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工程监督中心巡查检查记录表(doc 12页)

工程监督中心巡查检查记录表(doc 12页)
工程监督中心巡查检查记录表(doc 12页)

工程监督中心巡查检查记录表(doc 12页)

第八号中国石油化工股份有限公司东北分公司

监督巡查检查记录

名称项目施工单位

参加人员检查日期

检查项目:检查结果:

监督(签字):施工单位(签字):

整改要求:

监督(签字):施工单位(签字):

是否有井身质量控制措施 上层套管固井质量(声幅值、返高、套管试压值): 取心记录:(取心井段、进尺、心长、收获率)

是否有取心质量保证措施 工程质 量情况 井身质量情况及原因分析: 取心质量情况及原因分析: 固井质量情况及原因分析: 井口安装质量、试压情况及原因分析:

下套管、套管试压情况及原因分析: 套管磨损情况及原因分析: 资料 填写 情况 钻井日报、月报的填写情况:

钻井液井史及报表填写情况:

钻具及工具记录本填写情况: 套管记录填写情况: 井控工作记录填写情况:

设备运转记录填写情况:

现场 管理

队伍管理是否存在问题: 现场标准化管理存在问题: 环保措施及落实情况

钻井工程施工项目现场检查项目表(续)

井号: 队号: 检查人:检查项目 检查内容 检查结果

井 控 工 作 加重材料储备: 重泥浆储备:

封井器类型及安装、节流压井管汇安装是否符合要求:

井口装置试压数据:

上层套管鞋破试数据:

井控规程执行情况:

分班分工况防喷演习记录

坐岗情况及记录 是否有防喷措施及预案 内防喷工具是否齐全完好 井控工作记录填写情况

现场录井质量检查记录表(现场操作)1

井号: 队号: 检

查人: 日期: 年 月 日 项检查内容 检查情况

井控培训 井控教育 防火、防毒演练 井 控 辅 助 装 置

方钻杆上下旋塞 投入式止回阀 箭型回压阀 除气器和钻井液气体分离器 震动筛和除砂除泥器 加重装置 搅拌器 钻井液液面报警仪 起钻灌钻井液装置 井喷报警装置 钻机柴油机排气管 风向标及排风扇 防毒面具、H ?S 检测仪配置

钻 井 液 情 况

当日钻井液性能

密度: g/cm 3 密度: g/cm 3 API 失水: ml

API 失水: ml 动切力: Pa 动切力: Pa MBT : g/l

MBT : g/l CL ˉ: mg/l

CL ˉ: mg/l 钻井液材料三证是否齐全、质量是否符合要求:

固控设备运转情况: 抽查钻井液性能情况: 井下情况

井下复杂或事故描述:

综合录井仪器架空槽和缓冲罐是否合格脱气器的安放

气管线安装

各种传感器的安装

实时曲线检查

实时参数检查

迟到时间测定

开钻前对仪器校验

每次起下钻按规定校验气样齐全、有效

工程预报

其它备用材料情况

地质录井有洗砂样的清水管线和清水池

按规定进行迟到时间测定

砂样盆及摆放是否合格

及时捞取砂样,无分包现象岩屑清洗干净、量足

及时进行岩屑干照、湿照

电烤箱安装安全,工作正常岩屑盒、百格盒整理装箱是否合格

及时观察槽面油气显示,记录齐全准确

管具丈量准确,编号顺序无误

按设计要求卡准取心层位

及时、准确描述岩心含油气性

按规定封存需作分析化验的样品

井壁取心严格把关,岩电对应性好

定量荧光设备配置情况

设备工作要求精度

仪器的标样分析及记录储集岩录取参数齐全情况

录井 钻井液背景及钻井液助剂分析及记录

取样密度和样品挑选按规定执行情况

样品分析处理按规定执行情况

油气显示的分析解释是否及时

现场录井质量检查记录表(现场操作)1(续)

井号: 队号: 检查人: 日期: 年 月 日 项目

检查内容 检查情况 地化录井 设备配置情况

设备工作要求精度

仪器的标样分析和空白样分析是否合格

取样密度和样品挑选按规定执行情况

样品分析处理按规定执行情况

生油岩录取参数齐全情况

储集岩录取参数齐全情况

油气显示的分析解释是否及时

P-K

录井

设备配置情况

设备工作要求精度及调试

仪器的标样分析及记录

取样密度和样品挑选按规定执行情况

样品分析处理按规定执行情况

储集岩录取参数齐全情况 油气显示的分析解释是否及时

班房

工作间干净、整洁 地质预告图表

施工大表 岗位职责、HSE 等各项规章

制度是否健全

场生

产管

理 人员素质、岗前培训证件 劳动纪律

岗位落实 地质设计学习 邻井资料

对比分析

安全

生产

安全学习、安全检查记录台帐

安全责任制

突发事件和各种事故应急预案

安全设施和急救用品 劳保用品的配备情况

常规

荧荧光灯功率大小及工作状态 分析试剂和分析方法是否符

现场录井质量检查记录表(原始资料)2

井号: 队号: 检查人: 日期: 年 月 日 项目

检查内容 检查情况 地质资料 钻具记录、套管记录 观察记录 大、小班荧光记录(包括钻井液助剂)

岩屑、岩心描述

及时编制录井草图,跟上钻头

原始综合记录

地质日志 汇报记录 井壁取心记录、岩心出筒记录

综合录仪器运转和校验记录

密封性检查记录、注样记录 油气显示及异常记录

录井

合标准 小班岩屑荧光分析及时、有记

大班岩屑荧光分析及时、有记录

其它

井 样品的采集记录

原始记录图纸部分

气测色谱分析原图部分 钻井液助剂记录 碳酸盐含量分析记录 泥(页)岩密度分析记录 钻井液全脱分析记录 后效气测原始记录 后效归位记录

工程异常情况预报记录 气测色谱分析记录 迟到时间记录

地层压力检测数据表 气测解释图版

地化录井 地化录井样品分析记录 空白样分析记录 标样分析记录 样品分析原始谱图 P-K 录井 仪器的标样分析记录

P-K 仪录井样品分析记录 稳定性分析记录 定量荧光录井

仪器的标样分析记录 工作曲线分析记录

定量荧光录井样品分析记录 钻井液助剂分析记录

定量荧光录井样品分析谱图

附表1

井测井现场抽检记录表

测井队长: 抽查人: 抽查日期: 年 月 日

序号 检查内容 检查标准 检查结果

1.地面系统 地面系统 工作正常、达到合

同要求及满足 现场快速处理要

车辆车况良好

绞车系统工作正常

深度系统完好、误差不超标

2.井下仪器

自然伽马配备两支、刻度达

到要求

双侧向配备两支、刻度达

到要求

微球配备两支、刻度达

到要求

补偿声波配备两支、刻度达

到要求

地层倾角配备两支、刻度达

到要求

补偿中子配备两支、刻度达

到要求

补偿密度或岩

性密度

配备两支、刻度达

到要求

多极子声波配备两支、刻度达

到要求

自然伽马能谱配备两支、刻度达

到要求

微电极配备两支、刻度达

到要求

井径配备两支、刻度达

到要求

井斜、方位配备两支、刻度达

到要求

双感应、八侧

配备两支、刻度达

到要求

声电成像、核

必要时能进行测

打捞工具必须备有

3.主要岗位人员资质上岗证、HSE

合格证

队长、操作员等证

件齐全,人员要与

投标承诺相符合各种标准、设

计配备

学习

学习和记录、对设

计的熟悉掌握

程度

4.HSE 管理体

系岗位安全规程是否建立各岗位

安全操作规程

火工品、放射

存放场所是否符

合要求

是否有专人保管

及醒目标志冬防保温

是否建立冬季保

温措施及冬季

安全生产制度灭火器必须在车上配备

附表2

井测井原始资料质量抽查记录

测井队长:抽查人:抽查日期:年月日

井号测井

日期

测井公司地面

仪器

自检人测井

监督

填写

说明

不超过允许误差值画“√”,超过画“×”

测井曲线图

线

深度

误差

检验

时间

试油(气)工程项目质量检查表1

检查项目检查内容检查结果(存

在问题)

试油资料试油(气)

日志

及时性、内容是否齐

全、准确;试油(气)

设备检查情况;设计

变动、请示执行情

况;重点作业施工措

施及决策记录;复杂

情况下的请示批复

记录

请示、批复请示、批复台帐

作业指令监督指令、备忘录及

落实;停工通知及复工指令

日报、周报、月报 监督日报、监督月报、监督周报

入井液及甲方材料 入井液的检查记录

及甲方材料的使用记录

工作能力 监督管理能力;生产过程的跟踪分析、建

议和意见

其它要求

试油

测试射

孔地

面队伍 质量检查 生活区卫生情况

是否干净、整洁

HSE HSE 管理及记录情况;生产会议记录 井控资料 防喷演习、培训、试压、应急预案及其落实

井下工具及配件 台帐是否齐全,

管理及维护保养、试压情况 甲方材料管理 台帐是否齐全,

管理及使用记录 设备和人员 设备的维护保养台帐,人员的变动情况 钻具及井场标准化

是否按标准在做 复杂情况记录 试油(气)工程事故,复杂情况记录及总结。

化验设备及仪器 台帐是否齐全,药品是否过期,仪器保养是否良好

原始试油(气)资料 原始记录齐全、准确、字迹工整

施改造

队伍质量检查 压裂设备及人员 是否符合设计要求,台帐是否齐全,维护保养记录 化验设备及仪器 台帐是否齐全,

药品是否过期,仪器保养是否良好 酸液、压裂液、添加剂 添加剂抽检检验书、配液记录及配液检测记录 酸化、压裂应急预案 是否详细,具有可操作性

酸化、压裂资料录取 是否建立台帐,原始记录齐全、准确、字迹工整

试油(气)测试施工队现场质量检查表2

检查项目检查内容检查结果设计试油(气)地质、工程及施工设计等保

报表重要工序,应有相应的管柱结构图

班报必须在现场及时填写,做到数据齐全、准确,字迹清晰,规范填写。

日报应按时间记录本日工作情况及资料录取情况

特殊作业(酸化、压裂等)报表有作业记录,资料录取记录

原始资料管柱记录齐全准确

量油(气)、量水、测气原始记录准确、记录数据齐全

油、水简易分析成果准确

地层测试现场报告必须及时填写,取全现场资料

假资料

设备、仪器化验仪器(油气水分析)

动力设备(修井机、发电机)

地面流程系统装置及计量器具齐全测试设备(井下工具)

质量工序、井下工具质量

生产执行设计、施工情况,生产运行及管理,技术支撑情况

安全劳保的穿戴,井控演习、应急预案、各有电部位的接地、消防器材的摆放,各种措施和设施是否符合安全要求等

其它

试油(气)

队号

检查人

试油(气)

检查时间年月日队负责人

工程质量检查记录范文表--实用.docx

表一: 工程质量检查记录表 地市:工程名称: 序 检查内容检查情况存在问题记录项目 号 1建立登记备查制度□按规定建立□未建立 2深基坑工程承发包□基坑支护与土方开挖一并发包情况□肢解发包 3勘查、施工图文件的□按规定办理施工图审查情况□未办理 □ 一 专项方案审批及专□程序手续齐全深基坑 4家论证情况□未论证或手续不全 5工程质量安全事故□有预案且针对性强及应急抢救预案□无预案或无针对性 □未发现隐患 6现场施工情况 □存在安全隐患 经审批的专项方案□按规定搭设前报备1 报备情况□未报备 □有资质 2劳务分包资质 □无资质 架子工操作资格证□有 □3 二超高大模书□无 □支撑体系搭设有扭力扳手检查的记录 板4施工自查记录 □无扭力扳手检查记录 5监理旁站检查□有抽查数量记录 □无抽查数量记录或抽查数量不足 6现场搭设情况□按方案及有关规定搭设 □未按方案搭设、存在安全隐患 1进场检验及报验情□有分批检验、报验手续齐全况□未分批检验或报验手续不全 □ 外观无蜂窝、露筋、裂缝、色 2管桩外观质量感均匀、桩顶处无孔隙 □□ 存在缺陷 三□ 桩径(±5)符合要求管桩3桩径 □ 桩径(±5)不符合要求 4管壁厚□ 管壁厚(-5)符合要求□ 管壁厚(-5)不符合要求 5桩尖质量□按设计要求施工□未按设计要求施工 连接套筒规格、外观 □1及型式检验报告进□进场检验及报验手续齐全场验收把关和报验□进场未检验或报验手续不全 四钢筋机械 情况 连接接头 □报验手续齐全 2加工机械报验情况 □未报验

□ 五预拌砼 自拌砼 □ 六建筑节能 □抽检数量及试验结果符合要求 3 套筒及连接接头抽□抽检数量不足或试验结果不合格检试验情况□ 复验数量及复验结果符合要求 □ 复验数量及复验结果不符合要求 □丝头加工及接头安装规范,有扭力扳手4 现场丝头加工及接拧紧检查记录 头安装质量□丝头加工及接头安装不规范,没有扭力 扳手拧紧检查记录 5 纵向受力钢筋的接□ 符合不应大于50%的规定。 头面积百分率□ 不符合不应大于50%的规定。 6 钢筋锥螺纹接头质□ 检查及记录符合要求 量检查□ 检查及记录不符合要求 原材料及配合比试 □按规定进行检试验,有试验配合比 1□未按规定检试验或无配合比或使用未验情况 经检验的原材料 站台原材料投放计 □严格按配合比(调整要有依据)进行, 2有投放料记录 量控制 □投放料随意调整或无记录 3 拌合物塌落度抽测□按规定进行 及砼试块留置情况□塌落度抽测次数或试块留置数量不足4 作业人员持证上岗□有有效的上岗证 情况□无上岗证或上岗证失效 5自拌砼配合比控制 □采取自动计量投放料 □未采取自动计量投放料 1建筑节能设计情况 □设计指标、参数符合规范要求 □未设计节能或指标不能满足要求 2节能设计图审情况 □按规定办理 □未按规定办理 3节能监督实施情况 □按规定执行监督并有专项验收 □未开展监督或未组织专项验收 □设计变更不得降低建筑节能效果 □设计变更降低建筑节能效果 □ 设计建筑节能的设计变更经原施工图 设计审查机构审查。 4设计变更情况 □ 设计建筑节能的设计变更未经原施工 图设计审查机构审查。 □ 节能设计变更在实施前办理设计变更 手续。 □ 节能设计变更在实施前未办理设计变 更手续。 5节能施工依据 □按经审查合格的设计文件施工。 □未按经审查合格的设计文件施工。 6节能施工方案 □ 施工方案经审查批准。 □ 施工方案未经审查批准。

保安日常巡查记录表最新版

. 精选表格 保安员安全巡查记录表 地点班次20 年月日期 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 巡检时间 监控设备完好情况 消防通道是否畅通 车辆停放情况 有无各种安全隐患 门窗灯空调是否正 常 有无闲杂人员逗留 是否有遗留火种、 可燃物 巡检人签字

抽查人签字 注:1、无异常打“√”,有异常打“×”; 2、检查中发现问题,要做好登记并及时上报物业主任,予以处理。抽查人签字并注明抽查时间。 保安员安全巡查记录表 地点班次20 年月日期 9 10 11 12 13 14 15 16 项目 巡检时间 监控设备完好情况 消防通道是否畅通 车辆停放情况 有无各种安全隐患 门窗灯是否正常 有无闲杂人员逗留 是否有遗留火种、 可燃物 精选表格

巡检人签字 抽查人签字 注:1、无异常打“√”,有异常打“×”; 2、检查中发现问题,要做好登记并及时上报物业主任,予以处理。 保安员安全巡查记录表 地点班次20 年月日期 17 18 19 20 21 22 23 24 项目 巡检时间 监控设备完好情况 消防通道是否畅通 车辆停放情况 有无各种安全隐患 门窗灯是否正常 精选表格

有无闲杂人员逗留 是否有遗留火种、 可燃物 巡检人签字 抽查人签字 注:1、无异常打“√”,有异常打“×”; 2、检查中发现问题,要做好登记并及时上报物业主任,予以处理。 保安员安全巡查记录表 地点班次20 年月日期 25 26 27 28 29 30 31 项目 巡检时间 监控设备完好情况 消防通道是否畅通 车辆停放情况 精选表格

有无各种安全隐患 门窗灯是否正常 有无闲杂人员逗留 是否有遗留火种、 可燃物 巡检人签字 抽查人签字 注:1、无异常打“√”,有异常打“×”; 2、检查中发现问题,要做好登记并及时上报物业主任,予以处理。精选表格

保安日常巡查记录表

保安员安全巡查记录表 地点班次20 年月日期 1 2 3 4 5 6 7 8 项目 巡检时间 监控设备完好情况 消防通道是否畅通 车辆停放情况 有无各种安全隐患 门窗灯空调是否正 常 有无闲杂人员逗留 是否有遗留火种、 可燃物

巡检人签字 抽查人签字 注:1、无异常打“√”,有异常打“×”; 2、检查中发现问题,要做好登记并及时上报物业主任,予以处理。抽查人签字并注明抽查时间。 保安员安全巡查记录表 地点班次20 年月日期 9 10 11 12 13 14 15 16 项目 巡检时间 监控设备完好情况 消防通道是否畅通 车辆停放情况 有无各种安全隐患 门窗灯是否正常

有无闲杂人员逗留 是否有遗留火种、 可燃物 巡检人签字 抽查人签字 注:1、无异常打“√”,有异常打“×”; 2、检查中发现问题,要做好登记并及时上报物业主任,予以处理。 保安员安全巡查记录表 地点班次20 年月日期 17 18 19 20 21 22 23 24 项目 巡检时间 监控设备完好情况 消防通道是否畅通 车辆停放情况

有无各种安全隐患 门窗灯是否正常 有无闲杂人员逗留 是否有遗留火种、 可燃物 巡检人签字 抽查人签字 注:1、无异常打“√”,有异常打“×”; 2、检查中发现问题,要做好登记并及时上报物业主任,予以处理。 保安员安全巡查记录表 地点班次20 年月日期 25 26 27 28 29 30 31 项目 巡检时间 监控设备完好情况

消防通道是否畅通 车辆停放情况 有无各种安全隐患 门窗灯是否正常 有无闲杂人员逗留 是否有遗留火种、 可燃物 巡检人签字 抽查人签字 注:1、无异常打“√”,有异常打“×”; 2、检查中发现问题,要做好登记并及时上报物业主任,予以处理。 人类在漫长的岁月里,创造了丰富多彩的音乐文化,从古至今,从东方到西方,中国文化艺术,渊源流长。 我国最早的歌曲可以追溯到原始社会,例如传说中伏羲时的【网罟之歌】,诗经中的【关关雉鸠】,无论是思想内容,还是艺术形式,都已发展到很高的水平。

工程监督中心巡查检查记录表(doc 12页)

工程监督中心巡查检查记录表(doc 12页)

第八号中国石油化工股份有限公司东北分公司 监督巡查检查记录 名称项目施工单位 参加人员检查日期 检查项目:检查结果: 监督(签字):施工单位(签字): 整改要求: 监督(签字):施工单位(签字):

是否有井身质量控制措施 上层套管固井质量(声幅值、返高、套管试压值): 取心记录:(取心井段、进尺、心长、收获率) 是否有取心质量保证措施 工程质 量情况 井身质量情况及原因分析: 取心质量情况及原因分析: 固井质量情况及原因分析: 井口安装质量、试压情况及原因分析: 下套管、套管试压情况及原因分析: 套管磨损情况及原因分析: 资料 填写 情况 钻井日报、月报的填写情况: 钻井液井史及报表填写情况: 钻具及工具记录本填写情况: 套管记录填写情况: 井控工作记录填写情况: 设备运转记录填写情况: 现场 管理 队伍管理是否存在问题: 现场标准化管理存在问题: 环保措施及落实情况 钻井工程施工项目现场检查项目表(续) 井号: 队号: 检查人:检查项目 检查内容 检查结果 井 控 工 作 加重材料储备: 重泥浆储备: 封井器类型及安装、节流压井管汇安装是否符合要求: 井口装置试压数据: 上层套管鞋破试数据: 井控规程执行情况: 分班分工况防喷演习记录 坐岗情况及记录 是否有防喷措施及预案 内防喷工具是否齐全完好 井控工作记录填写情况

现场录井质量检查记录表(现场操作)1 井号: 队号: 检 查人: 日期: 年 月 日 项检查内容 检查情况 井控培训 井控教育 防火、防毒演练 井 控 辅 助 装 置 方钻杆上下旋塞 投入式止回阀 箭型回压阀 除气器和钻井液气体分离器 震动筛和除砂除泥器 加重装置 搅拌器 钻井液液面报警仪 起钻灌钻井液装置 井喷报警装置 钻机柴油机排气管 风向标及排风扇 防毒面具、H ?S 检测仪配置 钻 井 液 情 况 当日钻井液性能 密度: g/cm 3 密度: g/cm 3 API 失水: ml API 失水: ml 动切力: Pa 动切力: Pa MBT : g/l MBT : g/l CL ˉ: mg/l CL ˉ: mg/l 钻井液材料三证是否齐全、质量是否符合要求: 固控设备运转情况: 抽查钻井液性能情况: 井下情况 井下复杂或事故描述:

季节性安全检查记录表

季节性安全检查记录表 (冬季四防)(保安部) 部门时间年月日 检查人员审核人 序号检查项目 检查标准 检查方法检查结果 存在的主要问题 1 防火 1、消防箱内水带良好打开窗户通风或强制通风 2、消防栓良好消防箱有水带,管道有水 检查密封情况 3、灭火器外观良好,压力正常 现场检查压力表及消防箱 4、消防沙、消防毯(棉絮)备好 2 防寒 1、员工正确穿戴防护用品 现场检查使用情况 2、劳保用品的发放情况 咨询员工车间是否及 时发放到位 3 防冻 1、设备冷却水保持长流水 现场检查阀门开度大 小适中 2、室外水管保持长流水现场检查室外水管 4 防滑 1、岗位无积水、积雪查看保养情况,现场操作察看是否灵活 2、岗位无结冰及时清理结冰 3、无特殊情况杜绝用水冲、拖地面查看岗位员工执行情况 5 其它 说明:本表由酒店安全管理机构组织有关部门进行检查,冬季来临检查一次。结果若无异常,

打“√”,否则填写“不符合”。 大酒店有限公司安全生产标准化管理体系(三)安全管理表格 综合安全检查记录表(办公室) 被检部门时间年月日 检查人员 审核人 序号检查项目 检查标准 检查方法 检查结果 存在的主要问题 1 法律法规及规章制 度执行 1、较好地执行安全生产有关法律法规 及标准抽查 2、较好地执行安全生产规章制度及操 作规程 抽查 2 人员情况 1、全员经过安全培训 查培训记录 2、特种作业人员经过专业培训,持证 上岗 查特种作业证 3、员工定期进行职业健康体检查健康档案 3 房屋总体 1、房屋基础是否有异常,墙壁无明显裂纹,大梁、支撑无变形现场检查 2、房屋的采光、通风是否良好。 现场检查 3、房屋应急通道是否通畅 现场检查

深基坑工程巡视检查记录表81900

表深基坑工程巡视检查记录表 检查人员:检查日期:年月日

在深基坑土方开挖中,项目部应建立值班制度开展每天的基坑巡检,由值班负责人填写此表。 深基坑施工安全监控检查记录

危大工程作业人员登记表

学习例会纪要 会议时间:2019年4月24日下午19:30 会议地点:项目办公室 参加单位及人员:详见签到表 主持人:张煌辉 会议内容: 针对建设部下发的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,现组织项目部人员对此文件进行学习。 一、安全管理办法: 1、加强对危险性较大的分部分项工程的安全管理,明确安全专项施工方案编制内容,规范专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防范和遏制建筑施工生产安全事故的发生。 2、危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。 3、危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是指施工单位在编制施工

组织设计的基础上,针对危险性较大的分部分项工程单独编制的安全技术措施文件。 4、建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时,应提供危险性较大的分部分项工程量清单和安全管理措施;监理单位、施工单位应当建立对危险性较大的分部分项工程安全管理制度。 5、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,必须要有专家对方案进行论证。 6、建筑工程实行总承包的,专项方案应由总包单位进行组织编制。 7、实行总包的,专项方案应由总包单位技术负责人及相关单位技术负责人签字,不需专家论证的,经施工单位审查合格后方能上报监理单位。 8、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应由施工专家成员应由5名以上符合相关专业(高工)要求的专家组成。 9、方案必须经认各单位负责人认可后方可进行实施,施工单位必须严格按照专项方案进行施工,施工前应向作业人员进行安全技术交底。 10、对于危险性较大的分部分项工程必须经过施工单位技术负责人及总监签字后方可进入下道工序施工。 11、监理单位未按规定审查专项方案或未对危险性较大的分部分项工 程实施监理的,建设主管部门将按照有关法律予以处罚。 二、危险性较大的分部分项工程范围 1、基坑支护、降水工程、土方开挖工程、模板工程及支撑体系、起重 吊装、安装拆卸工程、拆除爆破工程幕墙、人工挖孔桩、地下暗挖、顶管水下作业及预应力工程。 2、项目部监理人员必须认真学习《危险性较大的分部分项工程安全管

施工现场质量管理检查记录表25751

施工现场质量管理检查记录表

计量管理制度和计量设施精确度控制措施 1、集团设立计量科,负责本集团计量工作的综合管理。 2、计量科负责计量测试技术、量值传递和监督管理,保证本集团检测计量设备和计量数据的准确统一。 3、相关处室和车间具体负责本单位检测计量设备的使用、维护保养及送检工作。 4、检测计量设备台帐(或监视和测量装置台帐)、周期检定计划、原始记录及技术档案。 5、计量标准器及检测计量设备应健全技术档案,计量技术档案包括检测计量设备使用说明书、监视和测量装置维护保养与操作规程、检定/校准证书等。 6、计量科应健全监视和测量装置台帐;检测计量设备使用部门应健全监视和测量装置分台帐。 7、经检定合格的检测计量设备,外检的应出具检定/校准证书;自检的应出具合格证书,并有主管、检定员、核验员鉴字,加盖计量器具检定合格印章,加帖合格标识。 8、检测计量设备检定/校准证书存档四年;合格证书保存一个坚定周期;检定/校准原始记录存档一年。 9、严格执行《监视和测量装置维护保养与操作规程》 4.2 计量检定室环境 4.2.1 计量检定室保持清洁,室温恒定,易燃物器必须妥善保管。 4.2.2 严格执行《监视和测量装置维护保养与操作规程》。 4.3 业务培训 4.3.1 计量检定人员应持有上级计量部门颁发的有效资格证书。

4.3.2 计量科负责各生产车间及相关部门的计量管理员的业务培训和指导。 5 检测计量设备管理 5.1购置、验收 5.1.1 根据产品质量和过程控制的要求由使用部门提出购置申请。设备动力处或质检处分别负责填制《设备购置申请表》或《监视和测量装置购置申请表》,经部门负责人审核,总经理批准后,方可生效。并交由设备动力处或质检处办理采购事宜。 检测计量设备的购置应符合以下要求: a. 新购置的检测计量设备应符合计量法的规定,并有“CMC”标志。 b.检测计量设备的有关技术要求应在相应检验规程中予以明确规定; c.精确度应与被测参数的允许误差相匹配; d.符合计量法关于计量单位使用要求的规定。 5.1.2 检测计量设备进厂后,设备动力处会同质检处依据检测计量设备说明书进行验收或委托法定检定部门验收。若验收合格,则予以进厂并办理入库手续;若验收不合格,由采购部门办理退货或维修事宜,直至验收合格。 4.1.3 检测计量设备附配件进厂,其验收、进厂入库、退货或维修程序同上4.1.2。 5.2 领用 5.2.1 有关生产车间及部门在领用计量器具时,应填写领料单,由计量科负责人签字(或盖章)后,方可到仓库领取。 5.2.2 仓库凭计量科负责人签字(或盖章)的领料单,发放计量器具,领用

工程质量验收检查记录表

工程质量验收检查记录表 (资料)

附表 建筑工程施工技术资料目录表 总目录 工程名称:

建筑工程施工技术资料目录 一、总目录 1、建筑工程基本建设程序必备文件 2、建筑工程综合管理资料 3、地基与基础工程 4、主体结构工程 5、建筑装饰装修工程 6、建筑屋面工程 7、建筑设备安装工程综合管理资料 8、建筑给水、排水及采暖工程 9、建筑电气工程 10、通风与空调工程 11、电梯工程 12、智能建筑 13、施工日志 14、竣工图 二、建筑工程基本建设程序必备文件 1、立项申请报告及批复 2、可行性研究报告及批复 3、环境质量报告书及批复 4、固定资产投资许可证或相应的资金证明文件 5、建设用地批准书 6、土地使用证 7、拆迁补偿安置协议 8、建设用地规划许可证 9、建设工程报建审核书 10、建设工程规划许可证 11、建设工程测量记录册 12、施工图设计文件审查意见 13、建设工程质量安全监督登记表 14、建筑工程施工许可证 15、中标通知书 16、施工合同及监理合同 17、各方责任主体及分包单位资质文件 18、见证员证书 19、建设工程规划验收认可文件 20、消防验收文件或准许使用文件 21、环保验收文件或准许使用文件 22、电梯安装工程监督登记表及监督站出具的电梯准用证 23、燃气工程验收文件 24、房屋建筑工程质量保修书 25、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 26、工程质量评估报告

27、勘测文件质量检查报告 28、设计文件质量检查报告 29、工程质量验收申请表 30、单位(子单位)工程质量验收记录 31、建设工程质量验收意见书 32、建设工程竣工验收报告 33、房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 34、法规、规章、规定必提供的其它文件 35、工程地质勘测报告(单独组卷) 三、建筑工程综合管理资料 1、单位工程开工报告 2、单位工程施工组织设计 3、单位工程坐标定位测量记录 4、工程质量事故报告 5、工程质量事故(停工)通知 6、工程质量事故处理报告 7、工程复工通知书 8、工程中间验收交接记录 9、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 10、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 11、单位(子单位)工程观感质量检查记录 12、单位工程施工安全评价书 13、工程总结 四、地基与基础工程 (一)、桩基础、天然地基、地基处理等工程 工程质量控制资料——验收记录 1、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量控制资料核查记录 2、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收记录 3、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收登记表 工程质量控制资料——施工技术管理资料 1、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程开工报告 2、分部(子分部)工程施工方案 3、设计图纸会审、变更及洽商记录 4、分项工程质量技术交底卡 5、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程基线复核 6、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收申请表 7、新技术、新材料、新工艺试验研究资料和施工方法 8、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程小结 工程质量控制资料——产品质量证明文件 1、水泥出厂合格证、进场物理性能检验报告及汇总表 2、钢筋出厂合格证、进场力学性能、工艺性能检验报告及汇总表 3、钢筋化学成分检验报告及汇总表 4、砂进场物理性能检验报告及汇总表 5、碎石、卵石进场物理性能检验报告及汇总表 6、商品混凝土出厂质量证明书

工程质量检查记录(评分表)

质量情况检査表(项目部)

53. 54. 55. 56. 57. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 评价 备注 检査内容 符合 基本 符合 不符 合 4> ?门窗的严密性.牢固性等,及与周圉界面的细部处 理: 5).卫生间等涉水房间门下防潮处理。 细部 1) ?墙而与地而交界处、管道穿墙、穿楼板处、变形缝 处、卷帘门等不同颜色、不同材料.不同专业的分 界-分格、分色处埋: 2) ?各种设备末端、线盒、插座-开关.灯具、卫生器 具、地漏、检查口等布置的协调性。 楼梯 间 1> ?楼梯栏杆高度、间距、牢固性(含超宽楼梯栏杆的设 置): 2).踏步高度、宽度、防滑、滴水、挡水、踢脚: 3).楼梯净宽、净高; 4).玻璃栏板的构造及安全措施。 管井 及设 备房 1).有排水要求地面押匚水坡度及防水效果: 2> ?墙、顶.地而、设备基础及管根精细程度及防火封 堵. 有防 水要 求的 房间 1).块材扌鼻布,末端设施与装饰而层的协调性: 2).扌IF水坡度、洗手盆、地漏、支架等处细部控制: 3).通风及防水、防滑效果。 无障 碍设 施 1).出入口、卫生间等部位无障碍设施。 二.质量管理资料 检査 项目 67 68 69 70 71 72 73 74 75 1).工程地质勘察报告 2) ?验槽记录:地基处埋记录,单桩承载力.桩1/完整性.复合 地基检测记录 3).沉降观测记录,最后100天沉降速率 4).回填土密实度的检测报告 5).混凝土、砂浆、防水混凝土检测报告及统计评定 6).地下室防水效果检査记录 7) ?水泥及外加剂.掺合料、钢筋、砖、砌块.预拌混凝土. 预 拌砂浆等材料出厂质量合搭证书和进场的复验报告 8).图纸会审、隐蔽工程记录 1).结构实体检验报吿 主体 地基 基础

工程项目质量检查记录表

第 1 页 共 1 页 赣阳建工集团有限公司 工程项目质量检查表 检查项目: 检查日期: 年 月 日 1 工程项目部质量行为检查 检查结果 1.1 施工承包合同是否签署规范、清晰,有无签署单项施工承包 合同 1.2 项目部负责人、技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备能满足施工质量管理需要,并具有相应资格及上岗证书。各类特殊操作工种(人员)的资格证书符合规定 1.3 现场各类工程试验室(或合同检测单位)资质证书与试验项 目相符,试验员持证上岗 1.4 质量管理体系健全,并运行有效,能体现计划、实施、检查、 处理各环节的持续改进过程: (1)项目部已编制《项目管理实施规划》;已建立项目与本工程相适应的质量管理制度和考核评价办法,并实施有效;质量问题台账完整、清晰、规范,管理闭环 (2)验收项目范围划分表的编制准确、完整,已经监理审 核,总监签认。验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。 (3)建立计量管理制度和适应本工程的计量管理措施,并 已切实执行。计量管理人员持证上岗 (4)规范执行见证取样送检制度 1.5 有经过批准的施工组织总设计和施工技术方案,并贯彻执 行: (1)施工组织总设计已编制完成并经审批。专业施工组织设计已编制或已制订编制计划。施工组织设计能切实贯彻实施。 (2)施工技术措施或作业指导书内容充实,可操作性强,审批手续完备。技术交底制度健全并认真实施,交底和被交底各方签字记录规范; 1.6 施工图会检记录齐全、签证有效,实施过程闭环 1.7 设计变更、技术洽商等管理制度健全,签证及时、齐全,实 施过程闭环 1.8 技术档案管理制度健全,档案管理人员到位工作。 1.9 物资管理制度健全,并有效实施: (1)合格供货商名录和合格分承包商名录齐全; (2)原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发 放制度健全,主要材料跟踪管理台账规范。 1.10 工程项目的分包制度完善,无违法分包或转包行为。分包单 位资质符合规定要求。 1.11 针对工程特点和项目需要,制定培训计划,并落实。 1.12 对工程质监站预监检中,提出待整改问题已处理完毕。

施工现场质量管理检查记录表51841

附表A.0.1 施工现场质量管理检查记录 开工日期:2010年月日工程名称综合楼施工许可证(开工证) 建设单位营运有限公司项目负责人邹设计单位建筑设计有限公司项目负责人余监理单位土木工程管理有限公司总监理工程师杨施工单位集团建设工程有限公司项目经理谢项目技术负责人颜序号项目内容 1 现场质量管理制度①工地质量例会制度;②月评比及奖罚制度;③三检及交接检制度;④质量与经济挂勾制度。 2 质量责任制①岗位责任制②技术交底制度③挂牌制度 3 主要专业工种操作上岗证书电焊工、电工、架子工、机械工、钢筋工有证 4 分包方资质与对分包单位的管理制度有分包资质,总包即有管理分包单位的制度 5 施工图审查情况图纸自审、会审制度 6 地质勘察资料岩土工程详细勘察报告 7 施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、施工方案及审批手续齐全 8 施工技术标准国家及地方规范 9 工程质量检验制度①见证取样制度,②施工过程的试验及报告制度,③竣工后的抽查检测制度 10 搅拌站及计量设置符合要求 11 现场材料、设备存放与管理材料、设备存放与管理制度 12 检查结论: 总监理工程师: (建设单位项目负责人) 年月日

综合楼工程 施 工 现 场 质 量 技 术 管 理 制 度 集团建设工程有限公司市场综合楼项目 2010年5月4日

目录 一、质量例会制度 (1) 二、月评比及奖惩制度 (1) 三、工程质量三检及交接检制度 (3) 四、质量与经济挂钩制度 (4) 五、岗位责任制 (5) 六、图纸会审制度 (8) 七、技术交底制度 (12) 八、挂牌制度 (13) 九、技术复核制度 (14) 十、见证取样制度 (15) 十一、工程质量检验制度 (18) 十二、材料、设备存放与管理制度 (19) 十三、科技开发和推广应用管理制度 (21) 十四、施工技术总结 (22)

工程质量验收检查记录表

工程质量验收检查记录表 (资料) 附表 建筑工程施工技术资料目录表 总目录 工程名称:

建筑工程施工技术资料目录 一、总目录 1、建筑工程基本建设程序必备文件 2、建筑工程综合管理资料 3、地基与基础工程 4、主体结构工程 5、建筑装饰装修工程 6、建筑屋面工程 7、建筑设备安装工程综合管理资料 8、建筑给水、排水及采暖工程 9、建筑电气工程 10、通风与空调工程 11、电梯工程 12、智能建筑

14、竣工图 二、建筑工程基本建设程序必备文件 1、立项申请报告及批复 2、可行性研究报告及批复 3、环境质量报告书及批复 4、固定资产投资许可证或相应的资金证明文件 5、建设用地批准书 6、土地使用证 7、拆迁补偿安置协议 8、建设用地规划许可证 9、建设工程报建审核书 10、建设工程规划许可证 11、建设工程测量记录册 12、施工图设计文件审查意见 13、建设工程质量安全监督登记表 14、建筑工程施工许可证 15、中标通知书 16、施工合同及监理合同 17、各方责任主体及分包单位资质文件 18、见证员证书 19、建设工程规划验收认可文件 20、消防验收文件或准许使用文件 21、环保验收文件或准许使用文件 22、电梯安装工程监督登记表及监督站出具的电梯准用证 23、燃气工程验收文件 24、房屋建筑工程质量保修书 25、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 26、工程质量评估报告 27、勘测文件质量检查报告 28、设计文件质量检查报告 29、工程质量验收申请表 30、单位(子单位)工程质量验收记录 31、建设工程质量验收意见书 32、建设工程竣工验收报告 33、房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 34、法规、规章、规定必提供的其它文件 35、工程地质勘测报告(单独组卷) 三、建筑工程综合管理资料 1、单位工程开工报告 2、单位工程施工组织设计 3、单位工程坐标定位测量记录 4、工程质量事故报告 5、工程质量事故(停工)通知 6、工程质量事故处理报告 7、工程复工通知书 8、工程中间验收交接记录 9、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 10、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 11、单位(子单位)工程观感质量检查记录 12、单位工程施工安全评价书

施工现场质量检查记录表(填写范例)

第六节表格填写范例施工现场质量管理检查记录表(填写范例)附表A 开工日期:2002年5月18日工程名称北京华云酒店施工许可证(开工证)京施0200318 建设单位北京市建设开发公司项目负责人李小东设计单位大地设计事务所项目负责人田北监理单位五环监理公司总监理工程师郝大海施工单位北京亿卷阁建筑工程公司项目经理安文生项目技术负责人刘延慈序号项目内容①质量例会制度;②月评比及奖罚制度;③三检及交接检制度;④ 1 现场质量管理制度质量与结济挂勾制度。 2 质量责任制①岗位责任制;②设计交底会制度;③技术交底制;④挂牌制度。 3 主要专业工种操作上岗证书测量工、钢筋工、起重工、电焊工、架子工有证。分包方资质与对分包单位的管理 4 制度 5 施工图审查情况审查报告及审查批准书京设02006 6 地质勘察资料地质报告书 7 施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、编制、审核、批准齐全 8 施工技术标准有模板、钢筋、混凝土灌注等20多种 9 工程质量检验制度①有原材料及施工检验制度;②抽测项目的检测计划 10 搅拌站及计量设置有管理制度的计量设施精确度及控制措施 11 现场材料、设备存放与管理钢材、砂、石、水泥及玻璃、地面砖的管理办法检查结论:现场质量管理制度基本完整。总监理工程师郝大海(建设单位项目负责人) 2002年5月10日1 砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表(填写范例)GB50203—2002 附表B.0.1 02030101 单位(子单位)工程名称北京华云酒店分部(子分部)工程名称主体部分验收部位一层墙施工单位项目经理安文生北京亿卷阁建筑工程公司施工执行标准名称及编号QJ68.006—2002砌砖工艺标准监理(建设)单位质量验收规范名称及编号施工单位检查评定记录验收记录砖强度等级2份试验报告MU10 1 MU10 砂浆强度等级试块编号6月10-06 2 M10 主水平灰缝砂浆饱满度≥80%90、96、97、90、95、96 3 控斜搓留置第5.2.3条 4 / 项直搓拉结筋及接搓处理第5.2.4条√符合要求 5 目轴线位移≤10mm 20处平均4mm,最大

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