文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 金蝶专业版成本核算1

金蝶专业版成本核算1

金蝶专业版成本核算1
金蝶专业版成本核算1

任务八存货核算

应会内容:存货入库核算、自制产品入库核算、费用分摊单核算、存货出库核算、业务生成凭证处理、业务凭证模板设置、核算报表查询、期初期末处理及相关资料维护。

项目一、存货核算概述

1、关于存货核算

存货核算管理用于工商业企业存货出入库核算,存货出入库凭证处理,核算报表查询,期初期末处理及相关资料维护。

? 各种实际成本可并行使用

? 提供总仓、分仓等多种核算方式

? 外购入库核算可自动分配采购费用,自动生成暂估核销相关单据

? 一种核算单据可对应多个凭证模板,凭证模板设置灵活、简单

●各种实际成本可并行使用

系统提供先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法五种存货计价方法,可以设置到明细物料。

? 各种存货计价方法可并行使用,准确核算存货的出入库成本和库存金额余额。

? 提供负结存出库、红字出库、调拨出库处理。

●外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估核销处理

? 外购入库物料实际成本根据已钩稽的采购发票上的采购金额及采购费用自动计算得出,系统支持多币别的核算。

●费用分配的原理是按数量进行分配。

? 系统根据系统参数的设置进行暂估调整,可以采用差额调整和单到冲回方式。

●一种核算单据可对应多个凭证模板,凭证模板设置灵活简单

? 一种核算单据可设置多个凭证模板,可指定某个凭证模板为默认凭证模板,并可设置为在每次生成凭证前指定模板。

? 凭证模板科目来源灵活,可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、固定科目取数。

? 系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段(包括自定义字段)的对应关系,自动将单据上的相应信息携带到凭证中。

? 金额来源可选择单据上所有金额类型的字段,包括自定义的金额类型字段。

? 提供智能的摘要自定义功能。

2、存货核算与其他系统的接口

●与采购系统管理的接口

接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单等单据,进行外购入库核算和凭证处理等工作。

●与仓存系统管理的接口

接收仓存系统所有的出入库单据,调拨、盘点单据进行金额核算和凭证处理。

●与销售管理的接口

接收销售系统产生的已审核的盘点单、销售出库单等单据,进行销售出库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。

●与应收应付管理的接口

在期末结账时对应收应付系统所有当期单据是否进行了凭证处理进行检查。

与总账系统管理的接口

核算系统生成的凭证传递到总账系统,并可实现物料与总账系统的对账功能。

项目二外购入库核算

1、业务流程说明

本模块主要由采购费用录入、采购发票审核、采购费用分配、入库实际成本核算几部分组成。可按以下顺序进行操作。

●采购费用录入

有关采购费用的详细介绍请参见《金蝶KIS专业版联机帮助-采购管理》

●采购发票钩稽

采购发票勾稽可建立采购发票、外购入库单的勾稽关系;根据勾稽关系可进行外购入库核算。

有关其他关于采购发票的钩稽管理的详细介绍请参见《金蝶KIS专业版联机帮助-采购管理》。

●外购入库核算

进入外购入库核算模块后,录入采购发票过滤条件(本期勾稽且对该勾稽关系未生成凭证为固定条件),单击【确定】,显示采购发票序时簿。

●费用分配

目前系统是在采购发票上直接录入应计成本费用,不计成本费用和运费税金。

●入库成本核算

采购发票只能有两种状态,即钩稽状态和未钩稽状态,单据之间的部分勾稽通过单据的拆分实现。

在采购发票中完成费用录入后,在采购发票勾稽界面单击【核算】,系统开始核算外购入库实际成本。

核算时严格依据勾稽关系,先将勾稽发票上相同物料的全部金额和分配的采购费用合计,除以入库单上该物料的数量,计算出单位成本,进而计算出记录总成本。由于发票和入库单可有多条相同物料记录,但核算出的单位实际成本相同,为了避免异常余额的出现,最后一笔入库成本采用倒扣的方式计算,所以有可能某一笔的入库成本与其他有少量的差异存在。

对应的入库单可能分为两种可能:

(一)本期单据,没有进行暂估处理,系统根据采购发票的金额反填外购入库单成本;

(二)入库单已经暂估,上期的单据或虽为本期的单据,但已生成凭证,单据上的金额不允许刷新。

在使用差额调整模式的时候,系统会自动生成外购入库暂估补差单(只有金额而无数量的外购入库单),可以通过核算单据直接查询出来;

使用单到冲回的方式,系统会自动生成冲回红字单据,并生成新的蓝字单据,该红、蓝字外购入库单自动置为已经审核和已经钩稽标志。

单到冲回时生成的冲回单据如下

红字入库单生成单据的字段处理:

蓝字外购入库单生成单据的字段处理:

注意:

当红字入库单核算时,生成的红冲单是蓝字单据,而蓝冲单则是红字单据,与蓝字入库单核算正好相反,可以通过备注中的<蓝冲单><红冲单>标识加以区别。

核算成功是正确生成外购入库凭证的前提,因为只有经过核算才能保证采购发票与外购入库单金额平衡。

任务三存货估价入账

该模块主要用来对本期发票未到的入库单进行估价入账。

暂估方式有两种,一种是在估价入库核算中录入,另一种方式是在“无单价单据序时簿”模块中进行单价更新。

●手工录入

进入存货估价入账模块后,录入过滤条件,选择需估价的单据(本期、已审核、未与发票勾稽为固定条件),单击【确定】,显示“暂估入库单序时簿”,双击某一行,弹出该行所对应的单据,用户可录入单价,系统计算出金额,或录入金额,由系统倒算出单价。

存货核算系统中与一般系统控制不同,进入存货核算系统中的单据一般都是已经审核确认的单据,但是如果需要进行存货估价入账,审核后的单据依然可以进行单价、金额的修改,以达到入账的目的。

●无单价单据更新

进入存货核算模块后,选择〖无单价单据序时簿〗,用户可见到多种无单价单据更新方式,可选择一种更新方式过滤出“暂估入库”单据进行单价更新操作,对于更新成功的单据系统会给予数量上的提示,比如‘3条记录被更新’。

任务四自制入库核算

1、业务流程说明

自制入库核算

进入核算系统后,单击【自制入库核算】进入该处理过程。该模块主要用来录入产品入库成本。

自制入库核算包括:产品入库核算。

自制入库核算的准备工作:审核当期的产品入库单。

产品入库核算

进入自制入账核算模块后,通过〖过滤〗功能,选择要核算的自制入库单,按产品或按部门、产品汇总显示数量,若产品采用分批认定法,批次也是汇总依据。过滤出的记录均只有常用计量单位和实际成本中的单价、金额列可编辑。

当〖系统参数〗〖业务参数〗中没有设置使用双计量单位,那么上图中的基本计量单位信息将不再显示,仅显示常用计量单位信息。

如果用户选择按部门汇总,则上图中的最左边将会多显示明细部门信息。

如果表体中没有显示部分常用字段相关信息,可以在菜单栏查看按钮下的“显示隐藏列”中重置字段为显示。

可以通过物料代码、物料名称、规格型号等基础资料过滤,来缩小核算范围;同时也可以通过物料代码、物料名称、规格型号、批次进行排序。

单击【核算】,系统会将汇总计算出的单价、金额回填到单据,同一部门、同一种产品的单位成本相同。

任务五存货出库核算

1、业务流程说明

2、核算步骤说明

进行核算系统后,单击【存货出库核算】,进入出库核算向导,进入存货出库核算处理过程。

(一) 过滤存货范围

单击〖存货出库核算〗图标,出现“出库核算向导”界面,介绍出库核算可选用的所有计价方法,单击【下一步】,出现“存货过滤”界面。

? 选择结转本期所有存货时,会对所有存货核算出库成本。

? 选择结转指定存货类下所有存货时,需指定非明细的存货类。

? 选择结转指定存货代码或代码段,需指定存货代码段。当代码段两项内容相同时,即表示仅仅结转某一个指定的存货。

(二) 过滤仓库或仓库组范围

若采用总仓核算,则不会出现此过滤界面。分仓核算时,可在此界面选择本次核算的仓库,注意仓库的排列顺序也就是出库核算的顺序,可通过上移、下移来改变核算顺序。可使用【全选】,选择所有仓库,也可使用【全清】,取消选择。

定义:分仓核算时,若存在调拨业务,应根据仓库中存货的调拨顺序来决定仓库的核算顺序,调出仓库应先核算,调入仓库后核算。

(三) 核算选项设置

将各种选项列表介绍如下:

(四) 、一般出库核算

选项设置完后,单击【下一步】,开始出库核算。系统会按照物料代码和仓库顺序,逐个物料、仓库计算,计算时需用到的资料有期初余额,本期入库数量及入库成本,物料的计价方法,出库数量。同一条出库记录,由于物料采用的计价方法不同,可能计算出不同的单位出库成本。各种计价方法可在系统中并行使用,用户应深入理解各种计价的定义和差别。

若核算到的物料入库核算未完成(有入库单的单价为零,包括红字),系统会提示出错。根据选项决定是否停止继续核算其他物料。用户应到入库核算模块,完成相关的入库核算。

若出现负结存出库,系统会根据系统设置中的负结存出库选项,来决定出库成本,若选择手工录入,则会收集到不能确定单价的单据中。

注意:1.系统在出库核算时,禁止出库单价为负,若出现此种情况,用户应调整期初成本或入库成本。2.已生成凭证的出库单在核算时不会刷新单价和金额,以保证凭证和单据一致。

成本核算方法定义:

* 先进先出法(first-in,first-out):假定先购入的材料先发出,并根据这种假定的成本流转次序对发出材料进行计价的方法。

* 后进先出法(last-in,first-out):假定后购入的材料先发出,并根据这种假定的成本流转次序对发出材料进行计价的一种方法。

* 加权平均法(weighted average):是根据月初结存材料和全月收入材料的数量和金额,于月末一次计算出以数量为权数的全月加权平均单价,作为本月发出材料的单价,以求得本月发出材料成本的一种方法。加权平均法又称为全月一次加权平均法。

* 移动平均法(move average):是根据以前结存材料与本次购入材料的数量和金额,计算出以数量为权数的移动加权平均单价,作为其后发出材料的单价,以求得发出材料成本的一种方法。

* 分批认定法(specific identification):是以原来购入材料时的单价作为发出材料的单价,以求得各次(批)发出材料成本的一种方法。对于批次内部的多笔记录,系统又提供了2种模式,即移动加权平均和先进先出,对于同一个批次内部的出库,核算发出成本的时候按照移动平均的规则确认。

(五) 、红字出入库单的出库核算

系统默认规则为:

(1)、无原单红字出库单作为入库单序列;

(2)、原单期间为以前期间红字出库单作为入库单序列;

(3)、原单期间为本期或以后期间红字出库单作为出库单序列;

另外,对于红字入库单,默认处理规则为作为负的收入进行存货核算;如果红字出库单已经生成凭证,其金额和单价则一律不会更改,直接用该数量和金额参与入库序列的合计或者参与出库序列的扣减并反映在出库核算报告中。

完成存货出库核算

单击【无单价单据序时簿】,弹出“过滤”界面(本期已审核为默认条件),若选全部,则可直接单击【确定】,显示所有的不确定单价的单据,不确定单价的单据在出库核算过程中产生。主要包括以下几种类型:

* 本期未核算的入库单,表现为入库单上单价、金额为零,包括红字入库单。

* 出库时,出现负结存,根据负结存出库核算选项,仍核算不出单价的蓝字出库单。

* 核算时当前出库单价为负数,导致无法更新单价的蓝字出库单。

* 分仓核算调拨单时,调入仓库先核算,而调出仓库后核算。

双击某一行,弹出该行所对应的单据,用户可录入单价,系统计算出金额,或录入金额,由系统倒算出单价。

也可通过“无单价单据更新”模块的相关功能实现单据上的单价的更新工作。

一般情况下,不确定单价单据是对应于出库核算的,比如进行了材料出库核算后,会产生不确定单价单据,可以到此功能中来维护;如果又进行产成品出库核算,也会产生不确定单价单据,则也可以到此功能中来维护。

任务六业务生成凭证

进行核算系统后,单击【业务生成凭证】进入该处理过程。该模块主要用来将各种核算单据生成凭证。

注意:准备工作:凭证模板设置完成、核算单据已完成入库或出库核算。

●选择事务类型

单击业务生成凭证图标,出现核算单据事务类型选择界面,移动光标,选择需要生成凭证的核算单据,单击【确定】,进入该种核算单据“过滤”界面。

“暂估冲回”类型,是指当用户选择暂估冲回方式为单到冲回时,以前期间的暂估入库单在本期采购发票已到,并钩稽,在此种类型列出,由用户生成暂估冲回凭证。

“估价入账”类型,是指当期期间以及以前期间未与采购发票钩稽的外购入库单。

●录入过滤条件

所有凭证生成事务都会有一个待生成凭证单据序时簿,用户可以使用【重设】功能调出过滤界面,使用多功能过滤界面过滤出复合需要的单据;但是在生成凭证的时候,部分事务并不是仅影响序时簿中的单据的,而是影响整个与序时簿中对应单据有着关联、勾稽关系的一组单据,比如外购入库事务,则影响外购入库单、采购发票、外购入库暂估补差单等。

●生成凭证选项

选择〖编辑〗→〖选项〗,或者直接使用【选项】功能按钮,显示生成凭证的一些选项,包括选择默认凭证模板,错误处理等。列表介绍如下:

生成凭证

凭证生成的方法:可以同时选择一张或多张单据,<外购入库>和<销售收入一分期收款>等类型为一组或多组单据,选择生成凭证的方式,按单(单据组)生成多张或汇总生成一张凭证。

用户可以在过滤出来的单据前面选择当前单据对应的凭证模板,如果不选择,系统使用默认模板生成凭证;每张单据前面使用多选选项,对于需要生成凭证的单据确认选择状态,则凭证的时候,被选择的单据作为数据源生成凭证。

生成凭证失败主要有以下几方面的原因:

生成凭证时,若科目需数量金额辅助核算,则系统会按科目汇总单据上物料的数量,传递到凭证中,若物料为多计量单位,统一按基本计量单位汇总。因此数量金额核算的明细科目与对应的物料的计量单位组应保持一致。

生成凭证时,若科目需外币核算,则系统会将单据(仅指发票,出入库单据只核算本位币)上的外币金额和汇率传递到凭证中,不需要用户手工计算和录入。若对应科目核算所有币别,则该科目外币金额按发票上不同的币别分别汇总,即有多少种币别,就显示为多少条记录。

相关文档