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采购供应链管理之采购授权审批制度

采购供应链管理之采购授权审批制度
采购供应链管理之采购授权审批制度

为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购 与付款业务的职权范围和工作要求,特制定本制度。

第 2 条进行授权审批

采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。

第 3 条严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务

1.采购员应当在职权范围内,按照审批人的批准办理采购与付款业务。

2.对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务,采购员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门 报告。 第 4 条专家论证适用情形 对于重要和技术性较强的采购业务,采购部应当组织专家进行论证,实行集体决策和审

批,防止决策失误而 造成严重损失。

第 5 条请购 使用部门、仓储部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购申请,经部门负责人签字 后,及时向采购部门提出采购申请。

第 6 条审批 采购经理、财务总监、总裁根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批。

1 .采购预算内采购额在X 万元以内的,采购经理审批;采购额在xx — xx 万元的,由财务总监审批;采购 额在xx — xx 万元以上的,由财务总监审核,总裁审批。

2. 采购预算及计划外采购项目均由财务总监审核,总裁审批。

3. 对不符合规定的采购申请,审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。

第 7 条采购

1 .采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行采购。

2 .采购员进行市场调查,进行比质、比价,拟定供应商名单,经采购经理审核并提出参考意见,交总裁最终 确定合格供应商名单。

3.采购部根据合格供应商名单进行采购谈判,采购员拟定采购合同后,交采购经理审阅,报相关负责人审批 后签订购货合同。

(1) 采购计划范围内金额在x 万元以内的采购项目合同,由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。

(2) 采购计划范围内金额在x 万元一xx 万元的采购项目合同,须交财务部审核、财务总监审批后交采购部 签订购货合同。

(3) 采购计划范围内金额在xx 万元以上的采购项目合同,经财务总监审核、总裁审批后交采购部签订合 同。

(4) 采购计划外的所有采购项目合同,须由财务部核对后,交财务总监审核,总裁审批后,签订购货合同。 第 8 条验收 质量管理部门根据企业有关验收规定对采购的商品进行验收,对于在验收中发现的问题应及时报告采购部

门,采购员根据验收情况进行办理。

1 .验收过程中出现的采购商品或劳务数量不符合企业规定的情况,采购员需提出解决方案,报采购经理审

2.采购的商品存在重大质量问题,采购经理组织由管理层人员、质量管理部、财务部等部门开会共同讨论解 决,解决方案报总裁审批后,采购部负责处理。

第 9 条付款

1.财务部应付账款会计对采购业务的各种原始凭证进行审核,具体审核采购的各种单据和凭证是否齐备,内 容是否真实,手续是否齐全,计算是否正确。

2 ?应付账款在X 万元以内的,由财务总监审批;应付账款在xx — xx 万元的,由总裁审批。

3 ?预付款与定金在X 万元以内的,财务部负责人审批即可,应付账款在xx — xx 万元的,报财务总监审 批,在XX 万元以上的,由总裁审批。

第 1 条目的

Word 版,可自由编辑!】

4?审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证,交出纳办理货款支付,并通知采购员联系供应商。

第10 条账务处理

1?财务部在采购单据齐全的情况下,按照《会计核算规定》及时、准确地编制记账凭证。

2?将请购单、订购单、验收单、外购物资入库单、专用发票以及进口物资的报关单等支持性凭证附在记账凭证的后面,如凭证资料较多,也可另外装订成册,注明索引号后存档。

3?每月应根据记账凭证准确、及时地登记入“存货”及“货币资金”、“应付账款”分类明细账中。第11条对账

1 ?财务部门应于每月末与供应商进行货款结算的核对。

2 ?取得供应商对账单,审核其余额与企业“应付账款”余额是否一致,在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后,企业与供应商的月末余额应保持一致。

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