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订单确认表

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客户订单管理系统

课程设计报告 学院: 课程: 班级: 学号: 姓名: 指导教师: 实习时间:

第一部分:课程设计内容: 一、课题名称:小型公司客户订单管理系统 二、成员: XXXX 三、使用软件:Microsoft Access 2010, Microsoft Word 2010 四、设计内容 1.系统概述: 随着经济的发展,社会信息化程度越来越高,中小企业在信息化的过程中担任了很重要的角色,其信息化的速度也较快。另外随着企业的发展,其对信息化的要求也越来越高,而靠人工处理企业的客户订单即费力又容易出错。企业的客户订单管理是涉及企业生产、企业资金流和企业的经营风险的关键环节。客户订单管理是企业管理中的源头管理。实施了客户订单管理信息系统后,企业的管理将迈上一个新的台阶。 客户订单管理系统的主要目的是实现对客户,商品,订单信息的管理。使用ACCESS开发设计,投资少,数据和系统安全性好,准确、及时、便利,减少了大量的简单重复劳动,节约了纸张、人力、通讯费用和时间。通过客户的信息表和订单信息表,各级管理者可随时掌握全国客户的情况。避免业务人员的"暗箱操作"以及由于业务人员的流失造成公司客户流失现象的发生。 规范的客户订单信息管理必然会涉及下订单的客户以及订单中所涉及的商品,因此在系统中需要添加客户信息管理和商品信息 -1-

管理的功能。一个信息管理系统必然有一定的用户来操作,因此添加了用户管理系统。为了在日后能够对信息系统中的信息进行浏览、查询和输出,在系统中添加了信息浏览功能。 1.2 系统目标: 本系统面向中小企业,为其处理相关数据及业务提供便利。其功能体现如下:通过系统员工(管理员)的登陆,使他们能够随时查询每一个客户,每一笔订单,每一件商品的详细情况,并且对这些信息做出及时准确的修改与维护。其目的在于建立便捷实用的集信息查询与信息维护为一体的管理平台,从而大大地节约人力资源,提高整个公司的工作效率。 2、系统分析: 2.1 需求分析: 中小企业日常业务数据量巨大,其中客户订单信息是联系客户信息与商品信息的关键,这些信息需要大量的编排与整理,但是它们的分析收集过程全部依赖工作人员的手工操作,工作人员的绝大多数精力投入到浩繁的数据整理中,这样的情况不仅仅大大加剧了工作难度,而且无形中加大了信息处理的错误概率。本系统的建立能够将客户于商品的关系明显的联系起来,并且生成订单信息,使用它大大的简化了数据的录入,计算,修改的工作量,而且极大程度的提高了信息处理效率,因此,该系统的需求十分迫切,功能十分实用。 2.2 业务流程图: 本系统的使用者是公式工作人员。通过商品信息,客户信息,员

订单处理

订单处理 由接到客户订货开始至准备著手拣货之间的作业阶段,称为订单处理,包括有关客户、订单的资料确认、存货查询、单据处理乃至於出货配发等。 订单处理可以人工或资料处理设备来完成,其中,人工处理较具有弹性,但只适合少量的订单,一旦订单数量稍多处理即将变得缓慢且容易出错。而电脑化处理,能提供较大速率及较低的成本,适合大量的订单。至於订单处理的内容及步骤如下:( 图5-1 )。 1. 接受订货的方式 接单作业为订单处理的第一步骤,随著流通环境及科技的发展,接受客户订货的方式也渐由传统的人工下单、接单,演变为电脑间直接送收订货资料的电子订货方式。 (l) 传统订货方式 (a) 厂商铺货 供应商直接将商品放在车上,一家家去送货,缺多少补多少。此种 方式对於周转率较快的商品、或新上市商品较常使用。 (b) 厂商巡货、隔日送货 供应商派巡货人员前一天先至各客户处寻查补充之货品,隔天再 予以补货的方式。此方法厂商可利用巡货人员为店头整理货架、贴 标或提供经营管理意见、市场资讯等,亦可促销新品或将自己的商 品放在最占优势的货架上。此种方式的缺点是厂商可能会将巡货人 员的成本加入商品的进¤中,而且厂商乱塞货将造成零售业者难以 管理、分析自己所卖之商品。

图5-1 订货处理的内容、步骤(C) 电话口头订货

订货人员将商品名称及数量,以电话口述向厂商订货。但因 客户每天订货的品项可能达数十项,而且这些商品常由 不同的供应商供货,因此利用电话订货所费时间太长,且错 误率高。 (d) 传真订货 业者将缺货资料整理成书面资料,利用传真机传给厂商。利 用传真机虽可快速的传送订货资料,但其传送资料品质不良 常增加事後确认作业。 (e) 邮寄订单 客户将订货表单,或订货磁片、磁带邮寄给供应商。近来的 邮寄效率及品质已不符所。 (f) 客户自行取货 客户自行到供应商处看货、补货,此种方式多为以往传统杂 货店因地缘近所采行。客户自行取货虽可省却物流中心配送 作业,但各别取货可能影响物流作业的连贯性。 (g) 业务员跑单接单 业务员至各客户处推销产品,而後将订单携回或紧急时以电 话先联络公司通知客户订单。 不管利用何种方式订货,上述这些订货方式皆人工输入资料而且经常重覆输入、传票重覆誊写(图5-2),并且在输入输出间常造成时间耽误及产生错误,这些都是无谓的浪费。尤其现今客户更趋高频度的订货,且要求快速配送,传统订货方式已无法应付求,这使得新的订货方式──电子订货因应而生。

订单管理操作规范

精心整理 1.0目的 为使本企业的订货、发货管理工作规范化、流程化,使各部门高度协作,保证客户订单能按时、保质保量的完成,特制定本流程。 2.0范围 适合销售体系客户订单(含样品单)处理。 3.0岗位要求 3.1销售部 3.1.1 3.1.23.1.33.1.43.23.2.13.2.23.2.33.2.43.2.53.33.3.13.43. 4.13.4.23.4.33.53. 5.13.5.23.6财务部 3.6.1建立客户档案; 3.6.2将客户回款情况反馈市场部文员; 4.0订单管理流程 4.1签定销售合同 4.1.1未与意向客户正式签约之前,销售人员应根据客户的技术要求和交货期等填写《订单评审表》交市场 部文员,由生产部、工程部、采购部、品质部、物流专员等进行书面回复; 4.1.2根据《订单评审表》的评审结果,销售人员与客户签定销售合同、样品管理协议(后续简称销售文件),

销售文件原件移交给市场部文员; 4.2接收订单 4.2.1市场部文员审核销售文件内容,核实客户是否按约定方式结款;未按约定方式结款或前款未清者,注 明情况后退回销售人员;若确有特殊情况,销售人员需向分管副总和总经理提出申请,经总经理批准, 市场部文员才可接单; 4.2.2市场部文员根据销售文件填写《生产任务单》,经本部门负责人和总经理审核、签字批准; 4.2.3市场部文员将销售文件原件交财务部,复印件留市场部备档;将核准过的《生产任务单》和《订单评 审表》复印件交给PMC,原件留市场部备档; 4.3订单生产 4.4 4.5 4.6 4.7 4.7.1财务部根据合同要求核实回款情况,及时为客户开具相关票据。 5.0简易流程图 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

客户订单下单流程

客户订单下达流程 客户订单流程说明: 1、客户、销售人员通过口头、书面(传真)或来访下订单到客户服务部。 2、接单的类型: (1)客户直接致电公司客户服务部:客服员用《华广电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他,按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认; (2)由销售人员受理的订单:必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单(出差期间可通过口头方式),并完整地向客服员提供下单信息; (3)客户以传真形式下单:核对客户传真的内容,如所列内容(与《销售部客户订单确认书》内容比较)不完整或不详处,其负责该客户的销售员(或受销售员委托的客服员)应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。 3、客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上,按《销售部客户订单确认书》 所列内容逐项核对订单内容的完整性。

4、客服员根据所下订单内容进行预估,告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就 相关疑问的回复时间,同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。 5、客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》,根据公司销售合同确认付款方式,根据以往交易 记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价,如发现与价格或规格疑处,应及时致电销售员核实,并上报客服主管和营销总监,直到确认清正确的单价或规格。 6、客服员到技术部进行技术确认,是否可以生产(工艺配方是否改变)、原材料的储备情况。 (1)根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度,如果无法生产,因及时告知销售人员具体情况,销售人员(或受销售员委托的客服员)应礼貌地与客户沟通及致歉,并给客户建议方案,赢得客户的理解,与客户仔细认真地沟通,根据要求及实际情况,建议客户进入《新品开发打样流程》; (2)如客户仍坚持按老工艺配方生产,则进行工艺配方的书面确认。 (3)原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认,需由技术部进行下单前的确认,确认需对原材料储备情况书写说明(需签名确认),口头确认无效。 7、客服员跟生产部确认交货日期、生产日期、数量等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需要核定的事项, 生产部根据技术部原材料储备情况书写说明,初步预排客户订单的成品交货日期(为复卷完成后的交货时间),并将预订交货期进行书写说明,口头确认无效。 8、客服员将以上确认的信息输入ERP制作成《销售部客户订单确认书》,再逐项逐条地将打印正本内容进行检 查无错后传真给客户确认,并确认对方已清晰接收传真。 (1)与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交日为成品完成日期,并不等同于发货日期,客户服务部可根据客户的实际情况(付款方式、订单缓急程度),在经销售员确认的情况下,适当调整预交日期(考虑适当放宽交期)。 9、销售员(或受销售员委托的客服员)应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。回传件必须认真查验, 如有错误及签名盖章不清、特殊要求备注不详等,必须耐心重新再确认,收件清晰完全无误后即形成生产指令单。 (1)根据客户等级——参照《客户等级划分标准》,A类客户如无法立即回传《销售部客户订单确认书》,可直接下达生产指令单,待后补传。 (2)B、C类客户均需在收到经确认的《销售部客户订单确认书》(需支付定金的客户还需等定金到帐)的回传后,下达生产指令单。 (3)如当日未收到《销售部客户订单确认书》回传的,则预订交货日期自动向后延期,次日下单后延一日,以此类推。 10、客服员签字确认生产指令单,并送到生产部主管手中,再次明确指令单中的各项条款及数量,交期,生 产日期,允许误差,包装要求,特殊规定等,并让主责人在指令单上签名或盖章,以示明确。并送交一份给技术部。 (1)目前《销售部客户订单确认书》代替生产指令单,生产部所确认的交货期以先期书写说明上的预定交货日期交货,不以客服部的《销售部客户订单确认书》上的交货日期为准。

订单处理表格格式

1目的 1.1建立标准的订单处理程序以便客户的要求能够得到及时评审和实施; 1.2把公司的应收帐款控制在合理的水平以降低风险; 1.3提高订单及时交付率。 2范围 2.1本程序适用于所有和正裕工业公司签署正式销售合同或形式发票的所有客户的订 单; 2.2本程序适用于所有国内、国际销售的订单; 2.3本程序适用于所有已生产的产品订单和需要开发的新产品订单。 3定义 3.1没有确认的订单:没有确认的订单是指客户有从公司购买产品的愿望,但需要进一 步对交付期,产品的可供应性,客户的特殊要求等信息进行进一步确认的订单或客 户预付款没有到位的订单。 3.2确认的订单:确认的订单是指客户书面地对所有购买的产品规格和数量等进行确 认,购买的条款参见双方所签订的合同。 3.3订金:客户按照合同要求付给公司用于确认订单处理的一部分款项或保证金,通常 为订单总值的一定百分比。 3.4最小起订量:每个订单每个零件号的最小起订数量。 3.5订单反应时间:从订单确认和预付款满足合同要求之日起到产品装上船的开船日期 的时间间隔。 3.6订单销售额:客户按实际发货规格和数量支付的全部货款。只有当客户100%支付 货款后,该订单的销售才算结束。 3.7交付日期的起算日期:客户对订单的确认日期和/或客户按合同支付的订金到公司 帐户上的日期(如果有的话)或客户信用证到达日期,以最晚的一个日期为准。4涉及部门 4.1销售部 4.2计划部 4.3物流部 4.4研发部 4.5财务部 5一般原则 5.1公司按如下规则对客户订单进行编号,规定: 5.1.1XXS111030801 5.1.1.101:订单顺序号(从客户下第一个订单开始到第99单止,超过99单后再从01开

客户订单确认书

客戶訂單確認書 頁次﹕ ====================================================================== 訂單單號: 人員: 銷售分類: 客戶訂單: 部門: 價格條件: 訂單日期: 收款條件: 帳款客戶: 幣別: 其它條件: 送貨客戶: 稅別: 來源訂單/合約: 送貨地址: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 項次產品編號/品名規格單位數量單價未稅金額 含稅金額交貨日 -- ------------------------------ ---- ----------- -------------- -------------- -------------- -------- -------------- -------------- 合計: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 接收時間: 接收時間: 接收時間: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 主材物控交期回復: 輔材物控交期回復: 排程生管交期回復: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 簽名/日期: 簽名/日期: 簽名/日期: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================= 總經理: 處級主管: 部門主管: 核准: 製表:

销售订单明细 表

1.1 权限要求 [请在此描述对于本程序执行所需要的权限要求] 权限对象: V_VBAK_VKO 权限要求: 1.2 程序运行频率 [请在此选择本程序的运行频率,并按照业务需要,说明具体的频率要求,例如,每日:具体到时;每周:具体到日和时;每月:具体到日和时;每年:具体到日和时]

1.3 选择屏幕设计及其布局 [请在此处附上选择屏幕的布局和样式] [布局] 1.4 参数和选择条件 [请在此处填入选择屏幕的相应信息] [注:P代表PARAMETERS,输入为一个单值;S代表SELECT-OPTIONS,输入为一个范围]

程序输出格式 1.5 输出布局及样式 ◆需要加入报表所需的小计等报表功能, ◆在筛选出的销售订单列表界面中,可以双击某一个行项目来查看销售订单细节(调 用VA43和VA03,具体根据所选行项目的订单类型来判断,当所选行项目的订单类型中包含“计划”或者“合同”时则调用VA43,其他的则调用VA03)。 1.6 对于输出的要求 [请在此处说明对于输出报表的各个项目的要求] 1.7 业务大概逻辑 1.8 前台业务截图 [请在此处附上前台业务的截图,并将所要取出的字段标记出来]

选择20进行审批。最后保存凭证。 各相关字段取数逻辑: 1、审批状态 SELECT SINGLE JSTO~STSMA * FROM JSTO INNER JOIN AUFK ON JSTO~OBJNR = VBAK~OBJNR * INTO STSMA * WHERE JSTO~OBJNR = VBAK~OBJNR * AND VBAK~VBELN = VBELN. * SELECT SINGLE JEST~STAT * FROM JEST INNER JOIN VBAK ON JEST~OBJNR = VBAK~OBJNR * INTO STAT * WHERE JEST~OBJNR = VBAK~OBJNR * AND VBAK~VBELN = VBELN * AND STAT LIKE 'E%' AND INACT = ''. * SELECT SINGLE BERSL * FROM TJ30 * INTO BERSL * WHERE ESTAT = STAT * AND STSMA = STSMA. 如果BERSL=’ZSD00001’或者’ZSD00002’,则合同或者订单已审核,该字段状态显示“已审批”,否则,显示“未审批”。 2、申请日期 取字段VBAK-AUDAT; 3、订单编码 首先第一次筛选出VBAK-VBTYP=’C’和’G’‘L’’H’’I’所有的销售订单编码VBAK-VBELN; (1)如果选择了“未审批”,则再筛选出状态为未审批的所有销售的订单编码VBAK-VBELN; (2)如果选择了“已审批”。则再筛选出状态为已审批的所有的销售订单的编码VBAK-VBELN,同时再筛选出(VBFA-VBELV=VBAK-VBELN,并且表VBFA中行 记录中不存在VBFA-VBTYP_N=’J’的条件记录)的订单编码; (3)如果选择了“全部”,则将列出第一次筛选出的所有的销售订单的编码。

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