下面流程办理。 4.2. PQC将退料检验好后,如有来料不良(外购件)则生产物料员知会IQC主管或组长, 由IQC部安排IQC第一时间到生产现场对坏料原因进行复检,(有些物料只有IQC部 有测试架的需送到IQC办公室测试,具体详见附件)看不良原因是否同《退料单》 上所写一致,确认无误后签名确认,并将相关供应商注明在退料单上,无误后生产将 坏料送货仓处理. 4.3. IQC在对退料复检时,认为对外来坏料和生产过程产生的坏料没分开的,要退回生产, 将不同产生原因的坏料分开后再复检, 确认无误后签名确认,坏料送货仓处理. 4.4.如果来料为特采或挑选使用时,则IQC应按实际情况做相关不良原因的判定。 5.0 附件: 需送IQC部测试的物料: EL驱动器 萤光片 外加工小板 晶振 LED

生产物料退料控制程序

生产物料退料控制程序 1.目的:明确退料作业流程,使之能有效的进行管理。 2.适用范围:适用于公司生产不良、来料不良、良品退料的处理。 3.职责: 3.1 仓储科:清点、不良入库、与供应商办理退料。 3.2 生产部:退料按要求标识及交给IPQC确认。 3.3品质部:退料的检验确认。 3.4 采购部:统筹并与供应商签订退料协议,联系供应商回收退料、补料,协调退料争议。 3.5 PMC部:生产损坏之不良物料报废申请。 4. 定义: 4.1手工《退料单》:用于品质判定、退补货等的依据。 4.2负数《领料单》:ERP系统依据手工《退料单》生成。 4.3负数《外购入库单》:ERP系统依据手工《退料单》生成。 5.作业程序: 5.1 生产部退料: 5.1.1将生产不良物料依物料种类型号规格分开包装并标识; 5.1.2 选别出的来料不良须组长确认,物料依据供应商及不同物料分开包装, 如供应 商有特别需求,依供应商来料时包装方式包装并退料;来料不良或生产不良均 应在红色标签上进行标注。 5.1.3 良品退料生产开出手工《退料单》,通过ERP系统打负数《领料单》并交权责 人员签名确认后交于相关IPQC或IQC确认。

5.1.4 生产不良、来料不良生产开出《不良品处理报告》交于相关IPQC或IQC确认。 5.2 品管部、PE确认退料: 5.2.1退料确认采用单次抽样/正常检验Ⅱ,AQL4.0检验与判断;并应出具书面检验报 告。 5.2.2 来料不良之电子料退料由IQC确认,非电子料之退料由相关IPQC确认;生产 不良、良品退仓由IPQC确认。 5.2.3 所有不良品进行报废或退货处理必须非IQC确认的必须由IQC最终确认。 5.2.5 客供料退料由IPQC确认,必要时由QE协助; 5.2.6 退料时应确认物料的标识状况、品质状况、包装方式; 5.2.7电子料退料在200PCS以内的由检验员确认,200PCS以上的须品管领班/组长复 核确认; 5.2.8贵重物料如IC/模块、火牛、电池退料在50PCS以上的须由跟线PIE确认后交 IPQC组长初步确认、IQC工程师或组长再次确认; 5.2.9 非电子料退料在500PCS以内的由检验员确认,500PCS以上的由领班/组长再次 确认。 5.2.10 确认后相应检验员在退料标签上签名,手工《退料单》要得到相应品管批准。 5.3 异常处理: 5.3.1 生产退料如品管部依标准不接受其退料的,由生产重检并依据重检结果按 5.2规定运作; 5.3.2 供应商对退料结果有异议时由品管部与采购部一同与供应商协调处理。 5.4 退料入仓及退货处理 5.4.1 品管部或PIE、PMC手工《退料单》签名确认后,良品退料生产部由ERP系 统生成负数《领料单》与仓储交接;

仓库作业流程

仓库发、退、补料作业流程 一.目 的: 以要货计划单号为主线,加强对生产用之物料出仓/退库的数量进行严格控制,既要 保证满足生产需要,又要达到物料合理控制。 二.适用范围: 仓库套料领料发料作业、欠料补发作业、生产现场作业不良及来料不良作业、生 产现场发生的供应商来料短少作业、生产退好料作业。 三.职责: 3.1 物控负责《套料领料单》下达,并负责对《套料领料单》的检查及维护,控制《套 料领料单》的领料情况;物控负责对以要货计划单为单元的物料的出入状况进行控制。 3.2 仓库负责生产用材料的备料及发放。 3.3 生产部门负责生产用材料、半成品数量的清点、确认。 3.4 品质部负责退库物料的品质检验。 四.作业流程: 4.1 仓库套料发料作业: 4.1.1 仓库套料发料作业流程: 4.1.2 不良交换作业流程: 发现供货商短少,仓库补料作业流程

五.作业流程说明: 5.1 套料领料说明: 5.1.1 物控依据《要货计划》和BOM,根据生产计划提供对《要货计划》产生《物料控 制档维护及发套料》,分析该产品的物料状况,打印《套料领料单》交仓库及生 产部(《套料领料单》一式三联,白联及红联交仓库,黄联交生产部),以便仓库 根据生产计划备料及与生产部门交接物料。(《套料领料单》开立时间为:旺季提 前五至七天,淡季提前三至五天) 5.1.2 套料领料单开立完毕后ERP系统将自动产生欠料,采购请按生产计划表按先后顺序 跟进物料,如物料无法及时到位不能满足生产需要,采购提前二到三天通知物控, 物控再根据具体的进料时间与生产部门协商后调整生产计划。 5.1.3 仓管接收到两联《套料领料单》,经仓库主管签名审查后分发至相关发料仓。 5.1.4 仓管员接到《套料领料单》,依据“生产计划”按物料先进先出原则进行备料作 业,并将发料实际数量标注在《套料领料单》中“实发数量”档(实发数量不可 大于应领数量),在仓库与生产部门双方清点数完毕后,生产部门对〈套料领料 单》签字确认。黄色联留生产部门留底备查。 5.1.5 发料员凭已交接确认后的《套料领料单》之实际发料数量登记“查存卡”及做手 工帐将《套料领料单》红色联交回物控于ERP系统中过帐。 5.1.6 物控部门根据<套料领料单>中仓管员所填”领料数量”更改《物料控制档维护及 发套料》及《套料领料单》数据,如仓库没有整批发完料,物控负责从系统输出 《欠量补发单》一式三联,作业流程完全同《套料领料单》。 5.1.7 其它: a.生产部门发现《套料领料单》与实际用料不相符,BOM出现错误,需用书面形式通知研发部,研发部确认无误后需在当天内发技术更改单通知相关部门。生产紧急时,生产部可手工填写一份领料单要求研发部签字确认,物控根据此份领料单作相应生产材料补发及交换。 b.仓库当天发料完成的《套料领料单》必须当天交回物控过帐,不得拖至隔天处理。 c.仓管员在日常整理物料时如发现仓库实物与帐面数量不符(超出或短少),仓管员应第一时间填写《仓库帐物差异调整申请表》,经仓库主管,物控副部长及副总经理签名确认后,方可交物控作帐物调整。 5.2 不良交换作业流程说明: 5.2.1 因目前使用的《退料单》尚有库存,待《退料单》用完后修改格式为《物料交换送检 单》,故以下使用单据暂称《退料单》。 5.2.2 生产现场发现“厂商来料不良”或“生产作业不良”时填写《退料单》 交品保判定 结果,品保于物料交换单上注明来料不良或作业不良 生产部依品保判定后之物料 交换单,直接至仓库领料 仓管员发完料后立即将《退料单》交仓库ERP操作员录入

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