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单证管理流程(doc 6页)

单证管理流程(doc 6页)
单证管理流程(doc 6页)

单证计划调度岗位工作流程

单证计划调度岗位工作主要为三大块,架构如下:

一、订货单处理:

1、接单(即接受各客户传真回厂的订货单):由于单证工作室成员分微波炉/空调/小家电三个项目进

行跟踪,在订单的接受上需分清楚产品线。

2、订单处理:

订单收悉后处理图表分析:

业务员填写订货单注意事项:

①业务员需在客户回传公司的订货单上留下自己的姓名及联系方式。

②根据当天公司发给各营销中心的库存表协助客户做次日的订货单。

③核实价格是否超常规,如有特殊价格一定要事前报告申请,并在回传公司的定单上注明清楚

报告内容及日期。

④如代理商帐面余额不足,出具了银行承兑汇票、支票、或汇票,则业务人员应将原件仔细核

对确认无误后第一时间EMS回公司,并在复印件上签名后传真回公司以便第一时间能发货,如果该票是背书的银行承兑,则连同票据的背面都要传真过来;(业务员是首先收到票据的人,所以一定要注意看这张票据的盖章是否清晰,收款人的帐号和名称有没有写错;还要注意看这张票据的客户所属的银行是否属于保兑仓的银行承兑和是否属于商业银行承兑,如果此票据属于商业银行承兑,那就必须要先请示集团公司副总裁同意才能收下)。如帐面余额不足,短时间内又无法办款,则要求订货客户出具欠款委托书,说明欠款时间,发货金额,报公司批示后方可发货。

⑤如有需要安排随货走的临时赠品、宣传资料请在订单上额外注明。在做宣传资料申请数量时

要求与终端科协商好具体出库数量。

⑥如代理商发货至异地仓,业务人员需要求订货单位开具委托书注明收货地址、联系人及联系

电话,与订单一同回传公司,并在订单的右上角处明确注明发至异地(?)。

单证计划科处理订货单注意事项:

1)单证计划组接受到定单后,首先检查订单上是否有我司业务人员的签名,以及购货单位的公章。

无公章,通知业务人员要求订货单位盖章确认后再重传公司。

2)初步查看所订型号是否有断货,如某型号断货则联系业务人员是否调整,如有调整则将此份订单作废,避免重复做单。如业务告知无须调整则待货源齐全后再补单。

3)核对产品价格是否正常,有没有特殊性,如价格特殊,则在各地区报告文件夹中查找是否有特殊报告申请,并将此报告与订单附在一块作为审核的依据。如没有特殊申请而价格又特殊则与业务员电话沟通,询问清楚情况,要求打报告申请。

4)通过内务管理系统查询客户帐面是否有余款,核实余款是否足够发货。

①如余额不够,查看业务人员在订单回传公司的同时是否有相关银行票据一起回传。

②如有票据,则打开内务管理系统将新回传的票据输入系统内,在输入票据的过程中要核实是否

重复输入。要求业务人员将原件必须以最快时间EMS回总部。

③票据原件回厂后首先入内务管理系统,注意是否有重复登记,并在笔记本上登记后转交财务部

门。

④如余额不足,又无任何票据则查看是否有超过公司给与各客户的信用额度,如超过信用额度则

查看是否有公司总部批示过的由营销中心打的申请报告以及客户出具“到期付款保证书”,保证书欠款额度100以下俞尧昌副总裁批示即可,欠款额度100万以上要求执行总裁批示。

⑤这一方面也是为了保障公司的利益,规范工作制度。另外要求些都是很重要的。

货款问题注意细节:

a、原则上:发货采用现款现货的原则、超市或专业连锁系统有帐期或信用额度。

b、票据类型:汇票、银行承汇(三方银行承汇必须按“银行提货单”金额提货)、电汇

(新单位必须货款到我司帐户中方可发货)、支票(只限广东部分区域广州、东莞、

江门、佛山)。

c、当收到票据后,先检查票据是否有问题,如盖章模糊、字体不规范。

d、复印一式四份,留档、给财务(2份)、出纳;

e、原件登记在本子上并给出纳签收;

f、若遇到退票的,如盖章不清,超过三次背书的,马上退回办事处重办,并定期跟踪

情况,直到寄回公司。

g、做好全国三方客户(保兑仓)的余额明细表,要是有票据快要期的客户时,要马上

提醒业务员去跟进,让客户尽快到三方银行存钱办提货通知书。

h、抓紧资金回笼,公司总部对业务员前期已传真过来的汇票、银承或电汇底单,超过

10天还未寄回公司财务的,除电话通知他们立即寄回外,还要将客户名称、票号、

金额、负责收款的业务名单登记清楚,如果超过20天还未寄回或者换了票不通知公

司的,除要业务员说明清楚原因外,给予一定的扣罚。

i、返利手续未办完如何发货?客户必确认我司财务的“财务对帐单”,再由客户出保证

书,方可发货。

5)分配货源

将目前库存型号结合各地区订单情况进行分配,根据各业务主管的要求安排货源

6)计算车位,安排赠品

根据分配好货源的订单开始计算车位,超过整车车位或略少与整车的订单与业务人员联系略做调整,保证整车出货,尽量避免走临担,因为目前运费空涨,公司承担了很大运输压力。每做一份订货单的同时,要优先考虑售后部是否有配件、办事处是否赠品、样机和资料随货走,还要注意这个要发货的单位是否已经有手续要求在发货单价中下浮返利差价;注意准确计算产品装车货运量,如果该客户走的是零担,就必须要在订单上注明清楚;如果遇到是第一次发货的客户,就要让业务员提前提供资料——单位全称、收货详细地址、联系人电话、收货时间、货仓在市区还是在郊区、白天货车通行有无限制、有无装卸工人,要提醒业务员该客户由于是首次发货,因此该客户的票据要收到正本、电汇要到公司帐户上才能安排发货,等等。具体明细见附表一:

3、安排出货:

1)做好计划单后,根据计划单叫车,即安排运输车队次日来厂装货。

2)将做好的计划单送财务单证组打单。财务打单人员按“产品订货单”打印成“产品提货通知单”。

“产品提货通知单”各联作用:

①第一联业务科存查——财务打单人员存档

②第二联仓库存——仓库计帐员计帐

③第三联财会部门结算——财务部人员计帐

④第四联销售计提及财务结算——财务部人员计帐

⑤第五联送货回单——运输公司运费结算

⑥第六联业务员存——相关业务员记帐存档

⑦第七联随货同行——运输司机存档

⑧第八联门卫放行——保卫科存档

3)将打好的产品提货通知单交财务科审核,盖“发出商品专用章”确认。

4)将盖好章的计划单转交运输调度员,运输调度员按运输公司的车辆情况具体安排发运。并在“产品提货通知单”右上角标注具体车号。安排车队司机去仓库提货。

5)财务打单员与次日上午根据前一天发运的具体情况(发货单位、数量、金额、车号、备注等),汇总数据发电子邮件至各地办事处。

6)如果运输车队出现任何问题:各运输公司的路线由计划调度员提供联系方式;在途车辆直按向运输公司有关人员查询,

7)当天所有订单处理完毕后,根据仓库条码系统查询当日库存情况,并发全国营销中心,方便各各客户、业务员清晰知道公司里到底哪些型号有货、哪些型号无货,无货的型号预计在哪天生产,确保他们能准确掌握公司最新的产品库存信息。同时,我们还要注意产品库存的准确性,要是成品仓里存在质量问题而不能正常出货的产品,请技术部和仓库人员第一时间电话通知,避免由于仓库没货装而导致整天改单据,浪费公司资源,重复工作。

二、生产计划调度与安排

1)每月20日做下月的常规生产计划:

①各营销中心必须按产品订货单填写下月各地区所需要型号数量、赠品数量。

②与生产部门协调安排生产

③根据生产部门的建议做出适当调整

注意:由于生产计划的落实必须以下月的销售目标的指定为前提,因此需要各业务部门的大力配合,每月20日前将下月的要货计划回传公司,且务必确保计划的准确性,可靠性。

2)据实际提货及时跟进生产,安排计划:

与公司计划调度中心的人员沟通好,当遇到有部分货源在有计划生产的前提下,而公司库存数量不多,但比较畅销的型号断货时,要主动向计划员反映,请他们立刻协调车间安排生产,争取不让畅销型号断货太久,丧失市场份额。

三、代理商库存盘点

1)每月30—31号收集各营销中心代理商库存盘点表

2)根据收集齐全的盘点表进行汇总分析,并报集团公司副总裁阅。

3)盘点表的格式由计划单证科不断更新。

即盘库表格里的产品型号要随着有新型号的增加而不断地更新,然后发E-mail给全国办事处。4)代理商库存盘点要求一定要准确。

业务人员要结合当月客户的进销存情况进行实地盘库,不能仅仅凭借代理商提供的数据就回传公司,一定要确保客户盘库的准确性。

流程分析:

以上是单证计划科的大致工作流程,通过具体工作时的流程跟踪我们发现,每个环节一旦出了问题,单证计划工作室的科员就需要电话联系业务人员,告诉相关变动信息,如此大量的重复的工作耗费了我们80%的精力,也就是说做单前的准备工作(也就是价格的核实,帐务问题的处理以及货源的安排)耗用了我们超过一半的时间,真正安排做单计算车位发货的时间三分之一都不到,因此在流程的处理上很容易出现断档。简单来说:财务单证是需要计划单才可打单,而由于我们一小时中前48分钟是用来准备资料,要在后12分钟才能将做好的计划单出来送交财务,财务单证组才能进行下一个环节的工作,而如果我们准备资料的时间只需要花25—30分钟那么我们就可以将打单时间提前,那么也就可以更快进入下一个环节,大大提高我们的工作效率。

通过以上分析我们不难发现,大量的重复性的劳动是制约我们工作效率的主要就矛盾。在订单数量较小,货源得以保障的时候,此种流程的建立还是可行的,主要矛盾突显不出来,只要工作人员对工作流程熟悉,工作强度不大也还算流畅。可一但订单数量急剧增加,方案变换频繁,大量的重复性工作的矛盾就益发明显了。针对这一现象建议如下:

1、生产规模的扩大化要求我们批量生产我们所需要的产品,不但可以提高劳动生产率也可

以节省人力。同样在管理中我们也需要有这样的思维理念。我们需要要求我们的工作人

员在遇到问题的时候批量处理,由于问题同质化频率很高,那么在处理的时候需要集中

处理,各个击破。不能分别攻占,强行突破。也就是说工作人员在处理订单的过程中需

要按照一个流程走完后再去走另一个流程,不能流程没有走完就因为某些特殊原因制约

了流程的进一步发展,造成对后期工作的延误。通俗点说就是当个人在处理订单的时候

我们要求她第一步先核实签名情况,盖章情况,将有问题的先挑出来放一边,没问题开

始做下一步,直到所有的问题都被找出来后,先将问题告知业务员,通知完后则做无问

题的计划单,避免同一份订单因为各项原因多次通知。

2、一个人处理流程起来可能会比较耗时耗力,这时候我们也可以协调各组成成员配合与合

作,将问题找出来后,则一个人负责通知对口业务人员,而另一个人则负责开始做计划

单安排车位。

3、在计算车位的时候我们又发现很多业务人员由于不清楚具体车位的配置情况以及赠品的

车位测算情况,使得做回来的计划单不是略超过整车车位数就是少于车位数,而这时候

单证计划科科员又需要通知业务人员加单或减单,又需要提供前面我们所提到的相关手

续,又是一个周期的循环,使得原本可以发运的订单又得延误。针对这一现象建议对业

务人员进行车位的换算的方式的培训,并提供各地区运输车队整车装运数据给各营销中

心。

4、最后由于所有的流程跟踪在前端的处理上是很关键的,俗话说的是好的开端是成功的一

半,如果业务人员在前期的准备上积极努力的配合,那么我们就可以节省很多时间,避

免后期的重复性工作。因此在这一点上务必要求各条线部长要求业务人员在货源的跟进,

车位的测算以及赠品的搭配上都需要做好准备,也就是说在订单回传公司之前,要求业务人员将车位配置,货款的保证,特殊政策的报告申请上都要准备充足后,那么在接下来的订单处理上我们就节省了大量的时间,大大提高我们的工作效率。

流程图明细如下:

业务管理科胡娴

二00四年十月十九日

单据审批流程及规定

公司运作流程 产品出库 公司采购审流程 申请人填写采购申购单主管/副总签字/总经理签字采购员制作采购订单和付款审批单公司付款审批流程 采购员审批单副总签审核财务审核总经理审核董事长审核出纳付款 采购流程的一般规定 月结客户:1)采购员做好付款审批单交副总签字后交财务申请货款 2)货款申请到财务会通知采购员,采购员再通知供应商来领款 3)月结日前10天交制作的好的付款单据交财务部. 现金客户: 1)如需现金购买,提前2天知会财务,财务申请现金,采购做好单据走完所有流程,客户送货时付款. 2)急需物料/维修零件,可向财务申请借款,如财务没有现金,申请人/采购员可预先垫付,物料买回,补齐流程单据交财务报销。 3)购买中单据有采购制作。 单据制作规范(采购粘贴/填写) 付款审批单中如少下列单据,财务将退回单据给采购。 (一)付款审批单(原材料) 1)采购订单 2)送货单 3)验收单 4)对账单(月结供应商提供)

5)退货单(有不良退货) (二)付款审批单(辅料/机修配件/办公用品) 1)部门请购单 2)采购订单 3)送货单 4)验收单 5)对账单(月结供应商提供) 6)退货单(不良退货) 费用报销的一般规定 (一)报销人依据:必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),填写报销单;如果有发票的,发票背面有经办人签名。 (二)填写报销单应注意: 1、根据费用性质填写对应单据; 2、严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改); 3、必须简述费用内容或事由。 (三)按规定的审批程序报批。 (四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 公司费用报销审批流程 报销人粘贴报销单据会计审核签字副总审批总经理审批董事长审批出纳付款 单据制作规范(报销人填写) 费用报销审批单 1)提供出差单 2)报销车票(提供乘车发票) 3)报销餐费(提供就餐发票) 4)油费/过路费报销(提供加油发票/过路费发票) 借款管理规定 (一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回7个工作日内办理报销还款手续。 (二)工作临时借款:业务费、购买零星设备等,借款人员应及时报帐,在工作事项完成后的7日内必须办理报销手续,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)工人借用生活费用:当月借款,当月领取工资时归还。 (四)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。 (五)借款销账规定: 1. 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐; 2.借领支票者原则上应在7个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从当月工资中扣回。 审批流程(谁签批,谁承担连带责任) 主管部门审核签字财务部门复核副总审批公司总经理审批董事长审批出纳付款 单据制作规范 借款审批单 填写借款审批单

仓库管理制度职责

仓库管理制度 编辑锁定 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。 中文名 仓库管理制度 所属类别 规定 管理对象 仓库工作人员 范畴 仓库盘点管理流程等 目录 .1目的 .2范围

.3职责 .?验收及保管 .?规定 .4仓管员要求 .?具备能力 .?工作内容 .?负责记录 仓库管理制度目的 编辑 通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 仓库管理制度范围 编辑 仓库工作人员 仓库管理制度职责 编辑

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作; 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作; 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作; 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定; 仓库管理制度验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a)未经总经理或部门主管批准的采购。 b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c)与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四定位"。 a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清:材料清、数量清、规格标识清。 c)四定位:按区、按排、按架、按位定位。

供应链相关流程单据作业指引

供应链业务流程单据处理指引 仓库作业 一、物料入库:物料到达公司时,放置待检区,由品管部检验,仓管员凭检验合格单核对此 批物料的采购申请单、送货单,无误后开具入库单,办理入库手续 成品入库,仓库根据检验合格单据核对好数量规格型号,开具《产品入库 单》办理入库手续,相关经手人签字确认。 二、物料出库:领料部门开具生产领料单经部门主管签字确认后到仓库领料,仓库核对好 领料单后发料,并做好帐卡台账登记工作 成品出库,仓库依据销售部门开具的销售出库单,核对订单清单,确认数量 规格型号,办理成品出库手续,进行入账 车间作业 一、生产入库。车间产品生产完工后应及时办理入库手续,车间凭手工填写的产品交仓单到 仓库办理入库手续,仓库开出《产品入库单》。 二、退仓返工 (1)、当期交仓当期返工。当期交仓当期返工产品,由于产品成本发生于本期,不存在成本跨期问题,可以直接由仓库开出《产品入库单》红字,做产品退仓处理; 返工完成后交仓的,按正常生产完工入库程序办理。 (2)、前期交仓本期返工。此种情况由于前期交仓产品其成本在上月,其处理方式可以类同生产领料程序。首先,由计统部开出《生产领料单》领出,返工完成后按 生产完工入库流程办理。 三、生产领料。由生产部根据生产计划需求,开出《生产领料单》,车间凭单到仓库领料。 四、假退假领。为避免月末车间存料影响当月生产产品成本,车间月末必须进行盘点,由生 产部取得盘点数据后,做假退假领程序。首先,在本月做《生产领料单》 红字,做材料退仓处理,同时,在次月做《生产领料单》蓝字冲回,这 两张单内容、数据完全一致。 五、拆解。部分库存退货或不良品,需经过车间分拆后,分离出可利用部分与不可利用 部分,分别不同情况加以处理,这就是拆解流程。首先,由生产部门开出《其 他出库单》,领出需拆解产品,车间按实际产品构成拆解为半成品、原材料、 包材等,然后,车间按拆解的结果分半成品、原材料、包材填制手工交仓单, 仓库根据手工交仓单录制《其他入库单》,此单应注明与《其他出库单》 的对应关系。 一般要求拆解领料必须当月完成拆解退仓工作,如果有当月未能完成导致跨月的,月底盘点后,此部分必须单独做假退,但使用《其他出库单》红字做假退,次月做《其他出库单》蓝字假领。 六、委托加工。首先,由生产部开出《委托加工出库单》,加工完成后,仓库根据送货数 量,录制《委托加工入库单》。 七、受托加工。收到受托加工材料时,由仓库根据实际送货数量开出《受托加工材料入 库单》,仓库选择“受托加工材料仓\代管仓”;车间领出加工时,由计统部 开出《受托加工领料单》;完工后入库,按正常生产入库流程处理,仓库 开出《产品入库单》。 加工完成后,有多余材料退货供应商的,开出《受托加工材料入库单》红字冲抵。

单证的流转程序及管理

四、单证的流转程序及管理 A、装、卸驳船单证 1、水路集装箱货物运单,由船公司提供。 第一联第二联第三联第四联第五联 2、内贸集装箱吉、重柜装、卸船清单,由货代或船公司提供。 第一联第二联第三联第四联 B:拖车提箱出场作业 1、集装箱放箱单,由船公司或货代提供。 第一联第二联 注:放箱单是由货代或船公司向码头业务部发出指令提取集装箱的提箱凭证,业务部按放箱单指令发出汽车交接清单提箱。 2、汽车载运交接清单 第一联第二联第三联第四联第五联 注:由码头业务部按货代或船公司的放箱单指令发出汽车载运交接清单(如吉出不回、重出不回业务部要注明,理货要设专用记录本记录)。业务部要严格按照放箱单和装箱单的指令填写,认真复核,以免出错。

3、集装箱发放/设备交接单(出场)或(进场)由货代提供。 第一联第二联第三联 注:设备交接单是对集装箱的发放以及箱体的记录,必须如实填写,归档存查。 4、货物装箱单(配载凭证)由货代提供。 第一联第二联 注:业务部派车时一定要核对运单号是否与装货货主相符,以免出现流向错误。 C、拖车回场交箱作业 1、吉出重柜回场卸车 第二联 注:由理货或仓管员凭出场时签发的汽车载运交接清单第二联和货物装箱单第二联与司机进行交接(重柜交接),交接后核销吉出重回货柜并发出集装箱卸车指令单。 2、重出吉回卸车 第二联 注:由理货或仓管员凭出场时签发的汽车载运交接清单第二联及设备交接清单第二联交接后核销重出吉回货柜并发出集装箱卸车指令。

D、车辆放行 第一联第二联 注:由理货或仓管员与司机交接完毕后,出具放行条给司机放行。 五、集装箱装、卸作业流程 (一)、集装箱卸船作业流程: (二)、集装箱装船作业流程 (三)、集装箱进、出场的作业流程 (1)、进场流程 (2)、出场流程 注:要注意是否有吉出不回、重出不回,如有的要做好记录。

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程 仓库管理制度及流程 篇一: 仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程 一、目的 ? 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 ? 仓库的所用工作人员 三、职责 ? 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ? 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ? 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ? 仓库主管、,,,、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ? 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ? 采购员将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施。 ? 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任。 ? 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说,,),否则拒绝收货。 ? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ? 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知,,,进行物料品质检验。 ? 对,,,检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货。 ? 仓库原则上当天送来的原材料当

天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期。 ? 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成。 ? 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确 定退货。 2、原材料出库 ? 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ? 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的 BM(即单件用量通知单),生产通知单中生产数量,及厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由部长签名确认。 ? 仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 ? 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 ? 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”,且超用人注明了超用原因,以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”,仓库方可发料。 ? 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”,并由开发部负责人签名确认,并经物料部门同意后,仓库才可以依此办理相关手续,否则予与拒绝。 ? 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 ? 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 ? 对采购来的不良物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商。 ? 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 ? 严格执行“报废单”进行操作 ? 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 ? 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管。 5、成品的收货及出库 A. ? ? ? ? B. ? ? ? C. ? ? ? 成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品,并由终查

关于仓库管理流程的审计报告

关于仓库管理流程审计的报告 审字[2015 ]第002号 根据审计工作安排,审计组于2015年5月01日起至2015年5月20日止对XX股份有限公司仓库作业内部控制制度的遵循性及合理性进行了内部审计,现将相关情况报告如下: 一、基本情况介绍 1、制度及组织架构建设:根据仓库负责人反馈,仓库组目前隶属管理部,在编人员10共计人,其中主管1名,仓管员9名。仓库分5大类,分别是:标准件仓、辅料仓、试模材料仓、冲压仓、刀具仓,主要为公司物资提供储存、保管等职能。为规范仓库管理,公司制定一系列作业流程、制度等受控文件共计23份。 2、趋势分析:根据ERP数据,截止2014年12月底存货余额万元,较年初增长%。其中原材料余额万元,较年初增长;低值易耗品余额万元,与年初基本持平;库存商品万元,较年初增长%;自制半成品万元,占总存货余额的92%,较年初增长123%。具体详见附表: 3、周转分析:2014年存货平均余额万元,存货资金占用量大,周转率为,非常低。周转天数195天,相当于从取得存货开始,至消耗、销售为止所经历的天数需195天。能够转变为货币资金或者应收账款的能力非常弱。实际上平均存货余额主要受累于库存商品及自制半成品的拖累,占平均存货比率分别为%及84%。因此从侧面也反映出整个生产经营过程对排产及出货的反应能力是不足的。具体详见附表: 4、呆滞料分析: 附表: 二、审计依据 审计依据:本次审计依据为规定条款及相关法律法规; 三审计目标及审计范围 1、审计方法及目标:审计过程中采用了检查、访谈、审查单据、抽盘、查阅与审计事项有关的其他 必要的审计程序,取得相关依据,形成审计意见。以促进组织增加价值; 2、审计范围:仓储管理流程各环节项目的审查,主要包括<出入库程序、日常管理、废旧品管理、 单据规范>等方面的审查。 四、发现问题及改善建议 1、物资盘点方面 1)管理现状及存在问题:目前仓库物料盘点主要由财务部主导进行月度抽盘、半年度及年度全盘,

仓库单据作业管理流程

仓库单据作业管理流程 1、目的 为了更好的管理仓库单据,特制定本流程。 2、范围 仓库工作人员。 3、仓库单据使用说明与流程 3.1 入库单 3.1.1 所有入仓库的货物(含采购入库,退货,客户提供样品等)必须经仓库及品质验收入库。 3.1.2 办理入库时,首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证(如发票,收据,送货单,采购合同),同时入库单上要写明送货单位,送货日期,及实物名称,单价,数量,总金额等相关信息,如生产使用的实物,应该同时注明完整的项目名称。凡是在外采购的物品,一律都要在仓库办理入库手续后方可使用,包含办公用品的采购,不同类型的物品应分单入库(如生产,办公)。 3.1.3 入库流程 3.2 领料单 3.2.1 领料员填写领料单:领料员按生产所需领用物资填写领料单(领料单位、日期、名称规格、请领数及详细用途,在领料人处签字)。 3.2.2 领料部门主管对领料单审核签字,仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字。 3.2.3 仓管员按料单进行发料、做账。 3.2.4 领料部门认真填写料单、字迹清晰,所有料单一律不得涂改,当日料单当日到仓库领料,当日没有领料的料单作废。 3.2.5 领料流程

3.3.1 出库前先办理出库单,出库单上应写明项目名称,货物名称,数量等相关信息,出库单上应有仓管,经办人员的签字,有必要时可以同时写上送货车辆的车牌号,以备查。 3.3.2 出库流程 3.4 退货单 3.4.1 领用人在仓库领出物品后,因质量问题或者与实际需求不符合时,可以将物品退到仓库,仓管开具退仓单,经办人签字确认退仓。 3.4.2当成品发到现场,出现质量问题,客户要求退货,且无法修复的情况下使用此单,退货时应有总经理审批后方可接受退货,作为退货处理。 4、附则 4.1 本制度如有未尽事宜,由相关部门做出补充并报总经理审批。 4.2 由行政人事部依照国家的有关规定,结合公司的实际情况予以修订,本制度自发布之日起执行。

单据管理流程

单据管理流程 为明细各部门职责,保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动, 特制定此单据管理流程! 采购业务 送货到工厂 1、常规供应商送货到工厂,保安通知仓管签收,签收单一式四联, 仓管负责整理。 2、非正常时间收货,保安负责签收,供应商在记录本上登记厂家、 物料等详细信息,移交时仓管补签确认。 3、快递送料由仓管进行签收、核查,对签收单进行复印,确保联数。 4、财务、采购每天三次收单,并在仓管记录本上进行单号登记,签 名确认。 5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理,阶段性与采购、仓管确 认信息。 送货到加工厂 1、供应商直接送货加工厂,由加工厂进行签收收货,需有驻厂仓管 签字方可结帐。 2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调,整理归属公司的送货单据,及 时回传到财务。 3、财务对单据进行录入、核对,不详信息与采购、物控确认。 电子料送货到工厂

1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况,按实收数制单,详细记录货物编码、订单等信息。 2、财务每天按时进行收单,系统录入,检查核对。 电子料直接送货到加工厂 1、电子料直接送货加工厂,由驻厂仓管进行签收、发放,依据特殊物料单进行制单。 2、驻厂仓管整理单据,传送到公司财务进行核查、录入,财务分单到电子料仓。 3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。 供应商退货 1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料,将状态处理清晰,核对数量。 2、仓管员根据加工厂退货单清点实物,分状态办理入库手续,将退货单传送财务。 3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单,由仓管确认,传送至采购、IQC、仓管。 4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认,电子料售后进行返厂/报废处理。 5、对于供应商确认来料不良信息,仓库通知制单员详细信息制五联单。 6、仓管负责当天回单,一式四联,传送至、采购、IQC、财务、仓管。

重要单据管理制度

重要单据管理制度 一:重要单据管理的基本要求 1.本制度规定的重要单据包括 (1)重要空白单据:如现金支票、转帐支票、收款收据、等。 (2)有价单据:如债券、股票、银行汇票、银行本票、商业承兑汇票、银行承兑汇票等。 (3)财产物资收发调拨凭证:如收料单、入库单、领料单、外发物料单、调拨单等 2.本公司财务部是重要单据管理的职能部门、非经规定批准程序,其他部门和个人一律不得保管或持有。 3.财务部应建立“重要单据备查簿”(以下简称备查簿),并分类反映重要单据的入库、领用及注销情况。 4.财务部应定期根据备查簿的结存数量,核对实际保管数量,发现差错及时查找原因调整。 二:重要空白单据的管理 1.空白支票(包括空白现金支票、空白转帐支票)按照需要向开户银行申请购买,一般每一开户行每次每种一本,购入登记备查簿支票类明细户,注明购入支票的起讫号码。 2.销售发票按税务部门规定购买,登记备查簿发票类明细户,注明购入发票的起讫号码。 3.收款收据由财务部设计格式统一印制或统一购买,入库时登记备查簿收据类明细户,注明入库收款收据的起讫号码。 4.空白支票只能由出纳人员领用并登记备查簿的领用栏,使用支票按货币资金管理办法执行,出纳人员使用完毕注明实际使用的份数和作废号码,注销备查簿。 5.销售发票由负责开票结算人员领用,并登记备查簿领用栏,发票使用按税务机关规定执行,使用完毕计算出实际使用份数,金额和税额以及作废发票号码,注销备查簿。

6.收款收据一般由出纳人员领用,其他部门需领用收款收据由相关领导批准,登记备查簿领用栏,使用完毕注明实际使用份数和作废号,注销备查簿。 7.重要空白单据的购入、印制、领用、注销由财务部负责人审查批准。 三:有价单据的管理 收到债券和股票后交财务科出纳会计保管,并登记备查有价证券明细帐,注明债券和股票号码、金额等内容,转让或兑付债券和股票后注销备查簿。 委托银行承兑的商业汇票,登记备查簿票据明细帐,注明票据号码、金额等内容。交有关人员对外办理结算时登记备查簿领用栏,票据结算完成根据实际使用情况,注销备查簿。 收到购买单位交来的商业汇票由出纳人员登记备查簿应收票据类明细户,并按到期日先后排列,应收票据贴现或转让后注销备查簿。 购买、转让或贴现有价证券或票据,须经分管副总经理批准后方可办理。 遗失、被劫或被骗有价证券或票据,由保管人员或公司授权持有人承担其造成后果的赔偿责任。 四: 财产物资收发调拨凭证的管理 有关公司财产物资的收发调拨凭证是证明物资出入公司以及在公司内部转移的凭据,也是证明公司与外部单位发生往来和公司内部资产使用情况的重要依据。 有关财产物资收发调拨凭证必须要经过财务部的审核,要有财务联,要有号码,号码必须连续,不得重码。 财务部委托办公室管理此类凭证的收发工作,所有凭证的领用必须经过财务部门的核准并由办公室人员登记,注明票据类别、领用部门、领用人、凭证起止号码、领用日期等内容,每月底汇总领用情况交财务部备案。使用过程中要将财务联及时交财务部门进行相关核算,待使用完毕需再次领用时,必须要经财务部门核销并签发相关的证明才能继续领用。 1.0、目的:规范单据、收发卡填写提高数据查找效率

仓库作业的流程

仓库作业的流程 仓库管理是企业物流系统中的重要功能,是企业实现现代物流管理的切入点之一。因此,物流企业在研究和开发物流管理信息系统时,大都把仓库管理信息系统作为突破口。一般而言,仓库管理信息系统的功能主要包括入库管理、出库管理、库存管理等功能。作为一个仓库管理员,要充分了解商品入库、出库、以及库存的管理等功能。 一、入库系统 (1)、入库系统处理的范围 入库系统处理的范围包括从接受入库开始确认存储位置,到更新库存的处理过程。一个典型的入库处理业务范围下图: 入库处理由于是正确地掌握实物的移动,例如,处理从公司外部到货商品时,最好从入库处理的范围中排出记入到货、账目管理等会计系统的内容。入库信息事先登录等的信息管理属于订货业务的范围,要在入库处理中充分利用这些信息。订货业务的订货缺货信息作为预定入库信息,在入库时灵活运用这些信息,以提高入库处理的效率。与购买方进行联网处理,尽管考虑了到货信息的传送,这些到货信息作为订货缺货信息的到货预定信息,当然也属于订货业务的范围。 商品入库更新了库存之后,对订单商品的分配处理就不属于入库处理的范围。但是,入库处理使库存数量发生变化,由于对订单所实行分配处理的契约,指示分配处理属于入库处理的范围。 (2)入库系统的主要功能 下图是一个入库处理信息系统的例子,它基本包括了入库系统的主要功能。

a.接受入库 货车到达之后,为了顺利完成入库的接收作业,最好有计划地进行接收处理。因此,需要事先掌握入库的数据,用尽可能少的处理完成入库。例如,从供应商那里事先获得到预定信息并存储在计算机系统中。实际到货时,用条码表示到货单的到货编号,通过扫描读取该条码检索出到货单所对应的该商品信息,进过数量的确认后就可以完成接收货物的作业。还可以采用看板方式,订货信息在订货时间计算机系统中登录,到货时按照上面的方式同样处理将操作简单化。系统应该事先将到货预定信息输入到计算机系统中。 b.存放的指示 为了遵守先进先出的原则,考虑出库作业的效率进行保管地点的指定,这就是商品的存放指示。因此,需要知道按照不同位置的保管状况,掌握不同货架和托盘的库存。这些细分的库存,在接受订货时的分配库存处理中没有起作用,但在出库时的指示作用中会发挥作用。存储的位置通过计算机系统自动进行分配,并输出存储位置的指示书,向作业人员进行指示。特别是在使用自动仓库的情况下,控制自动仓库的计算机会自动地检索出空的货架、空的托盘,并指示巷道机作业。需要明确货架、托盘的存储规则,在入库时对每个存储的位置进行指示。有大量货架的情况下,根据存放指示灯进行存储指示更加方便。在人工作业能够管理的情况下,也可以省略存放的指示。 c.存放库存的确认 在自动仓库的情况下,由于自动仓库系统自动地进行存放确认,就没有必要进行人工的确认操作。在人工确认库位的情况下,根据取消指示灯的操作进行存放的确认。当自动仓库之外没有必要进行仓库内详细管理的情况下,不进行存放确认。存放确认是更新库存的前提。 d.更新库存 在分散处理时,更新库存分为中央和分散两次更新库存。如果在入库的商品立即出库的系统中,在分散计算机中更新所掌握的不同保管位置的库存,然后联网更新在中心服务器中所掌握的不同仓库的库存。各入库的商品不需要立即出库的情况下,考虑计算机的负荷,在分散计算机系统中立立即进行更新处理,中央服务器系统的更新库存可以在夜间进行批处理。库存更新方式应根据适合业务运营的形态进行设计。 e.入库确认 到了更新库存的步骤,就完成了入库处理业务的大部分内容,确认从接收入库开始到更新库存期间,是否进行正确的处理或出现了那些错误就是入库确认。从接收入库开始到存放指示阶段,如果出现错误的话,在接收入库的屏幕上表示出错误的状况,确定下一步的处理。存放确认后到库存更新发生错误的处理,要回到取消接收入库信心的状况,重新从接收入库开始进行修改。如果全部正常处理,根据入库确认输出实际入库的信息。 f.生成会计系统的传送信息 作为入库处理的最后步骤,要生成接收累计的会计信息,用以反映会计系统的接收台账、

仓库管理作业流程

深圳广田装饰集团股份有限公司 仓库管理作业流程 一、目的 为加强公司仓储管理工作,规范仓储管理规程,减少物料损耗,降低成本,根据《分公司(事业部)管理暂行办法》,特制定本作业流程。 二、适用范围 本规定适用于公司、分公司及事业部仓储管理工作。 三、仓库规划 1、项目施工进场时根据项目合同及项目现场情况,项目经理沟通甲方确认好仓库位置,仓库主管会同项目安全员先规划好仓库布局,仓库材料必须确保有位置存放,每个项目仓库至少有二名仓管人员,仓库随时需留有一人,一名仓管员单独看管的仓库必须安装监控设施。 2、规划好位置后会同项目安全员进行仓库照明线管走向布置、危险品仓库防爆灯、仓库门窗、锁头、报警器等安全设施的安装及加固,供应商送货路线的规划及相应道路的修整,户外存放场地的修整规划。遮盖防护材料的设备的筹备。 3、会同项目安全员对仓库的标语、安全警示标识、材料区域标识牌进行制定、仓管员按照材料的类别特性进行规划区域,设置货架通道及消防安全设施、配备收料检测工具(磅秤、卡尺、卷尺等)。 4、会同项目安全员筹划防水防潮的铺垫设施及堆码的卡板防护膜、防护绳等防护设施。 5、通电通水通路。 6、安装电脑、打印机、网络、对讲机、手电筒、应急灯等办公通讯设施。 四、收货流程 (一)收货前 1、自购材料:大宗材料收货前先核对《材料合同》如果没有《材料合同》,必须要求采购人员提供公司已确认好的《比价表》,零星材料需核对《零星材料申请单》与送货单上品名、规格型号、材质、单价、数量、品牌以及包装无损后方可收货。 2、甲供材料:收货前需核对《甲供材料月度用料计划表》,如果没有,请联系项目资料员提供,如果资料员不受理,请联系项目经理,项目经理不受理,请及时上报。 3、根据采购合同中的材料标准要求运用卡尺、磅秤等收料工具对来料进行测量验收,

出口单证操作流程

出口单证操作流程一、档案整理 审核客户所提供单据的明细或委托书,查看客户对此票货物是否有特殊要求。(如:提单上要注明的内容或需要特殊显示的内容) 如有信用证,应仔细阅读信用证上的条款。按照信用证上的要求来显示提单上面的内容。 仔细核对客户所提供的装箱单、发票、报关单等单据的内容与数据是否一致(包括:品名,唛头,件数,毛重,体积等),如不一致需通知客户进行修改并确认。 二、提单确认件的制作 按照客户所提供的明细或委托书(如有信用证请按信用证)上的内容来制作提单确认件样本。提单确认件样本必须包括以下内容:①提单号,②发货人,③收货人,④通知人,⑤船名航次,⑥起运港、目的港,⑦唛头,⑧品名,⑨件数、毛重、体积,⑩运费条款。如有特殊条款也需显示。 提单确认件样本填写完毕后将其发送给客户进行样本的确认,并同时确认提单样式与提单份数。 提单确认样本需得到客户的最终确认后才能结束,进行下步操作。 注:如出运欧地线的客户,在做确认时必须确认好收发货人与通知人的详细地址(包括:公司邮编、所在城市、国家等)。 三、海运提单确认 1、出master bill of lading给客户的情况下: 拿到客户提单确认件后,将其内容完整的通过EDI平台或邮件等方式发送给所对应的船公司单证员。如果需要拆分或者合并提单,应事先与船公司单证员联系,获知所需提交的文件格式和操作流程以及所产生的费用并告知发货人知晓。如需要发送ENS或AMS,应在提交提单确认件的同时将ENS或AMS申请表一同提交。 注:在做海运提单确认时务必需要留意提单确认截止时间和ENS,AMS截止发送时间。 2、出house bill of lading给客户的情况下: 如出给客户的是HOUSE B/L,那么MASTER B/L是出给货代公司海外代理的。在于船公司做确认提单时可根据发货人提供的报关资料来进行确认。需注意以下几点: ①MASTER B/L上的发货人可以是真正的货权人也可以是订舱代理(有出口经营权)。 ②MASTER B/L上的收货人与通知人必须是自己指定的海外代理或授权单位。 ③HOUSE B/L上必须注明最终目的地的代理名称,地址,联系方式。以便于目的港收货人 联系 ④HOUSE B/L与MASTER B/L上的数据、签单日期等必须一致。在没有特殊的情况下不允 许提单预签或倒签。 3、需要特殊出具的提单或证明: 在提单确认过程中如遇到需要合并、拆分、电放、异地放单或出SEA WAYBILL的情况下,应在做确认前事先联系船公司对应负责人,安排好所需单据、证明或保函,在规定时间内交予船公司对应负责人进行审核。 注:如在不需要发货人提交正本保函,只要订舱单位提交正本保函的情况下,应在得到发货人的正式书面通知后才能提交订舱单位的正本保函给船公司。 四、提单的校对 在船开后的2到3天内船公司将签发正本海运提单。在拿到海运提单后应仔细核对提单上所显示内容是否与客户所确认的内容相一致。如有差异应及时向船公司申请进行更改。提单确认无误后方可寄给客户。

仓库管理制度及流程92746

仓库管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 采购员将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说PO),否则拒绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。

对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM(即单件用量通知单),生产通知单中生产数量,及厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”,且超用人注明了超用原因,以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”,仓库方可发料。 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”,并由开发部负责人签名确认,并经物料部门同意后,仓库才可以依此办理相关手续,否则予与拒绝。 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 对采购来的不良物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商。 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 严格执行“报废单”进行操作 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管。5、成品的收货及出库

aeo海关一般认证文件单证控制程序定稿版

a e o海关一般认证文件 单证控制程序 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

注:单证控制注意事项:相关单证,报关部门需妥善保管报关专用印章,以及海关核发的证书、法律文书,保管地点需上锁;单证保存期限:至少三年,实际一般认证抽查10份,海关会先给抽查清单 一、目的 建立进出口单证管理及复核制度,明确对各岗位人员审单、录入和操作执行的控制要求;规范进出口业务操作,促使进出口业务的顺利开展和有序进行,使报关业务更加有效,准确与符合法规要求。 二、范围 适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序。 三、报关业务管理 1、出口业务 1)、操作人员必须在货物出运至少5天前编制出口报关单证; 2)、报关资料须经公司复核审核员复核,尤其在产品规格、数量、金额、港口等方面进行严格检查,如发现不符合条件的资料要求及时通知编制人员,并追踪得到更新报关文件。 3)、出口业务操作员在报关日至少2-3个工作日前,将全套报关资料给代理报关行/报关公司。 4)、代理报关行/报关公司必须在报关日向海关申报并递交所需的报关资料。 2、进口业务 1)操作人员先取得进口货物正本单据。

2)货物到港口后,操作人员必须将进口发票、装箱单、提单、报关委托书及其他特殊单证寄往制定货运代理,委托代理公司办理进口成本清关手续; 3)、海关等有关主管部门一经放行,业务操作人员应及时安排拖拒并通知公司指定仓库做好卸货准备。 4)、货到公司后,业务操作人员通知指定仓库更具要求进行卸货。如需报检的,应提前通知检验部门,检验合格后可使用。 四、报关复核岗位职责制度 1、为了减少报关差错,提高通关速度,根据《中华人民共和国进出口货物报关单填制规范》和《中华人民共和国进出口货物申报管理规定》,由报关主管对进出口单证进行复核。 2、复审岗位人员应熟悉国家有关进出口的法律、法规,掌握商品知识和审单技能,并对工作认真、负责。 3、对进出口报关单证进行全面审核,确认报关单填制是否规范、准确,报关的委托书、单证、票据是否齐全。 4、根据海关政策、法规要求,对进行出口报关单证数据的正确性、合法性和逻辑性进行综合审核,确认报关单数据正确、合法,有关数据间的逻辑关系正常。 5、审核商品归类、税率、完税价格、原产地等征免税要素,确认计算的税费正确。 6、通过审核报关单的填制,及时发现问题,及时纠正。 7、通过审核报关单,应适时对报关单差错进行分析、登记。并将差错分析情况向公司汇报。 8、不参与走私违法活动和违反海关规定行为。

仓库管理制度职责

仓库管理制度 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“”等等。 中文名 仓库管理制度 所属类别 规定 管理对象 仓库工作人员 范畴 等 目录 .1 .2 .3

. . .4 . . . 仓库管理制度目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 仓库管理制度范围 仓库工作人员 仓库管理制度职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作; 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作; 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定; 仓库管理制度验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a)未经总经理或部门主管批准的采购。 b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c)与要求不符合的采购物资。 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四定位"。 a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清:材料清、数量清、规格标识清。 c)四定位:按区、按排、按架、按位定位。 仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现数量有误差须及时找出原因并更正。 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

仓库管理制度及单据操作流程

仓库管理制度及单据操作流程 仓库管理制度及单据操作流程(暂定) 为了规范仓库管理流程,准确反映各类资产的数量和状态,加强企业资产管理,提高资产的使用率,确定存货以求账实相符,从2010年2月1日开始,对仓库进出仓单据做一规范使用规定如下: 一、仓库单据: 消耗品物料入仓单消耗品物料出仓单 原材料采购入仓单生产领用出仓单 生产成品入仓单销售出仓单入出外发加工入仓单外发加工出仓单仓仓不良品入仓单不良品出仓单 单单刀具入仓单刀具出仓单 夹具入仓单夹具出仓单 B仓入仓单 B仓出仓单二、领用流程 所有仓库使用的单据由仓管报仓库登账员在财务处领取,领取时在单据领用簿上签名,注明领用单据名称、领用类型、单据起-止编号、领用日期、领用人签名。下次领取时凭此次仓库留底单据核销。发生业务的单据每天晚上下班之前上交财务部(包含做废单据),单据要素要齐全,编号要连贯,不 能漏号,断号。 三、入仓管理: 1(物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2(入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入

库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3(一切原材料的购入都必须经核对采购订购单或物料申请单方可办理入库,同时要注意数量的准确性,严防多送物料,超送物料。 4(仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。 5(入仓单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。 6(因质量等原因而发生的退回产品,必须由技术部相关人员填写退回产品处理单,办妥手续后方可办理入库手续 三、出库管理 1(各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品) 出库时必须办理出库手续,并做到限额领料(现在的状况是凭生产任务单作限额领料),车间领用的物料必须由车间责任人(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2(成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。四、物资保管1(仓库账务员要及时登记各类物资明细帐,做到日清月洁,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。

单证管理办法

中国人民财产保险股份有限公司 业务单证管理办法 第一章总则 第一条为了规范业务单证管理,保障业务合规经营,防止单证风险,增强公司防风险能力,促进业务健康发展,根据省公司《单证管理办法》和《单证管理实务》,结合全市系统业务单证管理实际,制定本管理办法。 第二条本办法所管理的业务单证,是指印有公司形象标识和名称的各类空白业务单证,包括投保单、保险单、保险证(保险卡)和批单。 定额保险单是指保险单上印有保险责任、固定的保险金额和保险费,通过手工或机打方式填写投保人和被保险人姓名、身份证号码等信息的业务单证,包括保险凭证。 有价定额保险单是指在保险单上直接印刷有保险金额和保险费,并加盖公司签章,具有法律效力的定额保险单。 第三条业务单证管理是指业务单证的设计、审核、印制、保管、配送、领用、变更、销毁、检查等方面的管理。 第四条业务单证管理坚持“流程管理、分级负责、规范设计、计划印制、应用IT、严格管控”的原则。 第五条公司对于在业务经营活动中形成的有效业务单

证,按照公司保险业务档案管理规定执行。 第六条本办法适用于全市系统保险业务单证管理工作。 第二章业务单证管理的职能 第七条各支公司经理作为本公司的单证管理第一责任人。单证管理责任人对本公司单证的管理和风险控制负责,定期组织单证管理的检查,确保单证管理的规范统一,并对单证管理责任事故承担管理责任。 市分公司综合部是市分公司业务单证的职能管理部门。系统内单证工作实行垂直管理,各支公司单证管理部门(综合部或财务核算部)为本级公司业务单证管理的职能部门。 市分公司设立专门的单证管理岗,负责全市系统的单证管理工作。各支公司要配备专职或兼职单证管理员,要求工作责任心强,懂保险业务,并保持单证管理人员的相对稳定性。支公司单证管理员因工作变动发生变动时,应及时向市分公司书面报告,并填写《人员代码及权限变更申请表》,按规定上报各级管理部门批准后支公司留存一份,上交市分公司一份。 第八条市分公司综合部负责全市系统业务单证管理实施办法的制定,负责全市系统业务单证的保管、配送、销毁等工作的统一管理。支公司不得自行印制和销毁单证。 第九条支公司根据市分公司业务单证实施管理办法,

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