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合格供应商档案

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合格供应商档案

编号:JL-7.4-002供货商编号:

供方名称:合作开始时间:

供应商档案信息更新操作简要说明

供应商档案信息更新操作简要说明 此次更新操作包括三部分:1.“供应商重要资质证书更新”、2.“上传供应商准入与现场考察评价表”、3.“一般信息维护”。 一.供应商重要资质证书更新 第一步:登录https://www.wendangku.net/doc/bd10664825.html,/,输入用户名、口令(用户名、口令丢失,请点击“取回密码”)。 第二步:点击档案维护

第三步:点击“档案维护”进入档案系统,点击档案信息维护。 第四步:看到类似下图的提示,

第四步:点击“主要证书录入” 进入以下界面,点击“新增证书”

第五步:上传新证书。 (1)点击“新增证书”后,看到如下图。原版协议书请自行删除,或者将被新证书覆盖。 (2)填写证书相关信息:选择“证书名称”;选择“证书 扫面文件”: 写证书有效期结束日”;填写“备注”。其中“证书有效期开始日”可以为空;“证书有效期结束日”是必须填写 (3)单页上传:如果证书是单页,那么完成以上步骤(2)后,点击“完成添加”完成本类证书的上传,同时原版本的证书将被覆盖。 (4)多页上传:如果证书是多页,那么完成以上步骤(2)后,点击“继续添加”后出现如下图

提示保存第一页成功后点“确定”,然后填写其他页信息,“证书名称”,“证书有效期结束日”和“证书有效期开始日” 4)即可),如果此次上传的是证书的最后一页点击“完成添加”完成本类证书的更新。 二、上传供应商准入与现场考察评价表 第一步:登录https://www.wendangku.net/doc/bd10664825.html,/,输入用户名、口令(用户名、口令丢失,请点击“取回密码”)。 第二步:点击档案维护

第三步:点击“档案维护”进入档案系统,点击档案信息维护。 第四步:点击“供应商准入与现场考察评价表”

供应商基本资料表格

供应商基本资料表格

供应商基本资料表 公司名称 公司地址邮编 联系电话传真 主要负责人公司网址 业务联系人电子邮件 公司概况 注册资本占地面积成立日期营业额银行信用状况设备状况人力资源状况 主要产品及服务主要生产设 备 主要生产工 艺 主要试验设 备 主要检测设 备 生产能力 月供货能力正常交付周期 主要客户简 介 客户群体 所提供的产品占生产的比例 结算方式其他事项

供应商评审表 供应商名称 供应产品 评审内容评审意见评审结果 采购部稽核员考评意见1、供应商资质是否合格?□合格□不合格 2、样品检验是否合格?□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意?□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意?□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意?□满意□不满意 6、供方交货期是否满意?□满意□不满意、 7、供方服务是否满意?□满意□不满意 采购部经理意见1、供应商资质是否合格?□合格□不合格 2、样品检验是否合格?□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意?□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意?□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意?□满意□不满意 6、供方交货期是否满意?□满意□不满意、 7、供方服务是否满意?□满意□不满意 品管部考评1、供应商资质是否合格?□合格□不合格 2、样品检验是否合格?□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意?□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意?□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意?□满意□不满意 6、供方交货期是否满意?□满意□不满意、 7、供方服务是否满意?□满意□不满意 技术部考评1、供应商资质是否合格?□合格□不合格 2、样品检验是否合格?□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意?□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意?□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意?□满意□不满意 6、供方交货期是否满意?□满意□不满意、 7、供方服务是否满意?□满意□不满意 生产部考评1、供应商资质是否合格?□合格□不合格 2、样品检验是否合格?□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意?□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意?□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意?□满意□不满意 6、供方交货期是否满意?□满意□不满意、 7、供方服务是否满意?□满意□不满意 总经理考评意见1、供应商资质是否合格?□合格□不合格 2、样品检验是否合格?□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意?□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意?□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意?□满意□不满意 6、供方交货期是否满意?□满意□不满意、 7、供方服务是否满意?□满意□不满意 董事长意见

合格供应商档案的建立及管理程序

供应商档案建立及管理操作程序 一目的 可以更加有效的对供应商实行管理,提高工作效率。 二内容 1 档案基础知识 档案:机关、组织和个人在社会中形成的,作为历史记录保存起来以备查考的文字、图像、声音及其它各种方式载体的文件。 2 供应商档案建立的必要性 其必要性主要体现在对质量保证方面,能够更好、更全面、更快捷地认识供应商概况,纵向追踪供应商质量变化,易于横向对比同类供应商的优劣。 3 供应商档案的建立 3.1采购部负责确定供应商档案的内容:营业执照、生产许可证、卫生许可证、 印刷许可证和税务登记证等。 3.2 对供应商进行分类与编号,分类的方法一般可按商品来划分,常用的编码一 般为四位数,前一位为商品类别码,后三位为厂商类别码。 3.3 建立分门别类的供应商基本资料档案。 3.4 档案建立的具体要求: (1) 供应商基本情况:供应商代码、供应商名称、供应商地址、开户银行、开户 账号、税号、组织机构代码证、联系人、电话、传真和手机等。 (2) 资料类:营业执照/执照到期日期、生产许可证/许可证到期日期、质量体系 证书/证书到期日期、QS认证/QS认证到期日期/、产品标识/行业检测报告及有效期、企业简介、配套主机情况、供应商基本情况调查表等。 (3) 合同类:供应商质量保证承诺书、合同及合同编号等。 (4) 产品类:物料编码/产品名称/含量规格/价格/企业行业标准/产品执行标准 等。 (5) 流程类:样品小批鉴定表/供应商评价记录。

(6) 一般文件:往来传真等。 4 建立档案的注意事项: 4.1 具有详细的联系地址,EMAIL,网址。 4.2 合理的供应商名称,要求是供应商注册或是登记所使用的名称,不能简单称 呼。 4.3 供应商名称必须是全称,如公司名称,不能只叫“农科”,正确合法的叫法 应该是“晋中市农业科技开有限公司”。 4.4 详细的联系人资料,联系人须用全名,不能只写某某兄等日常生活性称呼。 4.5 供应商的电话除包含其公司的前台电话外,还须有其业务联系人的常用电话 和商用传真等。 4.6 联系电话应尽可能收录该供应商业务主管级以上的联系资料,以便处理重大 问题时联系用。 4.7 档案应含有供应商的经营范围,应该具体详细供应商的产品类型,档次,销 售渠道等。 4.8 档案应尽可能备注供应商相关的历史资料,含税状况等。 5 供应商档案管理要求 5.1 对有经常业务往来或偶发次数较多的供应商,应及时将资料记录到相关的软 件或资料中,记录的要求按供应商详细资料表,为方便采购业务的操作,供应商的简称要求是供应商全称的简单称呼。 5.2 供应商合作各项要求都符合公司发展要求的,且通过审核的供应商,应备注 “资料已审核”字样。 5.3 对于已开发过的供应商和可潜在开发的供应商分别以文档的形式保存于电 脑,方便需要时用或进行开发以备用。 5.4 若供应商的联系方式,地址发生变更,采购员应该及时将相关资料更新保存。 5.5 对符合公司发要求的已审核供应商,应该及时录入合格供应商资料表。 5.6 对于终止合作的供应商资料根据实际情况判定是否可再次起用,并做相关的

采购档案管理

采购档案管理 一、目的:保证采购档案资料的真实性、完整性和有效性,不得伪造、变造、隐匿或者擅自销毁。 二、适用范围:对企业采购活动中形成的具有查考、利用和保存价值的文字、图纸、图表、声像、磁盘、光盘等不同载体的历史记录进行收集、查阅、发放。 三、归档范围:企业采购档案的归档范围包括: (一)企业采购计划执行文件 1.采购年度计划与月度计划(直接材料、间接材料、辅材等) 2.采购计划执行文件(经审批的订单,月度零星购买合同与请购单一起归档) 3.到货的检验记录副本。(检验报告、验收报告) 4.每月到货情况统计分析表(到货达成率) (二)企业采购前期准备文件 1.采购框架合同、协议书与供应商的技术协议、质量协议、保密协议,合同评审表; 2.评审前期情况汇总报告或谈判报告,包括无效供应商名单及说明、定点候选供应商名单,报价商谈情况 3.采购方式变更申请批复(供应商切换、供应商的工程变便),合同依法补充、修改、中止或终止等相关记录(包含附件变便记录)。; 4.采购文件及采购人确认记录,包括供方评审、评审细则、评审整改记录等有关文件、资料。供方提交的PPAP文件等。

5..采购发供方公函、通知及其变更事项、修改说明,; 6..购买采购物资、服务相应的合格供应商名单(经公司领导批准); 7.供应商资格审查情况报告;评审记录 (三)企业采购招标(含发起的申请、谈判、询价、定点)文件 1.采购招标文件正本,包括有关文件、资料等; 2.在采购招标截止时间前,供应商对递交的采购响应文件进行补充、修改或撤回的记录; 3.接受供应商投标(谈判、报价)的记录; 4.开标一览表; 5.中标合同及其相应的技术、质量协议标准,项目评审记录。 5.开标(谈判、询价)过程有关记录,包括采购项目样品送达记录; 6.开标(谈判、询价)过程中其他需要记载的事项。 (四)其他文件 1.供应商质疑质量、材料与处理过程记录及答复; 2.供应商投诉书、投诉处理有关文书、投诉处理决定; 3.采购过程中的音像录音资料; 4.其他需要存档的资料。 四、收集管理:各采购部指定采购助理负责采购档案的管理,并建立岗位责任制度。采购合同签订后一个月内由经办人员或责任人将该采购项目的全套文件材料进行收集整理后交档案管理人员归档。

上市公司合格供应商管理办法

公司合格供应商管理办法 ------------(A1) 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理,使采购的各类原、然材料,工矿配件,钢材,物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则,充分利用合格供应商的资源,使其在同一平台展开有序竞争,以达到供需双方共同发展,实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理,增强操作可行性和透明度,并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司,提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理,严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员,确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守,没有我司的同意,不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商,必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认,由供应部负责依据上年度评价结果,结合本年度的供货及服务情况组织评价,并根据评价结果,提出拟定合格供应商名录,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评,成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约

合格供应商名录管理办法

公司“合格供应商名录”使用与管理办法(草案) 第一章总则 第一条目的:充分运用公司规模优势,规范对供应商的统一管理,降低成本,提高效率,加强核心竞争力,提高公司外包工程、供应材料质量,做好“合格供应商名录”的使用、管理、更新,特制定本办法。第二条适用范围:本公司范围内,已建立“合格供应商名录”(详见附表)的各类材料采购工作中,对供应商的选择、使用和管理。 本办法作为公司对材料采购供应商管理的规定和要求,所属各单位应遵照执行。供应商是指:公司以合同或协议形式,与外部其他单位或个人签订契约,将公司负责的业务(材料采购等)外包给专业、高效的服务提供商的经营形式。 第三条本规定主要内容包括:总则、基本原则、评价、管理、调整与更新。 第二章基本原则 第四条:本办法和公司“合格供应商名录”颁布后,所属各单位签订新的工程供货合同或购买物资材料时,原则上必须从“合格供应商名录”中选取,特殊情况按第五条办理。 第五条:“临时物资供应商”的选取与授权; 当遇到特殊情况,“合格供方名录”无法满足项目部、分子公司需求,需

临时使用非合格供方名录内的供应商时,必须经过评价审批后方可使用(一次购买物资金额小于0.2万元除外)。 (1)项目部、分子公司必须严格评审不在合格供方名录中的供应商,组织专业人员对供应商的资质情况、经营情况、物资供应保障能力、物资质量保障体系、供应商服务水平、物资价格水平、物资款结算支付等情况(包括但不限于上述内容)对其进行全面的评估. (2)项目部需将评审结果形成书面文件上报公司备案后,方可使用(见附表《临时使用非合格供方名录供应商申请表》、附表《供应商评审表》)。 (3)申请通过的供应商仅限于该次招标采购临时使用。 第六条:如所属各单位未按照本办法规定,自行选取供应商,公司将不予认可,且不予供应商签订任何合同、协议等法律文件。 第三章供应商的评价 第七条:“合格供应商名录”中的单位由公司各使用单位进行定期评价; 项目部、分子公司在一次物资采购执行完成后(含:季度物资采购和大宗物资采购),应及时组织对供应商的履约情况进行综合评价(见附表《供应商履约评价表》,后附:样表)。此表一式两份,一份留存使用单位,一份上报公司工程部(上报时间:按本办法第11条办理),做为公司考核、调整“外包单位(供应商)”的主要依据; 对一项物资采购合同或项目需跨年度执行的,项目部、分子公司应在年度末对供应商的履约过程情况进行综合评价。

供应商档案管理

供应商档案管理 一、实行供应商档案管理的目的 可以更加有效的对供应商实行管理,提高工作效率 二、供应商档案管理内容 (1)档案基础知识 档案:机关、组织和个人在社会中形成的,作为历史记录保存起来以备查考的文字、图像、声音及其它各种方式载体的文件 (2)供应商档案建立的必要性 1.法规要求:《食品安全法》第三十九条食品经营者采购食品,应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。食品经营企业应当建立食品进货查验记录制度,如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实,保存期限不得少于二年。实行统一配送经营方式的食品经营企业,可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件,进行食品进货查验记录。 2.对质量保证的必要性 更好、更全面、更快捷地认识供应商概况,纵向追踪供应商质量变化,易于横向对比同类供应商的优劣 (3)供应商档案的管理 1.采购部负责确定供应商档案的内容:营业执照、生产许可证、卫生许可证、印刷许可证和税务登记证等 2.对供应商进行分类与编号,分类的方法一般可按商品来划分,常用的编码一般为四位数,前一位为商品类别码,后三位为厂商类别码 3.建立分门别类的供应商基本资料档案。 (1)供应商档案管理: a、基本情况:供应商代码/供应商名称/供方地址/开户银行/开户帐号/税号/联系人/电话/传真/手机 b、资料类:营业执照/执照到期日期、生产许可证/许可证到期日期/质量体系证书/证书到期日期/ 3C认证3C认证到期日期/产品标识/行业检测报告及有效期/企业简介/配套主机情况/供方基本情况调查表 c、合同类:供方质量保证协议/配套产品保用服务协议/合同及合同编号/技术协议 d、产品类:物料编码/产品名称/图号/价格/企业行业标准/产品执行标准 e、流程类:样品小批鉴定表/供方评价记录/供方批准表格 (2)一般文件:往来传真等 1.建立不同供应商的商品”台账”制度.为每种商品以及相应的供应商建立专门 的台账,以明晰商品的存与销情况.”台账”内容包括供应商代码、商品代码、商品序号、商品名称、规格、进货量、计量单位、进价、售价、销售额、累计销售额和毛利率 2.分门别类地管理采购合同 三、供应商档案管理内容注意事项: 1.1具有详细的联系地址,EMAIL,网址 1.2合理的供应商名称,要求是供应商注册或是登记所使用的名称,不 能简单称呼

005-《合格供方名录》使用规定

××××有限公司企业标准 Q/HL.801.024-2017 《合格供方名录》使用规定 1 范围 本文件规定了合格供方名录的使用与管理要求。 本文件适用于公司对泵机制造所需原材料。外购、外协和零配件等物资采购时的控制。 2 职责 2.1 公司办每年组织营销科、技质科、生产科等部门对供方进行评审,并发放评审结果的通知和新的《合格供方名录》给相关部门和人员。 2.2 营销科、生产科严格按受控的《合格供方名录》进行采购,物资总库严格按受控的《合格供方名录》对进库货物对照验收。 2.3 检验员严格按受控的《合格供方名录》对照进行进货检验。 2.4 《合格供方名录》的持有者应对名录妥为保管,正确使用。 3 具体规定 3.1 《合格供方名录》每年颁发一次,如对个别合格供方的调整,公司办以文字通知的形式发布。每次正规发布名录后,原名录即行作废(交回公司办集中销毁)。每年在名录发放后若遇有个别厂家调整进,当年名录不作废,将通知附入名录中妥为保存、使用即可。使用作废名录发生问题者责任自负。 3.2 合格供方评审每年在12月31日前完成,名录的发布在次年元月10日前完成。受控名录的标志为当年的发布日期(文件无修改时可继续保存并使用)。 3.3 正常情况下,《合格供方名录》只发到各职能部门,由部门再按文件控制要求发到下属使用人员,做好发放记录,并督促使用人员交回旧名录销毁。 3.4 按《合格供方名录》采购物资时为正常供货,检验、验收均按正常渠道和规定进行。对超出名录中厂家的物资进货时,仓库管理员和检验员在未接到文字通知时《急购(串换)物资供货申批表》,不得验收《办理手续》。新产品所需材料凭经过审批的《新材料、外购、外协件供应申批表》或《急购(串换)物资供货申批表》办理验收入库。 3.5对《急购(串换)物资供货申批表》中供货的物资,质检员按《急购(串换)物资检验规定》进行检验,并做好记录和有关标记。 附加说明: 本标准由公司办提出。2017年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。第二版: A 本标准起草人:江武

供应商档案的管理

供应商档案管理是公司采购管理的重要内容,而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度,有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能,更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力,是建立长期供需合作关系决策的重要依据。 第一条 供应商档案管理对象: 1、从时间序列来划分:老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。 2、从交易过程来划分:包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商,不能因为交易中断而放弃对其的档案管理;对于第二类的供应商,需逐步充实和完善其档案管理内容;对于第三类供应商,档案管理的重点是全面搜集和整理资料,为即将展开的交易业务准备资料。 3. 从供应商性质来划分:特殊公司(与本公司有特殊业务等)、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同,对其实施的档案管理的特点也不尽相同。 4. 从供应数量和市场地位来划分:包括主力供应商(供货时间长、供应量大等),一般供应商。不言而喻,供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。 第二条供应商管理内容 1. 供应商基础资料,即公司所掌握的供应商最基本的原始资料,是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料,是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人;公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。 2. 供应商特征:供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。 3. 业务状况:主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 4、交易活动现状:主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策;企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。 第三条供应商档案管理方法 1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作,是建立供应商档案卡(又称供应商管理卡、供应商资料卡等)。采用卡的形式,主要是为了填写、保管和查阅方便。

供应商档案管理

供应商档案管理 1.0目的: 本规范对供货商档案管理工作及资料管理做出规定,以保证各种资料、文件、记录的完整性。 2.0 适用范围: 本规范适用于采供室、保障中队资料档案管理工作。 3.0职责: 部采供室、保障中队负责管辖范围内各种工作资料的收集、整理、分类保管、移交和提供利用。 4.0工作规范: 4.1 规定 4.1.1 采供室、保障中队对所有机供品供货商、配餐公司各种工作资料、工作单据、工作记录等,工作完毕后统一送交各自资料员(兼)存档保管。 4.1.2 归档文件材料由采供室及保障中队的领导指派专人负责整理、分类、编制清单,用专用档案盒包装,做好标识存档。 4.1.3 归档文件资料应齐全、完整、分类科学、排列合理、配套系统、归档说明清晰。 4.1.4 归档文件资料不齐全完整,资料员有权拒绝接收,有权责令送交人员在2个工 作 日内,整理完整后上交。 4.1.5 存放档案应有必要的设备配备,应有专门的柜架放置、达到国家规定的“防盗、防火、防鼠、防潮、防尘、防有害气体、防光”的要求,确保档案的完整与安全。 4.1.6 任何部门和个人,借阅时不得损坏、丢弃或擅自销毁、擅自抄录、公布、向外 提 供档案内容,严禁涂改和伪造及携带原件外出。 4.2 程序 4.2.1采供室及保障中队指定专人收集、整理、分类各种工作完毕后的文件、资料。按年、月、序号等进行记录编制,做好清单,放入专用档案盒内,送交资料员(兼)。

4.2.2 资料员收到档案后,对照清单进行复核,确认准确无误后填写《存档资料交接 单》, 存档人(部门)在该单上签字。 4.2.3 资料员对存档资料档案按档案盒分类、编号、编制清册定位存放,并编制必要 的 档案检索,以便于保管和查找。 4.2.4 资料员对存档资料档案应做好档案的查询接待工作。如相关部门或员工要求查 询 资料档案时,应严格按照档案查借阅制度及规定审批制度办理必要的手续。 4.2.5 相关部门或相关员工需要借阅资料档案,资料员只能提供复印件,如因工作特 殊 情况的需要档案原件,必须经请示部门领导同意,部领导批准,并在相应的《档案资料借阅单》上登记签字后,方可借阅,归还时登记签字核销。 4.2.6各部门资料每月28号—30号整理一次,每年12月30日前上交资料员(兼)。 5.0 支持文件/工作记录: 5.1《航空公司文书档案管理办法》 5.2“档案资料借阅单” 5.3“存档资料交接单”

合格供方名录使用规定

Q-SC《质量手册》××××制造有限公 ××××有限公司企业标准 Q/HL.801.024-2017 《合格供方名录》使用规定 1 范围 本文件规定了合格供方名录的使用与管理要求。 本文件适用于公司对泵机制造所需原材料。外购、外协和零配件等物资采购时的控制。 2 职责 2.1 公司办每年组织营销科、技质科、生产科等部门对供方进行评审,并发放评审结果的通知和新的《合格供方名录》给相关部门和人员。 2.2 营销科、生产科严格按受控的《合格供方名录》进行采购,物资总库严格按受控的《合格供方名录》对进库货物对照验收。 2.3 检验员严格按受控的《合格供方名录》对照进行进货检验。 2.4 《合格供方名录》的持有者应对名录妥为保管,正确使用。 3 具体规定 3.1 《合格供方名录》每年颁发一次,如对个别合格供方的调整,公司办以文字通知的形式发布。每次正规发布名录后,原名录即行作废(交回公司办集中销毁)。每年在名录发放后若遇有个别厂家调整进,当年名录不作废,将通知附入名录中妥为保存、使用即可。使用作废名录发生问题者责任自负。 3.2 合格供方评审每年在12月31日前完成,名录的发布在次年元月10日前完成。受控名录的标志为当年的发布日期(文件无修改时可继续保存并使用)。 3.3 正常情况下,《合格供方名录》只发到各职能部门,由部门再按文件控制要求发到下属使用人员,做好发放记录,并督促使用人员交回旧名录销毁。 3.4 按《合格供方名录》采购物资时为正常供货,检验、验收均按正常渠道和规定进行。对超出名录中厂家的物资进货时,仓库管理员和检验员在未接到文字通知时《急购(串换)物资供货申批表》,不得验收《办理手续》。新产品所需材料凭经过审批的《新材料、外购、外协件供应申批表》或《急购(串换)物资供货申批表》办理验收入库。 3.5对《急购(串换)物资供货申批表》中供货的物资,质检员按《急购(串换)物资检验规定》进行检验,并做好记录和有关标记。 附加说明: 本标准由公司办提出。2017年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。第二版: A 本标准起草人:江武

供应商档案管理规范

供应商档案管理规范 1、目的 为促进采购信息管理的规范性和ERP信息管理的安全性,制定本规范。 2、范围 本规定适用于供应商信息及ERP相关采购业务执行过程的供应商信息管理,是ERP系统中采购业务相关的所有职能部门执行规范之标准。 3、职责 3.1 采购部是供应商信息的归口管理部门,负责公司所有供应商信息的整理、规范、ERP 信息处理。 3.2 各职能部门,需要使用ERP相应采购功能的都需按此规定执行供应商信息管理的相 应流程 3.3 公司ERP系统管理员负责相应权限的调整和控制。 4、程序 4.1 采购员需在样品检验合格以后,向供应商档案管理员提交《供应商档案表》,由管理员审核后录入ERP系统中,以供采购业务执行过程的使用,完成供应商信息的新增工作。 4.2 《供应商档案表》填写规范: a. 表中分类和供应商编码由管理员填写 b. 表中供应商简称对应ERP系统中信息需填写全称,产品名称、规格需按实际送样产品进行填写详细内容,由相应采购员填写 c. 需填写联系人、公司地址、联系方式,由采购员填写 d. 表中账户类型、账户名称、账号(银行)、开户行,必须填写准确,由采购员填写。 e. 表中付款方式、是否含税、发展日期、业务员需由采购员与供方确认后填写,如有修正需及时与管理员沟通修改相应信息。 4.3 供应商信息管理员需在新增供应商信息时确认系统内有无重复,供应商档案表中内容填写是否完整,必要时要求提供供应商相应证明文件,确认无误后方可录入ERP系统。管理员需在12小时工作时间内完成信息录入工作。 4.4 供应商信息修改。如因业务需要,需修改供应商相关信息,需由业务员提出申请并填写《供应商档案表》填写相应修改的内容,由部门主管或经理签字后,交由管理员进行ERP系统内变更。 4.5 供应商信息删除。如因业务需要,需修改供应商相关信息,需由业务员提出申请并填写《供应商档案表》填写删除原因和供应商编码,由部门主管或经理签字后,交由管理员进行ERP系统内删除。 5、相关文件 《采购过程控制程序》 《供应商管理规定》 6、相关记录 《供应商档案表》

合格供应商名册

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件

供应商档案模板-现有

青岛阿香餐饮管理服务有限公司 供应商档案 单位名称: 单位地址: 联系人: 联系电话: 组卷人: 组卷日期:

供应商基本信息 1、本单是青岛阿香餐饮管理服务有限公司对可能的供应商的调查问卷,您有权拒绝填写本问卷。 2、对于您不愿公开的内容,您可以标记为“N/D”;对于一些不适用的问题,标记为“N/A”。 3、所填写内容必须真实有效,本单将作为日后合作基础存档保存。 □国有/集体□外商独资□中外合资□上市公司□国外注册公司□股份有限公司企业类型 □有限责任公司□私营公司□其他类型公司 经营性质□制造商□代理商/分销商□贸易商□其它 公司名称 公司地址 联系电话传真 创立日期法人代表 注册资金公司网址 工厂地址 联系人联系电话 传真E-mail 公司规模 公司总人数:管理/支持人员数:生产人员数: 质量管理人员数:技术人员数:其他: 去年产值:去年销售额: 职责部门姓名职位联系电话手机E-mail 财务 品质 技术 销售 支付条件 □月度结算□季度结算□其他付款条件(请说明): 银行信息(如个人账号,请注明并加盖公章): □开户行: □银行账户: □收款单位名称: 发票信息 □增值税 % □普通国税 % □其他 付款方式币种 交货地点方式: □可送货到指定地点□第三方物流□其他方式(请说明)

交货周期 □样品:天□正常交付周期:天 交付方式 □汽运□海运□铁运□空运□其他 是否能够提供冷链运输过程中温度记录□是□否 运输能力 □正常发货 □紧急发货 质量状况 □质量目标: □近三个月的批通过率: □近三个月的缺陷率: 其他需说明的信息:(与同类企业相比的优势等) 公司产品情况调查表 主要供应产品 名称:规格 执行标准:□国际标准□国家标准□行业或地方标准□企业标准 执行标准编码:(如ISO/IEC10**8GB/T****-2010等) 产品认证情况: 通过的国内安全或质量认证: 认证名称认证编码认证时间是否强制执行有关质量或安全认证行业

供应商档案管理制度

供应商档案管理制度 (ISO9001-2015) 1.0目的 规范供应商档案的收集、整理、更新及借阅等行为,有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能,更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力,是建立长期供需合作关系决策的重要依据。 2.0供应商的分类 2.1从时间序列来划分:原有供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。 2.2从交易过程来划分:包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商,不能因为交易中断而放弃对其的档案管理;对于第二类的供应商,需逐步充实和完善其档案管理内容;对于第三类供应商,档案管理的重点是全面搜集和整理资料,为即将展开的交易业务准备资料。 2.3从供应商性质来划分:特殊供应商(与本公司有特殊业务等)、普通供应商等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同,对其实施的档案管理的特点也不尽相同。 2.4从供应数量和市场地位来划分:包括主力供应商(供货时间长、供应量大等),一般供应商。不言而喻,供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。 3.0供应商档案内容 3.1供应商基础资料,即公司所掌握的供应商最基本的原始资料,供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人;

公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品和主要客户及原材料来源等信息。 3.2供应商的三证(营业执照、税务登记证和组织机构代码证)。 3.3供应商企业规模和所获质量体系认证及产品认证的证书及代理、配套资格证书等。 3.4《供应商调查表》及零部件开发协议等。 3.5供应商的考察评价、报价信息和定点会纪要及定点通知书等。 3.6《零部件核定单》,即配套零部件的价格审批记录等。 3.7供应商业绩考核资料记录。 4.0档案管理方法 4.1供应商资料由各模块采购工程师负责收集,并填写《供应商档案封面》(见附页); 供应商档案主要记载各供应商的基础资料,这种资料的取得,主要有三种形式: ①给供应商发调查表由供应商填写。 ②由采购工程师通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。 ③通过本公司和供应商已发生的采购情况(包括产品性能、产品质量、售后服务等实际情况)的过程记录文件。 4.2采购部综合管理专员对各采购工程师提供的供应商的相关资料进行整理、核实汇总,在核实供应商档案封面后,将相关资料归入该供应商档案盒内。4.3采购部综合管理专员应及时将按《供应商业绩管理办法》对供应商的评价结果更新到档案内。

客户和供应商档案设置

《财务软件运用》教学文档 文档编号: FSA-01 文档名称: [客户和供应商档案设置] 设计日期:2015-01-31 估计完成时间: 20分钟设计老师:[李化] 内容引入: 在使用用友软件之前,必须先进行信息平台的搭建。上节我们实现了基础信息中公司组织架构及公司职员的设置。每个公司都有自己的客户和供应商,为了实现对客户和供应商的信息化管理,在使用用友软件之前需要先对对客户或供应商进行设置基础设置。 能力描述: 1、能够进行信息平台的基础信息的设置及修改; 2、能够正确设置客户与供应商信息; 1、根据实际环境找到解决问题的途径 2、认真、坚持的学习态度 3、合作分享的精神 前提需求: 2、将系统时间修改为2014年1月1日; 3、新意公司客户、供应商档案表2-6,表2-7; 4、以账套主管01(张新意)身份登录U8企业应用平台进行相关操作。 操作步骤: 一、客户信息设置 (一)部门信息设置 【操作步骤】

1、执行【开始】→【所有程序】→【用友ERP-U872】→【U8企业应用平台】,系统弹出“登录”窗口,操作员输入“01”,密码无,账套选择“[999]绵阳新意公司2014”,操作日期修改为“2014年01月01日”,如图11-9所示。 ?图11-9 2、点击“确定”按钮,系统弹出“UFIDA ERP-U8”企业应用平台窗口,双击“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“客户分类”选项,如图11-10所示。

?图11-10 3、系统弹出“客户分类”设置窗口,点击“增加”按钮,分类编码输入“01”,分类名称输入“华中区”,输入完成后点击“保存”按钮,如图11-11所示。 ?图11-11 5、根据表2-6新意公司客户档案表进行客户分类设置,完成后的客户分类信息如图11-12所示。 表2-6 客户档案 客户分类代码客户分类名称客户名称 01 华中区湖北途优高科公司 02 华北区华北贸易公司 03 西南区成都高远公司 04 西北区西安市天航公司

合格供应商采购表格

合格供应商清单

供应商月供货情况记录表

供应商调查表

供应商评价表 (R-019-A)

表格编号: 采购单 订购单编号: 地址:订购单日期: 电话:承办人: =================================================================== == 厂商:传真:联系人: 备注:确保质量、交期 ===================================================================== 核准:供方签章: ===================================================================== ===================================================================== 本公司所开立的订购单编号,必须标示在送货单及包装箱正面,以便迅速查验。 订购合约附件 1.逾期交货和不交货所引起之后果,卖方应负完全责任。 2.卖方需在以前,提供出货标准样品个,经买方确认后,始可按期交货。如已送样合格,请按样品生产并按期交货。 3.商品之检验是根据买方所订立之检验标准,全部或一部分不合格时,应由卖方取回调换,依限期交清,因退换所发生之费用及其损失概由卖方负担。 4.若卖方无法如期交货,买方有权在约定交货期后日内自行解除本订购单之约定义务,并可向卖方要求赔偿,因验收不合格而致逾原定交货期,概作逾期 5.更改订单所列之条件,必须以书面为之,并需经买方有权签章人员签章同意,否则无效。 6.本订购单传真后,自收到时起,一个工作日内无异议代表卖方认同。 7.未尽事宜,由双方协商解决。

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