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职业健康安全隐患检查表

职业健康安全隐患检查表

职业健康安全隐患检查表

企业名称:企业负责人签名:

单位地址:联系电话:排查日期:年月日

序号排查

项目

排查内容

排查结果

(√/×)

1 安

1.制定了文件化的职业健康安全方针。

2.职业健康安全方针包含有对持续改进、遵守法律和法规的承诺。

3.询问员工,是否了解职业健康安全方针。

4.职业健康安全方针得到实施。

2 安全

管理

1.制定了职业健康安全管理方案。

2.明确了责任人、是否明确了实现目标的措施、方法。

3.从组织、技术、经费上保证目标的实现

3 安

1.制定了员工职业健康安全方针、目标、意识、程序的培训计划。

2.对从事特殊工作的人员(包括可能具有重大职业健康安全风险岗位的人

员)进行了培训并进行了资格认定。

3.培训后进行了考核。

4 运

1.所使用的货物、设备和服务中已识别了重大职业健康安全风险。

2.活动、工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计,制

定了管理规定。

3.与职业健康安全有关的设备,有日常管理规定。

4.有原材料供应的职业健康安全风险评价程序。

5.化学品和设备入厂前进行了评了估。

6.运行控制程序和作业指导书具有可操作性。

7.车间及厂界噪音符合标准,对主要噪声污染源采取了防治措施。

8.无社区居民投诉。

9. 产生粉尘的采取了防尘措施。

10.按要求规定使用化学品。

5 应

1.建立了应急准备与响应程序

2.针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策。

3.有明确的处置程序、方法、措施和组织领导。

4.有明确的职责和资源保证

5.有与相关部门联络的规定。

6.组织了应急演练。

6 记

1.有与职业健康安全管理有关的记录。

2.记录能做到对相关活动、产品或服务的可追溯性。

3.企业对相关方的安全管理有效。

4.员工在需要时能从记录/信息管理系统获取职业健康安全信息。

7 其他

注:参照GB/T28001《职业健康安全管理体系的建立与实施》排查人员:

1

隐患排查及各种检查表

安全标准化 八、隐患排查与治理 XXXXXX有限公司

目录序号文件名称 1 安全检查与隐患治理管理制度 2 自评管理制度 3 安全检查计划与实施方案 4 安全检查形式和安全检查的内容 5 综合性安全检查表 6 专业性安全检查表 7 季节性安全检查表 8 节假日安全检查表 9 安全隐患评估、分级、登记情况台帐 10 安全检查隐患整改通知单 11 安全检查隐患整改回复单 12 安全生产重大事故隐患治理档案 13 安全检查隐患整改/验收台账 14 安全标准化绩效考核记录 15 日常性安全检查表

安全检查与隐患治理管理制度 1 目的 进行危害识别,查找不安全因素和不安全行为,提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施,确保有关安全生产的法规、制度得到落实执行,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司所有部门的生产、服务等活动。 3 职责 3.1 行政部负责本制度的制定和修订;检查安全管理制度和安全台帐、记录的执行情况;负责审查装置开停工方案中安全方案的可行性;有关消防气防法律法规、制度的执行情况。 3.2 生产部负责检查装置生产过程的运行情况;工艺技术安全检查;设备安全检查和有关设备管理制度的执行情况;消防气防设施、器材的状况。 3.3 所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中的巡回检查。 安全检查内容 安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。 4.1 安全管理检查主要内容: 4.1.1 检查公司领导对安全生产工作的认识,公司领导班子研究安全工作情况的记录、安全委员会工作会议纪要(录)等; 4.1.2 安全职责、安全管理制度等修订完善情况;各项管理制度落实情况;安全基础工作落实情况等; 4.1.3 检查领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求;检查员工的安全意识、安全知识教育,以及特殊作业的安全技术教育是否达标。 4.2 现场安全检查主要内容 4.2.1 按照工艺、设备、电气、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、规范、制度等,检查生产、施工现场是否落实,是否存在隐患;

职业健康安全检查表

职业健康安全检查表 序号检查 项目 检查内容 检查结果 (√/×) 备注 1组织 机构 设置职业安全卫生管理机构和配备专职或兼职的职业卫生 专业人员 2平面 布局 检查使用有毒物品作业场所平面布局情况: 1)作业场所与生活场所分开,作业场所不得住人 2)有害作业与无害作业场所分开,高毒作业场所与其他作业场所 隔离 3制度 规程 制定职业卫生防治计划和实施方案 建立健全工作场所职业病危害因素检测及评价制度及贯彻实施 情况 建立健全工作场所职业病危害因素申报制度及落实情况 建立健全职业卫生管理制度岗位操作规程 建立健全职业病危害应急救援预案

序号检查 项目 检查内容 检查结果 (√/×) 备注 4用工用人单位不得安排未成年和孕期、哺乳期的女职工从事有毒物品的作业 订立或者变更劳动合同时,告知劳动者职业病危害真实情况 5监护 档案 建立健全职业卫生档案 建立健全劳动者健康监护档案 6作业 现场 工作场所应符合下列要求: 1)职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准 2)有与职业病危害防护相适应的设施 3)有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施 4)设备、工具、用具等设施符合保护劳动劳动者生理、心理 健康的要求 5)设置有效的通风装置;可能突然泄漏大量有毒物品或者易 造成急性中毒的作业场所,设置自动报警装置和事故通风设 施 6)高毒作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区

序号检查 项目 检查内容 检查结果 (√/×) 备注 7 材料 和设 备管 理 对采用的技术、工艺、材料,应当知悉其产生的职业病危害, 对有职业病危害的技术、工艺、材料隐瞒其危害而采用的, 对造成的职业病危害后果承担责任 8警示 标志 在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、 操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病 危害因素检测结果 对产生严重职业病危害的作业岗位,应当在其醒目位置设置 警示标志和中文警示说明 对可能产生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位 应当设置报警装置,配备现场急救用品、冲洗设备、应急撤 离通道和必要的泄险区 9应急 设备 对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护 用品,用人单位应当进行经常性的维护、检修,定期检测其 性能和效果,确保其处于正常状态,不得擅自拆除或者停止 使用 10教育对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业

安全隐患排查计划与检查表

安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内,主要安全控制点为: 。。车间、。。车间、。。车间(按照企业实际情况填写)。 厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表2-1 (按照企业实际情况填写) 2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性安全检查、日常安全检查4大类,拟检查计划详见表2-2 表2-2安全隐患排查检查计划表

2.3计划实施保障 2.3.1安全隐患排查机构及人员职责 为确保安全隐患排查工作持续有效,规范地正常进行,安全生产委员会下设安全隐患排查工作领导小组,组长:由公司担任,副组长:由安全主任和各部门或车间主管担任,组员:由各班组长组成。2012年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表2-3。

2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。 2)隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的,对责任人处罚100元。3)未按规定报送隐患排查资料的,对责任人处罚50元/次。 4)未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的,对责任人处罚50元/项。 5)对安全隐患排查工作突出,成绩显著的,给予奖励100~300元/人。 3.相关表单 3.1 表3-1 《厂级综合性安全检查表》 表3-1厂级综合性安全检查表

安全隐患排查计划及检查表

安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内,主要安全控制点为: 、、。)(。车间按照企业实际情况填写。。。车间。车间。厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表2-1 表2-1危险源分布表)(按照企业实际情况填写 2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性

安全检查、日常安全检查4大类,拟检查计划详见表2-2 .

计划实施保障2.3 安全隐患排查机构及人员职责2.3.1为确保安全隐 患排查工作持续有效,规范地正常进行,安全生产委员会下设安全隐患由安全主任和各部门或车间主管担副组长:由公司组长:担任,排查工作领导小组,2-32012任,组员:由各班组长组成。年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表。. . 2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。 2)隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的,对责任人处罚100元。 3)未按规定报送隐患排查资料的,对责任人处罚50元/次。 4)未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的,对责任人处罚50元/项。 5)对安全隐患排查工作突出,成绩显著的,给予奖励100~300元/人。 3.相关表单

职业健康安全管理体系审核要点与取证方式

职业健康安全管理体系审核要点与取证方式 标准条款审核要点取证方式 1 范围 1.组织OHSMS覆盖范围和过程是否有缺失现场询问、观察,了解作业流程 2.OHSMS有无删减,合理性查手册说明、根据组织活动确认是否合理4 环境管理体系 4.1 总要求1.OHSMS是否建立、实施、保持和改进 从体系文件编制、运行、各过程控制、监 视和测量、内审、管理评审综合评价 2.OHSMS活动是否被确定和管理 3.组织OHSMS关键过程所需资源和信息是否充分 4.组织OHSMS及过程测量和监控点是否确定并有效, 对测量和监控结果是否有分析、改进活动 4.2 职业健康安全方针1.OHS方针的制定 (1)了解OHS方针制定的思路,高层是否了解标准 对OHS方针制定的要求; (2)了解方针的内涵,是否满足“一个适宜性”、“三 个承诺、一个框架”的要求; (3)方针是否由最高管理者批准 (1)交谈; (2)查OHS方针文件; (3)OHS方针制定的审核可安排在现场查看 和策划要素审核之后进行 2.OHS方针的传达 (1)OHS方针以什么方式传达; (2)员工是否了解组织的OHS方针 (1)交谈; (2)查记录; (3)现场查看; (4)询问 3.OHS方针的实施、保持 高层、各管理层是否了解实现和保持OHS方针 的措施 (1)交谈; (2)通过与OHS方针有关问题的审核判断其 实施情况 4.OHS方针是否为公众所获取查记录 5.OHS方针的修订 如修订,还应对2、3、4的问题进行审核 (1)交谈; (2)查文件 4.3.1 危险源识别、风险评价和控制措施的确定1.危险源识别、更新和风险评价的工作流程和方法。 (1)有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的 程序。 (2)程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险 控制策划的要求 (1)询问; (2)查程序文件 2.危险源的识别 (1)是否按程序要求辨识危险源及其风险。 (2)是否规定了辨识的范围和对象。 (3)是否有危险源及其风险的清单。 (4)受审部门的危险源及其风险有哪些。 (5)是否规定了辨识危险源及其风险的方法。 (6)是否考虑三种状态。 (7)是否考虑三种时态。 (8)是否考虑了各种类型的危险情况。 (9)是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的 OHS风险 (1)现场查看; (2)询问了解受审核方的活动,产品或服务; (3)查危险源识别汇总表; (4)现场深入查看; (5)查各部门的危险源识别表

放射工作人员职业健康检查表

编号: 类别:上岗前() 在岗期间() 离岗时() 应急照射() 事故照射()放射工作人员职业健康检查表 姓名: 工作单位: 单位电话: 体检单位: 检查日期: 中华人民共和国卫生部印制

单位地址: 邮政编码:□□□□□□联系人:电话: (个人基本资料) 姓名:性别:出生日期:年月日出生地:民族:职务/职称: 居民身份证号码:□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 家庭地址:邮政编码:□□□□□□个人联系电话: 文化程度:01小学02初中03技校04职高05高中 06中专07大专08大学09研究生以上 职业照射种类:

非放射工作职业史 放射工作职业史

既往患病史(包括职业病史) 月经史 初潮(岁) 末次月经或停经年龄: 婚姻史 结婚日期: 年 月 日 配偶接触放射线情况: 配偶职业及健康状况: 生育史 孕次: , 活产: 次, 早产: 次, 死产: 次, 自然流产: 次, 畸胎: 次,多胎: 次,异位妊娠: 次,不孕不育原因: 现有男孩 人,出生日期: 年 月;女孩 人,出生日期: 年 月 子女健康情况: 个人生活史(长期生活地区,饮食习惯,有无地方病流行地区或疫区生活史、药物滥用情况及烟酒嗜好等) 不吸烟 偶尔吸烟 经常吸烟 , 支/天, 共 年,戒烟 年 不饮酒 偶尔饮酒 经常饮酒 , 共 年 经期(天) 周期(天)

家族史(家族中有无遗传性疾病、血液病、糖尿病、高血压病,神经精神性疾病,肿瘤,结核病等)其它 自觉症状 (症状程度:偶有以“±”,较轻以“+”,中等以“++”,明显以“+++”表示。)

职业健康安全管理体系审核需要准备的材料

职业健康安全管理体系审核需要准备的材料 1、《管理手册》《程序文件》可在附件中下载,自己打印。分发号暂时不写。 2、本单位《重大危险源清单》和《危险源调查评价表》。附件中有这两个表格。 3、本厂职业健康安全管理体系管理目标(是公司管理目标的分解)、指标管理方案。可参考《公司职业健康安全管理体系管理目标和指标管理方案》进行制定和分解。 4、本单位安全操作指导书(岗位安全操作规程)和相关的安全管理制度。 5、对本单位的重大危险源进行标示。并张贴安全警示标志牌。 6、本单位的消防布置平面图。包括灭火器、消防栓等。本单位安全管理组织机构图 7、公司应急响应预案(安全办准备并下发)、本单位的应急演练记录。(相关表格附件有) 8、本单位应急设施检查记录(安全检查表中有) 9、本单位应急设施台账(消防栓、灭火器、消防水带等台账) 10、本单位劳保用品发放、领用、使用、更换记录 11、本单位受控文件、受控记录清单 12、本单位人员健康体检记录(人力资源部组织过) 13、本单位特种工种上岗资格证和人员一览表(只记录有证人员) 14、本单位人员培训(培训记录、签到表、试卷、成绩等) 15、本单位安全检查检查表和记录台账 16、本单位危险源、重要风险汇总表(与重大危险源清单区别开) 17、本单位使用的法律法规清单和适用法律法规文件。 18、根据《管理手册》中公司的安全方针进行分解,形成本单位的安全方针,并对方针进行培训和宣传(有培训记录) 19、对本单位发生的事故、事件、财产损失、职业病(可以写没有)的统计和分析。 20、本单位各种安全会议、安全检查记录和台账。(包括各类作业票)

21、本单位的各月总结和计划,已经隐患整改情况。(包含环保和安全) 22、现场内容:灭火器不能有1211灭火器,发现之后立即处理掉。凡是被外审老师发现一个,即为严重不合格项。确保主要通道附近的灭火器均在一年的保修期内。灭火器要离开地面放置。要有明显的灭火器存放标志。各主要危险源要有相关的安全警示标志牌。现场不得有明显的安全隐患。要求沟有盖、轴有套、轮有罩。平台护栏齐全。现场不得有杂物堆放,不得堵塞安全通道。各安全出口不得上锁。现场电线不得乱接乱拉等。请各厂安全员即使进行一次 安全检查。 23、记录主要是做1-8月份。认证单位为一园三个公司所有生产厂。主要审核本单位安全第一责任人(本厂厂长),厂长要提前做好准备,熟悉相关材料。

施工现场安全隐患排查治理检查表

《施工现场安全隐患排查治理检查表》 1:安全生产责任制:(1)项目各岗位安全生产责任制已建立 (2)履行责任制交底签字手续 (3)制定对责任制的考核奖惩制度或办法 (4)有考核记录 2:安全操作规程:(1)项目部制定各工种或各分部工程安全技术操作规程 (2)操作规程在作业部位进行悬挂 3:目标管理:(1)制定了安全及文明施工与环境保护管理目标 (2)并对目标进行有效分解 4:施工组织设计:(1)在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施 (2)对专业性强、危险性大的作业项目编制了专项施工方案 (3)编制了应急救援预案 (4)履行编制、审核、批准的程序,并经总监理工程师签字认可 5:安全技术交底:(1)作业人员进场综合安全技术交底 (2)在施工方案的基础上进行安全技术交底 (3)对操作者的安全注意事项进行安全技术交底,交底要有针对性, 双方签字确认 6:安全检查:(1)制定定期安全检查制度 (2)按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录 (3)对检查出的隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录 7:安全教育:(1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写 (2)经常性安全教育情况 (3)各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况 8:班组活动:(1)分班组的安全活动记录 9:持证上岗:(1)项目经理、安全员持安全生产知识考核合格情况,安全员的配备 符合要求 (2)特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业人员无 过期情况。其他操作工由企业培训发证上岗建立档案。

10:工伤事故:(1)建立伤事故档案,填写《伤亡事故月报表》,发生伤亡事故的按规 定上报 11:安全标志:(1)按平面布置安全标志 (2)安全文明施工实施细则履行了审批手续 (3)安全标志有专人维护与管理 12:应急救援预案建立及演练:(1)应急救援预案有编制审核批准手续 (2)应急救援预案内明确组织机构通讯方式、物资设备等 (3)应急救援预案在现场显著位公示 (4)演练情况

季节性隐患排查检查表

季节性(夏季)隐患排查表 检查单位:检查人员:检查时间:审核人: 检查项目序号检查标准检查方法符合不符合处理措施 防洪防汛1 是否建立防洪防汛工作领导小组,落实工作职责。应成立防洪防汛工作领导小组,明确工作职责。 2 是否制定防洪防汛应急救援预案,并进行演练。制定防洪防汛应急救援预案,并进行演练。 3 是否对员工进行宣传、教育。应进行防洪防汛知识宣传、教育。 4 是否制定值班制度,明确值班人员及其职责。制定值班制度,明确值班人员及其职责,加强巡视检查, 发生灾情能及时上报。 5 是否定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检 查。 定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查,做好查 漏补缺工作,做好防洪防汛前的准备。 6 汛期前,是否对雨水、污水管道及其他排污管道 进行疏掏、清障和维护。 在汛期前,要对雨水、污水管道及其他排污管道进行排 查、疏通、清障和维护,确保汛期安全。 防雷 防静电7 生产设备设施、厂区建筑等防雷接地或防静电设 施是否完好。 定期对生产设备设施、储罐、库区建筑等防雷接地或防 静电设施进行检测。 防暑降温 8 是否对员工进行防暑降温知识宣传、教育。对员工进行防暑降温知识宣传、教育。 9 高温作业场所的通风、降温、是否处于良好状态。高温作业设备的通风、降温应有效、可靠。 10 对高温作业人员,是否提供合乎卫生要求的饮料 及防治中暑药品。 对高温作业人员,应提供合乎卫生要求的饮料和防治中 暑药品。 检查考核意见: 检查负责人:

季节性(冬季)隐患排查表 检查单位:检查人员:检查时间:审核人: 检查项目序号检查标准检查方法符合不符合处理措施 防火防爆防中 毒 1 消防组织、规章制度与消防安全责任制组织、制度是否健全;消防安全责任制是否落实到个人。 2 库内消防设施是否齐全、符合规定。重点部位防 火措施是否完善、有关人员要具备防火灭火能力。 全库消防系统要完好,灭火器材要充足,布置要合理。 有关人员能够针对不同的火情,正确的操作消防系统。 3 化学品是否有毒、易燃、易爆或者是使用时产生 有毒、有害的副产物 是否严格管理,存放场所符合要求并标识。对化学品的 放置场所与使用场所的通风设施进行检查。使用过的废 料要按照标准的处理方法进行处理。 防冻凝防积雪防滑 4 各部门对设备管道、阀门及仪表伴热的保温情况 进行查看,做好防冻防凝工作。 检查库区内供水管道完好情况,管道、阀门应无跑、冒、 滴、漏等现象,防止温度过低,管道结冰,堵塞管道。 5 对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检 查,看有无结冰现象,有无积雪,以防滑到或高 处坠落事故的发生。 扶梯、钢制斜扶梯和各操作平台无结冰现象、清理积雪, 以防滑到或高处坠落事故的发生。 防雷防静电 6 生产设备设施、库区建筑等防雷接地或防静电设 施是否完好。定期对生产设备设施、储罐、库区建筑等防雷接地或防静电设施进行检测。 检查考核意见: 检查负责人:

职业健康安全认证所需资料

O H S A S18001:2007职业健康安全管理体系认证审核资料 一.认证基础 营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证 公司简介、生产工艺流程图及简介、体系认证范围说明 职业健康安全管理体系组织架构图 职业健康安全管理体系管理者代表任命书 公司员工参与职业健康安全管理情况(员工代表制度及管理) 公司厂区平面图(管网图) 公司电路线路平面图 公司各楼层逃生平面图、人员安全集合点 公司危险源位置图(标明发电机、空压机、油库、危险品仓库、特殊工作岗位 等重要位置;并注明其它产生废气、噪声、粉尘等危险源的位置) 职业健康安全管理体系相关文件(管理手册、程序文件、作业指导类文件等) 职业健康安全管理体系方针制定、方针理解及宣导情况 安全生产守法证明、消防验收报告 二.信息沟通 公司内/外信息反馈表(原物料供应商、交通运输服务单位、食堂承包方等) 公司内/外信息反馈表(客户) 公司内/外信息反馈表(员工/行政机关) 三.能力、培训、意识 OHSAS18001贯标 保安、安全基本知识 应急预案演练(应急准备和响应) 三级安全教育的情况、特殊工种的培训情况 5S现场管理与安全生产管理 废弃物分类/回收管理 危险化学品安全管理(使用、防护管理) 法律法规与其他要求的信息培训 危险源辨识、风险评估的人员资质教育 职业安全健康职责和权限培训(岗位职责说明书) 四.法律法规及相关方要求识别与评价

法律法规及其它要求清单/符合性识别表(适用标准摘要/公司执行安全标准一 览表) 五.合规性评价 合规性评价 合规性评价报告 六.危险源管理 部门危险源识别与评价表 危险源清单、重大危险源(风险)清单 特殊岗位人员清单、职业病情况,员工体检情况 七.相关方管理 事件处理情况(四不放过原则) 相关方危险源识别与评价表(化学危险品承运方、食堂承包方、车辆服务单位等)相关方(周边工厂、邻居)施加影响证明材料 相关方职业健康安全协议(化学危险品承运方、交通运输服务单位、食堂承包方等) 八.危险化学品油类管理 危险化学品一览表 危险化学品登录联络书 危险化学品废止联络书 危险化学品物质安全特性情况表 危险化学危险品库安全检查表/油库现场安全检查表 危险化学品MSDS表 九.目标指标及管理方案 职业健康安全管理体系目标/指标及管理方案制定情况 目标/指标及管理方案执行情况检查表 十.安全监测控制 安全小组巡回检查表 作业环境/安全定期监查表 高低压配电站安全专业检查表/发电机房专业检查表 年度环境/安全监测计划表

员工职业健康检查表

中国石油天然气股份有限公司 职业健康检查表 基层单位盖章:中国石油天然气股份有限公司质量安全环保部制

类别:上岗前体检() 在岗期间体检(√) 离岗时体检() 急性危害体检() 中国石油天然气股份有限公司 职业健康检查表 中国石油天然气股份有限公司质量安全环保部制

单位:车间:工种:体检时间:年月日 姓名:性别:出生日期:年月日婚姻状况:已婚未婚 参加工作年月:年月;总工龄:年现岗位工龄:年;体检日期: 配偶姓名:工作单位:工种:接触危害因素: 烟酒史:①不吸烟、②偶吸烟、③经常吸烟,支/天,共年,已戒年 ①不饮酒、②偶饮酒、③经常饮酒,两/天,共年,已戒年 联系电话:上次体检时间;年月;所在车间 受检人签名: 年月日 一、职业史: 注:接触危害因素栏内填写硫化氢、甲醇、二氧化硫、噪音,化验室可根据实际接触危害填写。防护措施: 二、家族病史:(注明与本人关系)

四、急慢性职业病史 五、月经史:(初潮停经年龄) 正常、痛经、量多(二包纸以上)、量少(不足半包纸)、提前(提前一周以上) 推迟(推迟一周以上)、经期延长(超过七天)、经期缩短(少于三天) 六、生育史:足月分娩次,早产次,自然流产次,死产次,异常胎儿次 七、其他: 八、症状: 体检医师(签章): 九、体征 1、一般状况:脉率:次/分血压: KP或 mmhg 体重: Kg 体温:℃ 2、五官 视力:裸眼视力LR矫正视力LR色觉:晶体: 眼底:眼睑:结膜:角膜: 耳:外耳左耳听力(纯音)右耳听力(纯音) 鼻: 咽喉: 其它: 体检医生(签章):

3、内科 (1)心脏:(2)肺脏: (3)肝脏:(4)脾脏: (5)肾脏: (7)其它: 体检医生(签章): 4、外科 (1)甲状腺:(2)四肢: (3)浅表淋巴结:颈腋下腹股沟 (4)胸部(乳房):(5)颈部: (6)腹部:(7)脊柱: (8)其它: 体检医生(签章): 5、皮肤科: (1)皮炎:(2)座疮:(3)溃疡:(4)色素沉着: (5)紫癜:(6)干燥:(7)皲裂:(8)皮屑: (9)毛发:(10)指甲变形:(11)角化指甲: (9)其它: 体检医生(签章): 6、神经系统 感觉异常:痛觉触觉嗅觉温觉皮肤划纹症: 冷水试验:三颤:眼颤舌颤指颤 共济运动:指鼻试验闭目难立家邹微循环: 白指:病理反射: (1)肱二头肌:(2)肱三头肌: (3)膝反射:(4)握力: (5)肌张力:(6)腱反射: (7)末梢感觉检查: (9)其它: 体检医生(签章): 十、化验及其它检查 1、血:血细胞:×109;中性 %;嗜酸 %;单核 %

安全隐患排查记录表

项目部安全隐患排查表 工程名称:吉利南充新能源商用车研发生产项目排查日期: 2016年 8月 28日排查项目存在隐患或问题部位落实整改人整改时间复查情况复查人签字 安全生产责任落实情况是否明确了项目部负责人、安全管理人员安全生产责任是否明确项目部负责人、各部门安全生产责任并定期考核是否按规定配足够的专职安全管理人员 是否制定了各工种安全技术操作规程 目标管理是否制定了安全管理目标 是否进行安全责任目标分解是否制定了责任目标考核规定是否有考核记录和结论 文明施工施工现场警示标志、标牌是否齐全 场地四周排水是否通畅,有无大面积积水,泥浆是否外溢。材料堆放是否整齐,是否按规定位置堆放,是否影响消防通道。 施工现场大门出口有无洗车设备,是否在正常使用 安全技术交底是否制定了安全技术交底制度 是否全面正确对各分部分项进行安全技术交底且有资料 安全检查是否建立了项目部等各级生产检查制度 是否对日常工程项目进行安全生产检查 是否建立了本项目安全生产专项整治自查台账

排查人:公司负责人: 排查项目存在隐患或问题部位落实整改人整改时间复查情况复查人签字 安全检查是否对检查出的隐患按整改责任人、整改资金,按时整改 等“五落实”原则进行整改 / 安全教育制定安全教育培训制度 建立安全教育培训档案 严格进行了新入场工人的入场教育和班组教育严格执行了培训合格上岗制度 消防安全是否建立了消防安全管理制度 是否落实了安全管理制度 重要部位消防栓是否齐全有效,(配电箱边、木工棚、材料堆场、生活区等部位) 临时用电用电系统是否采用TN-S系统 总配、分配是否重复接地,接地线径是否符合规范标准 保护接零、工作零线有无混接,所有用电设备是否接上保护零线 用电设备是否从开关箱接出,是否为三级用电,三级保护,是否做到一级一箱一闸一保护 漏保有无失灵,是否匹配,闸刀、熔断器是否损坏 配电箱是否有防雨措施 配电线路是否按规定布设,是否有私拉乱接现象 电焊机是否有二次降压装置 配电箱安放位置是否满足接线要求 模板钢管扣件是否有检验报告,壁厚是否超过3.0,是否有孔洞,

隐患排查各项检查表

厂内机动车辆安全检查表检查单位检查日期检查人员 项目序 号 检查内容 检查方 法 检查结果 符 合 不符合及主要 问题 整改要 求 整改结 果 车辆情 况1 使用、维护、修理和自检记录。查现场 2 车辆刹车、离合器性能是否良好。查现场 3 方向盘灵活、可靠性。查现场 4 燃油、机油箱是否漏油。查现场 5 车辆照明系统是否正常。查现场 6 车辆性能符合技术要求。查现场 7 车辆事故记录。查记录 人员情 况8 驾驶人员是否熟练驾驶,是否熟悉厂内交通规定。查现场 9 人员是否熟悉厂内交通情况,包括路口、转弯等处。查现场 10 驾驶人员是否熟悉上下班人流集中区域。查现场 11 企业应每年定期接受当地劳动监察部门对机动车辆进行年检,应建 立年检制度。 查现场 查记录 检查单位负责人:复查人: 锅炉安全检查表

检查单位检查日期检查人员 检查项目序 号 检查内容检查方法 检查结果 符合 不符合及 主要问题 整改要求整改结果 证件1 有锅炉的产品合格证查资料 2 有锅炉使用登记证,并保存完好方便查阅查资料 3 司炉工有操作资格证,证书级别与锅炉容量相符合查证件 安全阀4 安全阀铅直安装,并装在锅筒的最高位置查现场5 安全阀装设排气管,排气管直通安全地点,保证排气畅通,排气管应予以固定, 排气管上不允许装设阀门。 查现场6 在用锅炉的安全阀每年至少校验一次,校验后加铅封查记录 水位计7 水位计装在便于观察的地方,并有照明查现场 8 水位计有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志(红杠)。查现场9 水位计的下部分可见边缘比最低安全水位至少低25mm,上部可见边缘比最高安全 水位至少高25mm,正常水位在水位表中间 查现场 10 水位计清晰显示正常水位,每班至少冲洗一次,防止出现假水位查现场 11 水位计无泄漏查现场 12 水位计与锅筒之间的汽水连接管上装有阀门,锅炉运行时阀门必须处于全开位置查现场 13 水位计与锅筒之间的汽水连接管内径不小于18mm,水位表玻璃管的内径和阀门的 流道直径不小于8mm 查现场 压力表14 蒸汽锅炉压力表必须与锅筒蒸汽空间直接相连查现场 15 额定蒸汽压力小于2.5Mpa的锅炉,压力表精确度不低于2.5级查现场 16 压力表表盘刻度极限值为工作压力的1.5~3倍,最好选用2倍查现场 17 压力表表盘直径不应小于100mm 查现场 18 压力表设在便于观察和吹洗的位置,并防止受到高温、冰冻和震动的不良影响查现场 各部状态19 各部状态锅炉炉墙无漏烟、漏风现象,负压燃烧查现场 20 炉内水垢在1.5mm以下查现场 21 炉体无松动、腐蚀、变形查现场 22 烟、风、汽、水管道、阀门无泄漏查现场 23 受热面无变形、过热现象查现场 24 扶梯、走台符合要求查现场 25 各种温度、压力仪表完好、可靠查现场 26 炉排运转正常,无刮卡现象查现场

双体系隐患排查检查表.docx

安全检查纪录 编制单位:山东东都新材料科技有限公司 2017 年度

综合安全检查表 检查时间:年月日受检查部门(车间): 检查人签名: 检检查与处理结果 序查 检查标准内容检查方法 号项不符 符合处理结果目合 工作场所必须佩戴 劳动防护用品现场查看 作 业工作人员精神饱满, 1 人无异常现场查看 员 工作人员无“三违” 现象发生现场查看 未经安全教育培训 安 合格的从业人员不查看证 2 全 得上岗作业件、记录 生

产 操作工遵守公司安 全生产规章制度和 操作规程 , 服从管理现场查看 安全会议情况是否 落实查看记录 查看记 录,人员安全培训是否实施询问 隐患治理是否落实查看记录 消防器材管理良好,查落实情 点检正常,无缺损。况消 防 3动火作业经过审批。查看记录管 理 人员疏散通道通畅, 无堵塞。现场查看4设现场查看设施设备禁止带病

备运转 设 施设备设施应当定期 维护检查查看记录 压缩机运行状况现场查看 生产现场设备设施、 电线电缆、气路管道 是否有序现场查看 作人员工作区域、通行 业 区域是否有效现场查看7 环 境进入生产厂区车辆 是否按要求停放现场查看 安全消防职业卫生 标志是否齐全现场查看 综政府、公司安全指示看台帐记8 文件及时落实录合

管 及时完成安全目标看台帐记 理 任务录 按计划开展安全标看台帐记 准化体系运行活动录 加强应急管理,开展看台帐记 应急演练。录 9其他 电气设施设备设施安全检查表 检查人:检查时间: 对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以目的 及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《企业安全生产标准化评定标准》的要求。 按照《食品行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查,不放过任何要求可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处或公司领导报告。

安全隐患排查计划及检查表

安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财 产安全,根据安全生产法等法律、 行政法规和国家安全生产监督管理总局令第 16 号《安全 生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险 情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1 主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》 、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》 相关规 定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼 烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤 害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内,主要安全控制点为 : 。。车间 、。。车间 、。。车间 ( 按照企业实际情况填写 ) 。 厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表 2-1 表 2-1 危险源分布表 ( 按照企业实际情况填写 ) 危险有害因素 火 锅 容 机 中 起 触 高 车 粉 物 高 噪 灾炉器泄灼械毒重电 热 温辆尘体处声淹 爆爆爆漏烫伤窒伤伤 辐 中伤危打坠危溺 炸 炸 炸 害息害害 射 分布场所 署害害击落害 。。车间 。。车间 机修车间 ● ● ● 锅炉房 ● ● ● ● ● ● 配电房 ● 综合楼 ● 厂区道路 ● 2.2 安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性安全 检查、日常安全检查 4 大类,拟检查计划详见表 2-2

隐患排查项目现场检查表

咸宁安宁注册安全工程师事务有限公司 隐患排查项目现场检查表 编号:记录编号: 年月日年月日

国务院安委会办公室关于贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见 国务院安全生产委员会办公室 国务院安委会办公室关于贯彻落实 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见 安委办〔2010〕17号 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产委员会,国务院安全生产委员会各有关成员单位,有关中央企业: 为认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号,以下简称《通知》)精神,进一步加强非煤矿山安全生产工作,促进非煤矿山安全生产形势持续稳定好转,现提出如下实施意见: 一、总体要求和工作目标 1.坚决贯彻《通知》精神和党中央、国务院关于加强安全生产工作的一系列重要指示和决策部署,以有效遏制非煤矿山重特大事故的发生和继续降低事故总量为目标,以深化安全生产“三项行动”、“三项建设”为抓手,进一步完善措施,突出预防为主、加强监管、落实责任,大力推进企业安全生产主体责任落实,大力推进打非治违、整顿关闭、资源整合、技术进步、强基固本等各项工作,大力推进安全生产长效机制建设,力争到2013年底,大中型金属非金属矿山达到安全标准化三级以上水平、所有金属非金属矿山和尾矿库达到安全标准化五级以上水平,露天矿山(不含型材矿)全部采用中深孔爆破、机械铲装、机械二次破碎技术和装备,金属非金属地下矿山(以下简称地下矿山)全部安装使用监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络系统,三等以上尾矿库全部安装全过程在线安全监控系统,矿山企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗和从业人员先培训后上岗制度得到全面落实。通过努力,力争到2013年底,使非煤矿山生产安全事故死亡人数控制在1000人以内,重特大事故得到有效遏制,安全生产形势进一步稳定好转。 二、全面加强非煤矿山企业安全基础管理 2.健全完善企业安全生产责任制和各项规章制度。非煤矿山企业要建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。在此基础上,要健全完善安全目标管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度,以及各类安全技术规程等。 3.建立健全企业安全管理机构。非煤矿山企业要设立专门安全管理机构,配备专职安全管理

隐患排查工作检查表(最全版,超全)

隐患排查工作记录 企业名称地址 企业基本情况 员工人数: 建筑物名称: 产生爆炸性粉尘场所: 使用易燃易爆物质的场所: 储存易燃易爆物质的场所: 人员密集场所(同一时间容纳30人): 平面布置简图:(可要求企业提供平面图,至少要有厂区的总平面图)

一重大事故隐患排查 序号排查内容是否 符合 问题描述 1厂房、库房不应采用木板、可燃材料芯板等作为区域分隔或隔层 2涉氨企业(使用、制冷设备)应有喷淋、报警联锁、自动控制装置、氨管线严禁跨越、穿过人员密集区 3厂房、库房、宿舍、办公楼等应有消防车通道(尽头式或环形) 4厂房、库房内不应有电气线路混乱或乱接乱搭或老化严重现象,配电房内电气线路不应混乱,应有接地系统 5不应有厂房、仓库与员工宿舍合用同一座建筑物,或在厂房、仓库内住人,建筑物楼顶有住人房间等现象 6易爆性粉尘:(1)金属(如镁粉、铝粉);(2)煤炭(如活性炭和煤);(3)粮食(如小麦、淀粉);(4)饲料(如血粉、鱼粉);(5)合成材料(如塑料、染料);(6)家副产品(如棉花、烟草);(7)林业品(如粉纸、木粉)等粉尘严重,治理效果差或不能治理,而且电气设备不是整体防爆的,应列为重大隐患 7喷涂、调漆、粉末喷涂等场所应进行有效分隔,电气设备及线路应是整体防爆的 8不应有临时搭建建筑影响消防救援情况 9锅炉房、油罐、空压机储气罐等危险性较大的设备应单独布置,不应设置在厂房、仓库、宿舍、办公楼内 10危险化学品仓库储量≥5t,应独立设置并与建筑间保持足够的防火距离 11现场发现的其他危害较大(可能发生群死群伤)的隐 患 二生产厂房和作业场所建筑物 序号排查内容是否 符合 问题描述 1 厂房的耐火等级符合《建筑设计防火规范》的要求 2 仓库的耐火等级符合《建筑设计防火规范》的要求 3 甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下 4 员工宿舍严禁设置在厂房内 5 办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口,如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。 6 厂房内设置中间仓库时,应靠外墙设置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的不燃烧性楼板与其他部位分隔。 7 员工宿舍严禁设置在仓库内。

隐患排查及各种检查表

安全标准化隐患排查与治理 什邡市浴龙木制品

目录

安全检查与隐患治理管理制度 1 目的 进行危害识别,查找不安全因素和不安全行为,提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施,确保有关安全生产的法规、制度得到落实执行,特制定本制度。 2 适用围 本制度适用于公司所有部门的生产、服务等活动。 3 职责 3.1 行政部负责本制度的制定和修订;检查安全管理制度和安全台帐、记录的执行情况;负责审查装置开停工方案中安全方案的可行性;有关消防气防法律法规、制度的执行情况。 3.2 生产部负责检查装置生产过程的运行情况;工艺技术安全检查;设备安全检查和有关设备管理制度的执行情况;消防气防设施、器材的状况。 3.3 所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中的巡回检查。 安全检查容 安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。 4.1 安全管理检查主要容: 4.1.1 检查公司领导对安全生产工作的认识,公司领导班子研究安全工作情况的记录、安全委员会工作会议纪要(录)等; 4.1.2 安全职责、安全管理制度等修订完善情况;各项管理制度落实情况;安全基础工作落实情况等; 4.1.3 检查领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格

教育是否达到要求;检查员工的安全意识、安全知识教育,以及特殊作业的安全技术教育是否达标。 4.2 现场安全检查主要容 4.2.1 按照工艺、设备、电气、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、规、制度等,检查生产、施工现场是否落实,是否存在隐患; 4.2.2 检查公司各部门和个人的安全职责是否落实,检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程; 4.2.3 检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。 4.3 安全检查形式 安全检查主要有综合性检查、日常检查和专项检查等形式。 4.3.1 综合性检查 综合性安全检查是以落实岗位安全责任制为重点,各专业共同参与的全面检查,公司每季度组织检查一次;生产装置每月组织一次。 4.3.2 日常检查 日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查,以及公司工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查。各岗位应严格履行日常检查制度,特别应对关键装置要害部位的危险点源进行重点检查和巡查,发现问题和隐患,及时报告有关部门解决,并做好记录。 4.3.3 专项检查 专项安全检查包括季节性检查、节日前检查和专业性安全检查。 季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。春季安全大检查以防雷、防静电为重点;夏季安全大检查以防暑降温、防食物中毒、防涝为重点;秋季安全大检查以防火为重点;冬季安全大检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻防凝、防滑为重点。 节日前检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产设备、备用设备、应急预案等进行的检查,特别是应对节日干部值班安排和原辅料、备品备件、应急预案落实情况进行重点检查。 专业性检查主要是对压力容器、电气设备、机械设备、安全装备、监

隐患排查及各种检查表

安全标准化八、隐患排查与治理 XXXXXX 有限公司

安全检查与隐患治理管理制度 1 目的 进行危害识别,查找不安全因素和不安全行为,提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施,确保有关安全生产的法规、制度得到落实执行,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司所有部门的生产、服务等活动。 3 职责 3.1行政部负责本制度的制定和修订;检查安全管理制度和安全台帐、记录的执行情况;负责审查装置开停工方案中安全方案的可行性;有关消防气防法律法规、制度的执行情况。 3.2生产部负责检查装置生产过程的运行情况;工艺技术安全检查;设备安全检查和有关设备管理制度的执行情况;消防气防设施、器材的状况。 3.3所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中的巡回检查。安全检查内容 安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。 4.1安全管理检查主要内容: 4.1.1检查公司领导对安全生产工作的认识,公司领导班子研究安全工作情况的记录、安全委员会工作会议纪要(录)等; 4.1.2安全职责、安全管理制度等修订完善情况;各项管理制度落实情况;安全基础工作落实情况等; 4.1.3检查领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求;检查员工的安全意识、安全知识教育,以及特殊作业的安全技术教育是否达标。 4.2现场安全检查主要内容 4.2.1 按照工艺、设备、电气、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、规范、制度等,检查生产、施工现场是否落实,是否存在隐患; 4.2.2检查公司各部门和个人的安全职责是否落实,检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程;

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