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财务审批权限管理办法Word版

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财务审批权限管理办法

第一章总则

第一条为了提高公司管理水平,理顺管理关系,根据公司章程,制定本办法。

第二条本制度明确规定财务审批流程,各级签批人的审批权限及职责,以主管领导负责合理性、真实性,财务负责合法性、合规性为基本原则。

第三条将资金支出业务按照性质的不同分为:现金借款业务、日常费用报销业务、员工工资发放业务、物资采购业务、工程建设及劳务分包业务及其它预付款业务。

第二章管理办法

第四条现金借款业务审批权限管理

(一)审批流程

1、借款人根据借款事项填写《借款单》,借款事项仅限于备用金、差旅费;

2、各级签批人需详细了解借款用途及严格控制借款额度;

3、财务总监需核实借款人的借款额度,借款原则上前

款不清

,后款不借,特殊情况特殊处理,对不符合条件的借

款可提出拒付理由,由公司领导决策;

4、财务付款方式采取银行转账方式。

第五条 日常费用报销业务审批权限规定

(一)日常费用是指维持公司正常运营所需的办公

费、水电费(此处仅指报销业务、水电费的预付款遵照本办法第九条规定办理)、修理费、业务招待费、车辆使用费、差旅费、伙食费、租赁费、保险费等。

(二)审批流程

(三)流程说明

1、报销人根据报销事项填写《报销单》,其中,差旅费填写《差旅费报销单》,报销单后需附发票、必要的费用说明资料等;

2、财务部需审核单据填写的规范性、合法性、费用标准的合规性及金额的准确性;

3、财务付款采取银行转账方式。

第六条 员工工资的发放业务

(一)审批流程

(二)审批权限及职责

1、人力资源提交工资表时,需附有考勤表、奖惩记

录、工资核定及调整的签报、社会保险及住房公积金缴纳明细等必要资料;

2、财务部需审核附件资料的完整性、工资计算的准确性、补贴标准的合规性;

3、财务付款采取银行转账方式。

第七条 物资采购业务审批权限规定

(一)物资采购业务是指固定资产、原材料、低值易

耗品、备品备件、劳保用品等的采购;

(二)物资采购业务的付款由采购部统一发起;

(三)物资采购业务需严格执行先申请审批、后办理

采购的原则;

(四)物资采购业务的付款审批流程通过OA 系统执

行。

(五)审批流程

1、采购部根据采购合同填写《物资采购付款申请

单》,附件需包含物资采购申请单、采购合同、入库单、采购发票等必要资料;

2、部门主管及主管副总需审核采购物资的品牌、规

格、型号、质量合格证明文件等技术资料,合同是否达到付款条件及因质量等原因产生的扣款;

3、生产/技术部门主管及主管副总需核实采购物资的

实际使用情况、实际入库情况及是否存在质量等原因产生的扣款;

4、财务部需审核出入库情况、合同规定的付款条件、发票是否合法、附件是否详实、价格是否异常波动等;对不符合付款条件或对采购价格的波动有疑问的,可提出拒付理由;

5

、如有应急情况,需在付款申请单中注明,并列示本次应急付款缺失的必要资料;

第八条 工程建设业务审批权限规定

(一)工程建设业务的付款审批流程通过OA 系统执

行;

(二)审批流程

(三)审批权限及职责

1、工程建设业务的付款由工程技术部发起;

2、工程技术部根据承包合同填写《工程建设及劳务分包付款申请单》,并提供工程进度说明、工程验收文件、发票等必要资料,相关资料需加盖承包单位公章、如有监理,需加盖监理单位公章;

3、部门主管及主管副总需对工程进度、工程质量、工程管理的奖惩、工程建设费用标准进行核实并签署意见;

4、财务部审核附件资料的完整性、发票的合法性、金额的准确性、是否达到合同约定的付款条件等;

5、如有应急情况,需在付款申请单中注明,并列示本次应急付款缺失的必要资料;

第九条 其它预付款业务

(一)其它预付款业务主要是指无合同请款下需预付款项的业务,主要包括水电费的付款;

(二)其他预付款业务原则上应先签署合同或取得发票,然后根据业务性质遵照以上条款办理付款;

(二)审批流程

第十条

本管理办法由财务部负责解释,财务部并对本办法规定流程进行监督,

未尽事宜由财务部负责出具补充办法。

第十一条 本办法自签发之日起开始执行。

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