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用友数据库表及数据字典

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用友数据库表及数据字典

用友T6人事软件操作手册

用友T6人事软件 操作手册 服务器:192.168.10.237 操作员:001 登陆密码为:123456 账套:[002]shjw 目录 1.1 功能简介 (2) 1.2 快速入门: (3) 1.3 操作要求: (6)

1.1 功能简介 T6人事软件我公司使用三个模块:组织管理、人员管理和薪资管理。 1.1.1组织管理 机构设置----可设置、增减、修改公司,各事业部、二级部门名称、上级机构以及对该机构进行描述。 岗位体系----可增加、删除、修改职位名称,以及对该职位设定岗点和岗位工资。 岗位编制----可对各事业部、二级部门进行增减、修改岗位及其编制的操作。可对该岗位进行职责与任务、关系与权限、任职资格与工作环境描述。 岗位分析----可对部门编制、部门岗位编制进行分析,确定超编和缺编人数。 组织机构图----以树状图的形式形象生动展现公司的组织机构。 1.1.2人员管理 信息录入----录入员工信息,包括: 通过选择,查看员工列表和员工当前的基本资料,同时可进行信息修改、增减等操作。 新增、修改员工信息 奖惩----不能直接体现到员工工资中。根据审批的《员工奖惩表》记录。 查询---用于简单的查询。 人员异动----员工调动、薪酬调整、离职等信息。 职工花名册---可自定义条件,查询符合该条件的人员名单。例如查询实习生名单、招聘地点、学历情况等等,项目投标、申报、各项统计提供人员信息。 综合查询---可查询当月员工生日情况、司龄情况以及某个月员工的离职情况等。 异动综合查询---可查询某个月的员工的异动类型。 1.1.3薪资管理 根据公司员工薪资构成,确定工资项目、结构和计算公式。可输出工资表、工资条等。 工资项目----根据公司拟定的工资项目,设立工号、员工姓名、部门、基本工资、岗位津贴、竞业限制补偿、项目津贴、月度考核、年度考核、总计、奖金补款、午餐补助、公积金、社保、考核扣款、考勤扣款、其他扣款、应税小计、个人所得税、税后扣款、实发金额,共计22项。工资项目可设定月结后清零和月结后不清零。 ☆竞业限制补偿,合并了原有竞业补偿和竞业限制补偿两项,即金额为原两项合计; ☆项目津贴,依据2010年度体现43人津贴金额不动; ☆前10个工资项目设为固定项目,即“总计”之前的项目除薪酬调整外不能变动; ☆奖金补款包括员工奖金、补款等增加金额; ☆其他扣款,涉及如下: A、员工离职而当月社保和公积金不能减少,人事部预留部门款项已备办理; B、个别项目要求,导致员工补助标准不同; C、其他项目扣款 ☆税后扣款指相关人员通讯费用、交通费用等已经支付的款项。 工资类别----通过设立工资类别,使工资项目的22项生效。工资类别是进入薪资档案管理以及薪资计算的第一步。

用友T数据库表结构表

用友软件T3 用友通数据库表结构、表名 fa_Control 30_ 记录互斥fa_Departments 07_ 部门fa_Depreciations 11_ 折旧方法 fa_DeprList 34_ 折旧日志fa_DeprTransactions 19_ 折旧fa_DeprVoucherMain 23_ 折旧分配凭证主表fa_DeprVouchers 24_ 折旧分配凭证 fa_DeprVouchers_pre 24_ 折旧分配凭证_准备fa_Dictionary 12_ 常用参照字典 fa_EvaluateMain 21_ 评估单主表 fa_EvaluateVouchers 22_ 评估单fa_Items 12_ 项目fa_ItemsManual 32_ 自定义项目 fa_ItemsOfModel 14_ 对应各样式的项目 fa_ItemsOfQuery 35_ 查询项目fa_Log 33_ 日志fa_Models 13_ 样式fa_Msg 29_ 信息 fa_Objects 03_ 对象表fa_Operators 02_ 操作员fa_Origins 09_ 增减方式fa_QueryFilters 05_ 查询条件fa_Querys 04_ 查询 fa_ReportTemp fa_Status 10_ 使用状况 fa_Total 31_ 汇总表Accessaries 成套件表AccInformation 账套参数表Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表Ap_BillAge 账龄区间表 Ap_Cancel 核销情况表Ap_CancelNo 生成自动序号Ap_CloseBill 收付款结算表Ap_CtrlCode 控制科目设置表Ap_Detail 应收/ 付明细账 AP_DispSet 查询显示列设置表Ap_InputCode 入账科目表Ap_InvCode 存货科目设置表 Ap_Lock 操作互斥表 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 Ap_Note 票据登记簿 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表 Ap_SStyleCode 结算方式科目表 Ap_Sum应收/ 付总账表 Ap_Vouch 应付/ 收单主表 Ap_Vouchs 应付/ 收单主表的关联表 Ap_VouchType 单据类型表 Ar_BadAge 坏账计提账龄期间表 Ar_BadPara 坏账计提参数表 ArrivalVouch 到货单、质检单主表ArrivalVouchs 到货单、质检单子表AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表

用友U8数据库表名参照表

用友U8数据库表名参照表

用友U8数据库表名参照表 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPVouch 4 AdjustPVouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_CloseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCode 入帐科目表 15 Ap_InvCode 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿 20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表 21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表 22 Ap_Sum 应收/付总帐表 23 Ap_Vouch 应付/收单主表 24 Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表 25 Ap_VouchType 单据类型表 26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表 27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表 28 ArrivalVouch 到货单、质检单主表*** 29 ArrivalVouchs 到货单、质检单子表*** 30 AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表 31 AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表 32 Bank 本企业开户银行及帐号 33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表 34 CA_AllMt 分配率分配方法表 35 CA_AmoCt 各项费用成本表 36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表 37 CA_AssCW 辅助费用耗用表 38 CA_AssMP 辅助部门计划单价表

用友T6操作手册_仓库

仓库岗位操作手册 目录 一、部门职责: (2) 二、部门岗位划分: (2) 三、系统业务处理流程: (2) 四、部门日常业务系统处理: (3) 1、日常业务类型的界定: (3) 2、库存业务日常处理: (3) 1)根据据到货单生成采购入库单: (3) 2)根据生产订单生成限额领料单: (6) 3)根据限额领料单分单生成材料出库单: (8) 4)限额领料单退库流程: (8) 5)根据成生产订单直接生成材料出库单的退库流程: (13) 6)根据生产订单生成产成品(半成品)入库单。 (15)

一、部门职责: 仓库的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、根据质检情况办理到货单的入库手续。 2、根据生产任务分解生成限额领料单 3、根据车间领料情况,由限额领料单生成材料出库单 4、处理仓库之间调拨业务。 5、作好各种出入库统计,为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分: 物资采购组:负责对材料类,工具类、杂品类等原材料进行采购 生产计划组:根据生产任务外协生产,半成品的加工以及产品生产计划 采购组下属仓管员:根据到货单生成采购入库单、限额领料单分单生成材料出库单,调拨、盘点等业务处理 生产组下属仓管员:根据生产订单生成半成品入库,装配车间领用出库,借用调拨业务等三、系统业务处理流程:

1、采购计划员根据生产任务,结合BOM、库存情况,分解生成采购订单; 2、生产计划员根据生产任务,结合BOM、库存情况,分解生成生产订单; 3、仓管员根据到货单及质检报告,参照到货单生成采购入库单; 4、生产计划员根据据生产订单,在系统中生成限额领料单; 5、仓管员根据车间领用情况,对限额领料单发料,分单生成材料出库单; 6、半成品、产成品入库业务也一定要参照生产订单生成。 四、部门日常业务系统处理: 1、日常业务类型的界定: 1)根据据到货单生成采购入库单、 2)根据生产订单生成限额领料单、限额领料单退货流程 3)根据生产订单生成产成品(半成品)入库单。 2、库存业务日常处理: 1)根据据到货单生成采购入库单: 操作路径:【库存管理】—【日常业务】—【入库】—【采购入库单】

U8数据库表名参照表

用友数据库表名参照表 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPVouch 4 AdjustPVouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_CloseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCode 入帐科目表 15 Ap_InvCode 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿 20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表 21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表 22 Ap_Sum 应收/付总帐表 23 Ap_Vouch 应付/收单主表 24 Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表 25 Ap_VouchType 单据类型表 26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表 27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表 28 ArrivalVouch 到货单、质检单主表*** 29 ArrivalVouchs 到货单、质检单子表*** 30 AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表 31 AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表 32 Bank 本企业开户银行及帐号 33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表 34 CA_AllMt 分配率分配方法表 35 CA_AmoCt 各项费用成本表 36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表

数据库表字段命名规范

数据库表字段命名规范 摘要:当前研发工作中经常出现因数据库表、数据库表字段格式不规则而影响开发进度的问题,在后续开发使用原来数据库表时,也会因为数据库表的可读性不够高,表字段规则不统一,造成数据查询,数据使用效率低的问题,所以有必要整理出一套合适的数据库表字段命名规范来解决优化这些问题。 本文是一篇包含了数据库命名、数据库表命名、数据库表字段命名及SQL语言编码的规范文档,针对研发中易产生的问题和常见错误做了一个整理和修改,为日后涉及到数据库相关的研发工作做好准备。 一、数据库命名规范 采用26个英文字母(区分大小写)和0-9的自然数(经常不需要)加上下划线'_'组成,命名简洁明确,多个单词用下划线'_'分隔,一个项目一个数据库,多个项目慎用同一个数据库 二、数据库表命名规范 2.1数据表命名规范 (1)采用26个英文字母(区分大小写)和0-9的自然数(经常不需要)加上下划线'_'组成,命名简洁明确,多个单词用下划线'_'分隔 (2)全部小写命名,禁止出现大写 (3)禁止使用数据库关键字,如:name,time ,datetime,password等(4)表名称不应该取得太长(一般不超过三个英文单词)

(5)表的名称一般使用名词或者动宾短语 (6)用单数形式表示名称,例如,使用employee,而不是employees 明细表的名称为:主表的名称+字符dtl(detail缩写) 例如:采购定单的名称为:po_order,则采购定单的明细表为:po_orderdtl (7)表必须填写描述信息(使用SQL语句建表时) 2.2命名规范 ①模块_+功能点示例:alllive_log alllive_category ②功能点示例:live message ③通用表示例:all_user 2.3待优化命名示例 ①冗余: 错误示例:yy_alllive_video_recomment yy_alllive_open_close_log 说明:去除项目名,简化表名长度,去”yy_” ②相同类别表命名存在差异,管理性差 错误示例:yy_all_live_category yy_alllive_comment_user 说明:去除项目名,统一命名规则,均为”yy_alllive_”开头即可 ③命名格式存在差异 错误示例:yy_showfriend yy_user_getpoints yy_live_program_get

用友T6使用手册

一、原材料入库 1.点击供应链模块下的→→→→选择日期、仓库、供货单位、入库类别(采购入库)选择税率为0→填写采购单位内容(点存货编码边上的放大镜,在弹出的窗口中选择分类,再选择对应要入库的存货名称)→双击存货名称 →录入数量及金额→点击保存→点击保存→点击审核 2、→→→→点击增加→点击生单→采购入库单→击点供应商编码的放大镜→选择供应商→点过滤→选择对应的入库单号→点确定→核对数量、金额→点击保存→点击结算 3、→→→选择日期或选择客户→点确认→点全选→点审核→→选择日期→点确定→点全选→点制单(如整个月要合并生成点合并,不合并生成点制单) 二、材料出库单 1.领用出库→→点增加→选择仓库(材料库)、选择出库类别(生产领料出库)、选择部门(生产部)→点存货编码边的放大镜→选择存货名称→录入数量→点保存、审核 2.正常单据记账(采购入库单和材料出库单) 点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账 不选择产成品库,其他仓库都勾选,单据类型里面,点击“全选”。 →确定 →点击记账 注:如果单据为蓝色则是由于采购入库没有单价,可选择手工录入 3.期末处理 点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→期末处理 不选择产成品库,其他仓库都勾选,勾上“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”和“账面结存为负单价时自动生成出库调整单” 3.生成凭证 点击业务工作→供应链→存货核算→财务核算→生成凭证 选中“采购入库单”、“采购入库单(报销记账)”、“采购入库单(暂估记账)”、“其他入库单”,“其他出库单”,“材料出库单”,“入库调整单”,“出库调整单”,“红字回冲单”,“蓝字回冲单(暂估)”,“蓝字回冲单(报销)”,“产成品入库单”,“销售出库单”生成凭证。 注意:每一种单分别生成一张凭证。 三、产成品入库 1. →→→→点增加→选择仓库(成品库)→选择入库类别(产成品入库)→选择部门(生成部)→点存货编码边上的放大镜→选择分类(产成品)→选择要入库产品对应的名称→录入数量→保存、审核 2.分配成本:→→→点查询→选择仓库(成品库)→把所有的都打个√→点确定

用友数据库表说明

用友数据库表说明[公共部分] AS Accessaries 成套件档案公共 AS AutoSetFieldInf 用户自定义档案字段设置公共AS AutoSetTableInf 用户自定义档案公共 AS Bank 开户银行档案公共 AS Code 会计科目档案公共 AS ComputationGroup 计量单位组档案公共 AS ComputationUnit 计量单位档案公共 AS Customer 客户档案公共 AS CustomerClass 客户分类档案公共 AS Department 部门档案公共 AS DistrictClass 地区分类档案公共 AS Dsign 凭证类别档案主表公共 AS Dsigns 凭证类别档案子表公共 AS Exch 币种汇率档案公共 AS ExpenseItem 销售费用项目档案公共 AS Fitem 项目大类档案公共 AS fitemgrademode 项目分类模版公共 AS fitemstructure 项目结构档案公共 AS fitemstrumode 项目结构模版公共 AS foreigncurrency 币种档案公共 AS GL_bdigest 常用摘要档案公共 AS Inventory 存货档案公共 AS InventoryClass 存货分类档案公共 AS InvPosContrapose 存货货位对照表公共 AS PayCondition 付款条件档案公共 AS Person 职员档案公共 AS Position 货位档案公共 AS ProductStructure 产品结构档案主表公共 AS productstructureEX 产品结构档案简化主表公共AS ProductStructures 产品结构档案子表公共 AS productstructuresEX 产品结构档案简化子表公共AS PurchaseType 采购类型档案公共 AS Rd_Style 收发类别档案公共 AS SaleType 销售类型档案公共 AS SettleStyle 结算方式档案公共 AS ShippingChoice 发运方式档案公共 AS UserDefine 自定义项数值档案公共 AS VenAndInv 供应商存货对照表公共 AS Vendor 供应商档案公共 AS VendorClass 供应商分类档案公共 AS VouchType 单据类型表公共 AS Warehouse 仓库档案公共 AS Wastage 非合理损耗类型档案公共

u8数据字典

用友U8的SQL SERVER 数据库结构说明表 在帐套中的两个表,一个表是RPT_GRPDEF,存放帐套中重要的表名及相关说明;另一个是RPT_ITMDEF,存放的是主要表中的相关字段说明; TableID ETableName CTableName 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPVouch 4 AdjustPVouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_CloseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCode 入帐科目表---------- 15 Ap_InvCode 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿 20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表 21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表 22 Ap_Sum 应收/付总帐表 23 Ap_Vouch 应付/收单主表 24 Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表 25 Ap_VouchType 单据类型表 26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表 27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表 28 ArrivalVouch 到货单、质检单主表*** 29 ArrivalVouchs 到货单、质检单子表*** 30 AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表 31 AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表 32 Bank 本企业开户银行及帐号 33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表 34 CA_AllMt 分配率分配方法表 35 CA_AmoCt 各项费用成本表 36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表 37 CA_AssCW 辅助费用耗用表 38 CA_AssMP 辅助部门计划单价表 39 CA_AWPC 各项费用耗用计划表

用友T6操作手册-总账参数设置

一、财务会计 1.1 总账 1.1.1凭证页签 1.1.1.1 制单控制 1.1.1.1.1 制单序时控制 应用背景:控制会计业务,避免发生登错凭证日期和编号,严格会计制度。 选项说明:此项和"系统编号"选项联用才有效,制单时凭证编号必须按日期顺序排列,8月18日编至10号凭证,则8月19日只能开始编制11号凭证。

修改规则:可随时修改。 1.1.1.1.2 支票控制 应用背景:当填制凭证时发生银行存款支出时,是否进行支票报销处理。 选项说明:只有银行科目选择的结算方式勾选了“票据管理”的才进行。在使用银行科目编制凭证时,系统针对票据管理的结算方式进行登记,如果录入支票号在支票登记薄中已存,系统提供登记支票报销的功能;否则,系统提供登记支票登记簿的功能。 修改规则:可随时修改。 相关影响:总账系统凭证录入时、应收应付票据登记,与此项选项有关。 使用方法: ?科目被指定为银行科目 ?结算方式中勾选了‘是否票据管理’ ?制单时录入支票号 以应收模块为例,选项设置中勾选“是否登记支票”:

制单时录入支票号 查询支票登记簿,总账—出纳—支票登记簿

其他说明:非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。 1.1.1.1.3赤字控制 1.1.1.1.3.1 资金及往来科目 应用背景:当发生业务造成资金及往来科目的余额与设置的科目余额方向相反时,进行相应的控制。 选项说明:资金科目是指现金科目或银行科目,往来科目是指有供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。 控制方式:提示控制,此时在系统发现有赤字出现时,出现提示科目赤字金额,并由用户确定是否可以继续录入此项业务;严格控制,此时在系统发现有赤字出现时,出现提示科目赤字金额,不可进行此项业务操作。

用友数据库表及数据字典

用友数据库表及数据字典 数据库模块"表名""表中文名"公 共 表 相关功能 Ufdata财务 分析 CW_CodePlan科目计划初始科目预算 Ufdata 财务 分析 CW_CodePlus科目追加计划科目预算 Ufdata财务 分析 CW_DeptPlan部门计划初始精细部门预算、粗放部门预算 Ufdata 财务 分析 CW_DeptPlus部门追加计划精细部门预算、粗放部门预算 Ufdata 财务 分析 CW_ProfPlan利润计划初始利润预算 Ufdata 财务 分析 CW_ProfPlus利润追加计划利润预算 Ufdata财务 分析 CW_ProjPlan项目计划初始精细项目预算、粗放项目预算 Ufdata 财务 分析 CW_ProjPlus项目追加计划精细项目预算、粗放项目预算 Ufdata 财务 分析 CW_WideDeptCode 粗放部门计划 控制科目 粗放部门预算科目控制方向选择 Ufdata 财务 分析 CW_WideProjCode 粗放项目计划 控制科目 粗放项目预算科目控制方向选择 Ufdata采购 管理 ArrivalVouch(无用表) Ufdata 采购 管理 ArrivalVouchs(无用表) Ufdata采购 管理 PO_Podetails采购订单子表采购订单(子) Ufdata 采购 管理 PO_Pomain采购订单主表采购订单(主) Ufdata 采购 管理 PU_LeftSum(无用表) Ufdata 采购 管理 PurBillVouch采购发票主表采购发票(主) Ufdata 采购 管理 PurBillVouchs采购发票子表采购发票(子) Ufdata 采购 管理 PurSettleVouc h 采购结算单主 表 采购结算(主)

用友ERPU数库维护表名参照表

用友ERPU数库维护表名参照表

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U8数据库维护常用表 一:Accinformation(账套参数表): 字段名中文名备注 cSysID 系统标志指对应的设置在哪个模块中起作用 cID 项目ID 与cSysID组合来定位某个模块的对应的功能项目 cCaption 项目描述我们可以通过这个字段了解对应的项目在软件中的作 用 cValue 取值指对应的项目在软件中的状态 cDefault 默认值指账套最初的项目对应状态 二:各个模块对应的系统标志cSysID: AA:表示公共字段;FA:表示固定资产;WA:表示工资管理;SA表示销售管理;GL:表示 总账系统;AP:表示应付系统;AR:表示应收系统;ST:表示库存系统;PU:表示采购系统; IA:表示核算系统;BI表示老板通。 三:Inventory(存货档案): 字段中文名备注 Cinvcode 存货名称业务单据保存的表通过这个字段于存货档案进行关联获取对应存 的其他信息 Cinvname 存货名称 Bfree1,bfree2 自由项1,2 Cinvccode 存货大类编码存货档案和存货大类通过这个字段建立关联 四:Department(部门档案表) 字段名中文名备注 cDepCode 部门编码与相关业务表相关联的字段 bDepEnd 是否末级是否为末级部门 iDepGrade 编码级次 cDepName 部门名称 五:Warehouse(仓库档案表)

字段名中文名备注 cWhcode 仓库编码各业务数据表通过这个字段与仓库档案表建立 关联来确定仓库的详细信息 cWhValueStyle 仓库计价方式业务单据在记账的过程中通过对应的仓库信息 中的这个字段来确定成本的计算方式 bWhPos 是否货位管理 六:Code(科目表) 字段名中文名备注 Ccode 科目编码与业务表建立关联的字段。 ccode_name 科目名称一级科目的科目名称不能重复 igrade 编码级次 bend 是否末级确定是否为末级科目 bproperty 科目性质确定科目的借贷方向 bcus 是否客户往来核算 bsup 是否供应商往来核 算 bdept 是否部门核算 bitem 是否项目核算 cass_item 项目大类 bperson 是否个人往来核算 七:dsign(凭证类别表) 字段名中文名备注 Csign 凭证类别字我们所说的凭证类别是’记’字还是’银’字的 Isignseq 凭证类别排序号和凭证类别字一起来确定凭证属于哪个凭证类别,在凭证及明细表中 也有对应字段 Ctext 凭证类别名称显示为每张凭证标头。 八:printex(打印控制表) 字段值中文名备注 cTableName 表名称

用友T6软件软件操作手册

用友T6管理软件操作手册 总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账 期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的),输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加。 3.修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核)。 4.作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”,

先作废,然后再到“制单”下面“整理凭证”,这样这张凭证才被彻底删除。 审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

选择月份,确定。 再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核” 取消审核 如上所述,在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”,只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐,未审核的凭证不能记账,在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按,最后提示记帐完成。 取消记帐 在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”

用友软件T 数据库表结构表名

select * from information_schema.tables sELECT object_name (i.id) TableName, rows as RowCnt FROM sysindexes i INNER JOIN sysObjects o ON (o.id = i.id AND o.xType = 'U ') WHERE indid < 2 ORDER BY TableName TRUNCATE TABLE GL_accvouch 用友软件T3用友通数据库表结构、表名 用友软件T3用友通数据库表结构、表名 fa_Control 30_记录互斥 fa_Departments 07_部门 fa_Depreciations 11_折旧方法 fa_DeprList 34_折旧日志 fa_DeprTransactions 19_折旧 fa_DeprVoucherMain 23_折旧分配凭证主表 fa_DeprVouchers 24_折旧分配凭证 fa_DeprVouchers_pre 24_折旧分配凭证_准备 fa_Dictionary 12_常用参照字典 fa_EvaluateMain 21_评估单主表 fa_EvaluateVouchers 22_评估单 fa_Items 12_项目 fa_ItemsManual 32_自定义项目 fa_ItemsOfModel 14_对应各样式的项目 fa_ItemsOfQuery 35_查询项目 fa_Log 33_日志 fa_Models 13_样式 fa_Msg 29_信息 fa_Objects 03_对象表 fa_Operators 02_操作员 fa_Origins 09_增减方式 fa_QueryFilters 05_查询条件 fa_Querys 04_查询 fa_ReportTemp fa_Status 10_使用状况 fa_Total 31_汇总表 Accessaries 成套件表 AccInformation 账套参数表

His数据采集查询系统数据字典(表名更改)

His查询系统数据库 (基础数据)全院科室(TDict_His_Office) 视图名:(VDict_Office) 中文名字段名类型空描述 编码OfficeCode VARCHAR(20) NO 名称Name VARCHAR(60) NO 服务范围Bound VARCHAR(1) NO 1-门诊;2-住院;3-全院上级科室Office2_Code VARCHAR(4) NO 科室简介Content VARCHAR(2000) YES 科室职能function VARCHAR(1000) YES 是否重点专科Impt VARCHAR(1) YES 1-是;2-不是 最后修改时间LastEditDate datetime NO yyyy-MM-dd:hh:mm (基础数据)费用类别表(TDict_His_FEEKIND) 视图名;(VP_FEE_KIND) 中文名字段名类型空描述 编码FeeTypCode VARCHAR(20) NO 名称Name VARCHAR(20) NO 上级类别ParFeeTypCode VARCHAR(20) Yes 服务范围Bound VARCHAR(1) NO 1-门诊;2-住院;3-全院 修改时间LastEditDate datetime NO yyyy-MM-dd:hh:mm (基础数据)药品基本信息表(TDict_His_LEECHDOMLIST) 视图名:(VP_LEECHDOM_LIST) 中文名字段名类型空描述 基本信息编码ItemCode VARCHAR(30) NO 费用类别编码FeeTypCode VARCHAR(20) NO 名称ItemNAME VARCHAR(80) NO 规格Spec VARCHAR(40) YES 生产厂家名称ProductName VARCHAR(200) NO 最大包装单位名称MaxUnit VARCHAR(50) NO 常规单位名称NormalUnit VARCHAR(50) NO

用友常用数据库表结构

一、数据维护(发言人:刘海河) 1、数据维护所用的表。 (1)、基本数据表 UFSYSTEM表 建立帐套UA_ACCOUNT表 操作员UA_USER 表 操作员权限UA HOLDAUTH表 会计日历UA_PERIOD表 UFDA TA.MDB 编码方案GRADEDEF表 ACCINFORMA TION表 数据据精度ACCINFORMA TION表(包括各模块的选项)部门档案DEPARTMENT 职员档案PERSON 客户分类CUSTOMERCLASS 客户档案CUSTOMER 供应商分类VEMDORCLASS 供应商档案VENDOR 地区分类DISTRICTCLASS 存货分类INVENTORYCLASS 存货档案INVENTORY 科目表CODE 凭证类别DSIGN(S) 项目大类FITEM*** 外币设置汇率表EXCH 币种表FOREIGNCURRENCY 结处方式SETTLSSTYLE 付款条件PAYCONDITION 开户银行BANK 仓库档案W AREHOUSE 收发记录PR_STYLE 采购类型PURCHASETYPE 销售类型SULETYPE 产品结构PRODNCTSTRUCTURE(S) 成套件ACCESSARIES 费用项目EXPENSITEM 成本对象COSTOBJ 发运方式SHIPPINGCHOICE 常用摘要GL_BDIGEST 常用凭证GL_LFREA 自定义项自定义项定义表USERDEF 自定义项编码表USERDEFINE

采购计划 采购计划所用的数据表:采购周期(PP_Penod) 存货档案(Inventory) 产品结构Productstructure(s) 生产计划(PP_MPSmain、PP_MPSdetail) 相关需求(PP_RMRPmain、PP_RMRPdetail) 独立需求(PP_IMRPmain、PP_IMRPdetail)。 计划周期(PP_Period) 采购计划(PP_PPCmain、PP_PPCdetail) 业务处理: 采购周期(PP_Penod)、存货档案(Inventory)、产品结构(Productstructure(s))录入数据进行相对应的表中。 材料成本:不生成表,只根据存货档案(Inevntory)中的计划价、参考成本、最新成本。 生产计划:从采购周期(Pp_penod)、产品结构(Productstructure(s))审核后,写入生产计划表(PP_MPSmain、PP_MPSdetail)。 相关需求:从生产计划(PP_MPSmain、PP_MPSdetail)与采购周期(PP_Penod)中写入相关需求(PP_RMRPmain、PP_RMRPdetail)的两个表中。 独立需求:从存货档案(Inventory)中读出数据,写入独立需求(PP_IMRPmain、PP_IMRPdetail)。 汇总审核物料需求:从采购周期(PP_Penod)、相关需求(PP_RMRPmain、PP_RMRPdetail)、独立需求(PP_IMRPmain、PP_IMRPdetail)中只读出数据,写入计划周期表(PP_Period)。 生成审核采购计划:从采购周期(PP_Penod)、相关需求(PP_RMRPmain、PP_RMRPdetail)、独立需求(PP_IMRPmain、PP_IMRPdetail)、存货(Inventory)中读出,写入采购计划主、子表(PP_PPCmain、PP_PPCdetail)。 与入库单建立关联:从采购计划(PP_PPCmain、PP_PPCdetail),采购入库单(Rdrecord、Rdrecords)读出,写入关联关系(PP_pu)表。(此作用是用来查询采购完成情况)。 采购管理 采购管理所用的表:Rd Record 收发记录主表 RdRecords 收发记录子表 PurBillV ouch 采购发票主表 PurBillV ouchs 采购发票子表 PurSettleV ouch 采购结算单主表 PurSettleV ouchs 采购结算单子表 PU_LeftSum 采购余额一览表 GL_accV ouch 凭证及明细帐 AP_CloseBill 收付款结算表 PO_Pomain 采购订单主表

数据库表及字段命名、设计规范

数据库表及字段命名、设计规范 1、命名规范 1.1数据表的命名规范: 1)表的前缀应该用系统或模块的英文名的缩写(全部大写或首字母大写)。如果系统功能简单,没有划分为模块,则可以以系统英文名称的缩写作为前缀,否则以各模块的英文名称缩写作为前缀。例如:如果有一个模块叫做BBS(缩写为BBS),那么你的数据库中的所有对象的名称都要加上这个前缀:BBS_ + 数据库对象名称,BBS_CustomerInfo标示论坛模块中的客户信息表。 2)表的名称必须易于理解,使用能表达表功能的英文单词或缩写英文单词,无论是完整英文单词还是缩写英文单词,单词首字母必须大写。如果当前表可用一个英文单词表示的,请用完整的英文单词来表示;例如:系统资料中的客户表的表名可命名为:SYS_Customer。如果当前表需用两个或两个以上的单词来表示时,尽量以完整形式书写,如太长可采用两个英文单词的缩写形式;例如:系统资料中的客户物料表可命名为:SYS_CustItem。 3)表的名称一般使用名词或者动宾短语 4)表名称不应该取得太长(一般不超过三个英文单词)。 5)在命名表时,用单数形式表示名称。例如,使用 Employee,而不是 Employees。 6)对于有主明细的表来说。明细表的名称为:主表的名称 + 字符Dts。例如:采购定单的名称为:PO_Order,则采购定单的明细表为:PO_OrderDts 对于有主明细的表来说,明细表必须包含两个字段:主表关键字、SN,SN字段的类型为int 型,目的为与主表关键字联合组成明细表的关键字,以及标示明细记录的先后顺序,如1,2,3……。

7)表必须填写描述信息 7)后台表名尽量与前台表名相同,后台独有的表应以_b作为后缀。如r_gggd_b 1.2表字段命名规范 数据库字段的命名必须遵循以下规范: 1)字段名称一般采用名词或动宾短语,且字段名为小写。 2)采用有意义的字段名。字段的名称必须是易于理解,能表达字段功能的英文单词或缩写英文单词,单词首字母必须大写,一般不超过三个英文单词。例如:人员信息表中的电话号码可命名为:Telephone或Tel。产品明细表中的产品名称可用ProductName表示。(推荐一般用完整的英文单词)。 3)系统中所有属于内码字段(仅用于标示唯一性和程序内部用到的标示性字段),名称取为:“ID”,采用整型或长整型数,具体根据可能的数据量确定,增加记录时取最大值加1,该字段通常为主关键字。 4)系统中属于是业务范围内的编号的字段,其代表一定的业务信息,比如资料信息和单据的编号,这样的字段建议命名为:“Code”,其数据类型为varchar,该字段需加唯一索引。 5)在命名表的列时,不要重复表的名称;例如,在名为 Employee 的表中避免使用名为EmployeeLastName 的字段。 5)不要在列的名称中包含数据类型。

用友数据库表名

用友数据库表名参照表 TableID ETableName CTableName 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPVouch 4 AdjustPVouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_CloseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCode 入帐科目表 15 Ap_InvCode 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿 20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表 21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表 22 Ap_Sum 应收/付总帐表 23 Ap_Vouch 应付/收单主表 24 Ap_V ouchs 应付/收单主表的关联表 25 Ap_VouchType 单据类型表 26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表 27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表 28 ArrivalVouch 到货单、质检单主表*** 29 ArrivalVouchs 到货单、质检单子表*** 30 AssemV ouch 组装、拆卸、形态转换单主表 31 AssemV ouchs 组装、拆卸、形态转换单子表 32 Bank 本企业开户银行及帐号 33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表 34 CA_AllMt 分配率分配方法表 35 CA_AmoCt 各项费用成本表 36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表 37 CA_AssCW 辅助费用耗用表 38 CA_AssMP 辅助部门计划单价表 39 CA_AWPC 各项费用耗用计划表 40 CA_Batchmx_temp 41 CA_Batchmxhy_tmp 42 CA_Batchmxhy_tmp1

用友u8数据库表结构

用友u8数据库表结构 用友数据库表名参照表 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPVouch 4 AdjustPVouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_CloseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 Ap_CloseBill Table 收付款单主表 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCode 入帐科目表 15 Ap_InvCode 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿 20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表 21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表 22 Ap_Sum 应收/付总帐表 23 Ap_Vouch 应付/收单主表 24 Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表 25 Ap_VouchType 单据类型表 26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表 27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表 28 ArrivalVouch 到货单、质检单主表*** 29 ArrivalVouchs 到货单、质检单子表*** 30 AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表 31 AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表 32 Bank 本企业开户银行及帐号 33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表 34 CA_AllMt 分配率分配方法表 35 CA_AmoCt 各项费用成本表 36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表 37 CA_AssCW 辅助费用耗用表

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