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零星用工(日)记录表

零星用工(日)记录表
零星用工(日)记录表

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零星用工(日)记录表

项目名称:班组名称:年月日单位:工日

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零星用工(日)记录表

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零星用工(日)记录表

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零星用工(日)记录表

项目名称:班组名称:年月日单位:工日

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项目部定期安全检查记录表格模板

精心整理 安全检查记录表 检查类型:基础开挖安全检查编号:001 单位名 称工程 名称 检查 时间 检查单 位 项目部参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科 检查项 目 或部位 基础挖土,场容、场貌 参加检 查 人员 项目经理 检查记录: 1.基础周围防护搭设不规范。 2.现场无醒目安全生产宣传标牌。 3.钢筋加工制作棚零乱。 4.现场道路不平。 检查结论及复查意见: 1.基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两 根横杆,安全网封闭密实、牢固(由架子班负责一天完成)。 2.现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正(综合科 负责派两人半天完成)。 3.钢筋加工制作棚整理工作;小配件堆放整齐,井井有条,清洁干净 (钢筋班长负责派两人一天完成)。 4.现场道路垫平、夯实通畅,杂物堆放整齐。(泥工班负责派10人一 天完成)。 以上四条整改完成,经复查符合要求。 检查负责人:复查人:技术科:安全科: 复查日期: 填表人:

检查类型:基础施工安全检查编号:002 单位名 称工程 名称 检查 时间 检查单 位 项目部参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科 检查项 目 或部位 基础、施工现场、安全资料 参加检 查 人员 项目经理 检查记录: 1.深基础围护未安排位移监控,基坑四周及电梯井坑有积水。 2.作业面临时用电线路混乱。 3.施工现场道路泥泞。 4.堆物杂乱。 5.安全资料缺漏。 检查结论及复查意见: 1.基坑四周设置观察仪器,不间断地对围护设施进行观察(此项 工作由技术科负责,一天内安排落实,做好观察记录)。基坑四周及电梯井坑积水,立刻派人抽水(由泥工组负责,电工组配合,半天内完成)。 2.临时用电线路按规范要求整治(电工组负责整治一天完成,各 使用部门负责保持状态)。 3.泥工班组负责清除道路泥浆(安排5人一天完成)。 4.缺漏的安全资料补齐后核查(资料员负责一天完成)。 5.物品堆放杂乱,由各自部门整治。 以上五条整改完成,经有关单位、部门复查,符合要求。 检查负责人:复查人:技术科:安全科: 复查日期:

工序交接记录表格模板

精心整理 工序交接记录表 工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位 施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位 上道工序下道工序交接时间年月日 交 方 检查意见施工班组长:年月日 接 方 检 查 意 见 施工班组长:年月日 审 查 意 见 施工单位(现场负责人):年月日 工序交接记录表 工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位 施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位 上道工序下道工序交接时间年月日交 方 检查意见施工班组长:年月日 接 方 检 查 意 见 施工班组长:年月日

审 查 意 见 工序交接记录表 工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位 施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位 上道工序下道工序交接时间年月日 交 方 检查意见施工班组长:年月日 接 方 检 查 意 见 施工班组长:年月日 审 查 意 见 施工单位(现场负责人):年月日 工序交接记录表 工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位 施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位 上道工序下道工序交接时间年月日交 方 检查意见施工班组长:年月日 接 方 检 查 意 见 施工班组长:年月日

审 查 意 见 工序交接记录表 工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位 施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位 上道工序下道工序交接时间年月日 交 方 检查意见施工班组长:年月日 接 方 检 查 意 见 施工班组长:年月日 审 查 意 见 施工单位(现场负责人):年月日 工序交接记录表 工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位 施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位 上道工序下道工序交接时间年月日交 方 检查意见施工班组长:年月日 接 方 检 查 意 见 施工班组长:年月日

工序交接记录表

工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位 施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位 上道工序下道工序交接时间年月日 交 方 检 查 意见施工班组长:年月日 接 方 检 查 意 见 施工班组长:年月日 审 查 意 见 施工单位(现场负责人):年月日 工序交接记录表 工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位 施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位 上道工序下道工序交接时间年月日交 方 检 查 意见施工班组长:年月日 接 方 检 查 意 见 施工班组长:年月日 审 查 意 见 施工单位(现场负责人):年月日

工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位 施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位 上道工序下道工序交接时间年月日 交 方 检 查 意见施工班组长:年月日 接 方 检 查 意 见 施工班组长:年月日 审 查 意 见 施工单位(现场负责人):年月日 工序交接记录表 工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位 施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位 上道工序下道工序交接时间年月日交 方 检 查 意见施工班组长:年月日 接 方 检 查 意 见 施工班组长:年月日 审 查 意 见 施工单位(现场负责人):年月日

工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位 施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位 上道工序下道工序交接时间年月日 交 方 检 查 意见施工班组长:年月日 接 方 检 查 意 见 施工班组长:年月日 审 查 意 见 施工单位(现场负责人):年月日 工序交接记录表 工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位 施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位 上道工序下道工序交接时间年月日交 方 检 查 意见施工班组长:年月日 接 方 检 查 意 见 施工班组长:年月日 审 查 意 见 施工单位(现场负责人):年月日

项目部安全检查记录表

精心整理项目部安全检查记录表 单位工程名称宁乡云山水闸除险加 固工程 施工单位湖南省金科建设有限公司 检查日期2015.11.20 检查部门(省、市、 公司、队、自检)自检 检查内容: 1、安全管理; 2、文明施工; 3、脚手架; 4、基坑工程; 5、模板支架; 6、施工用电; 7、物料提升与施工升降机;8、塔式起重机与起重吊装; 9、施工机具。 检查情况: 1、使用搅拌机设备前,未对设备进行检查。 2、搅拌机设备操作人员在工作中有擅离岗位现象。 整改措施及实施情况: 1、使用机械设备前,对设备进行检查确认齐全后作业。 2、设备操作人员在工作中没有擅离岗位。 复查记录: 参加安全人员签名: 本表施工员填写并签字,安全员监督执行。

项目部安全检查记录表 单位工程名称宁乡云山水闸除险加 固工程 施工单位湖南省金科建设有限公司 检查日期2015.11.30 检查部门(省、市、 公司、队、自检)自检 检查内容: 1、安全管理; 2、文明施工; 3、脚手架; 4、基坑工程; 5、模板支架; 6、施工用电; 7、物料提升与施工升降机;8、塔式起重机与起重吊装; 9、施工机具。 检查情况: 1、挖掘机作业时,未按规范操作。 2、木工班工作人员未佩戴安全帽、吊牌及工作服。 3、现场车辆运输交替混乱,容易造成交通事故。 整改措施及实施情况: 1、挖掘机作业时,铲斗内、臂杆、履带和机棚上没有站人。 2、项目部给每一位工作人员发放安全帽、吊牌及工作服,进入工地时,每位工作人员均佩带齐全。 3、现场车辆运输派专人进行指挥。 复查记录: 参加安全人员签名: 本表施工员填写并签字,安全员监督执行。 项目部安全检查记录表

公司完整记录表格(最新)

填表日期:企业名称 类别 □器械生产企业企业地址□器械经营企业许可证号到期期限 执照注册号注册资金 经营或生产范围经营方式 拟供应品种 法定代表人传真 联系人联系电话 销售人员身份证号 采购员申请原因 (签字):年月日 业务部门意见 负责人(签字):年月日 审核意见 质量管理负责人(签字):年月日 审批意见□同意作为合格供货方 □不同意作为合格供货方 总经理或主管副总经理(签字):年月日 审核表应附资料: 1、医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证复印件 2、营业执照复印件 3、委托书原件

编号: 供货单位(经营企业)名称及资质证明、联系方式医疗器械产品名称规格生产企业名称及资质证明 许可证号: 许可证号: 电话: 医疗器械性能、用途、外观、质量情况审核 注册证号质量标准 装箱规格有效期储存条件 采购员意见 负责人签字:日期: 质检员意见 负责人签字:日期: □同意进货□不同意进货 经理审批意见 负责人签字:日期: 注:附医疗器械生产/经营企业许可证、营业执照、医疗器械产品注册证、质量标准、出厂 检验报告、委托书及业务员身份证复印件、样品、价格批文等资料。

医疗器械验收单 日期:页次:质检部: 供货商名称 数量 品名规格 实交 生产批号(编号)有效期 养护员签名 许可证号 注册证号 符合性 结论 验收员签名:日期:年月日 复核:日期:年月日 在库养护、检查表

日期:页次:养护: 供货方名称品名规格外观效期 情况 养护工具/设 备/设施情况 温湿度 堆码情况、安 全、卫生情况 检查记 录日期 不合格品处理记录表品名生产日期

规格数量 采购日期采购人 不合格原因 处理过程 过程监督人:年月日审核 审核人:年月日不合格医疗器械报损审批表供货商名称品名规格进货日期不合格原因

安全日常检查记录表

附表 C 工程项目安全检查隐患整改记录表 编号 表AQ-C11-4 工程名称:前门大街及东片保护整治项目施工单位:中国建筑第二工程局有限公司 施工部位:地下二层作业单位:南通惠普劳务公司 检查情况及存在的隐患: 1、位焊接的钢筋篓子用螺纹钢焊接的吊环,不符合相关安全规范要求且存在重大安全隐患。要求你单位立 即停止使用。 2、现场个别作业人员未正确佩戴安全帽,个别高空作业人员未正确佩戴安全带。 3、基坑周边个别地方防护安全网已脱落。 整改要求: 检查 人员 签名年月日 复 查 意 见 复查人签名:复查日期: 注:本表由施工单位填写.

工程项目安全检查隐患整改记录表 编号 表AQ-C11-4 工程名称:前门大街及东片保护整治项目施工单位:中国建筑第二工程局有限公司 施工部位:地下一、二层作业单位:南通惠普劳务公司 检查情况及存在的隐患: 1. 施工现场个别吊笼吊点使用螺纹钢焊接,个别吊笼开焊;立即停止使用,进行 焊接,整改合格后方可使用; 2. 施工现场绑筋、木工支模人员踩钢管、木方作业,高处作业未系挂安全带。多 次提出仍未整改; 3. 木工棚处电锯皮带无防护罩,下脚料清理不及时; 4. 大部分人员安全帽未系帽带;各工种之间安全帽佩戴颜色混乱,未及时区分开 5. 现场手持电动工具未使用流动箱,而违章使用流动地插板; 6. 基坑临边防护局部安全立网脱落,未及时恢复; 整改要求: 责成你方施工现场负责人、安全员立即安排人员进行整改,加强对工人的教育,高处作业必须正确系挂安全 带,禁止踩木方、钢管作业,必须铺不少于两块脚手板,吊笼吊点必须使用圆钢焊接;同时要求你方加大对施 工现场安全巡视,检查,发现问题及时纠正整改,以确保施工现场安全生产,上述问题限期两天整改完毕 检查 人员 签名年月日 复 查 意 见 复查人签名:复查日期: 注:本表由施工单位填写.

公司表单记录一览表

WG-01-001 年度内稽计划表 WG-01-002 内部品质稽核查核表 WG-01-003 内部品质稽核计划排程表WG-02-001 内部品质稽核不符合报告WG-02-002 内部品质稽核总结报告 WG-03-001 插头课成品送验单 WG-03-002 制造课工作流程卡 WG-03-003 成品入库单 WG-03-004 生产日报表 WG-03-005 个人计件产量日报表 WG-03-006 补料单 WG-03-007 制造课测试治具点检表 WG-03-008 不良品检修记录表 WG-03-009 出勤一览表 WG-03-010 个人出勤一览表 WG-03-011 月度生产统计表(成品) WG-03-012 制造课文件传阅单 WG-04-001 内部订单 WG-04-002 报价单 WG-05-001 QC工程表 WG-05-002 测量仪器管理一览表 WG-05-003 样品制作需求单 WG-05-006 样品制作流程管制卡 WG-05-007 机器设备管理一览表 WG-05-008 机械设备日常保养记录 WG-05-009 验收单 WG-05-010 客承认回签样品管制一览表WG-05-011 来料品质异常通知单 WG-05-012 模具报废申请单 WG-05-013 仪器,设备模治具进出管制表WG-05-014 模具履历表 WG-05-015 模治具维修(外借)管制单WG-05-016 仪器履历验收及检验记录表WG-05-017 维修申请表 WG-05-018 校正不合格评估单 WG-05-019 样品检验报告 WG-05-020 样品外借管制表 WG-05-021 样品制作流程管制表 WG-05-022 设备履历表 WG-06-001 IPQC首件检查记录表 WG-06-002 IPQC制程稽核日报表 WG-06-003 IQC进料检验报告 WG-06-004 成品不良统计表 WG-06-005 成品检验报告 WG-06-006 成品批不合格率统计表 WG-06-007 抽样计划表 WG-06-008 进料不合格处理单 WG-06-009 量测仪器校正计划表 WG-06-010 测试检验日报表 WG-06-011 月份厂商品质评比WG-06-012 品质变异联络书 WG-06-013 产品重工管制单 WG-06-014 品质重点问题追踪检讨报告WG-07-001 材料验收单 WG-07-002 订购单 WG-07-003 供应商调查与评鉴表 WG-07-004 合格分包商名录 WG-07-005 进料日报表 WG-07-006 库存盘点表 WG-07-007 领料单 WG-07-008 请购单 WG-07-009 退货单 WG-07-010 退料单 WG-07-011 物料管制卡 WG-07-012 报废单 WG-07-013 胶筐管制 WG-07-014 材料请购单 WG-07-015 追料单 WG-08-001 制造单 WG-08-002 送货单 WG-08-003 托外加工材料明细 WG-08-004 生产排程一览表 WG-08-005 订单一览表 WG-08-006 托外加工单 WG-08-007 出货单管制一览表 WG-09-001 员工个人训练履历表 WG-09-002 教育训练(会议)签到表WG-09-003 年度教育训练计划表 WG-09-004 个人履历表 WG-09-005 清洁巡检表 WG-09-006 宿舍管理一览表 WG-09-007 请假单 WG-09-008 保安巡检表 WG-09-009 警卫记事簿 WG-09-010 来宾登记 WG-09-011 加班单 WG-10-001 品质文件签收一览表 WG-10-002 联络书 WG-10-003 品质记录一览表 WG-10-004 文件变更、废止申请表WG-10-005 文件补发申请表 WG-10-006 文件发行一览表 WG-10-007 复印登记表 WG-10-008 检讨会议签到记录表 WG-10-009 会议记录 WG-10-010 遗失报告单 WG-10-011 文件收件单

公司设立登记表(新)

公司设立登记申请书 2、公司类型应当填写“有限责任公司”或“股份有限公司”。其中,国有独资公司应当填写“有 限责任公司(国有独资)”;一人有限责任公司应当注明“有限责任公司(自然人独资)”或“有限责任公司(法人独资)”。 3、股份有限公司应在“设立方式”栏选择填写“发起设立”或者“募集设立”。 4、营业期限:请选择“长期”或者“XX年”。

公司股东(发起人)出资信息

(2) 董事、监事、经理信息

⑶ 法定代表人信息

指定代表或者共同委托代理人的证明 申请人: 指定代表或者委托代理人: 委托事项及权限: 1、办理(企业名称)的 □设立□变更□注销□备案手续。 2、同意□不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见; 3、同意□不同意□修改企业自备文件的错误; 4、同意□不同意□修改有关表格的填写错误; 5、同意□不同意□领取营业执照和有关文书。 (申请人盖章或签字) 年月日 注:1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,请勿使用圆珠笔。 2、设立登记,有限责任公司申请人为全体股东;国有独资公司申请人为国务院或地方人民政府国有 资产监督管理机构;股份有限公司申请人为董事会;非公司企业申请人为出资人;变更、注销登 记申请人为本企业;企业集团登记申请人为母公司。 3、委托事项及权限:第1项应当选择相应的项目并在□中打√,或者注明其它具体内容;第2、3、 4、5项选择“同意”或“不同意”并在□中打√。 4、指定代表或者委托代理人可以是自然人,也可以是其他组织;指定代表或者委托代理人是其他组织 的,应当另行提交其他组织证书复印件及其指派具体经办人的文件、具体经办人的身份证件。 5、自然人申请人由本人签字,非自然人申请人加盖公章。

关键工序记录表

编号: NO : 主要工序名称 水源水处理 物料名称 规格 数量 关键控制点(过程) 操作时间 原水 —— 一批 水源水流到地面进入密封的水源处理池中经过约3小时的砂石沉降、紫外线灭菌、密封保护,水源水得到初步清洁。每生产完一批次产品将对水源处理池进行清洁消毒处理。 5:00-8:00 填表人/日期: 关键工序记录表 编号: NO : 填表人/日期: 主要工序名称 臭氧杀菌 物料名称 规格 数量 关键控制点(过程) 操作时间 预处理的水 —— 一批 水处理设备开始工作时,浓度为0.4mg/L 的臭氧发生器同时启动,所产生的臭氧源水通过臭氧混合塔时将细菌杀死,当水处理设备停止工作时,关闭臭氧发生器 臭氧 0.4mg/L

编号: NO : 填表人/日期: 关键工序记录表 编号: NO : 填表人/日期: 主要工序名称 空桶及其盖验收清洗消毒 物料名称 规格 数量 关键控制点(过程) 操作时间 空桶 18.9L/个 一批 空桶回收后先在空桶验收区进行拨盖、检漏,再由人工在清洗池中清洗,初步清洗干净后放以洗瓶车间进行温碱液、回流水冲洗等内外全面清洗,最后送到灌装车间进行消毒液冲洗、回流水冲洗、成品水冲洗、滴干等6道工序的喷洗。 瓶盖 —— 一批 生产备用的瓶盖在配备消毒剂的瓶盖消毒池中浸泡约2小时后沥干,再用清水浸泡半小时,洗净沥干后放到瓶盖消毒机中进行30分钟紫外线、臭氧等二次消毒。 主要工序名称 灌装车间洁净度控制及封盖 物料名称 规格 数量 关键控制点(过程) 操作时间 水 灌装车间在使用前必须开启40分钟的紫外线杀菌灯进行杀菌,待车间洁净度整体达到1000级,生产人员必须经预进间洗手消毒更衣后进入灌装车间进行生产操作,以防对成品造成二次污染。消毒液冲洗工位调配700ML/次消毒液,每小时添加一次,生产完毕后,进行车间清洁消毒工作。 桶 采用链式压盖,采用BXGP-900封盖机,压盖连续性好,且对高度不同的桶,有主动式的弹力调节系统,具有很高的包容性。 盖

企业登记表

企业登记表 企业名称: 敬 告 1、申请人在填表前,应认真阅读本表内容和有关注解事项。 3、申请人应了解有关的法律、法规,并确知其享有的权益和应承担的义务。 4、申请人应如实向企业登记机关提交有关材料和反映真实情形,并对申请材料实质内容的真实性负责。 5、提交的申请文件、证件应当是原件,确有专门情形只能提交复印件的,应当在复印件注明与原件一致,并由申请人或被托付人签字。 6、提交的申请文件、证件应当使用A4纸。 7、填写申请书应字迹工整,不得涂改,应使用蓝黑或黑色墨水。 请认真阅读本页内容并填写申请书 按照有关法律、法规的规定,现向工商行政治理机关申请 的设置登记。(以下企业类型供选择,将所选择企业的序号填在横线上,并按照标注的页码填写后面的申请表) 序号 企业类型 需填写的页 1 有限责任公司 1、2、4、5、6、7、8、9、11、12、13、18、 19 2 有限责任公司(国有独资) 1、2、4、6、7、8、9、11、12、13、18、19 3 有限责任公司(自然人独资) 1、2、5、6、7、8、9、11、12、13、18、19 4 有限责任公司(法人独资) 1、2、4、6、7、8、9、11、12、13、18、19 北京市工商行政治理局 BEIJING ADMINISTRA TION FOR INDUSTRY AND COMMERCE (2011年第一版)

签字注 年月日 注: 1、设置有限责任公司、股份有限公司、集体所有制(股份合作)、全民所有制或集体所有制企业,由拟任法定代表人签字。 2、设置个人独资企业或个人独资企业分支机构的,由个人独资企业投资人签字。 3、设置合伙企业或合伙企业分支机构的,由合伙企业的全体合伙人签字。 4、设置营业单位、分支机构或分公司的,由隶属企业的法定代表人签字。 企业设置登记申请表

公司设立登记表格

公司设立登记表格

公司设立登记申请书 名称 名称预先核准 通知书文号 联系电话住所邮政编码法定代表人 姓名 职务注册资本(万元)公司类型 实收资本(万元)设立方式 经营范围许可经营项目:一般经营项目: 营业期限长期 / 年申请副本数量个 本公司依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立,提交材料真实有效。谨此对真实性承担责任。 法定代表人签字: 年月日 注: 1、手工填写表格和签字请 使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,请 勿使用圆珠笔。

2、公司类型应当填写“有 限责任公司”或“股份有限公司”。其中,国有独资公司应当填写“有限责任公司(国有独资)”;一人有限责任公司应当注明“有限责任公司(自然人独资)”或“有限责任公司(法人独资)”。 3、股份有限公司应在“设立方式”栏选择填写“发起设立”或者“募集设立”。 4、营业期限:请选择“长期”或者“XX 年”。 公司股东(发起人)出资信息 备注 注:1、根据公司章程的规定及实际出资情况填写,本页填写不下的可以附纸填写。 2、 “备注”栏填写下述字母:实 缴 出资 时间 出资 方式 出资额 (万元) 持股 比例(%) 认 缴 出资 时间 出资 方式

出资额 (万元) 证件名称 及号码 股东(发起人) 名称或姓名 (2) 董事、监事、经理信息 姓名 职务 身份证件号码: (身份证件复印件粘贴处)

姓名职务身份证件号码: (身份证件复印件粘贴处) 姓名职务身份证件号码: (身份证件复印件粘贴处) ⑶ 法定代表人信息 姓名联系电话 职务任免机构 身份证件类型 身份证件号码

公司质量记录表格大全

X X有限公司 质量记录 版本:A 受控状态: 文件编号: 审核: 批准: 颁布日期:2017-03-03 实施日期:2017-04-03

章节文件名称文件编号 1 《考核表》GLSC4.0-JL01 2 《文件记录发放登记表》GLSC5.0-JL01 3 《改进计划》GLSC6.0-JL01 4 《不符合项报告》GLSC6.0-JL02 5 《不合格纠正和预防措施处理单》GLSC6.0-JL03 6 《改正、纠正和预防措施实施情况》GLSC6.0-JL04 7 《生产通知单》GLSC7.0-JL01 8 《物资收发卡》GLSC7.0-JL02 9 《设施设备维修保养记录》GLSC8.0-JL01 10 《人员培训计划表》GLSC9.0-JL01 11 《培训考核登记表》GLSC9.0-JL02 12 《采购计划》GLSC10.0-JL01 13 《供方评定记录表》GLSC10.0-JL02 14 《合格供方名录》GLSC10.0-JL03 15 《进货验收记录》GLSC10.0-JL04 16 《不合格品登记评审表》GLSC11.0-JL01 17 《检验报告》GLSC12.0-JL01 18 《检验原始记录》 GLSC12.0-JL02 19 《检验设备周期校准计划》GLSC12.0-JL03 20 《产品召回记录》GLSC13.0-JL01 21 《内部审核计划》GLSC14.0-JL01 22 《内部审核报告》GLSC14.0-JL02 23 《会议签到表》GLSC14.0-JL03 24 《管理评审计划》GLSC15.0-JL01 25 《管理评审报告》GLSC15.0-JL02 26 《防蝇防鼠检查记录》GLSC16.1-JL01 27 《每日卫生检查记录》GLSC16.1-JL02 28 《员工健康登记表》GLSC16.2-JL01 29 《交接班记录》GLSC16.2-JL02

日常安全检查记录表日常检查表

日常安全检查记录表日常检查表 检查项目内容备注工作纪律 1.员工按时上下班,严格执行考勤制度。 2.按要求统一着装(特殊岗位例外) 1.无空岗脱岗现象。 2.上班时间不打私人电话,不玩手机。 3.聊天打闹嬉笑现象。 4.交接班交接清楚,有序。 5.工作区域内不放与工作无关的东西,不做与工作无关的事。 6.送货、收款、发放费用等按公司要求操作,不违反财经纪律。 7.不得在非吸烟区吸烟。 8.本部门内各项设备检查仪容仪表及言行规范 1.头发整齐清洁,长发及肩需扎,不留奇异发型,男士发不过领,光头、溜须。时刻谨记公司形象。 3.讲究个人卫生,做好四勤。 4.保持口气清新,不得前倾后靠、伸懒腰、不得对着顾客打哈欠或挠头等。 5.与客户同事交流不得带侮辱性或歧视性的言行。 6.上班时间控制情绪,精神饱满。

7.不勾肩搭背,忌做有损形象的肢体动作。 操作规范 1.卸货、收货、退货、送货、理货按规定执行。 2.订单、入库、出库、调拨、退单等正确无误。 3.拿、递、放商品时规范,轻拿轻放。 4.商品入库按品种、存放要求等分类摆放,摆放有序。 5.与顾客(客户)关系良好,能妥善处理投诉等并有效改进。 6.出库商品按先进先出原则,日期管理完善。 7、所有筐子有序存放 安全 1.灭火器是否正常 2.仓库管理员巡查仔细认真 3.配货、出库时送货员及仓管双方对货,保证正确率及无谓的损失。 5.各通道保持畅通,消防器材等安全设施有效。 7.空调、照明等按要求开关,电瓶车等充电完成后及时拔掉插头。 8.每天检查水电、门窗、车辆等安全情况。 10.结束营业后关闭所有电源。 11.仓库要做好防潮、防虫、防水、防鼠等工作。 12.车辆保管妥善、定期清洁保修、车窗、门等及时上锁。

第四篇 73-92施工工序过程记录表

第四篇施工工序过程记录表 一、填写说明 1.各单位在施工过程中,应根据实际需要选用相关表格进行过程工序记录,有的要作为质量验收或隐蔽工程检查的支持性记录附在其后,并纳入竣工文件,有的要作为追溯性资料待时查询,需要自行妥善保存。例如,钢护筒作为正式结构受力时,应填写钢护筒制造质量检验记录表。 2.编号方法:标段号-施工单位拼音第一个字母缩写和分项目部编号-表格代码-年月日(八位)-序号(当天顺号)。如:NJ1-DQJn-CLFY-20060910-2。(NJ1:XX1标;DQJn:大桥局第n分项目部;CLFY:测量放样)。 3.施工日志和监理日志均采用A4纸大小,由各施工单位和监理单位自行印刷(采用纸X材质不低于70gA4纸),其封面、填写要求和内页按本册样式执行。 4.工序记录表应由技术负责人、质检工程师、施工负责人和监理工程师四方签字,签字要由本人手签,不得他人代签或打印。其中: “技术负责人”是指负责本工点技术指导和管理的技术员或工程师; “质检工程师”是指取得局级及以上部门质量检查证的专职质量检查工程师或质检员; “施工负责人”是指具体负责本工点施工组织的行政负责人; “监理工程师”是指取得铁道部或国家监理XX书的现场监理人员。 凡其它记录表中涉及上述人员时,含义均同(除有专门说明外)。记录表中涉及其它人员签字的,按相应岗位职责人员签字。 “记录人”应优先由专业技术人员担任,当委托其它人员进行记录时,必须由“技术负责人”对记录人进行专门交底或培训相关知识。 二、混凝土抗压强度评定说明 桥梁工程混凝土抗压强度评定原则上按每个墩台的分部混凝土分别评定; 三、表格式样(附后)

日常安全生产检查记录表

日常安全生产检查记录表 检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 消防安全□消防通道是否堵塞、脏乱 □消防器材配备是否充足、灭火器有无过期及欠压等 □应急灯和疏散指示标志有无损坏 □禁烟火区域有无违章动火、吸烟 □员工“三知三会”、“四个能力”是否熟练掌握 □员工是否熟悉消防器材的摆放位置及使用 □单位有没有按期进行安全培训,安全培训记录是否完整□消防应急演练有没有按期进行 □消防栓等消防设施有无遮挡 设备安全□裸露旋转运动部位防护罩(网)等保护设施是否完好□员工是否掌握设备设施安全操作规程 □员工是否熟知本岗位的岗位职责 用电安全□电气线路是否私拉乱接 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物□操作间是否有手机充电器等 劳保防护用品及健康□是否配备个人防护用品 □个人劳动防护用品使用是否正确□有无劳动防护用品台帐 □员工健康证有无过期

办公室卫生管理制度 一、主要内容与适用范围 1.本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、定义 1.公共区域:包括办公室走道、会议室、卫生间,每天由行政文员进行清扫; 2.个人区域:包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 1. 公共区域环境卫生应做到以下几点: 1)保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。 2)保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3)保持墙壁清洁,表面无灰尘、污迹。4)保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 5)保持卫生间、洗手池内无污垢,经常保持清洁,毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。 6)保持卫生工具用后及时清洁整理,保持清洁、摆放整齐。7)垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理,无溢满现象。 2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点: 1)办公桌面:办公桌面只能摆放必需物品,其它物品应放在个人抽屉,暂不需要的物品就摆回柜子里,不用的物品要及时清理掉。 2)办公文件、票据:办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中,并整齐的摆放至办公桌左上角上。3)办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等,应放在办公桌一侧,要从哪取使用完后放到原位。4)电脑:电脑键盘要保持干净,下班或是离开公司前电脑要关机。5)报刊:报刊应摆放到报刊架上,要定时清理过期报刊。 6)饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐,保持表面无污垢,无灰尘,蜘蛛网等,办公室内电器线走向要美观,规范,并用护钉固定不可乱搭接临时线。7)新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3. 个人卫生应注意以下几点: 1)不随地吐痰,不随地乱扔垃圾。 2)下班后要整理办公桌上的用品,放罢整齐。 3)禁止在办公区域抽烟。4)下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好,将一切电源切断后即可离开。 5)办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 4.总经理办公室卫生应做到以下几点:1)保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。2)保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3)保持墙壁清洁,表面无灰尘、污迹。4)保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 三、检查及考核每天由领导检查公共区域的环境,如有发现不符合以上要求,罚10元/次。

日常安全检查记录表精编版

日常安全检查记录表精 编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

日 常 安 全 检 查 记 录 簿 企业名称(盖章): 启用日期:年月日 企业安全生产责任体系五落实五到位规定 (安监总办〔2015〕27号) 一、必须落实“党政同责”要求,董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。

二、必须落实安全生产“一岗双责”,所有领导班子成员对分管范围内安全 生产工作承担相应职责。 三、必须落实安全生产组织领导机构,成立安全生产委员会,由董事长或总经理担任主任。 四、必须落实安全管理力量,依法设置安全生产管理机构,配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。 五、必须落实安全生产报告制度,定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况,并向社会公示。 六、必须做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到 位、应急救援到位。 企业安全生产风险公告六条规定 (国家安全生产监督管理总局令第70号) 一、必须在企业醒目位置设置公告栏,在存在安全生产风险的岗位设置告知卡,分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。 二、必须在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志,标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。 三、必须在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志,标明治理责任、期限及应急措施。 四、必须在工作岗位标明安全操作要点。 五、必须及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。 六、必须及时更新安全生产风险公告内容,建立档案。 日常安全检查制度 第一条生产经营单位的主要负责人应当每半年至少组织一次安全生产全面检查,研究分析安全生产存在问题,并督促事故防范、隐患排查和整改措施的落实。 第二条生产经营单位分管安全生产工作的负责人应当每季度至少组织一次安全生产全面检查,听取安全生产管理机构和安全生产管理人员工作汇报,及时研究解决安全生产存在问题,并向主要负责人报告安全生产工作情况。 第三条生产经营单位的安全生产管理机构应当组织安全生产岗位检查、日常安全检查和专业性安全检查,并每月至少组织一次安全生产全面检查。

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