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采购及付款业务循环审计底稿

审计工作底稿被审计单位南宁骏业

被审会计期间2005年审查人员张龙,牟玥,宋秋英,曾

建璋,唐彩芸,曾瀚瑶,

吴琦雯

查验项目

项目类型采购及付款循

环审计

复核人员

索引号采购与付款业务循环内部控制调查表

应付账款审计程序表

应付帐款审定表

企业询证函

"本公司(南宁骏业)聘请的中瑞华恒信会计事务所有限公司正在对本公司会计报表进行审计,按照中国注册会计师职业准则的要求,应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。下列数据据出自本公司账簿记录(截止到2005年12月31日),如与贵公司记录相符,请在本函“回复意见”栏打“√”并签章证明;如有不符,请在“回复意见”栏填入正确数字并说明正确原因。回函请直接寄至中瑞华恒信会计师事务所有限公司。"

地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8层

邮编:100032 传真:010-******* 电话:010-******** 联系人:牟玥

1.本公司与贵公司的往来账项列示如下

截止日期2005.12.31 贵公司欠欠贵公司120242.80元备注该账龄为一年内

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