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税控服务器电子发票操作手册

电子发票操作流程简介

河南航天金穗电子有限公司

2016年6月

目录

1.概述

1.1.编写目的

本手册分为三个部分:第一部分为电子发票申请流程,介绍电子发票的具体申请流程和注意事项;第二部分为电子发票的分发和开票端电子发票的开具流程简介,主要介绍税控服务器系统中增加电子发票终端,并将电子发票信息分发给开票终端以及开票终端中电子发票的开具操作简介和注意事项;第三部分为电子发票的推送和下载,详细介绍软件电子发票开具成功之后的推送,手机下载电子发票PDF凭证和电子发票平台的电子发票下载。

1.2.电子发票简介

国家税务总局近日发布《关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第84号),决定自2015年12月1日起在全国范围推行增值税电子普通发票。

我们结合了国际上一些组织的定义并考虑我国实际情况认为:电子发票指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,通过电子发票管理系统或以其他电子方式开具生成、收取的以电子方式存储的收付款凭证。电子发票突破了传统纸质发票的概念,具有实时性、交互性、低成本、易存储等多方面的优势。

河南航天金穗将秉持创新、协调、绿色、开放、共享的理念,结合“互联网+税务”行动计划部署的战略构想和创新思维,在增值税电子发票在河南省的推广和实践中总结经验,不懈前行。

推广升级版电子发票将实现全方位利好:

一是有利于企业节约经营成本。电子发票不需要纸质载体,没有印制和存储成本。

二是有利于消费者或纳税人保存使用发票。税务机关网站可查询验证发票信息,并可便捷实现下载或打印,解决了纸质发票查询和保存不便的缺陷。

三是有利于税务部门提高管理效率、规范管理行为。税务人员可根据实时连接的开票数据,进行相关查询、统计和分析,为税务大数据的开发利用提供了平台。

四是可与国家出口退税电子化管理系统、银行结算系统结合起来,将纳税人、税务局、海关和银行联接在一起,为实现税控管理现代化提供技术和数据基础。

2.电子发票申领

2.1.申请证书

请联系您所属的金穗公司服务站申请签章和签章证书。

2.2.电子发票申领

请您带着税控盘先到税局申请电子发票开具资格,同时购买电子发票,具体流程如下。

第一步:您需要携带企业税务登记证、身份证找所属税局专管员申请电子发票开具资格;

第二步:请您携带税务登记证、身份证、纳税人领用发票票种核定表找所属税局窗口做电子发票票种核定;

第三步:请您携带税务登记证、身份证、税控核心板、报税盘到所属税局发行窗口做税控设备发行

第四步:请您携带税务登记证、购票员身份证、购票本、报税盘到所属税局售票窗口买票

2.3.电子发票平台开户

公司开具电子发票,需要提供公司信息并联系航天金穗公司相关人员开户。

2.4.开票系统安装

请安装税控发票管理系统(税控服务器开票)。

2.5.登录开票系统开具

1、在开票前需要进入并用企业端用户登录点击签章管理-添加新签章,完成签章、证书的添加后就可以进行电子发票开具了。

2、进入税控发票管理系统,点击发票管理-电子发票开具。

3.电子发票分发和开具

3.1.税控服务器管理系统电子发票分发

3.1.1.增加电子发票开票终端

登录税控服务器管理系统,使用管理员身份进行增加电子发票开票终端,如下图所示:

在“开票终端管理”中点击“添加开票终端”,可以增加新的开票终端,如果需要开具电子发票,则需要在增加开票终端界面,发票类型勾选“增值税普通发票(电子)(026)”,信息完善之后点击“添加开票终端”即可保存,如下图所示:

开票终端增加之后在“开票终端列表”中可以对已经添加的开票终端进行查询、修改或者删除等操作。

备注:此模块操作详见《税控服务器管理系统操作手册-电子票》开票终端管理。

3.1.2.报税盘分发电子发票

在“报税盘管理”下有“报税盘发票分发”的功能,主要用于把报税盘中的发票在入库之后分给不同的开票终端。

报税盘发票分发将发票信息分发到税控服务器管理系统上之后,再由管理员将发票分给各个开票终端。在“发票管理”下有“发票分发”的模块,如下图所示:

发票分发,由分给开票终端、分给管理员、分发记录功能,如下图:

备注:此模块操作详见《税控服务器管理系统操作手册-电子票》报税盘分发发票,发票分发。

3.2.发票终端开票

3.2.1.开票终端登录

首先保证税控钥匙已经正常连接在电脑的USB接口上,如果没有则先连接税控钥匙,在桌面上双击开票终端图标,提示“管理员”登录,初始密码为空,如下图所示:

管理员登录之后系统提示“请输入税控钥匙密码”,税控钥匙默认初始密码是,点击“确定”按钮,密码验证成功即可成功登录开票终端。

3.2.2.系统设置

第一次登录开票终端需要在“系统设置”中设置常用参数,主要包括:系统参数设置、企业信息设置、发票税率设置、修改登录密码等功能。

(1)系统参数设置

在“系统设置”下拉菜单中点击“系统参数设置”进行设置开票终端的服务器IP、服务器端口、开票终端号以及打印边距等信息,如下图所示:

备注:

①服务器IP需要与税控服务器管理系统中添加该开票终端时的服务器地址保

持一致;

②开票终端号需要与税控服务器管理系统中添加的开票终端代码一致;

③注册码需要联系当地金穗服务人员进行获取。

(2)企业信息设置

在“系统设置”下有“企业信息设置”,用户可以对企业开票常用信息进行维护,其中“纳税人识别号”由系统默认,无法进行修改。其他可修改信息包括:企业名称、营业地址、银行账号和电话号码。

(3)发票税率设置

系统设置中的“发票税率设置”可以对开票终端支持的票种税率进行维护,如下图所示:

(4)修改登录密码

第一次登录开票终端“管理员”密码默认为空,在“系统设置”下的“修改密码”可以对登录密码进行修改。

3.2.3.发票管理

“发票管理”模块主要包括发票开具、打印和作废的功能,如下图所示:

(1)发票开具-电子发票

正数发票开具

在“发票管理”下点击“电子发票开具”或者在快捷按钮中点击“电子发票”,即可弹出当前填写电子发票的代码和发票号码,核实之后点击“确定”,如下图所示:

在“增值税电子普通发票开具”界面输入需要开具的发票内容,其中购方信息中“名称”是必填项,其他内容可以根据实际业务情况进行选填;商品信息中“货物或应税劳务名称”“金额”“税率”“税额”为必填项,其他内容可以根据实际业务情况进行选填;“手机号码”需要填写收票方的手机号码或者电子邮箱地址,用来接收电子发

票信息。填写完整之后点击“保存”即可查询“价税合计”核对正确之后点击“打印”电子发票即可开具成功。

备注:

①“销货单位”信息是在“系统设置-企业信息设置”进行维护,发票填写界面无法修改。

②如果商品行信息超过8行,可以点击“清单”在清单中填写商品信息。

③企业根据自己需要,可以点击“价格”按钮,进项单价金额“含税”和“不含税”切换。

④“手机号”栏可以根据收票方要求填写收票人的手机号码或者电子邮箱号码,电子发票开具成功之后,通过电子发票平台将电子发票PDF凭证推送到所填写的手机号(短信)或电子邮箱内(电子邮件)。

正常电子发票票面如下图所示:

负数发票开具

当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货,但蓝字普通发票已抄税不能作废,此时可开具负数发票来冲抵。电子发票在开具负数发票时,可以在开票系统中直接开具。在电子发票填开界面,点击“负数”,如下图所示:

在“负数发票查询”中输入需要红冲的原蓝字发票代码和号码,点击“查询”,自动从服务器端获取到原发票信息,核对正确点击“确

定”即可进入负数发票填写界面,如下图所示:

在负数发票票面上自己带出原发票信息,自动带出的发票信息是由服务器直接获取,如果原蓝字发票购货方税号没有填写,负数发票购货单位信息中自动带出“纳税人识别号”为20位“0”,用户可以直接手工删除。如下图所示:

负数发票信息由服务器获取,与原蓝字发票信息一致,其中商品金额税额为负数,用户核对内容正确,输入收票方“手机号”,点击“打印”负数发票即可开具成功。

备注:

①销项负数发票不允许附带销货清单,也不能再添加折扣。

②库中有对应的蓝字发票时,红字发票的合计金额、税额不能大于原蓝字发票;

库中没有对应原蓝字发票的时,合计金额绝对值不大于单张开票限额。

③一张正数发票可以分多次红冲,但所开全部负数发票的总金额、总税额必须

小于等于对应的正数发票。

④填开作废发票、空白作废发票、负数发票不能开具负数。

⑤“手机号”可以根据收票方的要求填写为收票人的手机号码或者电子邮箱号

码。

增值税开票系统操作说明书

------ 开票系统 一、系统模块简介 系统登陆成功后,即进入系统操作主界面,本模块主要分三大模块,即“系统设置”、“发票管理”、“报税处理”三大模

块,“系统设置”主要是对企业的日常客户信息和商品信息做增减,以方便后期发票填开时调取相关信息;“发票管理”模块主要实现增值税发票的读入、填开、打印、查询、作废等基本操作;“报税处理”模块主要实现远程抄报、远程清卡、状态查询和月度统计等基本操作。 --- ------ 二、系统设置简介 1、“初始化”平时基本不使用,“参数设置”为开票企业的基本情况,首次使用时即已设置好,一般不要轻易更改,可

点击查看 、“客户编码”设置,用于增减企业常用往来客户单位的基本信息,主要方便后期发票填开时2 的客户信息调取。点击“添加”,并按顺序填写,为保证客户资料的一致性,系统不允许对客户资料修改,--- ------ 如遇资料录入错误,只能“删除”后再“添加”。 2、点击“商品编码”,用于增减企业常用商品的基本信息,

主要方便发票的填开时对商 品信息的调用,点击“添加”,并按顺序填写,为保证商品资料的一致性,系统不允许对商品资料修改,如需改,只能“删除”后再“添加”。特别提示,因企业商品单价具有波动性,一般建议在此处设置时,单价按系统默认的0 保存。--- ------ 三、发票管理,

1、发票从税务局购买成功后,应进入此开票系统,点击“发票读入”,将从税务 局购得的发票读入开票系统。并核对读入系统中发票的种数、发票代码、发票号 码、张数与手里购入的纸质发票核对,确保系统中的数据与纸质发票一致。 --- ------

税控发票开票软件(金税盘)V2.0简易操作手册

增值税发票系统V2.0(金税盘版)安装步骤及简易操作手册 一、下载安装 1、下载:登录网站https://www.wendangku.net/doc/dd12979467.html,,进入“增值税发票系统V2.0升级专区”,或者直接登陆“增值税发票系统V2.0升级专区”https://www.wendangku.net/doc/dd12979467.html,/WEB。点击“税控发票开票软件下载”,安装前请连接金税盘。 2、安装:双击“税控发票开票软件(金税盘版)V2.0.10.***”安装程序,单击【下一步】→【下一步】→【下一步】→【下一步】→【安装】→单击【完成】。 3、安装完成后,桌面出现快捷运行图标,鼠标双击该图标即可启动程序。 二、初次运行软件 1、安装完成后双击桌面快捷方式运行,第一次登录用户名默认“管理员”不可修改,默认密码123456,默认证书口令88888888; 2、输入完成点击【登录】后出现修改

证书口令界面,第一次登录必须修改证书口令,统一修改为12345678。 3、证书口令修改成功后,软件提示重新登录。再次输入管理员密码和修改后的证书口令,并在“记住密码”前打勾,可免除以后登录时输入密码步骤,输入完成后单击【登录】 4、系统初始化:登录后首先出现欢迎界面,单击【下一步】→修改“主管姓名”为“ZC”,并设置密码(FWJSSMX)再重复输入一次,单击【下一步】→依次输入营业地址、电话号码和银行账号,单击【下一步】→输入安全接入服务器地址(英文状态下输入):HTTPS://202.99.194.28:443 ,单击【下一步】→单击【确认】,初始化完成。 5、报税盘注册(无报税盘省略):“系统设置”→“报税盘注册”。 6、设定开票员:“系统维护”→“用户管理”,点击左上角新增用户图标,设置用户名称和密码,勾选开票员,确定保存。

升级版开票 软件操作说明

开票软件(金税盘版)企业操作说明 一、进入开票系统 将金税盘插入电脑USB接口上,确保电脑能正常上网,然后双击桌面上“安徽航信财税服务平台”图标,会出现以下对话框,如下图: 然后企业可以用自己平常使用的一体化平台账号来登录,没有开通一体平台的企业的用户可以临时用右下角“游客”来登录,登录后如下图所示: 点击里面的“防伪税控”图标就可以打开开票软件,如下图:

用鼠标点击上图“管理”后面倒三角选择相应的开票员(注:用户密码:证书口令:输入用户密码和证书口令后最好勾选记住密码,这样下次登录就不需要再次输入了,以后只要选择相应的开票员直接点“登录”就可以进入开票系统了),点“登录”后将进入开票系统! 二、发票读入 将金税盘插入电脑USB接口上,进入开票系统后点“发票管理”再点“发票读入”此时出现“是否从金税设备中读取发票”,点“是”;这时你所购买的所有发票将成功读入到金税盘中,方可正常开具发票了! 三、发票填开 1. 进入开票系统后点“发票管理”再点“发票填开”选择你自己所需要的发票类型点击他就可以来开具开票,如下图:

将弹出的票面信息填写完整后,再把对应的纸质发票放入打印机,就可以点右上角“打印”按钮进行发票打印;(注:专用发票购方信息必须全部填写完整;普通发票购方信息只需填写购方名称即可,发票商品行至少保留一行,最多只能增加到8行,超过8行的可以开清单,但汉字防伪用户商品行最多只能增加到7行,专用发票不能开具清单)。 2. 所有开具后的发票都可以在“发票管理”模块中的“发票查询”里来查看和打印! 四、发票作废 当月所有开具及未执行办税厅抄报操作的发票都可以在“发票管理”--“发票作废”里来选择你所需要的发票来进行作废(注:发票一旦作废就不可以再恢复,所以作废之前一定要看清楚),如果开具的发票已跨月或执行了非征期抄税(即办税厅抄报)操作后的发票不可以进行作废,只能开具红字发票进行红冲。 五、征期抄报税 每月1至15号为征期抄报税期间(遇到法定节假日一般自动顺延,具体看税局公告为准),不论是一般纳税人、小规模、个体户、营改增、运输业、机动车用户等,只要安装了金税

税控发票开票软件简易安装、初次开票格式设置操作说明

增值税发票系统升级版操作说明 一、安装过程注意事项 1、安装前请插上金税盘、报税盘。 2、安装过程全部下一步,安装路径处可自己选择修改。 3、安装完成后,运行开票软件,进入初次登录界面,第一行密码为123456,第二行密码为88888888(8个8)。 4、正确输入后,进入修改证书口令界面,设置一个新的证书口令(必须是数字,建议设置为12345678),“一定要记住此口令”。 5、设置成功后,自动返回登录界面,用新设置的证书口令进行登录。 6、登录成功后,进入管理员设置界面,设置开票人和密码,密码务必记好,以后登录开票软件需输此处设置的密码。 7、完成后进入基本参数设置界面,设置营业地址、电话号码、银行账号(最好输入开户行及账号) 8、进入上传参数设置界面,安全接入服务器地址:https://218.70.65.77:444,测试成功后点击完成进入开票软件主界面。 9、点击左上角系统设置——报税盘注册,注册成功即可。 10、若您领购了发票,点击发票管理——发票读入,根据实际情况选择从金税盘或者报税盘读入发票。 11、读入发票成功后,可点击“发票填开”进行开票。 二、打印格式设置 1、先放入白纸在打印机上。 2、发票管理——发票填开(左侧选择需要开具的发票票种) 3、进入填开界面后,单击上方的“价格”按钮,把金额的录入方式切换为含税录入方式,然后完整录入票面信息。 4、录入完整并确定信息无误后,点击“打印”按钮,弹出打印选择界面,首先选择开票的打印机型号,边距调整先默认为0,然后点击打印。 5、打印出来后,把纸质发票蒙在上面比对,看需要如何调整。 6、若比对后格式需调整,发票管理——发票查询——找到已开具的那张发票——双击,点击打印,在打印机设置界面输入需调整边距(注:向上、向左调整需填负数) 7、一直打印在白纸上,比对,调整,最后调整好之后,即可打印在纸质发票上。 三、常见基本操作 1、修改基本信息(营业地址,电话号码,银行账号):系统设置——系统参数设置——基本信息,修改后确定。 2、IP端口号设置:系统设置——系统参数设置——上传设置——安全接入服务器地址:https://218.70.65.77:444 3、开票人维护(可修改名字、密码):系统维护——用户管理

不会报税清卡看这里手把手教你税控盘抄报处理

不会报税清卡看这里,手把手教你税控盘抄报处理! 温馨提示:现在是9月初,昨天给大家讲了金税盘的报税清卡!今天给大家讲一下税控盘的报税清卡,具体方法如下: 9月一般纳税人抄报税的流程:先在开票软件【上报汇总】数据—然后在增值税纳税申报系统【上传增值税纳税申报表】—最后再回开票软件进行【反写】。一般纳税人9月征期抄报税操作方法第一步:进入开票软件,点击报税处理——网上抄报。 第二步:点击【上报汇总】,向税务机关提交开票数据,初次点击上报汇总的时候会提示让设置网上抄报的密码,建议设置为123456,以后再抄报,就无需再输入了。 提醒:无论您单位有没有开具过此类发票,也无论有没有购买过对应的发票,只要在税控盘中存在的发票类型,都必须在征期的时候点击【上报汇总】,主分机结构的也同样适用,所有的税控盘当中的所有票种,都必须统一点击【上报汇总】。第三步:登录国税办税平台,填写上传增值税纳税申报报表。第四步:【反写】,第三步操作成功之后,打开开票软件,点击报税处理——网上抄报,统一点击【反写】,有多少种发票,就点击多少次【反写】,同样的,主分机也是一样的操作,所有的发票都反写成功,那么本开票机就抄税成功。提醒:因开票软件有自动反写的功能,如您打

开【网上抄报】发现开票截止时间已经是10月份,那么就无需操作反写了。如何判断反写成功:同样在网上抄报界面,只需查看【开票截止时间】,对应的发票种类下方的开票截止时间只要是【下月征期的最后一天】,就证明反写成功了。小规模纳税人9月征期抄报税操作方法第一步:进入开票软件,点击报税处理——网上抄报。第二步:点击【上报汇总】,向税务机关提交开票数据,初次点击上报汇总的时候会提示让设置网上抄报的密码,建议设置为123456,以后再抄报,就无需再输入了。 第四步:【反写】,第三步操作成功之后,打开开票软件,点击报税处理——网上抄报,点击【反写】 提醒:因开票软件有自动反写的功能,如您打开【网上抄报】发现开票截止时间已经是10月份,那么就无需操作反写了。如何判断反写成功:同样在网上抄报界面,只需查看【开票截止时间】,对应的发票种类下方的开票截止时间只要是【下月征期的最后一天】,就证明反写成功了。 如果在退出软件的时候提示抄报状态未抄报,说明您还没有抄报成功,按照上述步骤进行抄报工作即可。 注意:月初抄报用户较多,可能造成抄报不成功,您可避开高峰期,错峰抄报税 提供一机多票系统,也就是一台电脑可以安装多个企业的开票软件!有需要的可以联系王老师:!重要优惠:王老

税控机操作步骤

税控发票机操作方法 一、设置操作 1、设置发票起始号码 18 功能 2、设置发票张数 19 功能 用户使用新卷发票或交替使用两种不同类型的发票时必须执行此两项操作 实例:新使用一卷发票,发票号为201202020100301001―201202020100301100。把这卷发票号码设置入发票机。 操作:①方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“18”→功能键→输入201202020100301001(输入18位发票起始号码)→确认键。 ②方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“19”→功能键→输入“100”(发票张数)→确认键。 注:每换一卷新发票时,都要设置发票的起始号码和张数;每交替使用两种不同类型的发票时,都要设置发票的起始号码和剩余张数。 3、设置经营项目 22 功能 功能:可以设置不同的经营项目(最多30个) 实例:一物业公司在开发票时需写清各收费项目,假定部门0为取暖费,部门1为水电费。 操作:方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“22”→功能键→显示屏会显示“部门0”→部门键→输入“取暖费”→合计→显示屏会显示“部门1”→部门键→输入“水电费”→合计→确认。

注:若企业需增加一个部门2,所对应的经营项目为安装费。 操作:方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“22”→功能键→2(部门号)→部门键→输入增加的经营项目(安装费)→合计→确认。4、设置收款员 38 功能(密码最多四位,机器出厂收款员密码默认为“1111”,机器最多可设置10个收款员编号)实例:假设店内有一位收款员,收款员的密码为“8668”。 操作:方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“38”→功能键→输入“1”(1号收款员)→确认→输入“8668”(1号收款员的密码)→确认键。 二、开票操作 1、开机进入销售状态:方式锁拧到销售档→等待机器进入税控状态→输入收款员号→确认键→输入收款员密码→确认键,进入正常销售状态。 注:在开机时或在销售档,不要插入IC卡 2、开具单项经营项目发票 实例:一酒店前台在顾客结帐时收取280元住宿费(已将住宿费在编程档下用设置经营项目功能设置为部门0),付款单位名称为“天瑞”,需要打发票。 操作:方式锁拧到销售档→输入“280”(消费额)→“现金/确认键”→屏幕右上角显示“拼音”时输入“tian”→小计(如果本屏幕没有需要“天”字,请按“↓”键查找,按数字键选择需要的汉字)→输入“rui”→小计(如果本屏幕没有需要“瑞”字,请按“↓”键查

税控机开票怎么操作

税控机开票怎么操作 2007-12-27 20:09:08| 分类:财务职业|举报|字号订阅 增值税发票填开 第一步:发票号码确认,核对电脑中自动给出的发票号码及代码是否与当前打印机上的实际发票号码、代码一致,只有两者一致才能开票。检查开票窗口是否处于编辑状态。 第二步:填写购货方信息,方法有三种: 1)直接填写。 2)从客户编码库中选取客户单位、帐号等。 3)当连续填开发票时,上一张发票的购方信息便自动传给下一张发票。 第三步:填写商品信息,方法只有一种,就是从商品编码库中选取,商品信息从编码库中调出后,其中的单价信息可以修改,只要填入数量,即可由系统自动算出金额、税额,单价可保留到小数点后十位,金额和税额经四舍五入保留小数点后两位。填完一栏商品点击工具条上的“√”以表示生效。选择了第一栏商品后,便选择了本张发票的税率,一张发票只能开具同一种税率的商品,本系统目前能开具17%、13%、6%、4%四种税率的发票。一张发票包括清单和折扣在内最多填写八栏。 第四步:复核人、收款人的填写: 1)直接填写 2)点击下拉菜单选择 开票人:由登录时决定,不能改变。 第五步:打印发票:1)点击工具条上的打印按钮,系统首先将所开发票信息记入金税卡与硬盘,随后弹出发票打印的对话框,在此处,可以设置纸张打印边距、预览打印效果,实施打印,也可以取消打印,留待以后在进行发票查询时打印。这种打印方式可以方便定位。 2)快捷键方式“CTRL+P” 3、清单的填开 1)一张发票只允许开一张清单,清单与发票是一一对应的,清单上的商品原则上可以有任意多行。

2)开清单前发票上不能有商品行,填写完购货单位信息后,点击工具条上清单按钮,进入清单填开的窗口操作,填写方法与发票的填开相同。 3)填开清单的窗口不能打印清单,清单的打印只能在发票查询窗口中选择填开清单的发票号码由系统查找到所对应的清单,再打印。 4)不能在发票上对“详见清单”这一栏进行修改。 4、销售折扣: 1)对不带销货清单的发票添加折扣 A、光标移至某商品行,点击工具条上的折扣按钮,在弹出的折扣窗口中输入折扣行数及折扣率,由系统自动算出折扣金额(折扣金额含税与否视 当前发票的含税状态)。如输入折扣行数N行,是指从选定的商品行算起往上共N行。可以对其每一单行商品添加折扣,也可以对所选定的多行商品添加统一的折扣。 B、当某一行或多行商品添加折扣后,便不允许修改,若需要修改时,必须将折扣行删除。商品行与折扣行之间不允许插入其他记录。折扣行也算在商品总行数之内。 2)对销货清单添加折扣 A、在清单上添加折扣的方法同发票上的折扣, B、清单的折扣只能添加在清单上,然后由系统自动将折扣反映到发票上,不能在发票上对“详见清单”这一栏添加折扣。 5、负数发票 1)跨月不能作废,只能开具负数发票。 2)点击工具条上负数按钮,系统弹出所对应的销项正数发票代码及号码填写的窗口,为了确保正确,要求两次填写相应的正数发票的代码及号码,如果当前发票库中有这张正数发票,点击确认,调出填开负数发票的窗口,系统根据正数发票的内容自动填写负数发票,如果其中商品信息有变化可修改。 如果当前发票库中没有这张正数发票,那么输入发票的号码和代码后,点击确认,调出填开负数发票的窗口,由企业手工填写这张负数发票。输入时 数量的输入应取负值,单价为正,系统在备注栏自动填入对应的正数发票的号码及代码,填开完毕直接打印。 3)负数发票不能附带清单,不能加折扣。 4)一张负数发票可分多次红冲,但所开的全部金额不能超过与之对应的正数发票的全部金额。 5)负数发票在金税卡并不被记录购方税号,其购方税号被相应的正数发票的号

税控机开票操作

税控机开票操作 增值税发票填开 第一步:发票号码确认,核对电脑中自动给出的发票号码及代码是否与当前打印机上的实际发票号码、代码一致,只有两者一致才能开票。检查开票窗口是否处于编辑状态。 第二步:填写购货方信息,方法有三种: 1)直接填写。 2)从客户编码库中选取客户单位、账号等。 3)当连续填开发票时,上一张发票的购方信息便自动传给下一张发票。 第三步:填写商品信息,方法只有一种,就是从商品编码库中选取,商品信息从编码库中调出后,其中的单价信息可以修改,只要填入数量,即可由系统自动算出金额、税额,单价可保留到小数点后十位,金额和税额经四舍五入保留小数点后两位。填完一栏商品点击工具条上的“√”以表示生效。选择了第一栏商品后,便选择了本张发票的税率,一张发票只能开具同一种税率的商品,本系统目前能 开具17%、13%、6%、4%四种税率的发票。一张发票包括清单和折扣在内最多填写八栏。 第四步:复核人、收款人的填写: 1)直接填写 2)点击下拉菜单选择 开票人:由登录时决定,不能改变。 第五步:打印发票: 1)点击工具条上的打印按钮,系统首先将所开发票信息记入金税卡与硬盘,随 后弹出发票打印的对话框,在此处,可以设置纸张打印边距、预览打印效果,实施打印,也可以取消打印,留待以后再进行发票查询时打印。这种打印方式可以方便定位。 2)快捷键方式“CTRL+P”

清单的填开 1)一张发票只允许开一张清单,清单与发票是一一对应的,清单上的上的商品原则上可以有任意多行。 2)开清单前发票上不能有商品行,填写完购货单位信息后,点击工具条上清单按钮,进入清单填开的窗口操作,填写方法与发票的填开相同。 3)填开清单的窗口不能打印清单,清单的打印只能在发票查询窗口中选择填开清单的发票号码由系统查找到所对应的清单,再打印。 4)不能在发票上对“详见清单”这一栏进行修改。 销售折扣 1)对不带销货清单的发票添加折扣 A、光标移至某商品行,点击工具条上的折扣按钮,在弹出的折扣窗口中输入折 扣行数及折扣率,由系统自动算出折扣金额(折扣金额含税与否视当前发票的含税状态)。如输入折扣行数N行,是指从选定的商品行算起往上共N行。 可以对其每一单行商品添加折扣,也可以对所选定的多行商品添加统一的折扣。 B、当某一行或多行商品添加折扣后,便不允许修改,若需要修改时,必须将折 扣行删除,商品行与折扣行之间不允许插入其他记录。折扣行也算在商品总行数之内。 2)对销货清单添加折扣 A、在清单上添加折扣的方法同发票上的折扣 B、清单的折扣只能添加在清单上,然后由系统自动将折扣反映到发票上,不能 再发票上对“详见清单”这一栏添加折扣。 负数发票 1)跨月不能作废,只能开具负数发票。 2)点击工具条上负数按钮,系统弹出所对应的销项正数发票代码及号码填写的窗口,为了确保正确,要求两次填写相应的正数发票的代码及号码,如果当前发票库中有这张正数发票,点击确认,调出填开发票的窗口,系统根据正数发票的内容自动填写负数发票,如果其中商品信息有变化可修改。如果当前发票库中没有这张正数发票,那么输入发票的号码和代码后,点击确认,调出填开负数发票的窗口,由企业手工填写这张负数发票。输入时数量的输入应取负值,单价为正,系统在备注栏目自动填入对应的正数发票的号码及代码,填开完毕直接打印。

税控机--操作流程

APE—4000R税控收款机上机操作 一、系统登录 a. 连接税控收款机电源,打开开关。 b. 在登录界面输入用户名和密码(000,123456)。 c. 分别按“确认”键确认,系统登录成功。二、发票导入 a. 在主界面点击“发票管理”。 b. 根据提示依次输入发票代码20位(现发票代码为12位,输入时前面补齐8个零)、发票卷起始号 码、发票卷份数,分别按“确认”键确认。 c. 系统提示“发票导入成功”。三、开正票进入“商品销售”界面开以下正票: a. 如何开一行商品的发票。例如:开一张20升93号汽油的发票。 在“商品销售”档,输入“20”按“乘/时”键,按93号汽油相对应的部类键,按“现金”键即可打印发票。 b. 如何开多行商品的发票,例如:开一张30升93号的汽油,2瓶润滑油的发票。 在“商品销售”档,输入“30”按“乘/时”键,按93号汽油相对应的部类键。输入“2”“乘/时”键,按润滑油相对应的部类键,按“现金”键即可打印发票。 c. 如何开总价的发票,例如:开一张总价为50元的93号汽油的发票。 在“商品销售”档,输入50,按93号汽油相对应的部类键,按“现金”键即可打印发票。注:如果票面信息录入错了,按住shift键的同时按“整单取消/退票”键,再按“确认”键,取消录入的发票内容。 四、开退票、废票 a. 退票: (1)进入“发票管理”档,按“整单取消/退票”键。输入退货密码(系统默认为:123456)

按“确认”键。 (2)根据提示依次输入要退发票的发票代码(或者按“确认”键跳过)、发票号码,输入后按 “确认”键。系统根据输入在库中查找对应的发票(如果没有找到对应的发票,系统提示:“本机无此发票”。则进入手工录入要退发票票面信息的步骤)。 (3)系统找到对应的发票后提示:“开退票?”,按“确认”键,自动打印出退票,按“ESC”返回。 b. 废票: (1)进入“发票管理”档,按“商品取消/废票”键。(2)根据提示输入要作废的发票数量(0≤数量≤当前使用卷中未开发票总数)。按“确认”键, 开始作废发票。 (3)作废完成,按“ESC”键返回。五、编程功能 a. 部类编程 在主界面进入“功能编程”档,按“C”键,按“A”键进入部类编程。输入部类编号,按“确认”键,系统显示已存在的商品。按“确认”键可修改商品信息。按“退格”键,输入更新的信息(注:可按“输入法”键输入汉字等),按“确认”键确认。依次修改税目索引,对应PLU(如不需要修改直接按“确认”键),系统提示更新部类成功。 应届生求职季宝典开启你的职场征途简历撰写笔试真题面试攻略专业技能指导公务员专区 b. PLU编程 在主界面进入“功能编程”档,按“B”键进入“PLU编程”。输入PLU编号,按“确认”,按“确认”键可修改商品信息。按“清除”键,输入更新的信息(注:可按“输入法”键输

税控发票开票系统使用方法

陕西航天信息有限公司榆林分公司 税控发票开票系统(金税盘版2.0)操作指南 一、进入系统 1、双击桌面图标“开票软件” 2、进入税控发票开票软件登录页面,点击倒三角选择开票员身份登录,然后输入开票员密码、证书口令(证书口令输入次数共5次,5次输入错误需到税务局从新制证,请开票人员牢记您的开票员密码和证书口令),输入后点击登录 注意:安全接入服务器地址必须设置成:https://219.144.206.62:7002(如下图)

二、购买发票 企业初次购买发票需持金税盘或报税盘、发票领购本到税务机关购买发票。 企业第2次购买发票需持金税盘或报税盘、发票领购本、上卷发票汇总和明细表到税务机关购买发票。 三、发票读入 企业购买的电子发票需点击发票读入,读入开票系统才能正常使用。

四、填开发票 发票管理—发票填开—增值税普通发票填开或增值税专用发票填开进行填开。 五、抄税报税

注意:月初从1号开始必须进抄报、清卡(如上月没有开票也必须抄报、清卡),报税期为月初1—15号,遇节假日顺延。否则金税盘会自动锁死无法开具发票。具体流程如下: 一般纳税人抄报流程:电子申报→在联网的情况下登陆下开票系统自动上报汇总,然后自动清卡→网上扣款。 小规模企业抄报流程:月初在联网的情况下登陆下开票系统自动上报汇总,然后自动清卡。(小规模电子申报根据税务局规定进行申报) 查询是否报送成功,在开票软件的报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票里找锁死日期,变到下个月的十几号,就是报送成功了。如果是当月的十几号就是没报送成功。 “办税厅报税”一般情况下不要用。除非服务器长时间有问题的情况下才用办税厅报税。 首先点击—远程抄报(联网进行)

税控发票开票软件(金税盘)V2.0简易操作手册

税控发票开票软件(金税盘)V2.0 简易操作手册

目录 第一章系统安装与启动 ...... 错误!未定义书签。1第二章系统登录. (6) 第三章系统设置 (9) 3.1基本参数设置 (10) 3.2客户管理 (11) 第四章发票读入 (14) 第五章发票填开 (15) 5.1填开正数发票 (15) 5.2已开发票查询 (29) 第六章报税处理 (32) 6.1办税厅抄报 (32) 6.2远程抄报管理 (34)

准备工作 1、下载“税控发票开票软件(金税盘版)到计算机上。 2、将“金税盘”和“报税盘”插入到计算机USB 接口。 一、系统安装与启动 操作步骤: 【第一步】将金税盘通过USB 数据线连接到计算机的USB 接口,系统会自动找到新硬件,并自动完成金税盘驱动程序安装,无需手工安装。金税盘驱动安装完成后会在计算机的设备管理器中出现“AISINO JSP shuikong USB Device ”的标识,如图1-1所示。 图1-1设备管理器中金税盘设备 【第二步】双击安装文件夹中的kp-setup.exe 安装程序图标,如图1-2所示。系统运行安装向导,然后按照提示逐步完成安装。

图1-2安装程序 说明: ①在开票软件的安装过程中,系统会提示用户输入15、17或20位的纳税人识别号和开票 机号,如图1-3所示。若金税盘已连接,则系统自动从金税盘中读取企业税号和开票机号,无需用户手工输入。若税号或开票机号输入错误,则无法进入系统,只能重新安装开票系统。在系统注册中的企业税号和开票机号取自这里输入的信息,无法更改。 图1-3输入纳税人识别号和开票机号 ②点击“下一步”后的提示信息如图1-4所示,此时需按发行通知书上的地区编号正确输 入。若金税盘已连接,则系统自动从金税盘中读取地区编号,无需用户手工输入。

税控发票开票软件(金税盘版)V2.0.00简易操作手册

税控发票开票软件(金税盘版)V2.0.00简易操作手册 开票系统V2.0打印参数: 航信票据打印机TX-186打印参数:刻度板:10MM;向下移0,向右移-10 爱普生打印机LQ635K打印参数:刻度板10 向下调整0,向右调整-7 用户密码:89312788 证书口令:89312788 请在开票离线时间内上传发票信息否则停止开票直到上传开票信息后才可正常开票。 一、初次运行软件 1、安装完成后自动运行 2、设置系统参数:进入程序主界面,依次打开左上角“系统设置”→“系统参 数设置”→“基本参数设置”或单击主界面中间的图标,设置以下五个项目: 1)基本信息:输入本单位营业地址、电话号码、银行账号等信息 2)上传设置,现税所提供了3个服务器地址分别是 3)59.41.129.24:6002 4)59.41.129.23:444 5)59.41.129.23:443 只要其中一个测试通过即可,如果连接失败在换另外一个,负责IP时不要将http//删除了, 6)报税盘注册:“系统设置”→“报税盘注册”。 7)设定开票员:“系统维护”→“用户管理”,点左上角新增用户图标,设置用户名称和密码,勾选开票员,确定保存。 8)客户编码、商品编码设置。 二、日常业务 1、发票读入: 依次单击:“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择读入发票的来源

介质(金税盘或报税盘)→“确定”→“确定” 2、发票填开: 开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作 依次单击:“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”,注意:电子发票号码和纸张发票号码须一致。 注意:机动车销售统一发票在第一次填开时会要求选择新或旧版本发票3、发票作废: 当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理 依次单击:“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废→“确定”→“确定” 4、红字发票: 跨月的或当月开具但已抄税的发票不能作废,需开具红字发票,分三步操作: 1)填写信息表:依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择退票原因及填写所退发票代码和号码→填写确认发票内容→打印 2)上传信息表:依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出→选择需要上传的记录→“”→“确定”→“确定” 3)开具红字发票:待上传的红字发票信息表审核通过后,可直接进入发票填开界面进行红字发票的填开 依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类→“确 认”→“”→“导入网络下载红字发票信息表”→→设置查询条件→“确定”→选择需要的记录→→打印 5、抄报税处理: 1)远程抄报:依次单击:“报税处理”→“远程抄报”→进入广东企业电子申报管理系统6.1生成报表,交税后”→“远程清卡”→“确定”(清卡

增值税普通发票操作全图解

浙江省国家税务局增值税普通发票 全操作手册 浙江浙科信息技术有限公司 二○一一年六月

序言 根据《中华人民共和国发票管理办法》(根据2010年12月20日《国务院关于修改<中华人民共和国发票管理办法>的决定》修订)第二十三条规定,为加强增值税普通发票的管理,提高增值税普通发票查验比对效率,有效遏制利用虚假增值税普通发票偷漏税款的违法犯罪活动,浙江省国家税务局决定在全省范围内推行联网开具增值税普通发票。 结合我省实际,现将桐乡市联网开具增值税普通发票的推行工作要求如下: 一、自2011年4月25日起,所有使用增值税普通发票的增值税一般纳税人须严格按主管税务机关的通知要求,参加联网开具增值税普通发票的操作培训。 二、已经参加联网开具增值税普通发票操作培训的增值税一般纳税人应即按要求通过增值税普通发票联网开票辅助软件联网开具增值税普通发票。 三、自2011年7月20日起,所有使用增值税普通发票的增值税一般纳税人,须通过增值税普通发票联网开票辅助软件联网开具增值税普通发票。 四、取得联网开具增值税普通发票的单位及个人,可随时通过增值税普通发票联网开票辅助软件(仅限已安装使用该软件的增值税一般纳税人)可在浙江省国家税务局网站(https://www.wendangku.net/doc/dd12979467.html,)对所取得的增值税普通发票进行查验比对。 我市联网开具增值税普通发票系统技术服务单位为浙江浙科信息技术有限 公司,服务热线电话:4008990000。

增值税普通发票联网开具的具体操作流程(企政OA桌面管理软件的下载、安装及运用) 一、辅助软件的下载: 企业如果以前安装过防伪税控辅助软件的企业,不需要安装,可直接升级完成,若未安装过的企业则可以直接到https://www.wendangku.net/doc/dd12979467.html,的‘下载中心’(图1)进行下载;需要下载的对象是第23项‘企政OA桌面管理软件’(图2)。 图1 图2 依照(图2),务必使用本地下载方式——目标另存为;进行下载。弹出(图3)时,选择好下载路径,点击‘保存’:

增值税开票系统操作说明书

开票系统 一、系统模块简介 系统登陆成功后,即进入系统操作主界面,本模块主要分三大模块,即“系统设置”、“发票管理”、“报税处理”三大模块,“系统设置”主要是对企业的日常客户信息和商品信息做增减,以方便后期发票填开时调取相关信息;“发票管理”模块主要实现增值税发票的读入、填开、打印、查询、作废等基本操作;“报税处理”模块主要实现远程抄报、远程清卡、状态查询和月度统计等基本操作。

二、系统设置简介 1、“初始化”平时基本不使用,“参数设置”为开票企业的基本情况,首次使用时即已设置好, 一般不要轻易更改,可点击查看 2、“客户编码”设置,用于增减企业常用往来客户单位的基本信息,主要方便后期发票填开时的客户信息调取。点击“添加”,并按顺序填写,为保证客户资料的一致性,系统不允许对客户资料修改,

如遇资料录入错误,只能“删除”后再“添加”。 2、点击“商品编码”,用于增减企业常用商品的基本信息,主要方便发票的填开时对商品信息的调用,点击“添加”,并按顺序填写,为保证商品资料的一致性,系统不允许对商品资料修改,如需改,只能“删除”后再“添加”。特别提示,因企业商品单价具有波动性,一般建议在此处设置时,单价按系统默认的0保存。

三、发票管理, 1、发票从税务局购买成功后,应进入此开票系统,点击“发票读入”,将从税务 局购得的发票读入开票系统。并核对读入系统中发票的种数、发票代码、发票号 码、张数与手里购入的纸质发票核对,确保系统中的数据与纸质发票一致。

2、发票读入后, (1)可点击“库存查询”查询系统中可用的发票种类和发票张数, (2)“发票分配”一般用于多点开票的单位, (3)“发票退回”一般用于企业注销退回未使用的发票,但在实际中,此两项功能基本很少使用。“发票分配”需向税务局申请并由软件提供商单独开通此模块,“发票退回” 在实际工作中未避免数据冲突,税务局一般要求企业将剩余发票在系统中通过填开作 废的方式处理。 3、点击“发票填开”,选择专用发票或普通发票,并将相应发票代码和号码的发票放入打印机,点击确认,按顺序填写完成后,点击“打印”,系统提示“发票保存成功”,根据需要选择打印机点击“打印”或“取消” 发票填开时,“购买方”和“货物或应税劳务、服务名称”可点击旁边的图标在客户编码库和 商品编码库中直接双击选择调取,也可直接在填开界面手工录入,

税控服务器电子发票操作手册

河南航天金穗电子有限公司电子发票操作流程简介 河南航天金穗电子有限公司 2016年6月

目录 1.概述 (3) 1.1.编写目的 (3) 1.2.电子发票简介 (3) 2.电子发票申领 (5) 2.1.申请证书 (5) 2.2.电子发票申领 (5) 2.3.电子发票平台开户 (5) 2.4.开票系统安装 (5) 2.5.登录开票系统开具 (5) 3.电子发票分发和开具 (7) 3.1.税控服务器管理系统电子发票分发 (7) 3.1.1.增加电子发票开票终端 (7) 3.1.2.报税盘分发电子发票 (9) 3.2.发票终端开票 (10) 3.2.1.开票终端登录 (10) 3.2.2.系统设置 (12) 3.2.3.发票管理 (14) 3.2.4.查询统计 (22) 4.电子发票获取 (24) 4.1.收票方查询电子发票信息 (24) 4.1.1.手机下载 (24) 4.1.2.邮件下载 (26) 4.1.3.电子发票平台下载 (27) 4.1.4.电子发票在线查验 (31) 4.2.开票方查询电子发票信息 (32) 5.常见问题 (33)

1.概述 1.1.编写目的 本手册分为三个部分:第一部分为电子发票申请流程,介绍电子发票 的具体申请流程和注意事项;第二部分为电子发票的分发和开票端电 子发票的开具流程简介,主要介绍税控服务器系统中增加电子发票终 端,并将电子发票信息分发给开票终端以及开票终端中电子发票的开 具操作简介和注意事项;第三部分为电子发票的推送和下载,详细介绍软件电子发票开具成功之后的推送,手机下载电子发票PDF凭证和电子发票平台的电子发票下载。 1.2.电子发票简介 国家税务总局近日发布《关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》(国家税务总局公告 2015 年 第 84 号),决定自 2015 年 12 月 1 日起在全国范围推行增值税电子普 通发票。 我们结合了国际上一些组织的定义并考虑我国实际情况认为:电子发票指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,通过 电子发票管理系统或以其他电子方式开具生成、收取的以电子方式存储 的收付款凭证。电子发票突破了传统纸质发票的概念,具有实时性、 交互性、低成本、易存储等多方面的优势。 河南航天金穗将秉持创新、协调、绿色、开放、共享的理念,结合“互联网+税务”行动计划部署的战略构想和创新思维,在增值税 电子发票在河南省的推广和实践中总结经验,不懈前行。

在税控机开具增值税普通发票的操作流程

在税控机开具增值税普通发票的操作流程 开局增值税发票 (一):系统设置 #1. 初始化禁做,第一次安装时使用。 #2. 税务信息,名字和税号不能修改,银行账号,输入一个号码后输第二个时需回车。 #3.商品只能先录入商品编号后选入,客户编码可直接输入也可选入;商品税目(需有),简码(可有可无);单价应在开具发票时直接输入;地址电话银行账户,输入时需从编辑器中输入;保存时点左上角退出,不点右上角的差号。 (二):发票管理 #1. 发票领用:购买(带IC卡)――读入开票系统(买错发票需退回IC卡发票号)。注意:购买时需持报表和IC卡等(国税局决定);读入时若失败,原因:未插IC卡;IC卡中无领购的发票;发票流水号已经读走(点发票填开,看有没有发票);金税卡已到锁死期。 #2. 发票退回:只有因国税局错买了发票才能使用此项。 #3. 开具发票:确认发票代码和号码;金税卡日期如错误,应携带IC卡到国税局授权修改;商品信息中注意含不含税;一张发票只能一种税率,只能开八行商品;开完发票,打印即保存了;销方信息:银行账号可多个。 #4. 发票修复:发票修复后,所有发票无法打印(从金税卡到硬盘)。发票查询:发票开具管理 a. 查询打印时,点第一窗口的打印。 b. 山东省清单打印选套打。 c. 发票复制:选中行——选项。注意:复制过来的商品可修改。 #5. a.开局带销货清单的发票:如果商品行多于八行,需开清单;先确认含不含税;只能在清单上写商品,发票上不写商品;清单一张可打十二行。 b. 开局带折扣的专用发票:01. 带清单:清单中的每行都可加折扣或多行统一折扣;但发票上只显示一行折扣栏(不管是不是同种折扣)。02. 不带清单:选中商品行、点折扣,其折扣行数是指选中行及上面几行;折扣行只能删除不能修改;商品行与折扣行之间不许加入信息,折扣行算一行;每行或多行商品可加折扣,但总金额不可加折扣。 c. 开局负数发票:商品与客户都不用填写,且有退回之正数发票;隔月发票需冲红。冲一部分的,需对方国税局退货证明,用减号重新输入(单位为正),找不到明细,需手工输入,需保存点打印按钮。 d. 作废专用发票:01. 当月发票可以作废,隔月的需冲红。02. 谁开谁作废。03. 点击作废按钮。04. 已报税的发票不能作废只能冲红。 (三).抄税报税: 每月1号至10号,超期罚款。(需持IC卡和报表)。 #1. 抄税流程: 01. 抄税写IC卡(大约一分钟,每月一号不能开票需抄税。)02. 销项报表打印。03. 持IC 卡和报表到大厅报税。注意:IC卡内必须无报税信息,若有先报税,后抄税;若抄税时IC卡上有新购发票,可同时读入发票。 #2. 打报表(每月一次).即第三模块/标题栏(第三条)-发票资料查询打印-或-发票资料。 #3.报表类:发票资料统计;月度统计即月汇总表(增值税销售情况);工具栏发票资料统计年度统计即年汇总表。发票资料统计----领用存表。 #4.金税卡管理---状态查询:最大限额十万;抄税起始日变下一个月的…..。 (四).注意事项: #1. 若改单位名称或税号时需持IC卡和金卡;修改其余的时钟、开分机等,只带IC卡。 #2. 首次打印发现字体太长:我的电脑――打印机――默认打印机驱动程序――右单击属性――祥细资料――后台打印设置――数据格式选择RAW

增值税税控发票开票软件(税控盘版) 操作手册(2015年版)

增值税税控发票开票软件(税控盘版)操作手册(2015年版)包括下载网址、安装、使用说明、问题解答汇总 问题解答汇总 1、点击抄报提示服务器返回为空或网络通讯异常? 此问题是由于网上抄报高峰期网报服务器繁忙造成,建议您更换时间段操作或携带税控设备去税局大厅抄报,网报同时需要确认网络配置是否正确:例如上海地区(系统设置-系统参数设置-参数设置-网络配置),服务器地址是https://www.wendangku.net/doc/dd12979467.html,,服务器端口号是443,其他项均为默认值。注意其他地区联系服务单位获取抄报地址。 2、如何设置网上抄报地址? 在系统设置-系统参数设置-参数设置-网络配置中配置,例如上海地区(服务器地址是https://www.wendangku.net/doc/dd12979467.html,,服务器端口号是443,其他项均为默认值)配置完成后,点击测试连接,提示测试连接成功,则表明网络配置无误。注意其他地区联系服务单位获取抄报地址。 3、抄报流程是什么? 升级版软件已开通网上抄报功能,可以在“报税处理/抄税管理/网上抄报”界面,根据需要对所需抄报发票按票种进行抄报及反写操作。抄报流程:先在开票软件中抄报(所有票种均先进行抄报),再到申报软件中进行报表申报,申报成功后,再到开票软件中反写。 4、找不到usbkey驱动? 是由于近日360杀毒软件升级后,将软件相关进程阻止导致。需要在“360恢复区”将“恶意软件 (HEUR/QVM27.0.Malware.Gen),路径为c:\program files\nisec\nisec_cspimpl32.dll”进行恢复,之后添加信任即可. 5、税务数字证书密码是多少?税控盘和报税盘的口令是多少? 税务数字证书的默认密码是8个8 ,首次使用必须修改!双击打开“NISEC用户管理工具”,在修改口令处输入2次新口令后保存即可。若密码输入错误导致锁定,则需带税控盘去税局进行证书重签。税控盘和报税盘的默认口令是8个8 ,不建议修改。若口令输入错误提示pin锁定,则需要带盘去税局进行口令解锁。 6、开票时提示:“发票开具失败:超过离线开票限定时长或金额(09d11f)”,如何处理? 网络连通时,在“发票管理/发票填开管理/未上传发票查询”下查询,若有未上传成功的发票,点击“上传”按钮,若手工上传不成功,请换时间段再重新操作手工上传。 同时请确认网络配置是否正确,例如上海地区(系统设置-系统参数设置-参数设置-网络配置,服务器地址是https://www.wendangku.net/doc/dd12979467.html,,服务器端口号是443,其他项均为默认值)。 其他地区网报地址与本地服务单位确认。 7、双击软件提示:应用程序正常初始化失败,0xc0150002? 原因:操作系统问题,电脑操作系统缺少组件造成的。 解决方案:安装NET Framework3.5,获取到这个组件在电脑上直接安装,安装完毕之后直接打开就可以解决。获取该控件方法:登陆s4006112366@https://www.wendangku.net/doc/dd12979467.html,,密码是4006112366的邮箱,到文件中心下载(dotnetfx35.2792382908.exe)。 8、设置完服务器地址及端口号后,测试连接报:【增值税专票/普票】服务器返回为空或网络通信异常? 核对服务器地址及端口号,例如上海地区(服务器地址是https://www.wendangku.net/doc/dd12979467.html,,服务器端口号是443,其他项均为默认值),若正确,稍后再试。 注意:其他地区联系当地服务单位获取抄报地址! 9、原防伪税控软件中的发票信息、客户信息、商品编码如何导入升级版软件? 解答 1)从原防伪税控系统中导出客户信息和商品编码信息,文件格式为txt文件,在税控发票开票软件(税控盘版)中对应模块可以直接导入。 2)使用导出接口工具ZCDataOut,从原防伪税控系统中导出的发票明细、客户、商品信息.xls文件,在新软件中,“系统参数设置/防伪税控历史数据”进行导入。导出接口工具ZCDataOut可以联系本地服务单位获取。 10、更换成税控盘的企业,新版软件中没有之前的开票明细数据,对之前的增值税普通发票开具负数发票时,输入原发票代码和号码,点击下一步提示:查询原发票失败,如何处理? 解答:1)若原发票为当月开具的发票,不能对其开具负数发票,需等到下月开具负数; 2)若原发票非当月开具的发票,需要到税局防伪税控后台系统中查询原发票代码、号码,看是否存在,若不存在,进行存根联补录之后再操作开具;若存在,则检查网络连接,确保网络连通时再进行操作。 11、如何设置网上抄报地址?上海地区的网报地址是多少? 解答:在系统设置-系统参数设置-参数设置-网络配置中配置“服务器地址”和“服务器端口号”即可,其他项均为默认值,点确定即可。各地网报地址可以联系当地服务单位获取。

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