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成立公司开支预算

成立公司开支预算
成立公司开支预算

新公司成本费用预算

新公司最初成本控制预算表名称 1日常办公费用办公设备费用人力成本费用公关费用备注(定要控制在1万( 电脑、电话以及( 员工的工资定要 元/月内)控制在3万元/月内) 网络设备) 固定两部电话费 用(指办公室固定 电话):1000/月 网络费用: 200/月三台台式机: 台总负责人(至少 10年以上工作经 验): 初定8000 元/月 2电话(暂时)两部: 系统架构师(至少 500元/2xx6年以上工作经 验):

初定6000 元/月 饮水机(1xx): 200元/台 打印机(1xx): 1000元/台高级工程师(至少3年以上工作经 验):5500元/月 初级系统工程师 (1-2年工作经 验):3000/月 3打印纸张: 100-200/月 见客户的交通费 用:1000元/月(控 制最大值) 笔和本子:200元 /月 日常饮用水:100 元/月45一台手提电脑: 不可预测或短时

6000---8000元/台增加人员费用: 100元/月 网络设备: 67不可预测的公关根据实际情况再 费用(客户一起吃考虑增加硬件设 饭):3000元/月内备: 晚上加班工作餐 补(整个费用要控 制在):2000元/月晚上加班超过 11:30回家的, 可以提供回家的 士费用 8特殊说明: 凡是因工作需要加班的或经批准加班的(从晚8:30后开始计算): 晚上提供工作餐补。 特此说明: 必须是家住很远的地方(关外的)和属于加班范围内的,否则不能享受加班福利。910 合计按最低消费预算: 初步预算:24700 费用大约为7500元左元初步按最大值预

算:32500元/月几项综合记费用为:右/月(这些也都是可 以压缩或可控的)

公司成立基本流程及预算

公司成立基本流程及预算 一.流程: 一、选择公司的形式: 普通的有限责任公司,最低注册资金3万元,需要2个或2个以上的股东 二、注册公司所需的注册资料: (1)个人资料(身份证、法人户口本复印件或户籍证明、居住地址、电话号码) (2)注册资金 (3)拟订注册公司名称若干 (4)公司经营范围 (5)股东名册及股东联系电话、联系地址 三、注册公司的步骤: 1.核名:工商名称核准费是80元,交给工商局。80元可以帮你检索5个名字,很多名字重复,所以一般常见的名字就不用试了,免得花冤枉钱。 2.工商签字:法人和股东到工商部门签字,带上身份证原件。 3.去银行开立公司验资户:所有股东带上自己入股的那一部分钱到银行,带上公司章程、工商局发的核名通知、法人代表的私章、身份证、用于验资的钱、空白询征函表格,到银行去开立公司帐户,你要告诉银行是开验资户。开立好公司帐户后,各个股东按自己出资额向公司帐户中存入相应的钱。银行会发给每个股东缴款单、并在询征函上盖银行的章。注意:公司法规定,注册公司时,投资人(股东)必须缴纳足额的资本,可以以贷币形式(也就是人民币)出资。 4.办理验资报告:拿着银行出具的股东缴款单、银行盖章后的询征函,以及公司章程、核名通知、房租合同、房产证复印件,到会计师事务所办理验资报告,会计师事务师验资报告按注册资本收费。 5.注册公司:到工商局领取公司设立登记的各种表格,包括设立登记申请表、股东(发起人)名单、董事经理监理情况、法人代表登记表、指定代表或委托代理人登记表。注册登记费,按注册资金的万分之8收取。填好后,连同核名通知、公司章程、房租合同、房产证复印件、验资报告一起交给工商局。大概3个工作日后可领取执照。 6.凭营业执照,到公安局特行科指定的刻章社,去刻公章、财务章。后面步骤中,均需要用到公章或财务章。

企业研究开发项目费用预算表

年企业研究开发项目费用预算表 填表日期:年月日金额单位:元 企业负责人:财务负责人:部门负责人:填表人:

企业研发费用预算方法 一、人工费用 从事研究开发活动人员(也称研发人员)全年工资薪金,包括基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、加班工资以及与其任职或者受雇有关的其他支出。 与其任职或者受雇有关的其他支出具体应包括哪些内容在文件中没有明确界定。在实际操作中,企业还可以将下列费用作为人员人工进行列支:为员工缴纳的社会保险、住房公积金、商业保险、专业培训、公司按研发人员工资总额提取的福利经费、工会经费、教育经费等。 二、直接投入 企业为实施研究开发项目而购买的原材料等相关支出。如:水和燃料(包括煤气和电)使用费等;用于中间试验和产品试制达不到固定资产标准的模具、样品、样机及一般测试手段购置费、试制产品的检验费等;用于研究开发活动的仪器设备的简单维护费;以经营租赁方式租入的固定资产发生的租赁费等。 三、折旧费用与长期待摊费用 包括为执行研究开发活动而购置的仪器和设备以及研究开发项目在用建筑物的折旧费用,包括研发设施改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用。 四、设计费用 为新产品和新工艺的构思、开发和制造,进行工序、技术规范、操作特性方面的设计等发生的费用。 五、装备调试费 主要包括工装准备过程中研究开发活动所发生的费用(如研制生产机器、模具和工具,改变生产和质量控制程序,或制定新方法及标准等)。为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不能计入。对于该条内容,重点是区分两项内容:即凡是为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的调试费不能计入;凡是研发活动过程中发生的上述费用就可以直接归入。

企业预算管理制度

企业财务预算管理制度 第一章总则 一、概念 预算管理就是利用预算对公司内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制,以便有效地组织和协调公司的生产经营活动,完成公司既定的经营目标。公司财务预算是在预测和决策的基础上,围绕公司战略目标,对预算内公司资金取得和投放、各项收入和支出、公司经营成果及其分配等资金运动所作的具体安排。 二、编制范围 公司及实际控制子公司所有的收入、支出都必须纳入预算控制。 三、编制原则 1、量入为出、综合平衡; 2、全面预算、过程控制; 3、机构明确,多级实施; 4、注重效益,防范风险。 四、预算编制依据 1、国家法律法规、财务政策和有关规定;

2、会计准则的规定和要求; 3、公司经营发展战略和整体目标; 4、公司生产经营计划,投融资制度。 五、编制内容 公司实行全面预算管理,将预算具体划分为经营预算、投资预算、财务预算三大类。经营预算、投资预算都必须以货币的形式反映在财务预算内。 1、经营预算,是对企业日常发生的各项基本经营活动做出的预算。具体包括销售预算、生产成本预算、采购预算、人工预算、制造费用预算、单位成本预算、销售费用预算、管理费用预算等。 2、投资预算,是在资本性支出可行性研究的基础上编制预算,具体反映投资时间、投资金额、资金来源、投资收益和收益期限等。 3、财务预算,是反映预算其内有关公司的现金收支、经营成果和财务状况的预算。具体包括现金表预算、利润表预算、资产负债表预算。 第二章组织机构及职责分工 一、组织机构 (一)公司成立预算管理委员会。预算管理委员会是公司预算管

理的最高决策机构,由公司总经理、副总经理和各部门负责人组成。 1、公司总经理是预算管理委员会主任,负责公司全面预算管理工作。 2、公司副总及分公司、子公司领导对所主管的业务预算负责,组织指导相关职能部室、分厂、实际控制分公司开展全面预算管理工作。 3、公司各职能部室、分厂、实际控制分公司在公司总经理、副总经理的领导下对其负责的具体业务开展全面预算工作 (二)预算管理委员会的办事机构设在财务部,负责处理公司预算管理工作的日常事务。公司各职能部室、分厂、实际控制分、子公司要制定专门的预算管理人员,具体负责本部门的预算工作。 二、职责分工 (一)预算管理委员职责。 1、决定公司预算管理制度; 2、审议并通过公司预算方案; 3、协调解决预算编制执行过程中出现的问题; 4、监督公司预算方案的实施,完成预算的目标。

公司开办支出费用预算

金灵生物科技有限公司开办费用支出预算 一、购置办公用品、设备及器材 序号物品名称单位数量单价金额(RMB)备注 1 台式电脑台 5 2000 10000 各部门使用 2 笔记本电脑台 4 3000 12000 各管理层使用 3 打复印机传真一体机台 1 197 4 5200 公用,客服 4 WIFI路由器台 2 9 5 190 公用 5 电源插排个8 40 320 各部门使用 4 电话机台 4 70 280 各部门使用 5 数码相机台 1 1000 1000 公用 6 饮水机台 4 100 400 各部门使用 6 办公桌(2人位)套 6 800 4800 各部门使用 7 办公椅张12 150 2400 各部门使用 8 保险柜个 2 3000 6000 专供财务部使用 9 验钞机个 1 600 600 专供财务部使用 11 文件柜及产品展示柜个11 460 2760 各部门使用 12 指纹考勤机个 1 99 99 公用 13 高清投影仪台 1 1500 1500 公用 14 单人沙发个7 150 1050 公用 15 茶几个 2 50 100 共用 16 U盘个8 45 360 各部门使用 17 盆栽颗 6 220 1320 各部门维护合计50379 二、行政办公费 序号项目预计费用备注 1 招聘费用3000/1年智联招聘/北海365网 2 印刷费5000 印刷公司宣传资料及职员名片 3 固话话费50/月300预存 4 400电话1500/1年 5 办理公司相关证件990 6 公司部门名牌200 合计11040 三、办公室硬件维护与卫生清洁费用 项目名称单价备注 1 办公室卫生维护1800 办公室整体清洁 2 办公室硬件维护10000 办公室硬件损坏的维修或更换 合计11800

企业开办支出费用预算

新百合开办费用支出预算 一、购置办公用品、设备及器材 序号物品名称单位数量单价金额(RMB)备注 1台式电脑台183********各部门使用 2笔记本电脑台230006000公用,客服,经管层3打复印机传真一体机台120002000公用,客服 4WIFI路由器台295190公用 5电源插排个1040400各部门使用 4电话机台20501000各部门使用 5数码相机台110001000公用 6饮水机台2100200各部门使用 6办公桌(4人位)套58004000各部门使用 7办公椅张201503000各部门使用 8保险柜个130003000经管层使用 9验钞机个1600600财务使用 11 文件柜及产品展示柜个 2 350 700 各部门使用 12 指纹考勤机个 1 150 150 公用 13 高清投影仪台 1 1500 1500 公用 14 会议桌(包椅子)台 1 5000 5000 公用 15 独立办公桌个 2 500 1000 经管层使用 16 U盘个 2 45 90 各部门使用 17 盆栽/软装布置若干2000 各部门维护 18 二手工作手机部18 1000 18000 客服使用 19 二手IPAD 部 4 800 3200 各组使用 合计 二、行政办公费 序号工程预计费用备注 2印刷费2000印刷公司宣传资料及职员名片 3固话话费(前台电信)900目前公司11部机费用 4水电费20002000元/月,平常约1500元 5办理公司相关证件 6公司部门名牌 7宽带费用1600电信+联通 8物业费用 合计

三、人员工资 职 务 月工资额 社保缴费 人数 月薪 养老保险15% 工伤保险0.5% 医疗保险10% 失业保险 1.5% 生育保险 1% 月薪支出合计% 执行董事 1 经理 1 销售组长 4 2000 服务副组长 4 1800 助理 8 8000 总计 月支出 四、人员培训费用 五、公司广告策划宣传 工程名称 单价 备注 1 员工外出培训费用 包括吃、住、行 2 总部接待费 包括吃、住 3 员工礼仪培训费用 付三押一 4 员工工作服置办费用 5 员工工作牌制作费用 合计 工程名称 单价 备注 1 公车广告宣传 1200-3600元/月/辆 4个月/6个月/12个月,费用已包括设计、 制作、展挂,不含税,线路有18/25/28/39/38/101/102/103 2 公司招牌制作 合计

公司日常运作前期费用预算(1)

公司日常费用分类 总计:114.6 万元(不含税) 一、公司运营成本费用:99.6 万元 1、固定资产:房屋、汽车、办公家具、电脑、打印机、投影仪、大型施工机械等与生产经营相关的,单价超过2000 元以上且使用年限超过2 年的物资作为公司固定产管理。10000 元(打印机、投影仪) 2、耐用品:在生产经营中可以多次使用且不改变其实物形态,单位价值2000 元以下的资产作为公司的耐用品管理,如电风扇、碎纸机等。2000 元(碎纸机) 3、办公费用:公司日常的纸张、笔、办公用品费用,复印、打印、邮寄。10000 元 4、管理费用:97.4 万元员工培训费;办理或年检各种公司证照;上交、宴请、馈赠各管理部门的费用或礼品、礼金;宴请、馈赠对公司有帮助人员(领导、客户、朋友)的费用或礼品、礼金。 (1)工资: 90000 元指企业管理部门职工的各种工资、奖金、工资性津贴、补助及其他工资性费用。深圳:执行董事25000/月、总经理25000/月、副总20000/月、总助15000/月、文员3000/月但每月先:3000 按10 个月测算、合计:3000*10=30000 元上海:文员3000/月3000*2*10=60000 元 (2)职工福利费:指按管理部门职工工资总额及福利费开支的职工工资总额的14%提取的职工福利费。(合计:5 万元)暂无 (3)折旧费:指企业管理部门使用的各种固定资产计提的折旧费。暂无 (4)办公费:指企业管理部门发生的各项办公费用。暂无 (5)差旅费:指企业管理部门职工出差而实际发生的车、船、飞机、市内交通费、住宿费、住勤补助费、误餐补助、司机出车补助和单位核定的差旅费包干费用等。预计:25 万元(6)运输费: 指企业管理部门使用内部、外部运输车辆的运输费用和租用交通车的租用费,过桥费、养路费,市内交通费,以及企业职工上下班使用的交通车辆所发生的费用和职工为上下班办理的乘车证费用等。暂无 (7)保险费: 指企业管理部门使用的房屋、设备及其他资产向保险机构投保而应支付的保险费用。暂无 (8) 租赁费: 指企业管理部门采用经营租赁方式租入各类管理用资产而支付的租金,包括办公用房租赁费、生活用房租赁费等。不包括融资性租赁固定资产的租赁费。预计:20 万元(9)修理费:指企业管理部门使用的房屋、日常办公用品修理发生的人工费及材料费等。暂

公司开办支出费用预算(范例)

公司开办费用预算 一、公司注册费用 序号项目预计费用备注 1 公司注册 2 财务代账 二、办公场所费用 序号项目预计费用备注 1 房屋租赁 2 水、电、燃气、物业 三、公司VI宣传策划 项目名称单价备注 1 网站建设(域名、空间) 2 广告宣传与策划(名片、画册、宣传页) 3 营销活动策划、广告招牌制作 合计 四、购置办公用品、设备及器材 序号物品名称单位数量单价金额(RMB)备注 1 台式电脑台各部门使用 2 笔记本电脑台各管理层使用 3 打复印机传真一体机台公用,客服 4 WIFI路由器台公用 5 电源插排个各部门使用 6 电话机台各部门使用 7 饮水机台各部门使用 8 办公桌(8人位)套各部门使用 9 办公椅张各部门使用 10 文件柜个各部门使用 11 指纹考勤机个公用 12 高清投影仪台公用 13 沙发个公用 14 茶几个共用 合计

五、行政办公费 序号 项目 预计费用 备注 1 招聘费用 2 印刷费 印刷公司宣传资料及职员名片 3 固话话费 4 办理公司相关证件 5 公司标牌 合计 六、办公室硬件维护与卫生清洁费用 七、人员工资 职 务 月工资额 福 利 人数 月 薪 养老保险20.0% 工伤保险0.5% 医疗保险10.0% 月薪支出合计% 总经理 副总 行政人事人员 软件开发、测试人员 市场销售人员 总计 月支出: 八、人员后勤保障3个月计算 九、办公耗材 项目名称 单价 备注 1 办公室卫生维护 办公室整体清洁 2 办公室硬件维护 办公室硬件损坏的维修或更换 合计 项目名称 单价 备注 1 差旅费 2 接待费 3 节日福利费 4 餐补、交通补助、话费补助 合计

新公司成本费用预算

新公司最初成本控制预算表 名 称 1日常办公费用办公设备费用人力成本费用公关费用备注(定要控制在1万( 电脑、电话以及( 员工的工资定要 元/月内)控制在3万元/月内) 网络设备) 固定两部电话费 用(指办公室固定 电话):1000/月 网络费用: 200/月三台台式机: 15000/3台总负责人(至少 10年以上工作经 验):初定8000 元/月 2电话(暂时)两部:系统架构师(至少 500元/2台6年以上工作经 验):初定6000

元/月 饮水机(1台): 200元/台 打印机(1台): 1000元/台高级工程师(至少 3年以上工作经 验):5500元/月 初级系统工程师 (1-2年工作经 验):3000/月 3打印纸张: 100-200/月 见客户的交通费 用:1000元/月(控 制最大值) 笔和本子:200元 /月 日常饮用水:100 元/月 4 5一台手提电脑:不可预测或短时

6000---8000元/台增加人员费用: 10000元/月 网络设备: 6 7不可预测的公关根据实际情况再 费用(客户一起吃考虑增加硬件设 饭):3000元/月内备: 晚上加班工作餐 补(整个费用要控 制在):2000元/ 月 晚上加班超过 11:30回家的, 可以提供回家的 士费用 8特殊说明:凡是因工作需要加班的或经批准加班的(从晚8:30后开始计算):晚上提供工作餐补。 特此说明:必须是家住很远的地方(关外的)和属于加班范围内的,否则不能享受加班福利。 9 10

合计按最低消费预算:初步预算:24700 费用大约为7500元左元初步按最大值预 算:32500元/月几项综合记费用为:右/月(这些也都是可以压缩或可控的)

公司开办支出费用预算

河南福沃德企业咨询管理有限公司 四月份费用支出预算 一、购置办公用品、设备及器材 序号物品名称单位数量单价金额(RMB )备注 11 文件袋个50 8 40 各部门使用 12 58 简历点个600 1.5 900 行政人事部 13 抽杆夹个 1 1500 1500 公用 14 单人沙发个7 150 1050 公用 15 茶几个 2 50 100 共用 16 U 盘个8 45 360 各部门使用 17 盆栽颗 6 220 1320 各部门维护合计花卉租赁费50379

二、行政办公费 序号项目预计费用备注 1 招聘费用3000/1 年智联招聘/北海365 网 2 印刷费5000 印刷公司宣传资料及职员名片 3 固话话费50/ 月300 预存 4 400 电话1500/1 年 5 办理公司相关证件990 6 公司部门名牌200 合计11040 三、办公室硬件维护与卫生清洁费用 项目名称单价备注 1 办公室卫生维护1800 办公室整体清洁 2 办公室硬件维护10000 办公室硬件损坏的维修或更换 合计11800 四、人员工资 职务月工资额福利

人数月薪养老保险工伤保险医疗保险 月薪支出合计% 20.0% 0.5% 10.0% 市场企划经理 1 2000 区域销售经理 1 2000 网络营销经理 1 2000 市场企划专员 1 1500 培训专员 1 1500 区域销售代表 3 1500 行政专员 1 1500 人事专员 1 1500 网络营销客服 3 1500 淘宝数据分析员 1 1500 活动策划专员 1 1500 美工 1 1500 产品打包员 1 1000 总账会计 1 1500 会计 1 1500 出纳 1 1500 总计 月支出:33000 五、人员后勤保障 3 个月计算 项目名称单价备注

预算成本管理体系的构建

预算成本管理体系的构建 企业以盈利为目的,给投资者带来最大的利润是每个经营者的天职,而预算是对企业的生产、运营、人事、管理、建设投资等进行控制的最简捷也是最有效的方式。在经济发达的国家中,几乎所有的企业都有自己的 理的工具和业绩考评的依据。 我国尚没有形成一套完整的预算管理的理论和完善的预算管理体系,对预算管理的研究还处在不断的探索中。 在长期的计划管理环境下,我国企业的内部管理和成本控制积累了许多宝贵的经验, 如班组核算、费用归口管理等,有的至今还在发挥作用。但是这并不意味着“计划管理” 或“预算管理”仅仅是名称术语的变换。这是因为,生产技术计划、财务计划的核心是生产计划,技术计划是对生产计划的保证,而财务计划是生产技术计划的附属品,也就是说,在计划经济时代,当企业生产和技术计划确定以后,由于产品、设备、材料、人力的价格和供求数量都是国家计划既定的,只要财务做简单的加减乘除计算,成本和利润就可以确定无疑。在计划经济体制下企业首要关注的是安全生产,只要按时完成产品的生产任务,盈利上缴国家,亏损由国家弥补,导致企业各级人员中的成本效益观念淡薄,生产经营过程中存在严重的浪费现象,经济效益、经营效率低下。 定义 预算是一种系统的方法,用来分配企业的财务、实物及人力等资源,以实现企业既定的战略目标。企业可以通过预算来监控战略目标的实施进度,有助于控制开支,并预测企业的现金流量与利润。 全面预算反映的是企业未来某一特定期间(一般不超过一年或一个经营周期的全部生产、经营活动的财务计划),它以实现企业的目标利润(企业一定期间内利润的预计额,是企业奋斗的目标,根据目标利润制定作业指标,如销售量、生产量、成本、资金筹集额等)为目的,以销售预测为起点,进而对生产、成本及现金收支等进行预测,并编制预计损益表、预计现金流量表和预计资产负债表,反映企业在未来期间的财务状况和经营成果。 意义 全面预算管理则指在企业管理中,对与企业的存续相关的投资活动、经营活动和财务活动的未来情况进行预期并控制的管理行为及其制度安排。与传统的计划安排相比, 全面预算有其特定的含义。

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