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文件管理制度

文件管理制度
文件管理制度

文件管理制度目录

1 目的 (2)

2 范围 (2)

3 职责 (2)

4 程序 (2)

4.1 内容格式及要求 (2)

4.2. 文件封面的要求 (3)

4.3 文件类型 (3)

4.4 文件发放 (3)

4.5 现场文件管理 (3)

4.6 文件评审 (4)

4.7 文件更改 (4)

4.8 文件执行情况检查 (5)

4.9 记录管理 (5)

4.10 电子文件管理 (5)

4.11 文件分类及保管 (6)

4.12 文件的编号 (6)

4.13 文件类型编号 (7)

4.14部门代号 (7)

4.15 文件编写格式及幅边 (7)

4.16文件的领用 (8)

4.17 文件的保存、作废与销毁 (8)

4.18.文件的作废和销毁 (8)

4.19文件的借阅、复制 (9)

4.20外来文件的控制 (9)

4.21 处罚 (9)

5 相关记录 (9)

文件管理制度

1 目的

对与组织文件管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用档为有效版本。

2 范围

适用于与文件管理体系有关的文件控制。

3 职责

3.1 总部门经理负责批准发布制度档。

3.2 生产负责人负责审核批准作业规程。

3.3 各部门负责相关档的编制、使用和保管。

3.4 管理部负责组织对现有体系文件的定期评审。

3.5 管理部资料员负责部门与文件体系有关的文件的收集、整理和归档等。

4 程序

4.1 内容格式及要求

4.1.1 分为6个一级条款,“1 目的”描述本文件的目的,“2 适用范围”描述本文件适用的控

制范围,“3 职责”描述本文件中各相关部门各自承担的职责,“4 内容”描述文件控制的要求,标题“内容”可根据文件主题更改为其他标题,“5 相关文件”列出本文件编制过程中引用的文件名称,“6 记录”列出本文件所涉及的记录表式。

4.1.2 二级条款,如一级条款有若干下一层次内容,应采用二级条款,如:4.2、4.3、…;

4.1.3 三级条款,如二级条款有若干下一层次内容,应采用三级条款,如:4.2.1、4.2.2、…;

4.1.4 四级条款,如三级条款有若干下一层次内容,应采用四级条款,如:4.2.2.1、4.2.2.2、…,

也可以a)、b)、…、表示;条款号最多为四位。

4.1.5 文件头(含标题、文件编号)可采用程序文件格式,也可采用本文件格式,采用本文件格

式时,文件最后应有“编制、校对、审核、批准、发布日期、实施日期”。

4.2. 文件封面的要求

4.2.1 文件封面应统一,可采用现有体系文件封面格式;

4.2.2 文件封面应有文件名称、文件编号、编制、审核、批准、发布日期、实施日期等信息;4.2.3 文件封面应有受控状态标识,发放时应有发放编号;

4.2.4 文件封面应有行政管理中心统一编制。

4.3 文件类型

4.3.1 所有编写的文件(含记录表式)应采用“WORD”或“EXCL”类型。

4.3.2 各部门在编写文件时,文件格式应符合要求,文件审批人在审批时,应对文件格式进行审查。

4.4 文件发放

4.4.1 所有文件由行政管理中心统一发放,发放管理应符合《文件控制程序》要求。

4.4.2 发放前,由行政管理中心(或与相关部门部门经理)确定文件发放范围,经管理者代表确认后,实施发放。

4.4.3 文件下发时,应收回作废文件,书面作废文件销毁,可保留电子作废文件。

4.4.4 《质量手册》、《程序文件》发放至中心级,相关作业文件发放至班组,文件封面应标明使用部门。

4.5 现场文件管理

4.5.1 现场使用的质量管理体系文件必须是现行有效版本,不得使用无效版本文件,以下情况之一可视为无效版本文件:

a)无批准;

b)无文件编号;

c)无受控状态;

d)无实施日期。

4.5.2 发放至生产技术部班组的文件,由生产技术部指定专人(文件管理员)统一控制,所有文件使用专用文件柜存放,存放地点暂设在生产技术部现场办公室。

4.5.3 现场使用文件应由中心主任、组长领取,其他任何人不得代领。

4.5.4 上班时领回相应的文件,下班时必须交回文件,文件的领取、收回由文件管理员负责登记。

4.5.5 文件管理员每天在发放文件时,应确保领取部门与文件封面指定的部门相对应,不得交叉。

4.5.6 文件领取人不得在非工作时间持有文件,不得将文件带出公司外,不得复印,违反规定者

将按本文件4.10条款要求进行处罚。

4.5.7 文件领取人应妥善保管领用文件,因保管不善导致文件丢失,其责任由文件领取人负责,

并按本文件4.10条款要求进行处罚。

4.5.8 文件管理员每天下班时,应对各中心、班组交回的文件进行检查,确保文件完好、不缺少,

如有未交回的,文件管理员应收回,如无法收回的,应立即报部门经理,并说明原因,否则其责任由文件管理员负责,并按本文件4.10条款要求进行处罚。

4.5.9 公司所有下发的文件,应保持清晰,不得乱涂乱画。

4.6 文件评审

4.6.1 文件在执行过程中或新文件发布前,如需进行评审,由行政管理中心统一协调,组织相关部门、确定组织评审人员对文件进行评审。

4.6.2 文件评审过程中,所有参加评审人员应在“文件评审记录表”中签字,评审人员对评审后文件的充分性和适宜性负责,评审后应对所评审文件存在的主要问题及随后应采取的措施进行记录。

4.6.3 评审时,由原文件编制部门记录评审意见,并执行评审意见的更改,更改后,“文件评审记录表”应交行政管理中心统一保存。

4.7 文件更改

4.7.1 文件在执行过程中,如需更改,应明确更改的文件名称、编号、更改的条款及更改后条款内容。

4.7.2 更改的内容应具体、规范,以便于行政管理中心执行更改。

4.7.3 更改应详细说明更改理由,涉及工艺更改的,应有更改后工艺验证的记录。

4.7.4 文件更改时,应由申请部门提出,填写“申请单”。

4.7.5 文件更改审批人在审批更改前,应对更改的文件是否为最新有效版本文件进行审查,同时

应对更改后的文件是否符合要求(内容完整性、措词严密性等)进行审查,审查无误后方可签字,报行政管理中心更改。

4.7.6 文件更改审批人应对更改文件的正确性负责。

4.7.7 因工作需要,如需在原有文件基础上增加内容,审批人在审批时,应指明增加到哪个文件

及文件编号。

4.7.7 如要编制新文件,审批人应指明由哪个部门来实施拟制,拟制完成后,方可签字,随“申

请单”一并交行政管理中心,由行政管理中心确定文件编号,统一控制。

4.7.8 行政管理中心在对文件更改时,应对文件修改状态进行更改。

4.7.9 如向行政管理中心提交的更改或增加文件申请,因信息不充分导致行政管理中心无法执行

的,由行政管理中心退回申请部门,视同未提交申请。

4.8 文件执行情况检查

4.8.1 各部门部门经理应对本部门文件管理情况进行检查,确保文件管理符合本文件4.4条款要求。

4.8.2 文件在执行过程中,如发现文件和操作不一致、且文件不合理情况,应及时提出申请。4.8.3 各中心主任、部门经理应对文件和实际操作的一致性进行检查。

4.8.4 如在内审或QC小组专项检查过程中发现文件和实际操作不符合、又未提出申请的情况,则

按4.11条款进行处罚。

4.9 记录管理

4.9.1 记录表式的编号按4.13执行。

4.9.2 记录的管理应符合《记录控制程序》。

4.9.3 记录不得遗漏。

4.9.4 记录表式的更改,应由使用部门提出申请,填写“申请单”,说明理由,并设计新的记录

表式,经部门经理确认,行政管理中心批准后,由行政管理中心统一更改。

4.9.5 记录表式更改时,如需继续使用旧版记录表式,应明确旧版记录表式的使用期限,以及新

版记录表式启用的时间,不同版本的记录表式不得混用。

4.9.6 如需删减在用记录表式时,应由使用部门提出申请,填写“申请单”,说明理由,经部门

经理批准后报行政管理中心,由行政管理中心修改“记录控制清单”。

4.8.7 如需增加记录表式,应由使用部门提出申请,填写“申请单”,说明其用途,并设计记录

表式,经部门经理确认、行政管理中心批准后,由行政管理中心统一确定记录编号,纳入“记录控制清单”。

4.10 电子文件管理

4.10.1 公司电子文件存放于服务器目录中,通过服务器设置相应的权限加以控制,确保各部门均

能得到与本部门工作相关的文件。

4.10.2 主要电子文件存放目录

4.10.2.1 “公司文件”夹——在服务器根目录中,主要存放公司质量管理体系文件原稿(质量手

册、程序文件、第三层次文件、记录表式、内审资料、管理评审资料等)、作废保留文

件、工作计划、工作总结、通知决定、培训教材等文件。

4.10.2.2 “公共文件”夹——在服务器根目录中,主要存放公司下发的质量管理体系电子文件。

各部门文件夹——在服务器根目录中建立各部门的文件夹,存放各部门工作文件。

4.10.3 公司质量管理体系电子文件由行政管理中心统一控制,行政管理中心指定的文件管理员对

文件有“读、写”权限,其他部门人员对文件只有“只读”权限。

4.10.4 下发的质量管理体系电子文件均采用PDF格式,信息管理中心应对各电脑终端安装“Adobe

Reader”软件,以便文件使用部门阅读PDF格式文件。

4.10.5 公司下发的质量管理体系电子文件,各使用部门只能在服务器中阅读,不得进行任何形式

的拷贝。

4.10.6 质量管理体系电子文件变更(修改、增加、删减)时,应由行政管理中心指定的文件管理

员统一实施,及时将最新版本文件上传至服务器进行更新,替换的电子文件统一放置“作

废保留文件”夹中,并在文件名上做好标识。

4.10.7 行政管理中心编制下发的质量管理体系电子文件检索路径,以便于使用部门快速查找所需

文件。

4.10.8 各类电子文件的权限由行政管理中心确定,信息管理中心设置。

4.11 文件分类及保管

4.11.1作业规程,包括管理标准(部门管理制度);工作标准(岗位责任制等);技术标准(国家

标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等);部门质量记录文件等,由各相

关部门自行保存并报行资料员处备案存档。

4.11.2 公司级管理性档,如各种行政管理制度、部分外来的管理性档,包括与文件管理体系有关

的政策,法规文件等,由资料处保存。

4.12 文件的编号

4.11.1 为了确保档标识清晰且具有唯一性,各类文件按以下规则编号:

4.12.2 标准类文件编号的结构

××× —××× /××× —×××× —×××× V ××.0

表示版次

发布年号及顺序号

文件类型

部门类别 (若一个部门有多个分支部门可按此编号)

部门代号

公司代号

4.13 文件类型编号

4.14部门代号 公司编码:JD

例如:JD-SC/D-ZS-09001 V 1.0

表示晶大生产部动力车间作业指导书09年1号档,第一版次 4.15 文件编写格式及幅边

4.1

5.1 文件的副面一般采用A4规格的纸张,根据特殊需要也可以采用其它副面。 4.15.2 A4应采用以下的页边距

4.1

5.3 文件的字体和字号

4.1

5.4 纵向文件格式的装订线一律采用左侧装订,横向文件格式的装订线一律采用上侧装订。

4.1

5.5 档审批栏置于正文最后一页最下方,格式如下

4.16文件的领用

4.16.1 文件用户应填写《文件发放、回收记录》,经相应主管部门负责人审批方可领用。

4.16.2 因破损而重新领用的新档,分发号不变,并收回相应旧文件;因丢失而补发的档,应给予

新的分发号,并注明已丢失的档的分发号失效;发放部门作好相应发放签收记录。

4.17 文件的保存、作废与销毁

4.17.1文件的保存

a)与文件体系相关的档都必须分类存放在干燥通风,安全的地方;

b)各部门档由本部门保管。管理部每季度对各部门档保管情况进行检查;

c)各部门作业规程及制度由各相关部门自行保存并报管理部备案存档。任何人不得在规程及制度档

上乱涂画改,不准私自外借,确保档的清晰、易于识别和检索。

4.18.文件的作废和销毁

4.18.1所有失效或作废文件由相关部门数据员及时从所有发放或使用场所撤出,加盖“作废”印

章,确保防止作废档的非预期使用;

4.18.2为某种原因需保留的任何已作废的档,都应进行适当的标识;

4.18.3对要销毁的作废档,由相关部门填写《文件销毁申请》,经管理者代表批准后,由管理部授

权相关部门销毁。

4.19文件的借阅、复制

借阅、复制与文件体系有关的文件,应填写《文件借阅、复制记录》,由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。文件类型性“机密”借阅审批为总经理;文件类型为“保密”审批为部门经理。复制借阅的受控文件必须由资料管理人登记编号。

4.20外来文件的控制

4.20.1收到外来文件的部门,行政文员需识别其适用性,整理按来文部门分类,按文件的紧急情

况呈报相关部门及领导批阅,如需传阅应填写《文件分发回收记录》并控制分发回收以确保其有效。

2.20.2管理部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本,统一编号、加盖部门印章,分发

到相关部门使用,并把旧标准收回。

4.21 处罚

4.21.1 有下列情况之一,公司将对责任人予以开除处分:

a)私自将文件带离公司;

b)文件领取人将文件丢失。

4.21.2 有下列情况之一,公司将按《员工手册》过失责任对责任人进行处理:

a)现场文件管理员未及时将文件收回且未得到部门经理批准;

b)在内审或QC小组专项检查过程中发现文件和实际操作不符合、且又未提出申请;

c)文件使用人私自复印文件。

5 相关记录

5.1《文件发放、回收记录》。

5.2《文件借阅、复制记录》。

5.3《文件传阅表》。

5. 4 《通知格式》。

5. 5 《工作联络单》。

文件分发及签收表

档案资料查阅/借出/摘录/复印登记表

第 11 页共 16 页

第 12 页共 16 页

文件传阅记录表

例表1:

Jd-xz-zd-10001

关于XXXXXX的通知

分发号[ ]

各部门:

正……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

江西晶大半导体材料有限公司

行政人事部

二0一0年六月六日

发:各部门(下属部门)

送:陶董刘总(上级部门)

报:生产部、财务部、供销部(平级部门)

印发份数:10份其中存档:1份

Jiangxi jingda Semiconductor Co., Ltd

工作联络单

编制:校对:审核:批准:发布日期:实施日期:

文件管理制度 (2)

文件管理制度 1、目的 为加强公司制度化、标准化管理进程,提高公司文件体系管理的规范化,更好地贯彻落实公司政策及文化,确保文件的长期性、延续性和有效性,特制定如下管理规定。 2、适用范围 本制度适用于公司内所有文件、制度、资料、合同、记录及档案等的管理(特殊制度另行规定)。 3、职责 3.1各部门负责编写本部门使用的管理制度并负责解释。 3.2人事部负责公司类文件制度、各部门所编写的管理制度的审核、下发、回收、管理、工作。 4、发文管理制度 4.1各部门制订的文件(制度、职责、流程、标准、表单以下简称文件)必须符合企业核心价值观、管理准则要求;各部门制订的文件针对公司范围的必须呈人事部统一审核、编号并统一安排管理。 4.2公司制订签发的文件具有强制执行的效力,管理制度面前人人平等。 4.3除人事部外,其他部门或个人没有针对公司下发任何文件、制度的权利,否则所产生的一切后果由下发部门负责人承担。 4.4文件仅限于公司内部使用,不得外传。 4.5文件类别、代码、划分标准及签发权限:

4.6. 部门代号原则 根据组织架构图中设置的各部门名称,以两个英语单词第一个大写字母进行标识: 手机部MP、人事部HR、财务部FD、后勤部LD 4.7. 文件编号组成要素 TR-××-××-×× 文件的序号(01,02,……) (4) 部门代码 (3) 文件类别码 (2) 公司代码 (1) 4.8编号规则及说明: 4.8.1制度编号: ZD-HR-流水号(***) 通知编号:TZ-HR-流水号(***) 职责编号: ZZ-HR-流水号(***) 流程编号: LC-HR-流水号(***) 标准编号: BZ-HR-流水号(***) 表单编号:BD-HR-流水号(***) 流水号001-999至2015年1月1日清零更新(以此类推); 4.8.2制度(职责、流程、标准)模板如下:

体系文件、记录管理考核制度

体系文件、记录管理考核制度 为规范我厂体系文件的管理,特制定此考核制度,具体如下: 1、文件发放要编号标识,建立发放记录,并归档保存,文件发放记录要求部门、数量、签收人、日期(有分发号的需注明分发号),每缺一项处罚10元。 2、记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,应使用黑色或蓝色中性笔或钢笔填写,同一页上只能使用一种颜色的笔,不得随意涂改,每发现一次不按时记录处罚10元。 3、记录表上的日期“? 年? 月? 日”应用阿拉伯数字写清楚、完整(如2008年4月1日),不准涂改,每发现一次不按规范写的处罚10元。 4、记录表上的“星期? ”应用中文一、二、三、四、 五、六、日填写清楚(如星期一),不准涂改,每发现一次不按规范写的处罚10元。 5、记录表上的体系文件编号,编号与现行体系文件编号不符的应及时改正(如LT—55应改为YL—80),改正编号时应将旧编号单杠划去,没有编号的要按现行体系文件编号要求

编号,检查中每发现一次未按规定编号的或改正编号的处罚 5-10元。 6、各种相关记录中的相关栏目都应该填写,记录表不适用时应及时更改,检查中每发现一项空缺处罚车间10元(如记录表中的交班人、接班人、负责人每班都要填写清楚),记录表中不填写的栏目,应将栏目单杠划去,每发现一处或一次不填写而没有划掉的栏目处罚10元。 7、记录表各栏目内所填写的数据必须与所标示的单位一致,如因表格印制等原因导致标示单位与数据记录的不一致时,应修改相应栏内的标示单位或换算成表格内标示单位,每发现一处或一次单位不统一的情况处罚10元。 8、各种记录表如岗位员工因人为原因写错时应及时更改,更改可在原处划改或贴改,划改用黑色或蓝色中性笔或钢笔,双线把原记录划掉,使原记录可辨,并保证涂改率小于1%,检查中每发现一次不按规范更改的处罚10元。 9、对于公司、厂部识别的不符合(不合格),相关车间应及时制定纠正措施和预防措施并将不符合(不合格)报告报厂部技术科,对于没有按时汇报的每推迟一天处罚20元。 10、对超出操作规程及作业指导书中所规定的数据范围的情况要分析原因并追究有关人员的违章操作责任,未采取相关整改措施的每发现一次处罚10—30元。

企业文件管理制度

企业文件管理制度 (一)总则 第一条为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据中央关于文书处理的有关规定,结合我厂的实际情况,特制订本制度。 第二条文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,同级函、电、来文,本厂上报下发的各种文件、资料。 第三条按照党政分工的原则,全厂各类文件分别由党委办公室和厂部办(以下简称两办)归口管理。 (二)收文的管理 第四条公文的签收 1. 凡来厂公启文件(除厂领导订启的外)均由厂收发员登记签收(由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外)后分别交两办机要秘书拆封。在签收和拆封时,收发员和机要秘书均需注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查明原因,对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。 2. 对上级机要部门发来的文件,要进行信封、文件、文号、机要编号的"四对口" 核定,如果其中一项不对口,应立即报告上级机要部门,并登记差错文件的文号。 第五条公文的编号保管 1. 两办机要秘书对上级来文拆封后应及时附上"文件处理传阅单" ,并分类登记编号、保管。须由工厂承办或归档的厂领导亲启文件,厂领导启封后,也应分别交两办办理正常手续。 2. 本厂外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交两办机要秘书进行登记编号保管,不得个人保存。 第六条公文的阅批与分转 1. 凡正式文件均需分别由两办主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后,由机要秘书分送承办部门阅办,重要文件应呈送厂领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门 阅办。为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完,紧急文件要即阅即办。 2. 一般函、电、单据等,分别由两办机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件,应同主办单位联系后再分转处理。 3. 为加速文件运转,机要秘书应在当天或第二天将文件送到厂领导和承办部门,如关系到两个以上业务部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过两天(特殊情况例外)第七条文件的传阅与催办。 1. 传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 2. 阅读文件应抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件交机要室,阅批文件一般不得超过两天,阅后应签名以示负责。如有领导"批示" 、"拟办意见"两办应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。 3. 阅文时不得抄录全文,不得任意取走文件夹内任何文件及附件,如确系工作需要,要办

技术文件管理制度

技术文件管理制度 1、梁场工程部负责本制度的制定并监督实施,负责梁场技术文件的归口管理。 2、技术资料管理工作由工程部负责管理,由专职技术资料员进行技术资料管理,并及时向工程部长汇报资料收缴情况。 3、专职技术资料员负责技术资料分类、分专业分项立卷存档,编制总目录及卷内目录。梁场的补充资料要与原始资料配套,变更设计要在原图上标识,签署标识人姓名、时间合并存放。 4、技术资料自下而上收集整理。工程部专职资料员要及时收集技术人员手上的各种电子、书面、照片和影像资料(技术交底、施工日志、技术总结、上级文件等)并汇总,对下发的各种技术资料要求技术人员学习并作签认记录。 5、工作程序 5.1 受控文件、资料范围 5.1.1标准:产品标准,材料、配件标准,设计、施工、验收规范,技术要求等; 5.1.2 图纸:产品设计图纸,施工图纸,附属图纸,支座图纸,工装图纸等; 5.1.3 工艺文件:施工工艺细则、内控标准、施工组织设计、作业指导书、工序流程卡、技术交底等; 5.1.4 试验方法:试验、测量、检验方法、规程、评定方法等; 5.1.5 档案:设备、工装、计量档案、产品档案等; 5.1.6公司、局指、建设、设计、监理等上级单位发来的有关技术文件资料。 5.1.7 变更设计文件。 5.2 技术文件、资料的形式 技术文件包括书面、电子版、影像资料三种形式。 5.3 技术文件资料的起草、核稿、批准、发布 5.3.1 技术文件资料的起草、核稿

(1)技术文件管理制度由工程部负责起草、修改,由总工程师负责审核。(2)梁场施工工艺细则、内控标准、施工组织设计、由工程部负责起草、修改,试验、物资、设备等职能部室配合,由总工程师负责审核。 (3)各工序作业指导书、关键工序控制要点等由工程部负责起草、修改,由总工程师负责审核。 (4)技术交底由技术员起草、修改,由工程部部长复核。 5.3.2 技术文件资料的批准、发布 (1)梁场施工工艺细则、内控标准由梁场总工批准、发布。 (2)施工组织设计由梁场总工批准、发布。 (3)技术文件管理制度和其它技术文件均由梁场总工程师批准、发布。 5.4 技术文件资料的修改 5.4.1梁场施工工艺细则、内控标准、施工组织设计的修改,由上级领导或梁场职能部门提出修改意见,梁场总工批准,梁场工程部长负责下发修改通知单。 5.4.2各工序作业指导书由梁场职能部门或场区作业工班提出意见,梁场总工程师批准,梁场工程部长负责下发修改通知单。 5.4.3 其他文件的修改,由原拟稿部门提出意见,原批准人重新审批,相关部门负责下发修改通知单。 5.4.4 施工图纸的修改,由梁场总工程师依据设计单位签发的变更手续,在原设计图上作更改标识,并传递到所有图纸持有人手中,包括该图纸的复印件。 5.4.5 各部门收到《文件更改清单》后,由工程部资料员负责将《文件更改清单》传阅到所有文件持有人手中,直接在原文上进行修改。经修改过的内容要加盖本单位印章,写清“已更改”字样,进行标识。 5.4.6 梁场内控标准、施工工艺细则多次修改后,由梁场工程部负责换版重新印发。 5.5 文件的管理 5.5.1 文件 5.5.2 文件发放

文件管理制度

文件管理制度 1.目的 为提高公司文件处理工作的效率和质量,使之规范化、科学化、制度化,结合公司实际工作情况,特制定本制度。 2.范围 本制度适用浙江依目了然服饰有限公司。 3.相关职责 3.1人事行政部 3.1.1 负责建立、健全公司文件管理制度,负责本制度的制定与修改。 3.1.2 负责公司文件的下发及管理。 3.1.3 负责本制度的宣导与实施。 3.2 其它各部门 3.2.1负责制订与本部门工作职责相关的文件制度及流程 3.2.2负责按本制度规定执行 4.定义 公司文件是指:在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书,是公司各项工作开展和进行相关工作活动的重要依据或工具。 5.参考资料 无 6.程序 6.1公司文件的种类及范围 6.1.1公司的文件种类主要有:公告、通知、通报、制度。 6.2.1各类公司文件使用范围: 6.2.1.1 公告:主要运用于公司的各类人事变动,如:任命、岗位变动等。 6.2.1.2通知:适用于发布临时事件和措施;传达公司高层有关指示;要求下级部门办理 或者需要知晓的事项等,例如:放假通知等。 6.2.1.3通报:适用于公司采取重大或强制性措施、或人事嘉奖与惩罚,例如:部门内部不 适当的决定或规定;对做出突出贡献优秀员工的奖励或对于严重违反公司规章制度员工的处罚等。 6.2.1.4制度:主要运用于公司各项政策的实施细则及各项工作流程的解释、补充和完善。

6.2公司文件的处理 6.2.1公司文件处理的管理口径 公司文件管理归口于人事行政部,人事行政部负责所有公司文件的下发管理,负责建立健全公司文件管理制度,加强公司文件的统一协调与管理,按期进行汇总统计,保证公司文件处理工作高效运转。公司人事行政部指定专人负责公司文件管理工作。公司文件管理人员应忠于职守、廉洁正派、保密观念强。 6.2.2公司文件处理的定义及原则 6.2.2.1公司文件处理指公司文件的编号、下发、宣贯、整理(立卷)、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。 6.2.2.2公司文件处理应坚持实事求是、精简、高效的原则,做到及时、准确、安全、规范。公司文件由人事行政部统一收发、传递、立卷、归档和销毁。 6.2.2.3公司各类发文在有效期内均实行受控管理。所谓受控文件就是指有效文件。有效文件是指正在执行的指导和安排公司工作的文件。明确文件的有效性并通过受控的方式管理公司文件,是防止各部门出现执行无效文件的主要措施。 6.2.2.4对于公司以文本打印的形式下发的文件,只有盖有受控章的文件在受控范围内,签收人不得复印,如因复印导致的执行非受控有效文件,造成的问题由执行人负责。 6.2.3公司公文的分类及操作 6.2.3.1公司文件按机密程度,可分为:绝秘、秘密、一般; 6.2.3.2公司文件按紧急程度,可分为:特急、紧急、一般; 6.2.3.3公司文件按发文部门,可分为:公司文件、各部门文件。 6.2.3.4公司文件按内容分类,可分为:公告、通知、通报、制度。 6.2.4公司文件的机密等级划分的规定与操作 6.2.4.1根据文件涉及的业务秘密程度划分为“绝密”、“秘密”及“一般”。即使是“一般”文件因为也同时是业务文件、所以不允许无限制地向公司外部宣传。 6.2.4.2公司使用文件的机密等级的具体划分: a)公司使用文件中,大部分属于“秘密”及“一般”。 b)对于公司绝密及秘密文件,还应当标明份数序号。 c)公司文件是否设定为绝秘或秘密文件由拟稿部门和总经理根据文件内容共同确认。 d)文件的秘密等级不是按所示的文件种类进行划分的,而按其内容来判断。下述为一般 分类规则:

文件管理制度Word模板

文件管理制度 一、目的 1、文件管理是企业管理的一个重要组成部分,历年文件可以体现一个企业 创立、发展、壮大的历史过程,是公司日常运作及参与各种法律行动的 重要依据。 2、为了确保工厂各部门有效地制作、宣传、执行、修改、保管文件,避免 资料遗失,使各种管理措施和指令落到实处,并具有连贯性,结合工厂 的实际情况特制定本制度: 二、适用范围 本管理制度适用工厂各部门各种文本文件,电脑文件,电子文件及特殊 裁体文件,但不包括人事档案文件。(注:特殊裁体文件包括但不限于 照片、底片、录音带、录像带、磁盘、磁带、CD、VCD、工程蓝图) 三、管理组织与权责 1、工厂制作,颁发的所有文件由行政人事部安排文职人员管理(注:将来 公司发展壮大了,应专门设立文管中心或档案中心),其主要工作职责与 权限如下: (1)、负责工厂内所有文件的收集、整理、登记、保管、维护、借阅及作废文件的销毁审核工作。 (2)、负责监查其它各部门文件有效性,归档、保管、维护工作,各部门必须全力予以配合。 (3)、严格执行及遵守《文件管理制度》,对于违反本制度的,文件管理人员有权提出批评,制止或纠正,情节严重者可呈报行政人事经理予以 处罚。 (4)、严格执行文件管理的借阅程序,有权拒绝未经申请批准的文件借阅者,有权拒绝非权限范围内的文件借阅者,有权拒绝未经批准擅自复印文 件人员收回已复印的文件,有权追究借阅后缺损文件人员的责任。 (5)、严格遵守及执行工厂档案的保密制度。 2、各部门要指定文职人员保管该部门制作颁发的文件,其主要工作职责与 权限如下: (1)、熟练掌握《文件管理制度》,了解本部门的工作业务。 (2)、负责本部门文件的登记、打印、复印、保管、分发的具体实施及过期无效文件的回收、作废、销毁实施工作。 (3)、根据文件分类原则,对本部门内所有文件进行文本立案及电脑立案登记。 (4)、负责本部门内所有文件原稿及电子备份文件的收集和整理。 (5)、负责本部门内业务客户、关系客户的资料收集,整理立案。

技术文件管理规定

1.目的 为使公司的技术文件得到有效控制,确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。 2.范围 本制度适用于公司所有技术文件的管理。 3.技术文件内容及编码原则 技术文件是指用于产品实现的相应技术文件;文件类别及编码原则详见《技术文件类别清单》。 4.职责 4.1技术质量部负责技术文件的归口管理。负责内部技术文件的编制、审批、发放、归档和借阅的管理;负责外来技术文件的识别、转换、发放和归档。 4.2各部门负责对技术文件的接收、使用、保管。 4.3操作人员应掌握工艺文件及有关标准要求,严格按工艺文件进行操作,发现问题及时向班组长汇报,有责任保管好自己所用的技术文件。 4.4车间班组长负责保管本班组所用的技术文件,生产作业时将技术文件放置在生产现场指定位置。保证技术件不丢失、不损坏、干净整洁。 5.技术文件管理内容 5.1编制技术文件的基本要求 5.1.1凡用于指导生产作业的技术文件均应履行审批、签署手续,外来文件的审批不是对文件内容的审批,而是对文件的适用性的确认。责任签署手续完备的正式技术文件是指导生产及其管理活动的有效文件。 5.1.2 收到顾客提供的产品图纸、产品规范/标准、技术协议、变更文件等与质量 有关的技术文件后,技术部要在两周内或按照顾客要求的进度进行组织评审,确定以上文件的详细的实施方法、实施日期及实施要求,由技术部长批准,及时将

顾客的相应标准转换为公司内部要求并保存相应记录。顾客提供的质量协议由质量部按上述要求评审,由质量部长批准,并保存记录。 5.1.3 FMEA的编制应参考FMEA库进行编制,每个项目应对其涉及到的所有工序的FMEA组织评审后定版; 5.1.4 CP的编制应将定版后的FMEA中的要求有效的传递至CP中且前后保持一致;CP的编制应参考CP的编制模板。 5.1.5 WI的编制应将CP中的要求关联到WI中(excel公式),防止产生前后不一致的情况发生。 5.1.6 技术文件编制质量问题纳入技术部人员的绩效考核,具体按《技术部人员绩效考核表》进行考核。 5.2 技术文件的签署人及其职责 5.2.1 设计/编制——由授权职能部门的设计人或编制人签署,并对技术文件的完整性、正确性、统一性、先进性、良好的工艺性和经济性负责。 5.2.2审核——由设计/编制单位负责人或分管负责人对技术文件是否符合国家法律、法规、顾客要求、相关标准和使用要求进行综合审查后签署,对其完整性、正确性、统一性负责。 5.2.3会签——由相关部门委托有经验的专业人员对技术文件是否满足相应专业要求的可行性予以审查并签署。 5.2.4 批准——直接用于产品生产过程的技术文件以及厂内有关部门需共同遵照执行的技术文件由技术部长(或被授权人)签署,并对技术文件负总的责任。文件发布后,使用部门在执行中或相关人员在检查,发现有问题需更改时应及时反馈,技术部接到反馈后应及时更改相应技术文件并再次批准。 5.3受控标识

规章制度与体系文件

规章制度与体系文件 【篇一:质量管理体系文件管理制度】 【目的】制订质量管理标准文件的编制、修订、审核、批准、撤销、印制及 保管、分发的规定规范本企业质量管理文件的管理。【依据】《药 品经营质量管理规范》(卫生部令第90号) 【范围】本制度规定了管理文件的起草、审核、审定、发布、修订、废除与收回的部门及其职责,适用于管理文件的管理。【责任】质 量负责人对本制度实施负责。【内容】 质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量管理的书面标准和实 施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理全过程的连贯有序 的系列文件。 1、质量管理文件的分类: 1.1、质量管理文件包括法规性文件(标准类文件)、见证性文件(记录类文 件)两类。 1.2、法规性文件指用依规定质量管理工作的原则,阐述质量体系的构成, 明确有关组织、部门和人员的质量职责,规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文件。它包括国家有关药品质量的法律 法规、政策方针、国家法定技术标准,以及企业质量管理制度和质 量管理工作程序等规定性文件。 1.3、见证性文件指用以表明本公司实施质量体系运行情况和证实有效性的 文件,如各种质量活动和药品的记录(如图表、报告)等,记载药 品购进、储存、销售等各个环节质量活动、质量状况,是质量体系 运行情况的证明文件。 2、质量管理体系文件的管理: 2.1、质量管理部门负责起草公司的药品质量规定性文件,并指导、 督促制度执行,以及负责见证性文件的审核。文件制定必须符合下 列要求。 a、依据国家有关法律、法规及《药品经营质量管理规范》要求,使制定各项管理文件具有合法性。 b、结合本企业的经营方式、经营范围和企业的管理模式,使制定的各项文件具有充分性、适宜性和可操作性。

(完整版)公司文件收发管理制度

收发文件管理制度 一、总则 1、为提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据文书处理的有关规定,结合我企业实际情况,特制定本制度。 2、文件管理内容包括:上级政府部门函、电、来文,同级合作企业函、电、来文,本企业上报、下发的各种文件、资料。 3、本企业各类文件统一由办公室归口管理。 二、发文管理 1、凡以我公司名义上报或下发的文件(报告、请示、纪要、通知、函件等),由承办部门拟稿,送办公室核稿,经办公室核稿后送总经理签发。 2、经总经理签发的文件由办公室统一登记、分类编号并保留一份原件存档。 3、发出的文件、传真应追踪落实对方是否收到,对没有收到的应及时进行补发或改用其他方式发送。 4、所有由办公室发出的传真、文件等应统一登记,并标注发送单位、日期,由发件人签名。其他部门自主发送的,由发送部门自行负责。 5、发文办理工作程序: (1)拟稿:公司公文、日常业务和事务性的文件由各涉及到的职能部门负责拟稿,拟稿要求内容要情况属实、观点明确、条理清楚。 (2)核稿:核稿是指由拟稿部门经理对拟好的文稿进行审查、核对、修改,为签发做好准备。 (3)会签:凡公文涉及到其他部门有关事宜,需给有关部门会签。有关部门会签后送办公室主任处对公文进行复核,复核的主要内容为是否已协商、会签;文种、公文格式是否正确等。 (4)签发:以公司名义报送的所有公文一律送总经理签发。签发公文时如有修改,应在原文上圈改并签署姓名和日期。 (5)发文登记:此时的发文登记是指对待发文稿进行复核,重点看审批签发手续是否完备,附件是否齐全,格式是否统一、规范,符合要求的文稿由办公室根据领导签署意见成文稿的内容,并对待发文稿进行编注发文字号,确定份数后印制。 (6)用印:用印是指办公室对已印制好的公文进行盖章。 (7)存档:在发文办理流程结束后,档案管理人员按照文书档案的归档要求对所发公文进行存档(应包含底稿、正文两份,及有关电子文档,并定期将电子档备份到专门的硬盘)。没有归档和存查价值的公文,经过鉴定和总经理批准可以定期销毁,销毁秘密公文应当进行登记,由二人监销,保证不丢失、不漏销。 三、收文管理 1、所有发至本企业的文件(含传真和政府部门传达的公文、业务往来文件等),由办公室统一签收、登记、编号,送总经理阅示或送有关部门办理,为避免文件挤压,一般应在当天完成送阅。 2、接收传真应明确来文单位、接收人或部门,办公室接收后负责转交,并由接收人签收。 3、外出办公带回的文件及资料应及时向总经理上报或移交办公室,直接上报总经理的根据总经理指示办理,移交办公室的由办公室根据文件内容和性质向上级报告或指定专人、转交其他有关部门办理,并由办公室保留原件或复印件存档。 4、办公室收到文件,应根据文件内容和性质全面统筹,送总经理批示或交有关部门阅办。需要办理的公文,经请示总经理后办理,根据文件内容、总经理批示予以催办。 5、已交办公室存档的文件在借阅中应严格遵守传阅规定和保密范围,所有文件如需外借或复印必须办理文件借阅手续,经总经理批准后方可借阅。 6、个人或部门阅读文件应抓紧时间,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借给其他人,阅读完后应及时交还给档案管理员。 7、收文办理工作程序: (1)签收:签收是指收件人在对方的公文投递单或送文簿上签字,表示收到。公司所有公文由办公

技术文件审批管理制度

技术文件审批管理制度 1、目的 为进一步规范公司技术文件审批流程,建立系统的文件管理制度,特制定本规定。 2、适用范围 适用于公司各类技术文件,包括工艺文件、质量检验文件、无损检验文件等。 3、控制程序 3.1工艺文件的审批 3.1.1工艺人员负责按照规定及生产实际所需,按相关标准要求作出工艺评定,由工艺科长审核,技术部经理批准。 3.1.2 每种工艺文件由工艺科保存一套完整的工艺文件,要加上封面和目录,并建立台帐。 3.1.3各种工艺文件规定的生产工艺和需要的检查要求,做到要求明确,满足现行标准的要求。 3.1.4各种工艺文件的要做好分类,由各工艺师或主任工艺师负责编制,工艺科长校对,技术部经理审核,总工程师批准。 3.2质量检验文件的审批 3.2.1检查员对于大型、复杂、重要产品,以及产品质量计划规定要求编制检验大纲(计划),质检科科长校对,技术部经理审核,报总工程师批准后实施。 3.2.2日常质量检验文件由检查员负责编制,质检科科长审核,技术部经理批准。

3.2.3产品竣工后,检查员组织按统一格式填写产品质量证明书,质检科科长负责对资料的完整性和数据的正确性进行校对。取得产品监检证书后,由企业法人和质量保证工程师共同签发质量证明书,检验负责人签发《产品合格证》并盖上质量检验专用章。 3.3无损检测文件的审批 3.3.1无损检测工艺卡应由无损检测人员编写,由Ⅱ级或Ⅱ级以上人员审核。 3.3.2无损检测工艺规程由Ⅱ级人员或Ⅲ级人员编制修订,无损检测责任人员审核,应符合现行规范的要求,经总工程师审批后颁布执行。 3.3.3进行MT、PT、UT的,无损检测员整理记录,发出合格或不合格的报告,探伤室主任审核后交产品检查员。 3.3.4产品规定的无损检测全部合格后,由资料员整理产品合格证用的无损检测报告,一式三份,经无损检测负责人审核合格并盖章后二份交给最终检验责任人,其中一份作为产品合格证的一部分,一份质检科保存,另一份探伤室自存,RT底片保存在无损检测资料档案室。 3.3.5外协的无损检测,由评定合格的外协单位有资格的人员来公司现场进行检测,合格后提供相应的检测报告,报告应经无损检测责任人审核合格后签字保存。 质量考核点: 1、建立工艺文件台账 2、各类工艺文件作出分类,签字齐全,保存完整 3、各类检验文件作出分类,签字齐全,保存完整

三级等保,安全管理制度,信息安全管理体系文件控制管理规定

* 主办部门:系统运维部 执笔人: 审核人: XXXXX 信息安全管理体系文件控制管理规定V0.1 XXX-XXX-XX-02001 2014年3月17日

[本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容,除另有特别注明,版权均属XXXXX所有,受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经XXXXX的书面授权许可,不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。] 文件版本信息 文件版本信息说明 记录本文件提交时当前有效的版本控制信息,当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于1.0 时,表示该版本文件为草案,仅可作为参照资料之目的。 阅送范围 内部发送部门:综合部、系统运维部、技术开发部

目录 第一章总则 (1) 第二章细则 (1) 第三章附则 (9) 附件: (10)

第一章总则 第一条为规范XXXXX信息安全管理体系文件的审批、发布、分发、更改、保管和作废等活动,根据《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》(JR/T 0071—2012),结合XXXXX实际,制定本规定。 第二条本规定适用于XXXXX信息安全管理体系文件控制 过程和活动。 第三条信息安全管理体系文件是确保XXXXX信息系统正 常运转形成的文书,用于阐述需保护的资产、风险管理的方法、控制目标及方式和所需的保护程度。 第四条网络与信息安全工作领导小组办公室负责组织XXXXX信息安全管理体系各级文件的编写、审核和归档;负责组织体系各级文件的宣传推广。 第二章细则 第五条体系文件的类别 信息安全管理体系文件可分为以下四级: (一)一级文件:管理策略; (二)二级文件:管理规定; (三)三级文件:管理规范、实施细则、操作手册等; (四)四级文件:运行记录、表单、工单、记录模板等。 第六条体系文件的编写

规范性文件管理制度1

八面通镇规范性文件管理制度 为做好规范性文件审查备案工作,全面推进我乡镇规范性文件管理工作,特制定此规范性文件管理制度: 一、征求意见制度 乡镇在制定规范性文件之前,根据所制定文件的实用性和可行性,有关责任办所必须广泛征求意见,可以通过征求主要领导、分管领导、干部职工、村(居)三职干部以及普通群众的意见,使文件的论证更加充分,内容更加科学合理,并采取集体讨论,进行合理论证。涉及专业性较强的规范性文件,要征求有关专家的意见,必要时要举办相应的论证会,确保规范性文件的实用性和可行性。 二、审查制度 规范性文件由乡镇办所负责人进行初审,分管领导进行复审,由主要领导进行签字审核,最后由党政办公室出正式文件,将审签文件进行保存。凡由乡镇制定的规范性文件签发前,必须报拟文部门相关负责人对规范性文件的内容是否符合有关法律、法规及政策制定进行审查。未经合法性审查,部门领导和主要领导不予签发。 三、公布制定 乡镇制定的规范性文件发布后必须予以公布。在政府门户网站上公布,并在乡镇党务政务公示栏上进行公示,让相

关责任部门和广大群众知晓,让群众广泛参与论证,未经公布的规范性文件不得执行。 四、备案制度 乡镇制定的规范性文件必须在规范文件公布之日起5日内呈送到相关单位(部门),并在30日内向市政府法制办备案。备案文件应当提交规范性文件正式文件、文件相关附件(有图片资料的必须附上),征集意见记录复印件1份(有专家意见的要附上专家论证记录复印件),同时报送规范性文件电子档。每年年初,将上年制定的规范性文件目录以电子文本形式报市政府法制办备查。 五、清理制度 凡乡镇制定的规范性文件,要根据文件的使用范围和作用,在文件上要注明有效期限,需要修改的要及时修改,需要废止的要及时废止,严格按照规范性文件的相关要求,确保我乡镇规范性文件管理工作取得成效。

技术文件管理制度

技术文件管理制度

技术文件管理制度 一、目的 为保持已有技术工艺文件的完整性,统一技术文件的管理标准,确保所编制和管理的技术文件是正确、有效和一致的;有效控制技术文件,使之能完全指导生产,以保证质量和生产正常进行,避免混乱,为使公司的技术文件得到有效的控制,确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。根据公司的实际情况,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所涉及到的所有技术文件,包括:设计文件、产品图样、工艺图样和工艺文件等技术文件,也包括一定范围的外来标准和客户提供的图样等。 三、职权和职责 1.技术研发中心技术部是技术文件的归口管理部门,负责技术文件的编制、审核,并负责所有技术文件编号、发放、回收、归档,以及文件更改、作废的处理。 2.技术文件的编制和管理;技术研发中心技术部负责人负责编制,技术研发中心总监审核,由总经理批准。 3.生产用工艺文件,如工艺路线单、工序卡、过程卡、工艺图纸、作业指导书,由制造中心各生产部专人编制,完成后送技术研发中心技术部负责人审核,由技术研发中心总监批准。 4.外来图样、标准由负责人识别、核对,经技术研发中心总监审核报总经理批准。 四、管理标准和管理要求 1.技术文件是公司的核心机密,是公司进行生产和管理工作共同的依据,是公司在同行中保持一定竞争力的有力保障。公司的技术文件属于公司所有,每一位员工都有义务和责任保证技术文件的完整性、一致性以及保密性。 2.技术文件的定义 技术文件是指公司的产品设计图纸、工艺文件,操作规范、客户提供的图纸图样、各种技术标准、技术通知以及技术培训资料等。 3.技术文件包括:设计文件、结构:或生产;图纸、产品图样、工艺文件、技术标准、外来标准和图样,生产设备操作规程等。 4.技术文件管理包括:技术文件发放、复制借阅、修改、重新发放、收回、作废、外来文件的识别和使用等。 5.技术文件的分类

文件管理制度

文件管理制度 文件管理制度 第1章总则 第1条目的。 通过对公司内部文件控制流程进行管理,使文件管理控制工作更加系统、科学、规范、高效,以保证各部门及人员及时、正确地使用有效文件,提高工作效率。 第2条适用范围。 本制度中的“文件”包括公司日常运营过程中产生或所需的文件资料、公司业务往来公文以及公司对内发布的所有流程、制度、作业标准与规范、作业指导书等。 根据公司各类文件的性质进行纵向层级划分,可分为下列五级文件。具体如下表所示。 公司内部文件各层级内容范畴 第3条管理职责划分。 (1)各级主管副总主要负责所辖职责范围内的文件进行审核、批准工作,其中,总经理(或管理者代表)还承担着对公司各类体系文件进行定期评审的职责。 (2)总经理办公室主要负责公司一级文件的组织编制、审核,以及二级文件的会审组织工作。 (3)综合管理部负责本制度的编制、解释与修订工作,并由其行政专员负责公司营运、资质类文件资料的保管;其中,综合管理部下辖体系文件管理室,并由其文控员专职负责公司各类体系文件的统一编号、收发、存档、作废等管理事宜。 (4)各职能部门负责对各归口职能和分管业务线的有关文件的编制和副本保管工作。 第2章公司内部文件编码细则 第4条公司内部文件的编码主要由以下五个部分组成。

(1)第一部分:公司代号,代码为×××。 (2)第二部分:层级分类代码,代码分别为1、2、3、4、5。 (3)第三部分:大类代码,代码分别为综(综合管理类)、制(生产制造类)、市(市场营销类)、研(研发类)、其(其它类)等。 (4)第四部分:小类分类代码,代码分别为目标(目标计划类)、人力(人力资源类)、办公(办公类)、总务(总务后勤类)、保卫(保卫类)、生产(生产类)、质管(质管类)、项管(项目管理类)、产研(产品研发类)、其(其它类)等。 (5)第五部分:文件流水号,代码为001~999。 第5条公司内部各级文件编码示例如下(以综合管理部文件为例)。 (1)一级文件:×××1—001。 (2)二级文件:×××2—综—001。 (3)三级文件:×××3—综—行政—001。 (4)四级文件:×××4—综—行政—001。 (5)五级文件:×××5—综—行政—001—001。 第3章公司各级文件编制、审核、审批规定 第6条公司一级文件,由公司总经理办公室组织相关人员进行编制。一级文件编制完成后,需经总经理办公室主任审核后,交由公司总经理审批。 第7条公司二级文件,由各业务归口部门协同流程协同作业部门共同编写。二级文件编制完成后,由总经理办公室组织相关部门及人员进行会审。经会审后,二级文件需交总经理审批。 第8条公司三级文件,若其覆盖范围超过2个(含2个)职能部门,其编制工作由各归口管理职能部门组织,并交主管副总审核后,交总经理审批。具体分工如下。 (1)目标类、计划类三级文件由总经理办公室负责组织编制,交分管运营副总审核。 (2)人事、行政、总务类三级文件由综合管理部负责组织编制,交分管行政副总审核。 (3)财务类三级文件由财务部负责组织编制,交分管的财务副总审核。 (4)生产制造类三级文件由生产部组织编制,交分管的生产副总(或厂长)审核。 (5)市场营销类三级文件由营销部及相关部门组织编制,交分管的营销副总审核。 (6)供应类三级文件由采购部及相关部门组织编制,交分管的运营副总审核。 第9条公司四、五级文件的编制、审核、审批规定如下表所示。 公司四、五级文件的编制、审核、审批规定表

质量管理体系文件管理制度

佰和BH-SMP-00(001)-00第1页,共2页【目的】制订质量管理标准文件的编制、修订、审核、批准、撤销、印制及保管、分发的规定规范本企业质量管理文件的管理。 【依据】《药品经营质量管理规范》(卫生部令第90号) 【范围】本制度规定了管理文件的起草、审核、审定、发布、修订、废除与收回的部门及其职责,适用于管理文件的管理。 【责任】质量负责人对本制度实施负责。 【内容】 质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量管理的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理全过程的连贯有序的系列文件。 1、质量管理文件的分类: 1.1、质量管理文件包括法规性文件(标准类文件)、见证性文件(记录类文 件)两类。 1.2、法规性文件指用依规定质量管理工作的原则,阐述质量体系的构成, 明确有关组织、部门和人员的质量职责,规定各项质量活动的目的、 要求、内容、方法和途径的文件。它包括国家有关药品质量的法律法 规、政策方针、国家法定技术标准,以及企业质量管理制度和质量管

理工作程序等规定性文件。 1.3、见证性文件指用以表明本公司实施质量体系运行情况和证实有效性的 文件,如各种质量活动和药品的记录(如图表、报告)等,记载药品购进、储存、销售等各个环节质量活动、质量状况,是质量体系运行情况的证明文件。 2、质量管理体系文件的管理: 2.1、质量管理部门负责起草公司的药品质量规定性文件,并指导、督促制度执行,以及负责见证性文件的审核。文件制定必须符合下列要求。 A、依据国家有关法律、法规及《药品经营质量管理规范》要求,使制定各项管理文件具有合法性。 B、结合本企业的经营方式、经营范围和企业的管理模式,使制定的各项文件具有充分性、适宜性和可操作性。 C、制定文件管理程序、对文件的编制、批准、发放、使用、修改、作废、回收等实施控制新管理,并严格按照文件管理程序制定各项管理文件,使各项管理文件在内部具有规范性、权威性和约束力。 D、国家有关药品质量的法律法规、政策方针以及国家法定技术标准等外来文件,不得编制、修改,必须严格执行。 2.2、公司质量负责人负责审定和修订质量管理规定性文件。 2.3、公司主要负责人负责质量管理规定性文件的审批与废除。 2.4、公司办公室负责质量管理文件的印制、发布和保管。 3、各部门制定专人负责与本部门有关的质量管理体系文件信息的收集、整理和归档等工作。

企业技术文件管理制度1

企业技术文件管理制 度1

企业技术文件管理制度 1.目的 为了保障技术文件的完整性、系统性、有效性,特制定本管理制度。 2.范围 适用于本公司产品图样、工艺图样、设计文件和工艺文件的管理。 3.工作流程和要求 3.1技术文件的类别和标识 技术文件分为受控文件和非受控文件两类,其中,受控文件(底图/底稿除外)以加盖红色“受控文件”鲜章为标识,需发放的非受控文件以加盖红色“非受控文件”鲜章为标识。 以下的“技术文件”除非特别指明,均指受控文件。 3.2技术文件的编号 3.2.1产品型号(总成件号)编制方法 对于设计序号,只要产品主称代码和产品结构型式代码相同,就从001顺序编排。 对于改进序号,无改进时为空白,改进一次为A,改进两次为B,以此类推。 例:LPE-033B:表示第33号平行流冷凝器的第二个改进型,采用φ25集流管。 例:ZCE7-008:表示第8号层叠式蒸发器,主板规格为89×268,双水室。 例:SPS-010:表示第10号发动机散热器,采用塑料水室。 3.2.2零部件编号(件号)编制方法 零部件编号(件号)由产品型号和隶属号组成,中间以圆点和/或短横线隔开。短横线前表示产品型号和各级部件,每个圆点代表一级部件,短横线后表示零件号。产品改型时,可加尾注号,尾注号以A、B、C……表示。 零部件号编制方法举例见图1

图1 零部件号编制方法图例 3.2.3 通用件的编号方法 顺序号,从01开始顺序编排 类别代号+模具序号见(附表10+附表11),例M01... 部件名称代号见(附表6) 为通用件汉语拼音首字母,表示“通用件” 通用件的零部件编号方法同3.2.2。 3.2.4 技术文件的编号方法 a) 企业标准的编号方法 企业标准的编号由企业标准代号、顺序号、年号三部分组成。 Q / ZHED × - ×××× 第三部分表示年号(4位数表示,如:2003)

技术文件的管理制度

技术文件的管理制度 1.技术文件分为“受控”个“非受控”文件两大类。“受控”文件指与质量管理体系运行的有关文件。 2.文件的更改须填写《文件更改申请单》由负责人签字后方可更改并标识,文件更改幅度较大时,予以换版。换版文件下发后,必须将原文件由行政部收回,以保证使用有效版本。 3.文件领用者,因文件丢失或者损坏需要领用新文件时,到行政部填写《文件处理单》,经常务副总审核、批准后方可领用。 4.文件管理者、文件持有者要派专人管理文件,并保持文字清晰,外来借阅者需填写《文件借阅登记表》,经常务总经理批准后方可借阅。 5.作废文件销毁时,由该部门填写《文件处理单》,由总经理审核、批准后统一销毁。需要留用的加盖“作废留用章”后方可保留。 6.质量记录的格式和内容由使用部门设计,行政管理部门审查批准,统一编号控制。质量记录表需要更改时,仍由原审批部门审批。

7.质量记录填写:要求个部门质量记录填写人员在填写时要及时、完整、自己清楚、数据准确、使用中性笔或者圆珠笔笔填写。质量记录原则上不准更改,如有失误或者计算错误时,在改动处划改并签名。 8.质量记录的`借阅:外来人员借阅质量记录经常务副总批准后办理借阅手续借阅,公司人员经行政部部长批准后,办理借阅手续。 9.质量记录的管理和保存:质量记录由本部门制定专人负责保管,注意防潮、防腐、防盗、防火、防蛀、保存期按《质量记录清单》的要求实施。 10.各类质量记录由各部门指定专人手机、分类并装订,行政部负责归档并规定期限保存。 11.质量记录销毁:对于超过保存期的质量记录,由行政部和使用部门负责签字,包常务副总审核批准后,进行销毁并填写《质量记录销毁清单》,需要保留的记录加盖“作废保留”章后由行政部统一保存。

文件管理制度

文件保密制度 一、一切公文,包括密级文件,在收发、传递、送阅、打印、办理、保管、归档、送缴、销毁过程中,各相关岗位必须落实保密责任制度,防止文件丢失和发生失、泄密事件。 二、收发密级文件,应当履行清点、登记、编号、签收等手续。 三、密级文件要按规定的范围阅读、分发;未经办公室主任及主管领导批准,严禁私自扩大传阅、分发范围;密级文件传阅一律遵循当天送阅,下班收回制度。 四、密级文件必须由办公室确定专人统一管理,只许限定人员阅读,并做到随阅随退。其中,绝密文件由专人负责传送,如阅文人不在,不得把文件放在其办公室或交给他人代转。如遇特殊情况,可临时确定专人专管专送。 五、起草文件中,凡内容涉及国家和企业秘密的文件,起草人应按定密的有关规定,分别标明密级和保密期限。 六、未经原发文单位批准,不得转发、翻印或复印密级文件。除绝密级文件外,其他密级文件确需转发、翻印或复印的,应视情况经密级确定单位、上级机关或主要领导批准,并按同等密级密件管理。 七、借阅密级文件必须符合借阅条件,经办公室主任及主管领导批准,并登记签字。对非阅读范围的人员,未经批

准,不得向其提供涉密文件。 八、及时清退密级文件。密级文件以上文件应随阅随退或按要求清退,由办公室清点、登记后统一送局办公室。 九、个人外出开会等带回的涉密会议文件,应及时交文书进行登记,阅办完后交办公室存档。 十、所有密级文件都应保存在保密柜内。绝密文件以上文件、办公室的介绍信和印章必须放在保险柜内由文书档案室专人负责管理。 发文制度 一、发文的规定 1.全公司上报下发正式文件的权力分别集中于公司党 委和公司,各部门一律不得自行向上、向下放送正式文件。 2.党群、各部室需要向上请示汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向公司党委、公司提出发文申请,并将文件底稿分别交办公室审核。公司党委、公司同意发文,则由两办分别按党、政机构设置与业务分工统一归口经龙煤双销委×字、龙煤双销×字发文。党群文件由党委书记签发。 二、发文的范围: 1.凡以党委、公司名义发出的文件、通告、决定、决议、

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