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税控盘版V2.0操作手册

税控盘版V2.0操作手册
税控盘版V2.0操作手册

税控发票开票软件(税控盘版)

V2.0速查手册

一、系统安装与启动登陆

第一步:打开电脑,连接税控盘。系统会自动找到新硬件,并自动完成税控盘驱动程序安装,无需手工安装。

第二步:双击安装文件夹中的“税控发票开票软件(税控盘版)V2.0.exe”安装程序,系统运行安装向导,按照提示逐步点击“下一步”完成安装。

第三步:保持税控盘与电脑连接,双击桌面“NISEC用户管理工具”在弹出界面点击“修改口令”按钮,将新口令修改成123456并点击“确定”后退出。

第四步:双击桌面“税控发票开票软件(税控盘版)”图标,启动系统进入开票软件界面,自动提示输入税控盘密码,勾选“记住密码”并输入初始密码88888888并点击“确认”。

第五步:在“首次使用初始化向导”界面,不要输入管理员密码,直接点击“下一步”进入“基本信息设置”,务必在此设置正确的营业地址、银行帐号、电话号码、主管姓名,点击“确认”按钮自动进行初始化,否则会导致所开发票销方信息错误。选择界面风格之后点击“初始化”按钮。

第六步:选择用户名(初次登陆选择“管理员”身份)点击右侧“登录”按钮,首次登陆需要输入税务数字证书口令(输入更改后的口令123456)。

二、基本参数设置

第一步:点击工具栏中的“系统设置”,在下方导航图中点击“参数设置”。

第二步:点击菜单栏中的“网络配置”,设置安全接入服务器地址(服务器地址:

221.226.83.20 服务器端口:7001),点击“确定”按钮保存。

第三步:点击工具栏中的“系统维护”,在下方导航图中点击“操作员管理”,点击下方“管理员”使其变为蓝色,点击上方“增加”按钮,在名称栏输入开票员的姓名,选择操作员身份为“开票员”之后先点击右上方“保存”按钮,再点击左上方“退出”按钮完成设置。三、发票管理

注意:开票时请保持联网状态,以保证发票数据实时上传至税务端系统。

购买并读入发票

用户首先持本企业的税控盘到税务机关购买所需种类的发票;购票后,用户登陆开票软件,无需任何操作,盘内所购发票信息自动读入软件。

开具常规增值税专用发票

第一步:点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”,弹出“发票号码确认”提示框。

第二步:点击“确认”按钮,进入“增值税专用发票填开”窗口。

第三步:填写购方信息。点击“名称”编辑框右侧的按钮,弹出“客户编码选择”窗口。选取一个客户并双击,则本条客户信息便填入发票界面的购方信息栏。对于客户编码中未存储的客户信息,也可在票面直接填写。

第四步:填写商品信息。点击工具条上的“价格”按钮切换票面“单价”的含税和不含税状态。点击“商品名称”编辑框右侧的按钮,弹出“商品编码选择”窗口,选取一种商品并双击,则本条商品信息便填入商品行。对于商品编码中未存储的商品信息,也可在票面直接填写。

第五步:点击左上方“打印”按钮,选择“直接打印”进行打印。

提示:增值税普通发票、货物运输增值税专用发票、机动车销售统一发票填开方法类似。

开具附清单的增值税专用发票

第一步:打开增值税专用发票填开窗口。

第二步:点击工具条上“清单”按钮,进入“销货清单填开”窗口,在此添加商品信息。第三步:将商品信息填写完毕,点击工具条上的“完成”按钮,返回到发票填开界面。

第四步:填写客户信息。

第五步:点击“打印”按钮打印发票。

提示:带清单的增值税普通发票填开方法与此相同。

已开发票作废

第一步:点击“发票管理/已开发票作废”,系统弹出“已开发票作废”窗口,选中某个发票号码后,双击发票或点工具条中的“查看原票”按钮,便可查看发票票面详细信息。

第二步:若决定作废此发票,点击明细界面的左上方的“作废”按钮。点击“确认”按钮确定作废,发票作废成功后不可还原。

注意:在“已开发票作废”中开票员仅可以作废自己当月开具且未抄税的发票,管理员可作废所有开票员开的发票,隔月或已抄税的发票需开具负数发票。详细步骤请咨询技术服务单位。

四、抄报税操作

注意:无论上个月是否开票,每月必须在报税期内(一般是每月15号之前)选择下面两种方法中的一种进行报税工作,逾期不报税税控盘会锁死导致无法开票。

1、网上抄报:

第一步:点击工具栏中的“报税处理”,在下方导航图中点击“网上抄报”按钮,

第二步:根据不同票种分别点击所有的“抄报”按钮,提示输入密码时输入111111,全部抄报完成后再依次点击所有的“反写”按钮,反写提示成功则表示报税完成。

2、大厅抄报税:直接带大盘去大厅,开票客户端无需任何操作,回来插上电脑即可开票。

非征期必须到大厅进行抄报。

广东省国家税务局电子(网络)发票应用系统用户指南资料

电子(网络)发票应用系统用户指南 软件版本:V1.0 发行日期:2016年5月1日

目录 电子(网络)发票应用系统用户指南1 软件版本:V1.0 (1) 发行日期:2016年5月1日 (1) 目录 (2) 1. 系统安装 (4) 1.1 运行环境 (4) 1.2 系统安装 (4) 2. 系统初始化 (9) 2.1登录 (9) 2.2首页 (10) 3.发票开具 (10) 3.1发票开具 (10) 3.2红字发票开具 (14) 3.3发票作废 (16) 3.4调整打印参数 (19) 4、委托代开 (20) 4.1委托代开 (20) 4.2代开发票作废 (22) 4.3代开发票查询 (24)

5. 发票查询 (27) 5.1发票开具情况查询 (27) 6. 数据应用 (31) 6.1记账清单生成 (31) 6.2记账清单查询作废 (34) 7. 基础信息 (35) 7.1领购信息 (35) 7.2付款方信息 (36) 7.3开票项目说明 (39) 7.4用户设置 (41) 8. 网点管理 (43) 8.1网点设置 (43) 8.2发票分配 (44) 8.3发票接收 (46) 8.4发票退回 (47) 8.5发票收回 (49)

1.系统安装 1.1运行环境 安装之前,必须准备好软件与硬件环境,请仔细阅读。 软件配置: 操作系统:Win2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10 系统日期:必须设置成当天日期 日期格式:YYYY-MM-DD(本项在“开始菜单>>设置>>控制面板>>区域选项>>日期标签页”中设置。) 硬件配置 CPU:Pentium3 742 及以上 内存:最小256 MB 内存 硬盘:200 MB 的可用空间 网络配置 直接连接互联网(拨号、DDN、宽带等) 通过局域网连接互联网 1.2系统安装 1.2.1.启动计算机 1.2.2.从网站下载安装包。 1.2.3.运行安装文件,详细如下:

网上开票系统用户操作手册范文

网络发票信息管理系统 操作说明 (企业) 浙江浙科信息技术有限公司 二零一零年七月

目录 一、硬件要求........................................... 错误!未定义书签。 二、WINDOWSXP下VPDN设置............................... 错误!未定义书签。 三、开票系统操作说明 ................................... 错误!未定义书签。 1、登录.............................................. 错误!未定义书签。 2、系统初始化设置 .................................... 错误!未定义书签。 1)发票管理员设置 ................................. 错误!未定义书签。 2)单点/多点开票设置 .............................. 错误!未定义书签。 3)开票点及开票人维护 ............................. 错误!未定义书签。 4)开票点发票分配 ................................. 错误!未定义书签。 5)打印设置....................................... 错误!未定义书签。 3、开票处理.......................................... 错误!未定义书签。 1)发票开具....................................... 错误!未定义书签。 2)发票作废....................................... 错误!未定义书签。 3) 发票重打....................................... 错误!未定义书签。 4)空白发票作废(遗失或损毁报告).................. 错误!未定义书签。 5)红字发票开具 ................................... 错误!未定义书签。 6)通用手工发票录入 ............................... 错误!未定义书签。 7)发票验旧申请 ................................... 错误!未定义书签。 4、发票查询.......................................... 错误!未定义书签。 1)已开发票查询 ................................... 错误!未定义书签。 2)收受发票查询 ................................... 错误!未定义书签。 3)验旧传递单查询 ................................. 错误!未定义书签。 5、其它功能补充说明 .................................. 错误!未定义书签。 1)企业信息维护 ................................... 错误!未定义书签。 2)外围发票导入 ................................... 错误!未定义书签。 3) 往来客户维护 ................................... 错误!未定义书签。 4)货物信息维护 ................................... 错误!未定义书签。 5)农产品品目信息 ................................. 错误!未定义书签。 四、技术支持........................................... 错误!未定义书签。

增值税发票发票网上申领操作手册(金税盘版)

税控发票开票软件(金税盘版)网上申领操作说明

目录 第一章设备环境 (1) 1.1 硬件 (1) 1.2软件 (1) 1.3操作系统 (1) 第二章网上申领 (2) 2.1发票申领 (2) 2.2申领状态查询 (11) 2.3 申领确认 (14) 2.4 申领撤销 (17) 第三章网上领票 (20) 3.1 网上领票 (20) 3.2 领用票量查询 (23)

第一章设备环境第一章设备环境 为实现网上申领功能,企业端开票环境需要满足以下软、硬件要求。 1.1 硬件 (1)所需的专用设备必须为灌装有数字证书的升级版金税盘、和报税盘,报税盘为选配设备。 (2)金税盘底层为SKN6K08L1及以上版本。 1.2软件 开票子系统版本号为FWSK(KP)_V2.0.12_ZS及以上。 1.3操作系统 支持winXP sp3、win7、win8、win8.1操作系统,系统可以是32位或者64位。 1

税控发票开票软件(金税盘版)V2.0新增改进功能说明 2 第二章 网上申领 主要实现网上申领发票功能,代替大厅购票,简化用户工作。以下操作均指在企业端税控发票开票软件(金税盘版)中操作。 2.1发票申领 主要实现企业网上提交发票领购的申请 操作步骤: 【第一步】点击 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/发票申领”菜单项,进入发票申领页面,如图2-1、图2-2所示, (图2-1 发票申领菜单)

第六章其他新增功能 3 (图2-2 发票申领) 【第二步】点击“更新”按钮,通过网络从税局端同步该企业的发票票种授权信息到开票软件中,更新成功后,页面中的“发票类型”项目的下拉框将显示企业所有授权的发票票种信息,如图2-3所示

广东税务app操作手册

广东省电子税务局项目 用户操作手册 移动App 广东省电子税务局项目建设集中工作组 2018年08月 目录 1引言 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 背景 (1) 1.3 安装系统 (2) 2功能操作 (2) 2.1 注册 (2) 2.1.1 功能概述 (2) 2.1.2 操作说明 (2) 2.1.3 注意事项 (2) 2.2 登录 (3) 2.2.1 功能概述 (3) 2.2.2 操作说明 (3) 2.2.3 注意事项 (3) 2.3 首页 (3) 2.3.1 电子税务局学习视频 (3) 2.3.2 扫一扫 (3) 2.3.3 手机开票 (4) 2.3.4 纳税人信息 (4) 2.3.5 发票查验 (4) 2.3.6 预约服务 (4) 2.3.7 办税指南 (4) 2.3.8 涉税咨询 (4) 2.4 重置密码 (4) 2.5 实名认证 (5) 2.5.1 功能概述 (5) 2.5.2 操作说明 (5) 2.5.3 注意事项 (6)

2.6 企业绑定 (6) 2.6.1新增企业授权 (6) 2.6.2身份确认 (7) 2.6.3企业切换 (7) 2.7 涉税服务 (7) 2.7.1 增值税申报 (7) 2.7.2 消费税(金银和铂金首饰) (7) 2.7.3 企业所得税月季报(核定征收) (7) 2.7.4 申报作废 (8) 2.7.5 历史申报查询 (8) 2.7.6 网上缴款 (8) 2.7.7 历史缴款查询 (8) 2.7.8 发票查验 ............................................................................. 错误!未定义书签。 2.8 公众服务 (9) 2.8.1 通知公告 (9) 2.8.2 营改增专栏 ......................................................................... 错误!未定义书签。 2.8.3 政策解读 (9) 2.8.4 办税指南 (9) 2.8.5 办税地图 (9) 2.8.6 办税日历 (9) 2.8.7 咨询热点 (9) 2.8.8 税宣专栏 (9) 2.8.9 纳税人学校 (9) 2.8.10 税务应用中心 ................................................................... 错误!未定义书签。 2.9 消息 (9) 2.10 系统更新 (9) 2.11 开票二维码 (10) 2.11.1 功能概述 (10) 2.11.2 操作说明 (10) 2.11.3 注意事项 (10) 1引言 1.1目的 本操作手册描述了广东省电子税务局移动端App要操作的所有功能,以及一些关联性功能,使用户对电子税务局移动端App的操作有个清晰的了解。 1.2背景 广东省电子税务局以现有各类办税及服务信息系统为依托,全面丰富和完善涉税业务办理,包括在电子办税服务厅实现涉税业务的网上预约、网上申报、申请办理与涉税文书申请审批。将涉税业务办理

增值税开票系统操作说明书

------ 开票系统 一、系统模块简介 系统登陆成功后,即进入系统操作主界面,本模块主要分三大模块,即“系统设置”、“发票管理”、“报税处理”三大模

块,“系统设置”主要是对企业的日常客户信息和商品信息做增减,以方便后期发票填开时调取相关信息;“发票管理”模块主要实现增值税发票的读入、填开、打印、查询、作废等基本操作;“报税处理”模块主要实现远程抄报、远程清卡、状态查询和月度统计等基本操作。 --- ------ 二、系统设置简介 1、“初始化”平时基本不使用,“参数设置”为开票企业的基本情况,首次使用时即已设置好,一般不要轻易更改,可

点击查看 、“客户编码”设置,用于增减企业常用往来客户单位的基本信息,主要方便后期发票填开时2 的客户信息调取。点击“添加”,并按顺序填写,为保证客户资料的一致性,系统不允许对客户资料修改,--- ------ 如遇资料录入错误,只能“删除”后再“添加”。 2、点击“商品编码”,用于增减企业常用商品的基本信息,

主要方便发票的填开时对商 品信息的调用,点击“添加”,并按顺序填写,为保证商品资料的一致性,系统不允许对商品资料修改,如需改,只能“删除”后再“添加”。特别提示,因企业商品单价具有波动性,一般建议在此处设置时,单价按系统默认的0 保存。--- ------ 三、发票管理,

1、发票从税务局购买成功后,应进入此开票系统,点击“发票读入”,将从税务 局购得的发票读入开票系统。并核对读入系统中发票的种数、发票代码、发票号 码、张数与手里购入的纸质发票核对,确保系统中的数据与纸质发票一致。 --- ------

百望快速开票系统用户操作手册V1.0.1 (2)

百望快速开票系统用户操作手册V1.0.0 二零一六年十月

目录 专业术语 (3) 1 百望快速开票系统整体框架 (4) 1.1 百望发票助手微信端 (5) 1.2 百望发票助手PC端 (5) 1.3 增值税发票税控开票软件(税控盘版) (6) 2 百望快速开票系统功能操作 (6) 2.1 按功能菜单操作 (6) 2.1.1 百望发票助手微信端 (6) 2.1.2 百望发票助手PC端 (35) 2.1.3 开票软件端 (42) 2.2 按业务流程操作 (46) 2.2.1 消费者(购方)操作步骤 (46) 2.2.2 商家(销方)操作步骤 (46) 3 常见问题 (47) 3.1 商家(开票方)不能识别扫描枪。 (47) 3.2 开票界面自动填充7字符ID号码。 (47)

专业术语

1百望快速开票系统整体框架 百望云服务提供百望发票助手微信端所有功能和百望发票助手PC端部分功能、开票软件部分功能实现快速开票所必须的环境。 商家(开票方)通过注册百望发票助手PC端、百望发票助手微信端到百望云服务以保证百望发票助手PC端、微信端、开票软件三者的正常通信和交互。 微信端及PC端各自以不同方式生成待开票信息供开票软件使用以实现快速开票。 以下将分别列出三者主要功能及相互间业务关联。

1.1百望发票助手微信端 主要为实现消费者(受票方)主动提供开票信息给商家(开票方)或商家(开票方)通过线上主动获取消费者(受票方)二维码名片信息实现快速开票的功能。该部分整体功能详见上图。 1.2百望发票助手PC端 主要功能为获取商家(开票方)税控设备信息、注册微信服务、商家(开票方)绑定信息维护、打印商家(开票方)二维码名片和打印百望发票助手二维码名片。

税控发票开票软件(金税盘)V2.0简易操作手册

增值税发票系统V2.0(金税盘版)安装步骤及简易操作手册 一、下载安装 1、下载:登录网站https://www.wendangku.net/doc/e813723304.html,,进入“增值税发票系统V2.0升级专区”,或者直接登陆“增值税发票系统V2.0升级专区”https://www.wendangku.net/doc/e813723304.html,/WEB。点击“税控发票开票软件下载”,安装前请连接金税盘。 2、安装:双击“税控发票开票软件(金税盘版)V2.0.10.***”安装程序,单击【下一步】→【下一步】→【下一步】→【下一步】→【安装】→单击【完成】。 3、安装完成后,桌面出现快捷运行图标,鼠标双击该图标即可启动程序。 二、初次运行软件 1、安装完成后双击桌面快捷方式运行,第一次登录用户名默认“管理员”不可修改,默认密码123456,默认证书口令88888888; 2、输入完成点击【登录】后出现修改

证书口令界面,第一次登录必须修改证书口令,统一修改为12345678。 3、证书口令修改成功后,软件提示重新登录。再次输入管理员密码和修改后的证书口令,并在“记住密码”前打勾,可免除以后登录时输入密码步骤,输入完成后单击【登录】 4、系统初始化:登录后首先出现欢迎界面,单击【下一步】→修改“主管姓名”为“ZC”,并设置密码(FWJSSMX)再重复输入一次,单击【下一步】→依次输入营业地址、电话号码和银行账号,单击【下一步】→输入安全接入服务器地址(英文状态下输入):HTTPS://202.99.194.28:443 ,单击【下一步】→单击【确认】,初始化完成。 5、报税盘注册(无报税盘省略):“系统设置”→“报税盘注册”。 6、设定开票员:“系统维护”→“用户管理”,点击左上角新增用户图标,设置用户名称和密码,勾选开票员,确定保存。

升级版开票 软件操作说明

开票软件(金税盘版)企业操作说明 一、进入开票系统 将金税盘插入电脑USB接口上,确保电脑能正常上网,然后双击桌面上“安徽航信财税服务平台”图标,会出现以下对话框,如下图: 然后企业可以用自己平常使用的一体化平台账号来登录,没有开通一体平台的企业的用户可以临时用右下角“游客”来登录,登录后如下图所示: 点击里面的“防伪税控”图标就可以打开开票软件,如下图:

用鼠标点击上图“管理”后面倒三角选择相应的开票员(注:用户密码:证书口令:输入用户密码和证书口令后最好勾选记住密码,这样下次登录就不需要再次输入了,以后只要选择相应的开票员直接点“登录”就可以进入开票系统了),点“登录”后将进入开票系统! 二、发票读入 将金税盘插入电脑USB接口上,进入开票系统后点“发票管理”再点“发票读入”此时出现“是否从金税设备中读取发票”,点“是”;这时你所购买的所有发票将成功读入到金税盘中,方可正常开具发票了! 三、发票填开 1. 进入开票系统后点“发票管理”再点“发票填开”选择你自己所需要的发票类型点击他就可以来开具开票,如下图:

将弹出的票面信息填写完整后,再把对应的纸质发票放入打印机,就可以点右上角“打印”按钮进行发票打印;(注:专用发票购方信息必须全部填写完整;普通发票购方信息只需填写购方名称即可,发票商品行至少保留一行,最多只能增加到8行,超过8行的可以开清单,但汉字防伪用户商品行最多只能增加到7行,专用发票不能开具清单)。 2. 所有开具后的发票都可以在“发票管理”模块中的“发票查询”里来查看和打印! 四、发票作废 当月所有开具及未执行办税厅抄报操作的发票都可以在“发票管理”--“发票作废”里来选择你所需要的发票来进行作废(注:发票一旦作废就不可以再恢复,所以作废之前一定要看清楚),如果开具的发票已跨月或执行了非征期抄税(即办税厅抄报)操作后的发票不可以进行作废,只能开具红字发票进行红冲。 五、征期抄报税 每月1至15号为征期抄报税期间(遇到法定节假日一般自动顺延,具体看税局公告为准),不论是一般纳税人、小规模、个体户、营改增、运输业、机动车用户等,只要安装了金税

开票软件操作手册企业端完整版

安装步骤: 1、先插上金税盘。 2、按下图步骤点击。

税控发票开票软件(金税盘版)V2.0 开票主流程 操作手册 航天信息股份有限公司编写 https://www.wendangku.net/doc/e813723304.html, 目录 第一章系统登录 (2) 第二章系统设置 (8) 2.1基本参数设置 (9) 2.2客户管理 (13) 第三章发票读入 (19) 第四章发票填开 (20) 4.1填开正数发票 0

第二章系统登录4.2已开发票查询 (39) 第五章报税处理 (47) 5.1办税厅抄报 (47) 5.2远程抄报管理 (50) 第一章系统登录 为了保证系统数据的安全性,本系统建立了操作员管理体系和系统登录机制。凡是合法操作人员,应将其操作权限级别与身份添加到本系统操作员管理数据库中,且每个操作员都设有自己的登录口令。只有身份合法且口令正确时才可以登录本系统。 【第一步】双击桌面上的“开票软件”图标进入系统 【第二步】启动系统进入“用户登录”界面,如图2-2所示。 图2-2用户登录对话框

【第三步】在“用户名”一栏的下拉列表框中选择一个用户,管理员密码123456在“密码”栏中输入密码,在“证书口令”中输入税务数字证书口令(初次安装默认为88888888),点击“登录”按钮后,系统弹出修改证书口令窗口,如图2-3所示,用户必须正确设置新的证书口令方可进入开票软件。在以后的使用过程中,也可通过点击登录界面的“更改证书口令”来修改证书口令(建议修改后口令为:23456789)。 图2-3修改证书口令窗口 【第四步】正确设置新的证书口令后,系统启动并开启金税盘,金税盘开启成功后弹出系统参数设置界面,如图2-4所示。用户可根据此向导来完成系统初始化以及基本参数设置等操作。

YGZ_201605_渝税网票手机开票系统操作手册1.1

渝税网票系统手机开票 操作手册 重庆远见信息产业集团有限公司 1

目录 1登录 (3) 1.1 首次登录系统 (3) 1.2 再次登录系统 (7) 2业务操作 (8) 2.1 如何查看我是什么类型用户(主界面) (8) 2.2 如何连接蓝牙打印机 (9) 2.3 如何在线开具一张发票 (12) 2.4 如何查询已开具的发票 (17) 2.5 如何作废一张已开具的发票 (20) 2.6 如何作废一张空白发票 (21) 2.7 如何补打一张发票 (23) 2.8 如何快速输入往来单位 (25) 3系统设置 (30) 3.1 修改登录密码 (30) 3.2 开启蓝牙打印设置 (31) 3.3 人员维护 (32) 3.4号段分配 (33) 3.5权限分配 (34) 3.6月限开金额分配--仅限双定户 (36) 3.7申请超定额补税--仅限双定户 (37) 3.8发票冲红--仅限查账征收户 (38) 3.9往来单位 (38) 3.10在线更新软件 (40) 3.11关于软件 (40) 3.12清除缓存 (41)

1登录 1.1首次登录系统 步骤1:首次启动开票系统进入引导页 可以左右滑动查看系统亮点功能介绍,点击【开始体验】进入服务协议提示页步骤2:确认阅读服务协议 点击【查看协议】查看服务协议的具体内容,阅读完后点击【返回】,点击【我已阅读】进入VPDN设置页 直接点击【我已阅读】也可以进入登录页

点击【取消】退出系统 步骤3:进入登录页 输入正确的用户名和密码点击【登录】 温馨提示:登录前,勾选【记住密码】下次登录免输密码 点击【密码修改】可重新设置登录密码 如您输入密码长度小于8位会提示“由于您的密码长度小于8位,需要重新设置密码才能登录”需点击【确定】进入登录密码修改页面

税控发票开票软件简易安装、初次开票格式设置操作说明

增值税发票系统升级版操作说明 一、安装过程注意事项 1、安装前请插上金税盘、报税盘。 2、安装过程全部下一步,安装路径处可自己选择修改。 3、安装完成后,运行开票软件,进入初次登录界面,第一行密码为123456,第二行密码为88888888(8个8)。 4、正确输入后,进入修改证书口令界面,设置一个新的证书口令(必须是数字,建议设置为12345678),“一定要记住此口令”。 5、设置成功后,自动返回登录界面,用新设置的证书口令进行登录。 6、登录成功后,进入管理员设置界面,设置开票人和密码,密码务必记好,以后登录开票软件需输此处设置的密码。 7、完成后进入基本参数设置界面,设置营业地址、电话号码、银行账号(最好输入开户行及账号) 8、进入上传参数设置界面,安全接入服务器地址:https://218.70.65.77:444,测试成功后点击完成进入开票软件主界面。 9、点击左上角系统设置——报税盘注册,注册成功即可。 10、若您领购了发票,点击发票管理——发票读入,根据实际情况选择从金税盘或者报税盘读入发票。 11、读入发票成功后,可点击“发票填开”进行开票。 二、打印格式设置 1、先放入白纸在打印机上。 2、发票管理——发票填开(左侧选择需要开具的发票票种) 3、进入填开界面后,单击上方的“价格”按钮,把金额的录入方式切换为含税录入方式,然后完整录入票面信息。 4、录入完整并确定信息无误后,点击“打印”按钮,弹出打印选择界面,首先选择开票的打印机型号,边距调整先默认为0,然后点击打印。 5、打印出来后,把纸质发票蒙在上面比对,看需要如何调整。 6、若比对后格式需调整,发票管理——发票查询——找到已开具的那张发票——双击,点击打印,在打印机设置界面输入需调整边距(注:向上、向左调整需填负数) 7、一直打印在白纸上,比对,调整,最后调整好之后,即可打印在纸质发票上。 三、常见基本操作 1、修改基本信息(营业地址,电话号码,银行账号):系统设置——系统参数设置——基本信息,修改后确定。 2、IP端口号设置:系统设置——系统参数设置——上传设置——安全接入服务器地址:https://218.70.65.77:444 3、开票人维护(可修改名字、密码):系统维护——用户管理

电子发票系统操作说明-上海

电子发票系统 操作说明 浙科信息技术有限公司 二○○八年六月

1、登录 (3) 2、权限设置 (5) 2.1、添加财务负责人级别用户 (5) 2.2、开票地点设置 (5) 2.3、代理人设置 (6) 2.4、发票本分配 (6) 2.5、发票本合并 (7) 3、信息维护 (7) 3.1、企业信息维护 (8) 3.2、购货方企业维护 (8) 3.2.1、增加 (9) 3.2.2、修改 (9) 3.3、货物名称维护 (9) 3.3.1、增加 (10) 3.3.2、修改 (10) 3.4、打印设置 (10) 3.4.1、添加打印机设置 (11) 3.4.2、修改打印机设置 (11) 3.5、修改密码 (11) 3.6、代开企业维护(代开发票用户使用) (12) 3.6.1、增加代开企业 (12) 3.6.2、修改代开企业 (13) 4、日常操作 (13) 4.1、发票开具 (14) 4.2、发票作废 (15) 4.3、发票查询 (16) 4.3.1、开具发查询 (16) 4.3.2、收具发票查询 (17) 4.3.3、未开具发票查询 (18) 4.3.4、开具发票统计(代开发票用户使用) (18)

1、登录 VPDN用户在拨通VPDN(VPDN地址:222.72.138.103)后,登陆http://100.1.0.10:8000地址,显示界面如图1.1 (图1.1) 输入用户名(企业税号)、密码点击登陆按钮,显示如图1.2 (图1.2)

开通“电子发票”功能的企业在“涉税服务”主界面上有“电子发票”图片按钮,点击“电子发票”后显示“电子发票”登陆界面,如图1.3。 (图1.3) 用户第一次登录时系统默认一个系统管理员用户:system,初始密码为:000000 (不需要输入,默认已输入)。 选择用户名、输入密码后点击“登录”按钮即登陆到系统,如图1.4 (图1.4) 登陆系统后,第一步操作“添加财务负责人”,参2.1添加“财务负责人”操作说明。

百望快速开票系统用户操作手册V1.0.1

百望快速开票系统用户操作手册V1.0.1 二零一六年十月

目录 专业术语 (3) 1 百望快速开票系统整体框架 (4) 1.1 百望发票助手微信端 (5) 1.2 百望发票助手PC端 (5) 1.3 增值税发票税控开票软件(税控盘版) (6) 2 百望快速开票系统功能操作 (6) 2.1 按功能菜单操作 (6) 2.1.1 百望发票助手微信端 (6) 2.1.2 百望发票助手PC端 (35) 2.1.3 开票软件端 (42) 2.2 按业务流程操作 (46) 2.2.1 消费者(购方)操作步骤 (46) 2.2.2 商家(销方)操作步骤 (46) 3 常见问题 (47) 3.1 商家(开票方)不能识别扫描枪。 (47) 3.2 开票界面自动填充7字符ID号码。 (47)

专业术语

1百望快速开票系统整体框架 百望云服务提供百望发票助手微信端所有功能和百望发票助手PC端部分功能、开票软件部分功能实现快速开票所必须的环境。 商家(开票方)通过注册百望发票助手PC端、百望发票助手微信端到百望云服务以保证百望发票助手PC端、微信端、开票软件三者的正常通信和交互。 微信端及PC端各自以不同方式生成待开票信息供开票软件使用以实现快速开票。 以下将分别列出三者主要功能及相互间业务关联。

1.1百望发票助手微信端 主要为实现消费者(受票方)主动提供开票信息给商家(开票方)或商家(开票方)通过线上主动获取消费者(受票方)二维码名片信息实现快速开票的功能。该部分整体功能详见上图。 1.2百望发票助手PC端 主要功能为获取商家(开票方)税控设备信息、注册微信服务、商家(开票方)绑定信息维护、打印商家(开票方)二维码名片和打印百望发票助手二维码名片。

不会报税清卡看这里手把手教你税控盘抄报处理

不会报税清卡看这里,手把手教你税控盘抄报处理! 温馨提示:现在是9月初,昨天给大家讲了金税盘的报税清卡!今天给大家讲一下税控盘的报税清卡,具体方法如下: 9月一般纳税人抄报税的流程:先在开票软件【上报汇总】数据—然后在增值税纳税申报系统【上传增值税纳税申报表】—最后再回开票软件进行【反写】。一般纳税人9月征期抄报税操作方法第一步:进入开票软件,点击报税处理——网上抄报。 第二步:点击【上报汇总】,向税务机关提交开票数据,初次点击上报汇总的时候会提示让设置网上抄报的密码,建议设置为123456,以后再抄报,就无需再输入了。 提醒:无论您单位有没有开具过此类发票,也无论有没有购买过对应的发票,只要在税控盘中存在的发票类型,都必须在征期的时候点击【上报汇总】,主分机结构的也同样适用,所有的税控盘当中的所有票种,都必须统一点击【上报汇总】。第三步:登录国税办税平台,填写上传增值税纳税申报报表。第四步:【反写】,第三步操作成功之后,打开开票软件,点击报税处理——网上抄报,统一点击【反写】,有多少种发票,就点击多少次【反写】,同样的,主分机也是一样的操作,所有的发票都反写成功,那么本开票机就抄税成功。提醒:因开票软件有自动反写的功能,如您打

开【网上抄报】发现开票截止时间已经是10月份,那么就无需操作反写了。如何判断反写成功:同样在网上抄报界面,只需查看【开票截止时间】,对应的发票种类下方的开票截止时间只要是【下月征期的最后一天】,就证明反写成功了。小规模纳税人9月征期抄报税操作方法第一步:进入开票软件,点击报税处理——网上抄报。第二步:点击【上报汇总】,向税务机关提交开票数据,初次点击上报汇总的时候会提示让设置网上抄报的密码,建议设置为123456,以后再抄报,就无需再输入了。 第四步:【反写】,第三步操作成功之后,打开开票软件,点击报税处理——网上抄报,点击【反写】 提醒:因开票软件有自动反写的功能,如您打开【网上抄报】发现开票截止时间已经是10月份,那么就无需操作反写了。如何判断反写成功:同样在网上抄报界面,只需查看【开票截止时间】,对应的发票种类下方的开票截止时间只要是【下月征期的最后一天】,就证明反写成功了。 如果在退出软件的时候提示抄报状态未抄报,说明您还没有抄报成功,按照上述步骤进行抄报工作即可。 注意:月初抄报用户较多,可能造成抄报不成功,您可避开高峰期,错峰抄报税 提供一机多票系统,也就是一台电脑可以安装多个企业的开票软件!有需要的可以联系王老师:!重要优惠:王老

一步开票操作手册

一步开票操作手册 河北航天信息技术有限公司 2019-2-25

1.系统概述 一步开票实现了客户快查、商品快查、从手机端申请开票信息推送至客户端待开列表等功能,辅助客户开票。发票信息推送实现了离线推送。 一步开票包括MINI版和普通版,普通版将客户查询,商品想查询及发票信息推送集为一体,辅助开票软件进行发票的开具,使客户信息,商品信息更加快速的获取得到。结合开票软件,将发票信息和商品信息展示,提供一个金额提醒设置和商品信息修改的入口。MINI 版融合客户查询,发票信息推送及下载扫描企业名片功能,将其嵌入开票软件填开界面,辅助开票。 2.基本功能 2.1.客户快查 此功能帮助客户查看搜索某一个企业的信息,并更加快捷的获取企业的详细信息,信息包括企业名称、税号、办公电话、地址、银行账户等信息。客户可将查询信息保存至客户编码库,帮助发票填写更加快速。信息为客户自己填写提供,无法验证准确性。 2.2.商品快查 此功能可帮助客户尽快了解某一商品的税收分类编码名称和税收分类编码等税务方面的信息,也可保存至商品编码库,供开具发票填写商品明细时使用。此功能MINI版不含有。 2.3.待开列表 发票申请推送功能开票方接收推送信息的待开列表,发票申请入口为手机端一步开票和企业名片的扫码。待开列表显示待开信息条数、已开票信息数量,含有填入、删除和清空操作。普通版在开票前可对含有明细的发票信息进行修改操作。 3.操作流程 打开一步开票,客户依据自己需求,在右侧进行页面的切换,顺序依次为主页,客户快查,商品快查及待开列表。最后为普通版与MINI版的切换键,客户可自行切换。 MINI版可设置与开票软件同时启动,打开填开界面即可显示。普通版与MINI版不可同时打开。

税控机操作步骤

税控发票机操作方法 一、设置操作 1、设置发票起始号码 18 功能 2、设置发票张数 19 功能 用户使用新卷发票或交替使用两种不同类型的发票时必须执行此两项操作 实例:新使用一卷发票,发票号为201202020100301001―201202020100301100。把这卷发票号码设置入发票机。 操作:①方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“18”→功能键→输入201202020100301001(输入18位发票起始号码)→确认键。 ②方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“19”→功能键→输入“100”(发票张数)→确认键。 注:每换一卷新发票时,都要设置发票的起始号码和张数;每交替使用两种不同类型的发票时,都要设置发票的起始号码和剩余张数。 3、设置经营项目 22 功能 功能:可以设置不同的经营项目(最多30个) 实例:一物业公司在开发票时需写清各收费项目,假定部门0为取暖费,部门1为水电费。 操作:方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“22”→功能键→显示屏会显示“部门0”→部门键→输入“取暖费”→合计→显示屏会显示“部门1”→部门键→输入“水电费”→合计→确认。

注:若企业需增加一个部门2,所对应的经营项目为安装费。 操作:方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“22”→功能键→2(部门号)→部门键→输入增加的经营项目(安装费)→合计→确认。4、设置收款员 38 功能(密码最多四位,机器出厂收款员密码默认为“1111”,机器最多可设置10个收款员编号)实例:假设店内有一位收款员,收款员的密码为“8668”。 操作:方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“38”→功能键→输入“1”(1号收款员)→确认→输入“8668”(1号收款员的密码)→确认键。 二、开票操作 1、开机进入销售状态:方式锁拧到销售档→等待机器进入税控状态→输入收款员号→确认键→输入收款员密码→确认键,进入正常销售状态。 注:在开机时或在销售档,不要插入IC卡 2、开具单项经营项目发票 实例:一酒店前台在顾客结帐时收取280元住宿费(已将住宿费在编程档下用设置经营项目功能设置为部门0),付款单位名称为“天瑞”,需要打发票。 操作:方式锁拧到销售档→输入“280”(消费额)→“现金/确认键”→屏幕右上角显示“拼音”时输入“tian”→小计(如果本屏幕没有需要“天”字,请按“↓”键查找,按数字键选择需要的汉字)→输入“rui”→小计(如果本屏幕没有需要“瑞”字,请按“↓”键查

税控机开票怎么操作

税控机开票怎么操作 2007-12-27 20:09:08| 分类:财务职业|举报|字号订阅 增值税发票填开 第一步:发票号码确认,核对电脑中自动给出的发票号码及代码是否与当前打印机上的实际发票号码、代码一致,只有两者一致才能开票。检查开票窗口是否处于编辑状态。 第二步:填写购货方信息,方法有三种: 1)直接填写。 2)从客户编码库中选取客户单位、帐号等。 3)当连续填开发票时,上一张发票的购方信息便自动传给下一张发票。 第三步:填写商品信息,方法只有一种,就是从商品编码库中选取,商品信息从编码库中调出后,其中的单价信息可以修改,只要填入数量,即可由系统自动算出金额、税额,单价可保留到小数点后十位,金额和税额经四舍五入保留小数点后两位。填完一栏商品点击工具条上的“√”以表示生效。选择了第一栏商品后,便选择了本张发票的税率,一张发票只能开具同一种税率的商品,本系统目前能开具17%、13%、6%、4%四种税率的发票。一张发票包括清单和折扣在内最多填写八栏。 第四步:复核人、收款人的填写: 1)直接填写 2)点击下拉菜单选择 开票人:由登录时决定,不能改变。 第五步:打印发票:1)点击工具条上的打印按钮,系统首先将所开发票信息记入金税卡与硬盘,随后弹出发票打印的对话框,在此处,可以设置纸张打印边距、预览打印效果,实施打印,也可以取消打印,留待以后在进行发票查询时打印。这种打印方式可以方便定位。 2)快捷键方式“CTRL+P” 3、清单的填开 1)一张发票只允许开一张清单,清单与发票是一一对应的,清单上的商品原则上可以有任意多行。

2)开清单前发票上不能有商品行,填写完购货单位信息后,点击工具条上清单按钮,进入清单填开的窗口操作,填写方法与发票的填开相同。 3)填开清单的窗口不能打印清单,清单的打印只能在发票查询窗口中选择填开清单的发票号码由系统查找到所对应的清单,再打印。 4)不能在发票上对“详见清单”这一栏进行修改。 4、销售折扣: 1)对不带销货清单的发票添加折扣 A、光标移至某商品行,点击工具条上的折扣按钮,在弹出的折扣窗口中输入折扣行数及折扣率,由系统自动算出折扣金额(折扣金额含税与否视 当前发票的含税状态)。如输入折扣行数N行,是指从选定的商品行算起往上共N行。可以对其每一单行商品添加折扣,也可以对所选定的多行商品添加统一的折扣。 B、当某一行或多行商品添加折扣后,便不允许修改,若需要修改时,必须将折扣行删除。商品行与折扣行之间不允许插入其他记录。折扣行也算在商品总行数之内。 2)对销货清单添加折扣 A、在清单上添加折扣的方法同发票上的折扣, B、清单的折扣只能添加在清单上,然后由系统自动将折扣反映到发票上,不能在发票上对“详见清单”这一栏添加折扣。 5、负数发票 1)跨月不能作废,只能开具负数发票。 2)点击工具条上负数按钮,系统弹出所对应的销项正数发票代码及号码填写的窗口,为了确保正确,要求两次填写相应的正数发票的代码及号码,如果当前发票库中有这张正数发票,点击确认,调出填开负数发票的窗口,系统根据正数发票的内容自动填写负数发票,如果其中商品信息有变化可修改。 如果当前发票库中没有这张正数发票,那么输入发票的号码和代码后,点击确认,调出填开负数发票的窗口,由企业手工填写这张负数发票。输入时 数量的输入应取负值,单价为正,系统在备注栏自动填入对应的正数发票的号码及代码,填开完毕直接打印。 3)负数发票不能附带清单,不能加折扣。 4)一张负数发票可分多次红冲,但所开的全部金额不能超过与之对应的正数发票的全部金额。 5)负数发票在金税卡并不被记录购方税号,其购方税号被相应的正数发票的号

税控发票开票软件(金税盘)V2.0简易操作手册

税控发票开票软件(金税盘)V2.0 简易操作手册

目录 第一章系统安装与启动 ...... 错误!未定义书签。1第二章系统登录. (6) 第三章系统设置 (9) 3.1基本参数设置 (10) 3.2客户管理 (11) 第四章发票读入 (14) 第五章发票填开 (15) 5.1填开正数发票 (15) 5.2已开发票查询 (29) 第六章报税处理 (32) 6.1办税厅抄报 (32) 6.2远程抄报管理 (34)

准备工作 1、下载“税控发票开票软件(金税盘版)到计算机上。 2、将“金税盘”和“报税盘”插入到计算机USB 接口。 一、系统安装与启动 操作步骤: 【第一步】将金税盘通过USB 数据线连接到计算机的USB 接口,系统会自动找到新硬件,并自动完成金税盘驱动程序安装,无需手工安装。金税盘驱动安装完成后会在计算机的设备管理器中出现“AISINO JSP shuikong USB Device ”的标识,如图1-1所示。 图1-1设备管理器中金税盘设备 【第二步】双击安装文件夹中的kp-setup.exe 安装程序图标,如图1-2所示。系统运行安装向导,然后按照提示逐步完成安装。

图1-2安装程序 说明: ①在开票软件的安装过程中,系统会提示用户输入15、17或20位的纳税人识别号和开票 机号,如图1-3所示。若金税盘已连接,则系统自动从金税盘中读取企业税号和开票机号,无需用户手工输入。若税号或开票机号输入错误,则无法进入系统,只能重新安装开票系统。在系统注册中的企业税号和开票机号取自这里输入的信息,无法更改。 图1-3输入纳税人识别号和开票机号 ②点击“下一步”后的提示信息如图1-4所示,此时需按发行通知书上的地区编号正确输 入。若金税盘已连接,则系统自动从金税盘中读取地区编号,无需用户手工输入。

广东税务app操作手册

广东省电子税务局项目用户操作手册 移动App 广东省电子税务局项目建设集中工作组 2018年08月

目录 1引言 (4) 1.1 目的 (4) 1.2 背景 (4) 1.3 安装系统 (4) 2功能操作 (5) 2.1 注册 (5) 2.1.1 功能概述 (5) 2.1.2 操作说明 (5) 2.1.3 注意事项 (6) 2.2 登录 (6) 2.2.1 功能概述 (6) 2.2.2 操作说明 (6) 2.2.3 注意事项 (7) 2.3 首页 (7) 2.3.1 电子税务局学习视频 (8) 2.3.2 扫一扫 (9) 2.3.3 手机开票 (12) 2.3.4 纳税人信息 (13) 2.3.5 发票查验 (14) 2.3.6 预约服务 (15) 2.3.7 办税指南 (16) 2.3.8 涉税咨询 (17) 2.4 重置密码 (18) 2.5 实名认证 (19) 2.5.1 功能概述 (19) 2.5.2 操作说明 (19) 2.5.3 注意事项 (24) 2.6 企业绑定 (24) 2.6.1新增企业授权 (24) 2.6.2身份确认 (29) 2.6.3企业切换 (31) 2.7 涉税服务 (31) 2.7.1 增值税申报 (32) 2.7.2 消费税(金银和铂金首饰) (33) 2.7.3 企业所得税月季报(核定征收) (33) 2.7.4 申报作废 (34) 2.7.5 历史申报查询 (35) 2.7.6 网上缴款 (36) 2.7.7 历史缴款查询 (37) 2.7.8 发票查验................................................................................ 错误!未定义书签。 2.8 公众服务 (50)

税控机开票操作

税控机开票操作 增值税发票填开 第一步:发票号码确认,核对电脑中自动给出的发票号码及代码是否与当前打印机上的实际发票号码、代码一致,只有两者一致才能开票。检查开票窗口是否处于编辑状态。 第二步:填写购货方信息,方法有三种: 1)直接填写。 2)从客户编码库中选取客户单位、账号等。 3)当连续填开发票时,上一张发票的购方信息便自动传给下一张发票。 第三步:填写商品信息,方法只有一种,就是从商品编码库中选取,商品信息从编码库中调出后,其中的单价信息可以修改,只要填入数量,即可由系统自动算出金额、税额,单价可保留到小数点后十位,金额和税额经四舍五入保留小数点后两位。填完一栏商品点击工具条上的“√”以表示生效。选择了第一栏商品后,便选择了本张发票的税率,一张发票只能开具同一种税率的商品,本系统目前能 开具17%、13%、6%、4%四种税率的发票。一张发票包括清单和折扣在内最多填写八栏。 第四步:复核人、收款人的填写: 1)直接填写 2)点击下拉菜单选择 开票人:由登录时决定,不能改变。 第五步:打印发票: 1)点击工具条上的打印按钮,系统首先将所开发票信息记入金税卡与硬盘,随 后弹出发票打印的对话框,在此处,可以设置纸张打印边距、预览打印效果,实施打印,也可以取消打印,留待以后再进行发票查询时打印。这种打印方式可以方便定位。 2)快捷键方式“CTRL+P”

清单的填开 1)一张发票只允许开一张清单,清单与发票是一一对应的,清单上的上的商品原则上可以有任意多行。 2)开清单前发票上不能有商品行,填写完购货单位信息后,点击工具条上清单按钮,进入清单填开的窗口操作,填写方法与发票的填开相同。 3)填开清单的窗口不能打印清单,清单的打印只能在发票查询窗口中选择填开清单的发票号码由系统查找到所对应的清单,再打印。 4)不能在发票上对“详见清单”这一栏进行修改。 销售折扣 1)对不带销货清单的发票添加折扣 A、光标移至某商品行,点击工具条上的折扣按钮,在弹出的折扣窗口中输入折 扣行数及折扣率,由系统自动算出折扣金额(折扣金额含税与否视当前发票的含税状态)。如输入折扣行数N行,是指从选定的商品行算起往上共N行。 可以对其每一单行商品添加折扣,也可以对所选定的多行商品添加统一的折扣。 B、当某一行或多行商品添加折扣后,便不允许修改,若需要修改时,必须将折 扣行删除,商品行与折扣行之间不允许插入其他记录。折扣行也算在商品总行数之内。 2)对销货清单添加折扣 A、在清单上添加折扣的方法同发票上的折扣 B、清单的折扣只能添加在清单上,然后由系统自动将折扣反映到发票上,不能 再发票上对“详见清单”这一栏添加折扣。 负数发票 1)跨月不能作废,只能开具负数发票。 2)点击工具条上负数按钮,系统弹出所对应的销项正数发票代码及号码填写的窗口,为了确保正确,要求两次填写相应的正数发票的代码及号码,如果当前发票库中有这张正数发票,点击确认,调出填开发票的窗口,系统根据正数发票的内容自动填写负数发票,如果其中商品信息有变化可修改。如果当前发票库中没有这张正数发票,那么输入发票的号码和代码后,点击确认,调出填开负数发票的窗口,由企业手工填写这张负数发票。输入时数量的输入应取负值,单价为正,系统在备注栏目自动填入对应的正数发票的号码及代码,填开完毕直接打印。

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