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危险废物规范化管理检查表

危险废物规范化管理检查表
危险废物规范化管理检查表

附一:

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

检查时间:年月日

单位名称:

单位地址:

法定代表人:

联系人及联系电话:

危险废物名称及数量:

危险废物去向:

检查人员:

注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。2.检查人员要填写检查记录并签字。3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。5.备注栏可对检查情况进行简要记录。6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。

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安全隐患排查计划及检查表

安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内,主要安全控制点为: 、、。)(。车间按照企业实际情况填写。。。车间。车间。厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表2-1 表2-1危险源分布表)(按照企业实际情况填写 2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性

安全检查、日常安全检查4大类,拟检查计划详见表2-2 .

计划实施保障2.3 安全隐患排查机构及人员职责2.3.1为确保安全隐 患排查工作持续有效,规范地正常进行,安全生产委员会下设安全隐患由安全主任和各部门或车间主管担副组长:由公司组长:担任,排查工作领导小组,2-32012任,组员:由各班组长组成。年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表。. . 2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。 2)隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的,对责任人处罚100元。 3)未按规定报送隐患排查资料的,对责任人处罚50元/次。 4)未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的,对责任人处罚50元/项。 5)对安全隐患排查工作突出,成绩显著的,给予奖励100~300元/人。 3.相关表单

工业废弃物与危险废物调查表

工业废弃物与危险废物调查表 调查表血: 1?“危险废物”产生单位资料: 危险废物产生单位名称: 单位法人代码: ___________________ 排污许可证号:____________________ 地址: 邮政编码:______________________ 联络人姓名 ___________________________________________ 职位/部门: 固定电话: __________ 传真: ____________________ 手机: ___________________ 联络人E-mail : ________________ 收运联系人(发运人)姓名: _________________________________________________ 收运联系电话______________________ 所属行业: _____________________ 公司生产主要产品品种: ____________________ 公司类型:□外资;□合资;□国有;□乡镇;□集体;□私营 2.“危险废物”产生中使用的主要原料及辅料(指含危险成分物料): 3.废弃物产生流程示意图或简单说明:

注:1)请参考工艺配方填写,合适的项目请在□上打“V”选择; 2 )“类别”请参考《国家危险废物名录》

5.其他 请提供《环境影响评价报告表/书》中的“工艺说明与使用材料”; (请复印附后) 能否提供危险废物成分检测报告 如果希望有专业公司集中统一处理处置,所能承担的费用:每吨_____________ 元人民币。

本人确认以上资料准确无误: ___________________________________________ (签名);公司盖章: 填表人:______________________ 填表日期:

危险废物管理规范要求内容

危险废物管理规范要求 主要内容:危险废物产生单位规范化管理有十二个检查项目,共30条检查内容。概括地说:就是八项制度、三类设施环境管理、一项业务培训。 八项制度:污染防治责任制度、标识制度、管理计划及备案制度、申报登记制度、源头分类制度、转移联单制度、经营许可证制度、应急预案及备案制度。 三类设施:贮存设施、利用设施、处置设施。 业务培训:与危险废物相关的业务培训。 一、污染防治责任 1、建立危废管理制度。建立危险废物污染防治责任制度、内部管理制度和应对危险废物污染的防治措施。 2、建立危废管理图表。有危废管理领导小组及分工。 3、建立岗位责任制度。企业主要领导、主管领导、主管部门、主管人员、各生产单位主管人员及各生产班组(员工)在危废管理工作方面的岗位职责和责任。 4、建立安全操作规程。企业产生危险废物工艺环节安全操作的有关规定及要求。 5、达标标准:建立了责任制,负责人明确、责任清晰,负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。

二、标识制度 1、危险废物的容器和包装物必须粘贴危险废物标签。 2、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所,必须设置危险废物识别标志。 3、达标标准:依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995所示标签设置危险废物识别标志。 警告标志标签

盛装危险废物的容器和包装物必须全部粘贴危险废物标签。收集、贮存危险废物设施、场所,必须同时设置危险废物的警告标志和标签。 三、管理计划 1、危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施 。 2、危险废物管理计划包括危险废物贮存、利用、处置措施。 3、报当地县级以上环保部门备案。 4、管理计划内容有重大改变的,应当及时申报。 5、达标标准:制定了危险废物管理计划:内容齐全,危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰;报环保部门备案;及时申报了重大改变。 四、申报登记 (一)申报登记要求 1、如实地向所在地县级以上环保部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

危险废物规范化管理指标体系201611

危险废物规范化管理指标体系 (2016年1月1日实施) 危险废物规范化管理指标体系依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物经营许可证管理办法》《危险废物转移联单管理办法》《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)、《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598)等法律法规和标准制定,主要包括危险废物识别标志设置情况,危险废物管理计划制定情况,危险废物申报登记、转移联单、经营许可、应急预案备案等管理制度执行情况,贮存、利用、处置危险废物是否符合相关标准规范等情况等。 工业危险废物产生单位规范化管理指标见附1,非工业源危险废物产生单位(医疗机构、实验室、机动车保养维修等单位)规范化管理指标参照附1;危险废物经营单位规范化管理指标见附2。 3

附1 工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表 单位名称: 单位地址: 法定代表人:环保负责人: 检查时间:年月日时至时 检查人员:姓名:单位:环境监察执法证件号: 姓名:单位:环境监察执法证件号: 姓名:单位:环境监察执法证件号: 注:1.检查组应当至少包括两名具有环境监察执法证件的人员,可邀请专家参与检查。 2.检查人员要填写检查记录并签字。 3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。 4.根据评分细则给出得分。 5.备注栏可对检查情况进行简要记录。 6.检查的主要内容不适用的,计为0分,并将该项分值从满分中扣除后,按比例换算达标、基本达标、不达标界值。 4

检查项目检查主要内容 分数 达标标准评分细则检查方法备注满分得分 一、污染环境防治责任制度(《固体废物污染环境防治法》,以下简称《固体法》,第三十条)1.产生工业固体 废物的单位应当 建立、健全污染 环境防治责任制 度,采取防治工 业固体废物污染 环境的措施。 2 建立了责任制度, 负责人明确,责任 清晰;负责人熟悉 危险废物管理相关 法规、制度、标准、 规范;制定的制度 得到落实,采取了 防治工业固体废物 污染环境的措施。 1.建立了责任制度,负责人明确,责任清晰;负责人熟 悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范;制定的 制度得到落实;采取了防治工业固体废物污染环境的措 施。得2分。 2.未建立责任制度,但负责人熟悉危险废物管理有关制 度和本单位的危险废物管理情况,且采取了防治工业固 体废物污染环境的措施。得1分。 3.负责人不熟悉危险废物管理有关制度、不熟悉本单位 危险废物管理情况,或制定的制度未得到落实,环境管 理职责不明确,或未采取防治工业固体废物污染环境的 措施、现场管理混乱。得0分。 资料检查(查 看相关管理 制度)、现场 询问、现场核 查 1 执行危险废物污染 防治责任信息公开 制度,在显著位置 张贴危险废物防治 责任信息。 1.在适当场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信 息,且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特性、 去向及责任人等。得1分。 2.未张贴危险废物污染防治责任信息,或张贴场所位置 不明显,张贴信息未能明确表明危险废物产生环节、危 险特性、去向或责任人。得0分。 现场核查 二、标识制度(《固体法》第五十二条)2.危险废物的容 器和包装物必须 设置危险废物识 别标志。 1 依据《危险废物贮 存污染控制标准》 (GB18597)附录A 所示标签设置危险 废物识别标志。 1.设置了规范的(样式正确、内容填写完整)危险废物 识别标志。得1分。 2.识别标志有1处错误。得0.5分。 3.未设置识别标志或识别标志样式不正确、填写内容有 两处及以上错误。得0分。 现场核查 5

安全隐患排查计划与检查表

安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内,主要安全控制点为: 。。车间、。。车间、。。车间(按照企业实际情况填写)。 厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表2-1 (按照企业实际情况填写) 2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性安全检查、日常安全检查4大类,拟检查计划详见表2-2 表2-2安全隐患排查检查计划表

2.3计划实施保障 2.3.1安全隐患排查机构及人员职责 为确保安全隐患排查工作持续有效,规范地正常进行,安全生产委员会下设安全隐患排查工作领导小组,组长:由公司担任,副组长:由安全主任和各部门或车间主管担任,组员:由各班组长组成。2012年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表2-3。

2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。 2)隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的,对责任人处罚100元。3)未按规定报送隐患排查资料的,对责任人处罚50元/次。 4)未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的,对责任人处罚50元/项。 5)对安全隐患排查工作突出,成绩显著的,给予奖励100~300元/人。 3.相关表单 3.1 表3-1 《厂级综合性安全检查表》 表3-1厂级综合性安全检查表

危险废物规范化管理工作指引

附件1 危险废物产生单位危险废物规范化管理 工作指引 为推进我省危险废物产生单位规范化管理工作,提高危险废物管理水平,保障环境安全,根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规、技术标准和我厅《关于开展全省危险废物规范化管理工作的通知》(粤环办〔2010〕87号),制定本指引。 一、危险废物申报登记制度 每年3月31日前,危险废物产生单位必须将上年度危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料向所在县级以上环保部门申报登记。2011年11月30日前须通过“广东省固体废物管理平台”完成2010年度危险废物产生及流向情况申报登记。不按照国家规定申报登记危险废物,或者在申报登记时弄虚作假的,各地环保部门要按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第75条依法予以处罚。 通过“广东省固体废物管理平台”进行申报登记的工作程序为:平台注册——市(县、区)环保局激活账号——企业填报信息(申报登记)——保存——提交——市(县、区)环保部门网上审核—纸质打印盖章——提交市(县、区)环保部门审核。 二、危险废物管理台帐和危险废物管理计划 (一)危险废物管理台帐。 管理台帐是指记录危险废物产生、贮存、利用、处置等环节废物类别、

数量、流向、责任人等信息的资料。危险废物台账建立程序、方法和要求详见附件3-1。广东省固体废物管理平台提供了危险废物转移管理台帐登记功能,具体可通过“广东省固体废物管理平台-危险废物产生源管理-台帐管理”进行数据录入、导出、打印等操作,分类归档备查。 台帐管理工作程序: 平台注册——市(县、区)环保局激活账号——(台帐管理)填报信息——保存——纸质打印——归档。 (二)危险废物管理计划。 根据管理台帐和近年生产计划,制订危险废物管理计划,并报所在地县级以上地方环保部门备案。管理计划包括:减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施,危险废物环境污染防治责任制度、管理办法以及按月(季、年)转移(频次)计划。管理计划内容有重大改变的,应及时变更申报。危险废物管理计划可以通过“广东省固体废物管理平台”完成。危险废物管理计划样式详见附件3-2。 危险废物管理计划工作程序:平台注册——市(县、区)环保局激活账号——(管理计划)填报信息——保存——提交——纸质打印——提交市(县、区)环保部门审核。 三、危险废物包装、贮存和标识 建有符合国家相关标准的贮存设施和场所,产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内,贮存时限不得超过一年,并设专人管理。危险废物产生单位要选用合适的包装材料和包装物盛装危险废物,确保危险废物分类收集,不会发生渗漏或不相容反应。所有盛装危险废物的包装容器、包装袋必须按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)要求贴上危险废物标签,注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容,

危险废物规范化管理制度样本

危险废物污染规范管理制度 为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《固体污染防治法》及有关法律、法规, 保护环境, 特制定本制度。 一、危险废物污染防治责任制度 1、遵循环境保护”预防为主, 防治结合”的工作方针和”三同时”规定, 做到生产建设与保护环境同步规划、同步实施、同步发展, 实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。 2、公司负责人是危险废物污染防治工作的第一负责人, 对全公司环境保护工作负全面的领导责任, 并引导其稳步向前发展。 3、设立以总经理为首、各部门领导组成的危险废物污染防治工作领导小组, 对公司的各项环境保护工作进行决策、监督和协调。 组长: 苑永海 副组长: 朱小平 成员: 滕海、马春杰、邵仕冰、王文清、王勇辉、尹洪东、潘兆军。 4、环保安全生产部是危险废物污染防治工作归管理部门, 负责公司日常管理, 并把目标和任务落实到相关责任单位。 5、按照”管生产必须管环保”的原则, 生产部对本单位危险废物污染防治工作负全面的领导责任; 各班组必须把危险废物污染防治工作纳入本部门管理工作中。 6、公司员工应自觉遵守国家、地方和公司颁发的各项环境保护规定, 稳定生产装置长周期生产, 减少生产过程中危险废物排放。

7、各部门必须严格遵守国家和地方人民政府颁布的环境保护法律、法规、标准和要求; 积积参加与公司有关的环境保护工程项目建设, 并在业务上接受生产部的指导和监督。 8、危险废物的收集、贮存、转移、利用、处理活动必须遵守国家和公司的有关规定。 8.1、禁止向环境倾倒、堆置危险废物。 8.2、禁止将危险废物混入非危险废物中收集、贮存、转移、处理。 8.3、危险废物的收集、贮存、转移应当使用符合标准的容器和包装物。 8.4、危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、转移、处理危险废物的设施、场所, 必须设置危险废物识别标志。 9、危险废物转移单位不得转移没有转移联单或者与转移联单不符合的危险废物。 10、公司应当制定环境保护应急应急预案, 定期进行事故演练。发生危险废物污染事故或者其它突发性事件, 公司应当按照应急预案消除或者减轻对环境的污染危害, 及时通知可能受到危害的单位和个人, 并及时向事故发生地环境保护行政主管部门报告, 接受调查处理。 11、根据生产实际情况, 停车和处理紧急事故过程中, 密切配合生产单位, 安全、有效地处理好危险废物的回收与排放, 杜绝环境污染事故的发生。 12、对于新建、扩建、改建工程项目, 公司应严格遵循《中华人民共和国环境影响评价法》和”三同时”制度, 以及国家和地方政府最新颁布的相关规定, 严格把关, 防止新污染源产生。

山东省危险废物管理台账样表

山东省危险废物管理台账 ()年度 企业名称: (公章)

山东省环境保护厅制 目录 1.企业概况(含生产基本情况、产能、产品、使用原材料情况等)2.危险废物产生源分析 3.危险废物产生工艺流程图 4.危险废物管理流程 5.危险废物转移计划(省外/内—协议和资质) 6.危险废物基本信息表(含表)

7.危险废物台账记录表(含表) 8.危险废物台账统计表(含表) 9.其它资料 危险废物基本信息表 危险废物产生工序调查表(表)

单位负责人:(盖章)填报人:联系电话:填报日期:年月日 注:1.本表每年填报一次。2.每个产生危险废物的工序填写一张。3.吨/年:指自然年度内的量。 自然年度是指当年1月1日至12月31日。

危险废物特性表(表) 单位负责人:(盖章)填报人:联系电话:填报日期:年月日 注:1.本表每年填写一张,废物编号由企业自行编号,与表中一致。2.不同工序产生的特性及贮存/利用/处置情况完全一致的同类废物可填一张,同时在“产生工序”栏注明相应的多个工序。3、废物类别:按《国家危险废物名录》填写。4、利用处置方式及代码。如利用方式包括:R1作为燃料(直接燃烧除外)或以其他方式产生能量,R2溶剂回收/再生(如蒸馏、萃取等),R3再循环/再利用不是用作溶剂的有机物,R4再循环/再利用金属和金属化合物,R5再循环/再利用其他无机物,R6再生酸或碱,R7回收污染减除剂的组分,R8回收催化剂组分,R9废油再提炼或其他废油的再利用,R15其他;等。处置方式包括:D1填埋,D9物理化学处理(如蒸发、干燥、中和、沉淀等),不包括填埋或焚烧前的预处理,D10焚烧,D16其他;等。其他方式,C1水泥窑共处置,C2生产建筑材料,C3清洗(包装容器)。5、填写R15、D16的,请简要描述利用处置方法。

危险废物产生单位建立台账的要求

危险废物产生单位建立台账的要求 建立危险废物台账,是危险废物管理计划制度的基础性内容,是危险废物申报登记制度的基础,是环保部门管理危险废物的重要依据。 一、原则 产废单位结合自身实际情况,与生产记录相结合,如实记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息。鼓励危险废物产生单位采用信息化手段管理危险废物台账。 二、前期准备 (一)分析危险废物的产生情况。从生产工艺、事故应急、设备检修、场地清理等方面分析危险废物的产生情况。 (二)确定危险废物的代码和特性。根据《国家危险废物名录》或专业机构鉴别结果,记录危险废物代码和特性。相关表格样式见附3-1,分别由危险废物产生部门、贮存部门和台账汇总部门填写。 (三)规范危险废物的贮存。按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求,规范危险废物贮存容器、贮存设施、标识等。 三、管理流程分析 危险废物管理流程一般有以下几种情况: (一)一个环节 —1—

1.废物产生(产生部门)→直接自行利用或处置(内部废物利用或处置部门)。 2.废物产生(产生部门)→直接委托给外单位利用或处置(外部废物利用或处置单位)。 (二)两个环节 1.废物产生(产生部门)→废物贮存(贮存部门)→自行利用或处置(内部废物利用或处置部门)。 2.废物产生(产生部门)→废物贮存(贮存部门)→委托给外单位利用或处置(外部废物利用或处置单位)。 (三)三个及以上环节 1.废物产生(产生部门)→第1次废物收集和转运→……第n 次废物收集和转运→废物贮存(贮存部门)→内部自行利用或处置(内部废物利用或处置部门)。 2.废物产生(产生部门)→第1次废物收集和转运→……第n次废物收集和转运→废物贮存(贮存部门)→委托给外单位利用或处置(外部废物利用或处置单位)。 (四)其他情形 产生后采用管道运输至贮存场所等。 四、台账建立 (一)如实记录 根据危险废物的产生工序记录、危险废物特性和危险废物产生情况,如实填写附3-1中的各表。 —2—

危险废物规范操作手册

附件二: 工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表 检查时间:年月日时至年月日时 单位/地址: 法定代表人:被调查人姓名: 检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位: 主持检查人员:姓名:执法证件号: 记录员:姓名:执法证件号: 注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。2.检查人员要填写检查记录并签字。3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”; 其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。5.备注栏可对检查情况进行简要记录。6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。

检查项目检查主要内容 达标情况 达标标准检查方法备注达标基本达标不达标 一、污染环境防治 责任制度(《固体废物污染环境防治法》,简称“《固废法》”第三十条)1.*产生工业固体废物的单位应当建立、 健全污染环境防治责任制度,采取防治工 业固体废物污染环境的措施。 建立了责任制,负责人明 确、责任清晰,负责人熟悉 危险废物管理相关法规、制 度、标准、规范。 现场核查,查看相 关管理制度。 二、标识制度(《固废法》第五十二条)2.*危险废物的容器和包装物必须设置危 险废物识别标志。 依据《危险废物贮存污染控 制标准》(GB18597-2001) 附录A和《环境保护图形标 志-固体废物贮存(处置) 场》(GB15562.2-1995)所 示标签设置危险废物识别 标志的为达标;已设置但不 规范的为基本达标;未设置 的为不达标。 现场核查。 3.收集、贮存、运输、利用、处置危险废 物的设施、场所,必须设置危险废物识别 标志。 三、管理计划制度(《固废法》第五十三条)4.危险废物管理计划包括减少危险废物 产生量和危害性的措施。 制定了危险废物管理计划; 内容齐全,危险废物的产生 环节、种类、危害特性、产 生量、利用处置方式描述清 晰;报环保部门备案;及时 申报了重大改变。 查看危险废物管 理计划。 5.危险废物管理计划包括危险废物贮存、 利用、处置措施。

车间日常安全检查表内容

车间安全生产日常检查制度 目的对生产过程中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保员工人身安全和安全生产工作的日常进行。 要求各班组长每天不低于一次按照检查项目进行认真检查,查出不符合项,将有关异常情况、巡检次数及巡检时间填写在记录上予以说明,班组员工随时进行自身岗位检查。对查出问题及时处理,暂时无法处理的应采取有效的预防措施,并立即向生产主管汇报。检查项目 一、人员 1班组员工是否正确穿戴劳动保护用品(衣、帽、鞋) 2操作人员是否遵守安全操作规程,是否按工艺指标进行规范操作 3操作人员是否掌握紧急情况下的应急措施,是否有不会使用消防灭火器的人员4有无酒后上班;有无嬉戏、打闹、饮食、看杂志小说等 5有无睡岗、长时间不在操作岗位等 6有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置 7有无在上班时间长期打电话聊天、玩手机 二、设备 1车间设备是否处于正常运转状态;温度、压力、流量等是否在范围之内 2储罐设备等应无裂纹和渗漏,无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象

3管道应无裂纹和渗漏,管道应保持畅通,密封良好,无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象 4设备阀门开关是否灵活,是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况6运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件是否有异常响声,如搅拌转动、真空泵声音等是否正常,设备及管线是否有震动;温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内,液位指示是否准确 5运转的电器设备(如裁断机、各设备上的电机)电机声音是否增大、振动是否增强,保护接地是否牢靠,电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味 三、环境 1车间内外是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻 2平台、护栏、是否整洁、干燥、完好无损 2各种安全标志是否完整、清晰 3通风设施设备是否良好 4车间照明灯具是否完好 5原料、成品、待检品是否摆放在规定区域,是否整齐、平稳 6车间使用的工器具,工具箱等是否摆放整齐、平稳, 7作业场所地面是否平整、无积水、无积液、无垃圾杂物、无障碍物、无绊脚物等

全国危险废物和医疗废物处置设施调查表及填表说明.docx

全国危险废物和医疗废物处置设施调查表及填表说明 审核人: 填表说明:此表为省级表和市级表,省汇总、审核后逐一按照地市填写,最后一行汇总结果。非经注明,应填写本地级市(地区)内的全部数据,不能仅填写城区或建成区的数据(下同)。全省数据(GDP、工业总产值、主要工业行业和工业危险废物主要产生行业等)应根据省级统计数据填写,不得由各地级市(地区)数据直接加和。本表中危险废物不包括医疗废物(下同)。省直管县应纳入相应(代管)的地级以上城市或地区。五普常住人口:指2000年全国第五次人口普查中该地级市(地区)的常住人口数据。主要工业行业:指按照工业总产值(或工业增加值)从大到小排名前五位的行业。工业危险废物主要产生行业:指按照危险废物产生量大小排名前五位的行业。工业危险废物统计产生量:指环境统计口径,列出2002-2004年三年的数据。工业危险废物产生量调查数:列出在2001-2004年间进行的全面调查数据,并注明调查年份。进行多次调查的,可以分年份依次填写,也可仅填最新或最全的数据。如果没有进行相应的调查,该栏填写“无”,不要求为本次普查重新开展调查。主要危险废物种类:指按照产生量大小排名前五位的危险废物种类(采用《国家危险废物名录》确定的种类名称),下同。综合利用量、自行处置量、贮存量和排放量:采用2004年(或者2003年)环境统计数据。该数据均指产生危险废物的企业、事业单位内部综合利用量、处置量、贮存量、排放量,进行委托处置或者集中处置单位不

纳入本栏调查范围。

人: 填表说明: 表中所有指标根据2004年(或者2003年)卫生统计年鉴填写,各项指标的含义采用该年鉴的解释。采用2003年数据应在备注一栏中说明。省级数据应根据省级统计数据填写,不能直接由各个地级市(地区)直接加和。所有数据应为本辖区内的全口径,不能仅限于本区卫生行政主管部门管辖范围内的数据(如北京不能仅填写北京市、县卫生局主管的医疗机构数据,而应包括卫生部、军队系统的数据)。现行住院收费水平并非医疗废物处置收费水平,而是在未叠加医疗废物处置收费前,地方物价部门颁布实施或实际执行

危险废物规范化管理

附件3: 危险废物产生单位危险废物规范化管理工作指引 为推进我省危险废物产生单位规范化管理工作,提高危险废物管理水平,保障环境安全,根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规、技术标准和我厅《关于开展全省危险废物规范化管理工作的通知》(粤环办…2010?87号),制定本指引。 一、危险废物申报登记制度 每年3月31日前,危险废物产生单位必须将上年度危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料向所在县级以上环保部门申报登记。2011年11月30日前须通过“广东省固体废物管理平台”完成2010年度危险废物产生及流向情况申报登记。不按照国家规定申报登记危险废物,或者在申报登记时弄虚作假的,各地环保部门要按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第75条依法予以处罚。 通过“广东省固体废物管理平台”进行申报登记的工作程序为:平台注册——市(县、区)环保局激活账号——企业填报信息(申报登记)——保存——提交——市(县、区)环保部门网上审核—纸质打印盖章——提交市(县、区)环保部门审核。 二、危险废物管理台帐和危险废物管理计划 (一)危险废物管理台帐。 管理台帐是指记录危险废物产生、贮存、利用、处置等环节废物类别、数量、流向、责任人等信息的资料。危险废物台账建立程序、方法和要求 —1 —

详见附件3-1。广东省固体废物管理平台提供了危险废物转移管理台帐登记功能,具体可通过“广东省固体废物管理平台-危险废物产生源管理-台帐管理”进行数据录入、导出、打印等操作,分类归档备查。 台帐管理工作程序: 平台注册——市(县、区)环保局激活账号——(台帐管理)填报信息——保存——纸质打印——归档。 (二)危险废物管理计划。 根据管理台帐和近年生产计划,制订危险废物管理计划,并报所在地县级以上地方环保部门备案。管理计划包括:减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施,危险废物环境污染防治责任制度、管理办法以及按月(季、年)转移(频次)计划。管理计划内容有重大改变的,应及时变更申报。危险废物管理计划可以通过“广东省固体废物管理平台”完成。危险废物管理计划样式详见附件3-2。 危险废物管理计划工作程序:平台注册——市(县、区)环保局激活账号——(管理计划)填报信息——保存——提交——纸质打印——提交市(县、区)环保部门审核。 三、危险废物包装、贮存和标识 建有符合国家相关标准的贮存设施和场所,产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内,贮存时限不得超过一年,并设专人管理。危险废物产生单位要选用合适的包装材料和包装物盛装危险废物,确保危险废物分类收集,不会发生渗漏或不相容反应。所有盛装危险废物的包装容器、包装袋必须按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)要求贴上危险废物标签,注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容,并分类存放于贮存设施内,贮存时限一般不得超过一年,并设专人管理。所有危险废物贮存、利用和处置设施的入口处醒目的地方必须设置危险废—2 —

危险废物规范化管理内容

危险废物规范化管理内容 (一)如实申报危险废物产生情况,认真落实固体废物申报登记制度。 (二)制定年度危险废物管理计划,分别报当地环保局和市环保局备案。管理计划要包括:贮存、利用、处置措施,危险废物环境污染防治责任制度、主要管理措施、减少危险废物产生量和危险性的措施及按月(季、年)转移(频次)计划。当管理计划的内容有重大改变时,应及时变更申报。 (三)建设符合《危险废物贮存污染控制标准》等相关标准要求的贮存设施和场所,产生的危险废物分类收集后置于贮存设施内,贮存时限不得超过一年,并设专人管理。 (四)绘制生产工艺流程图,在流程图上标明危险废物产生环节、产生量及去向,并在车间、贮存(库房)场所等显著位置张贴。绘制地形示意图和厂房平面布置图,标明单位的地理位置和周边的道路以及危险废物贮存设施和场所的位置并在场区显著位置张贴。制定危险废物环节污染防治责任制度及管理规章制度,在厂区显著位置张贴。 (五)产生的危险废物必须纳入集中、无害化处置范围内,利用自有设施采取资源化利用的,要说明利用的技术、设备、产品以及利用过程中的污染防治情况;委托外单位处

理处置危险废物的,必须严格执行危险废物转移计划报批程序和危险废物转移联单等有关制度,并建立危险废物产生台账。 (六)盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物场所,必须设施相应危险废物识别标志。 (七)建立和完善突发危险废物应急预案,并报当地环保部门和市环保部门备案。根据自身实际情况,定期组织危险废物环境突发事件演练(每年至少一次),提高对危险废物环境突发事件的快速反应和处置能力,确保环境安全。 (八)定期组织职工进行危险废物方面的培训。每年组织培训不少于二次没,并建立培训档案,档案包括:培训教材(结合本单位实际自编)、讲课记录、影像资料等相关资料。 (九)建立规范的危险废物管理档案,并有专人保管。 (十)在“广东省固体废物管理平台”上注册成功,并能办理申报登记、管理计划备案、台账管理等业务。

危险废物管理台账(环保部指南版本)

附3 危险废物产生单位建立台账的要求 建立危险废物台账,是危险废物管理计划制度的基础性容,是危险废物申报登记制度的基础,是环保部门管理危险废物的重要依据。 一、原则 产废单位结合自身实际情况,与生产记录相结合,如实记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息。鼓励危险废物产生单位采用信息化手段管理危险废物台账。 二、前期准备 (一)分析危险废物的产生情况。从生产工艺、事故应急、设备检修、场地清理等方面分析危险废物的产生情况。 (二)确定危险废物的代码和特性。根据《国家危险废物名录》或专业机构鉴别结果,记录危险废物代码和特性。相关表格样式见附3-1,分别由危险废物产生部门、贮存部门和台账汇总部门填写。 (三)规危险废物的贮存。按照《危险废物贮存污染控制标

准》(GB18597-2001)的要求,规危险废物贮存容器、贮存设施、标识等。 三、管理流程分析 危险废物管理流程一般有以下几种情况: (一)一个环节 1.废物产生(产生部门)直接自行利用或处置(部废物利用或处置部门)。 2.废物产生(产生部门)直接委托给外单位利用或处置(外部废物利用或处置单位)。 (二)两个环节 1.废物产生(产生部门)→废物贮存(贮存部门)→自行利用或处置(部废物利用或处置部门)。 2.废物产生(产生部门)→废物贮存(贮存部门)→委托给外单位利用或处置(外部废物利用或处置单位)。 (三)三个及以上环节 1.废物产生(产生部门)→第1次废物收集和转运→……第n次废物收集和转运→废物贮存(贮存部门)→部自行利用或处置(部废物利用或处置部门)。

2.废物产生(产生部门)→第1次废物收集和转运→……第n 次废物收集和转运→废物贮存(贮存部门)→委托给外单位利用或处置(外部废物利用或处置单位)。 (四)其他情形 产生后采用管道运输至贮存场所等。 四、台账建立 (一)如实记录 根据危险废物的产生工序记录、危险废物特性和危险废物产生情况,如实填写附3-1中的各表。 在实际生产过程中,根据危险废物产生、贮存、利用处置等环节的动态流向,如实填写附3-2中的各表。对需要重点监管的危险废物(如剧毒危险废物),可建立部转移联单制度,进行全过程追踪管理。对危险废物产生频繁的情形,若从废物产生部门到贮存场所过程可控,能够有效防止危险废物的散落和遗失,则在产生环节可简化或不记录(可不填写表2.1)。 (二)定期汇总 按照附3-3的格式,定期(如按月、季或年)汇总危险废物台账记录表和转移联单,总结危险废物产生量、自行利用处置情

危险废物日常管理规范

危险废物日常管理规范 ( ISO45001: 2017) 1. 目的 加强危险废物的监督管理,保证危险废弃物得到适当和安全管理,避免因管理不善对环境造成的污染,对人体造成伤害。 2.适用范围 适用于公司固、液体危险废弃物的管理。 3.定义 3.1危险废弃物 指列入国家危险废物名录或根据国家规定的危险废弃物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废弃物。 3.1.1可燃性——闪点低于 60℃的液态,在常温常压下(即 25℃,101.3kPa)因摩擦、吸湿或自发性化学反应而起火,当点燃时能剧烈并持续燃烧的固态。 3.1.2腐蚀性—— pH值≥ l2.5 ,或≤ 2.0 的液态废物和固态、半固态废物浸出液;或 55℃条件下,一年之内腐蚀钢材(SAEl020#)6.35mm的非水溶剂的液态废物。 3.1.3反应性——通常不稳定、无需引燃极易发生强烈反应、遇水反应激烈、或与水混合生成易爆物质、或遇水后生成有害浓度的有毒气体/烟气、或含氰化物或硫化物,在 pH 值为 2.0-12.5 的环境中会产生危险浓度的毒性气体、蒸汽、烟气的物质:或在封闭环境下受热易引起爆炸,或在常温常压下易分解引

起爆炸列为易爆物的物质 3.1.4毒性——国家危险毒品名录列出的任何一种污染物的废物,或含这些污染物的废物。 3.1.5感染性——指携带病原微生物具有引发感染性疾病传播险的废物。 4.职责 4.1销售部 4.1.1了解客户信息,包括该公司生产过程中所使用的原材料以及生产过程中可能产生的废弃物品种和数量;向客户索取危险废的 MSDS或废料数据表(WMSDS。) 4.1.2负责与客户签订危险废物收集合同及相关协议,严格遵循《危险废物经营许可证》的经营范围。 4.1.3合同签订后,编制任务移交单交给仓储部。 4.1.4负责在危险废物管理软件上填报数据。 4.2环保技术部 4.2.1负责《危险废物经营许可证》的申请、换证。 4.2.2负责危险化学品安全技术说明书的管理。 4.2.3危险废物处理的技术支持。 4.2.4危险废物处理商的监督管理。 4.2.5安排危险废物的去向 4.2.6制定危险废物的统一处置计划,负责每季度向市环保局相关部门申报危险废物综合许可证持证单位季度报告。

危险废物规范化管理的基本要求

危险废物规范化管理的基本要求 河北省固体废物管理中心 一、危险废物规范化管理指标体系概述 《关于印发〈“十二五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案〉和〈危险废物规范化管理指标体系〉的通知》(环办〔2011〕48号),于2011年4月18日发布。包括: 《工业危险废物产生单位规范化管理指标抽查表》 《危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及 抽查表》 国家“十二五”危险废物规范化管理目标:到2015年,产生单位抽查合格率达到90%,经营单位抽查合格率达到95%“十二五”我省危险废物规范化管理达标情况。 2015年上半年,我省危险废物规范化管理专项检查结果为: 产生单位的抽查合格率为:87.2% 经营单位的抽查合格率为:83.3% 2015年下半年对43家不达标或基本达标的企业整改情况进行了“回头看”,结合上半年综合考核结果: 产生单位的抽查合格率为:94.5% 经营单位的抽查合格率为:93% “十二五”目标:产生单位抽查合格率达到90%,经营单位抽查合格率达到95%“十三五”危险废物规范化管理指标体系新要求。 为巩固和深化“十二五”全国危险废物规范化管理督查考核工作成效,不断提升全国危险废物环境管理水平,在“十三五”期间,环保部将继续参照“十二五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案开展全国危险废物规范化管理工作。

为提高危险废物规范化管理工作的可行性、合理性和可操作性,环保部组织修订了《危险废物规范化管理指标体系》2015年10月印发了修订后的指标体系,于2016年1月1日起施行。 危险废物规范化管理的主要内容: (一)产生单位规范化管理主要内容 1、主要内容:危险废物产生单位规范化管理有十二个检查项目,共27条检查内容。 概括地说:就是八项制度,三类设施环境管理,一项业务培训。 八项制度:污染防治责任制度、标识制度、管理计划及备案制度、申报登记制度、源头分类制度、转移联单制度、经营许可证制度、应急预案及备案制度。 三类设施:贮存设施、利用设施、处置设施。 业务培训:与危险废物相关的业务培训。 2、综合评分标准: (1)无自行利用或处置设施的产废企业满分为50分,40-50分为达标,30-39分为基本达标;29分及以下为不达标;有自行利用或处置设施的产废企业满分为55分,44-55分为达标,33-43分为基本达标,32分及以下为不达标;有自行利用和处置设施的产废企业满分为60分,48-60分为达标,36-47分为基本达标,35分及以下为不达标。 (2)存在非法处置行为的企业(打分表第12项),直接评判为不达标非法处置的情形包括:①将危险废物交给没有危险废物经营许可证的单位处理;②自行利用、处置危险废物没有环评手续。 (二)经营单位规范化管理主要内容 1、主要内容:危险废物经营单位规范化管理有十个检查项目,共27条检查内容。 概括地说:就是七项制度,二类设施环境管理和运行安全要求。

钢铁企业危险废物规范化管理指南

钢铁企业危险废物规范化管理指南 编制说明 (征求意见稿) 二〇一六年四月

目录 1 任务来源 (1) 2 任务背景 (1) 3 编制原则及方法 (1) 3.1 编制原则 (1) 3.2 编制方法 (2) 3.3 编制依据 (2) 3.4 适用范围 (3) 4主要内容 (3) 4.1危险废物的产生 (3) 4.2钢铁企业危险废物的管理 (4) 4.3危险废物规范化管理要求 (4)

《辽宁省钢铁企业危险废物规范化管理指南》 编制说明 1 任务来源 2014年,辽宁省质量技术监督局下达了2014年辽宁省地方标准制修订项目计划,提出了制订辽宁省地方标准《钢铁企业危险废物规范化管理指南》的工作任务。辽宁省固体废物管理中心成立编写组,承担该标准的编制工作。 2 任务背景 随着全球经济的发展,工业危险废物的产生量越来越大,性质复杂、危险性大。不同行业、不同原料、不同工艺产生的危险废物的量和组成有很大差别,一旦因管理不善造成利用处置不当,极易引发环境污染事故。 为了进一步加强危险废物风险防范和监督管理,2011年,环保部下发了《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》(环发[2011]19号)、《关于印发<‘十二五’全国危险废物规范化管理督查考核工作方案>和<危险废物规范化管理指标体系>的通知》(环办[2011]48号)等文件,明确提出危险废物规范化管理的要求。为加快辽宁省环境技术管理体系建设,辽宁省环境保护厅将辽宁省钢铁企业危险废物规范化管理指南的编制工作列为辽宁省环境技术管理体系的重要组成部分,着手开展相关研究工作,为环境管理目标科学合理提供决策的技术依据。 3 编制原则及方法 3.1 编制原则 针对本管理规范的定位,在编制的过程中应遵循以下原则: (1)坚持体现行业特点、切实可行的原则 辽宁省钢铁企业危险废物规范化管理指南即要充分结合行业目前的环境管理现状和我省目前钢铁行业工艺技术水平,充分反映钢铁行业生产过程环境污染防治重点,确定多环节、多项目的控制指标,使之在一定时期内切实可行。 (2)坚持推进与现有管理体系相衔接,确保可操作性的原则 危险废物管理与安全处置体系涉及到技术选择、工程建设、设施运行、监督管理以及监测方法等多个方面,本规范的可实施性如何,直接关系到能否真正发挥控制、消减

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