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企业经济运行分析工作报告(通用)

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企业经济运行分析工作报告

一、生产平稳增长,产销基本平衡

1-2月份,呢绒生产与上年同比增长较快,增幅明显高于上年水平。毛纱线生产累计同比增长3.37%,增幅略有下降(-2.78个百分点)。毛纺制品中的针织人造毛皮、毛毯、地毯生产1-2月份累计同比呈现明显增长的态势。1-2月份规模以上毛纺织、毛针织和毛纺制品业累计产销率分别为96.35%(+3.63个百分点)、

99.49%(-1.67个百分点)和96.18%,产销基本平衡。

二、固定资产投资

初步统计,1-2月份毛纺织和染整精加工、毛制品制造、毛针织品及编织品制造行业固定资产实际完成投资同比均有较快增长,显然随着两个市场的复苏,行业投资升温。

三、内外销市场

1、内销稳步回升

内销是毛纺行业走出困境,提高自身应对能力最重要的支撑力量。初步统计,1-2月份全行业内销市场与上年同期相比明显好转,规模以上毛纺织企业、毛纺制品企业完成销售产值同比均有明显回升,与上年相比分别增长34.85和29.86个百分点,显现出较好回升势头。其中,毛纺织业销售产值增幅略高于纺织业增幅。毛针织企业销售产值同比增长11.7%,比上年同期增长6.59个百分点。分行业产品的内销比重进一步提高,内销市场的拉动作用进一步增强。观察1-2月份主要毛纺产品国内零售市场销售情况,全国重点大型百货商场的男西装销售同比提高 3.12%,比上年提高了41.49个百分点;羊绒衫及羊毛衫销售同比下降.56%,回落.54个百分点,与上年基本持平。

2、外销明显复苏上年一季度毛纺产品出口形势极为严峻,出现了严重下滑,因此,与较低基数相比较,今年1-2月份多数毛纺大类产品出口数量呈现明显回升。规模以上毛纺织、毛纺制品企业1-2月份完成出口交货值同比分别增长15.58%和13.5%,但仍低于同期纺织业出口交货值平均增长17.6%的水平。据海关统计,1-2

月份毛纺主要产品出口总额同比增长27.3%,提高41.57个百分点。各大类产品出口数量均出现明显的回升势头。总的来说,由于上年基数较低,1-2月份出口相比去年同期的困难局面有显著的好转,以羊绒为主要原料加工的服装类上下游产品出口数量增长幅度尤为明显,只有羊毛地毯等个别品种出口数量出现下跌。毛针织服装出口数量增长7.84%,回落了19.43个百分点,单价同比增长32.46%。梭织服装及毛织物出口单价继续下跌。1-2月份毛纺产品主要出口市场除日本外,出口金额同比提高显著,欧盟、美国主要毛纺产品出口金额同比分别上涨24.17%和26.61%。

但主要出口市场出口份额萎缩,欧盟、美国、日本、香港等主要出口市场所占总份额为54.57%,比上年下跌了近1个百分点。从出口地区观察,出口额排在前五位、总额占比达67.26%的江苏、浙江、上海、山东、广东等省市出口额均出现增长,其中浙江省回升速度最快,同比增长45.64%。

四、全行业效益

1-2月份规模以上3841户企业共实现利润9.6亿元,同比增长11.25%,高于纺织业83.14%的增幅,行业效益明显好转。亏损企业亏损额为4.12亿元,同比减少了22.82%,比上年同期下降了47.99个百分点,亏损面为27.2%,仍高于同期纺织业亏损面2.2%的水平。

1、毛纺织行业

1-2月份规模以上1499户毛纺织企业实现主营业务收入182亿元,同比增长27.97%;利润总额5.71亿元,同比增加2.89亿元(+12.12%),效益明显提高。

2、毛针织行业

1-2月份规模以上214户毛针织企业主营业务收入126亿元,同比增长18.54%;生产与销售增长较快,相应的企业营业费用及管理费用同比增长。产成品同比下降了1.29%,应收账款同比减少了2.9%,资金周转加快。规模以上企业实现利润总额3.21亿元,同比增加1.54亿元(+92.13%),行业运行质量同期显著提高,回升势头进一步增强。

3、毛纺制品行业

1-2月份规模以上238户毛纺制品企业实现主营业务收入19.62亿元,同比增

长32.51%;利润总额.68亿元,同比涨幅高达147.9%。该行业复苏并恢复快速增长,效益提高。

五、毛纺业原材料市场

今年1-2月份国际市场羊毛价格增长较快,随着全球经济形势好转,主要羊毛出口国汇率走高,也助长了羊毛价格上涨。据海关提供数据,1-2月进口羊毛4.94万吨,同比增加29.48%(+49.24个百分点),市场需求旺盛。

六、上半年行业运行走势展望

1、利好因素

1)内外销市场回升向好。内销市场潜力巨大,国际市场明显复苏,一季度全行业运行各项指标均明显好于上年同期。2)围绕《纺织工业调整和振兴规划》出台的关于企业管理、品牌建设等指导意见得到推进落实。有利于行业进一步加快调整步伐。3)企业积极应对危机,增强了自身的应对能力。企业更加重视节能减排、技术改造、营销渠道建设、科学管理和信息化建设,注重提升内涵将成为企业的自觉行动。

2、不确定因素

1)随着出口形势的好转,国内通胀预期增加,人民币升值压力将不断加大。2)人民币货币政策较上年有所收紧,有可能影响企业融资。3)羊毛生产供应不足,羊毛价格可能继续上涨。随着国内生产的进一步恢复,煤、电供应紧张,企业燃料动力方面的成本压力较上年明显上升。4)劳动力成本进一步上升。进入新的一年,行业产销稳步回升,运行质量稳定。一季度运行情况表明行业已开始走出上年的困难局面。但就当前情况看,由于国际市场变化难以预测等不确定因素的存在,上半年整体情况仍需进一步观望。毛纺企业应密切关注两个市场的变化,调整产品结构,开发适销对路的产品,不断开拓新的销售市场,努力扩大内需,转变营销方式,加快市场化经营模式形成,进一步巩固取得成果,确保行业平稳发展

公司召开第三季度经济运行分析会(新闻稿)

**公司召开第三季度经济运行分析会 *月*日下午,**公司第三季度经济运行分析会在本部会议室成功召开。公司领导班子及本部全体员工、各在建项目相关领导及合同成本负责人参加了会议。 会议全面总结了**公司今年前三季度的生产经营情况,客观剖析了企业目前存在的问题和短板,认真研判公司在行业所处形势及经营环境,对第四季度的重点工作进行了安排和部署,动员全体员工不松不懈,奋勇拼搏,百尺竿头更进一步,全力以赴抓好冬季安全生产和经济运行各项工作,确保打赢打好四季度收官决战,全面实现年度经营目标。 **公司党总支书记XX结合党风廉政建设和生产经营工作发表讲话。他强调,一是各项目要加快劳务招标预见性;二是抓好廉政建设 是促进项目生产的举措,项目廉政出问题将会影响公司整体发展,要 严格落实好党风廉政建设两个“责任”;三是今后公司及项目召开经营分析会议,要把廉政建设工作同考核,同部署。 **公司总经理XXX在对各项目为完成年度目标做出的努力表示肯定的同时,对项目经营分析会存在的问题并提出几点意见和建议:一是部分项目存在经营分析数据不够准确,只有个别项目分析的数据与财务报表等相关数据吻合;二是综合项目的核算方面,统计数据要分开,经营产值和合同产值的数据将影响今后预算评审;三是项目核算应加上人工、设备核算,自营项目更应重视这个问题,将设备摊分至各分项工程中;四是项目后期预测要结合产值、材料开展;五是责任成本未做到动态核算。对于如何提高经营分析会的质量,总经理指出,一是各项目要结合以上几点问题和建议积极改进,公司合约部要多到项目跟踪指导;二是各项目要主动相互交流,学习好的经营分析经验,提升经营分析水平;四是项目经营分析会要全员参与,涉及到的部门做好分析准备工作。最后,*总要求各项目抓好质量安全问题,做好年终迎检准备;不择不扣完成年度目标。 **公司董事长在会议总结中,对公司今年前三季度的生产经营情况进行了分析,研判公司目前所处形势及经营环境,并对第四季度的重点工作进行了安排和部署:一是**公司的特色是节约成本,多条道路合并为一个个项目开展生产工作,项目部核算体系要从头抓,要做到思

公司上半年经济运行分析报告

**公司上半年经济运行分析报告 2012年对于*****有限公司是极具有挑战的一年,为了圆满完成公司全年各项经济指标,我公司在收到2012年上半年经济运行分析工作的通知后,积极组织公司相关人员对公司上半年的经济情况进行分析,以确保更好的安排下半年的工作,分析结果如下: 一、主要经济指标完成情况 1.市场开发 2012年我公司市场开发指标为万元,1-6月份实际完成万元,占全年计划的,主要项目为 2.经营总量 上半年计划完成产值万元,实际完成产值万元。 3.实现利润 上半年实现利润万元。 4.管理费上交 公司1-6月份应交管理费万元,货币资金上交万元。 5.工资发放及保险交纳情况 上半年员工工资发放到月份,保险交纳至月份,1-6月工资、保险剩余部分将在下期工程款回来之后全部发放以及交纳。 经济指标完成情况图表分析(单位:万元):

二、资金流转及使用情况 1.公司1-6月份在施工程为累计收回工程款万元,其主建工程**************。存在的主要问题是,我公司针对这个问题已定制了专门的应对措施,以保证能及时的收回工程款。 2. (1)、截止6月底,公司在资金结算中心没有贷款。 (2)、个人借款6月底余额213045.07元,全部为在施工程项目经理、公司经理及管理人员所借备用金,正在逐月清理,年底全部清理。 (3)、财务费用上半年共支出元,为银行汇款手续费。 三、合同的履约情况 严格按照各项合同的约定事项执行,材料、劳务合同签订率100%,劳务费用按月按合同约定比例足额支付,无超付现象,无劳务纠纷发生;由于资金紧张,材料欠款不能按合同约定比例支付,更无超付现象,无法律纠纷发生。 四、项目责任成本控制情况 1、成本分析 公司上半年预算成本万元,实际成本万元,成本降低额万元,成本降低率。 *********项目主要亏损为人工费亏损。造成*********项目项目人工费亏损的原因是劳务分包费以平米包干计价,远远超出定额中人工费单价。 2、公司工料分析 见附件 3、影响经济效益的原因 人工费:就目前市场而言管理费率越来越高,劳务公司的管理费居高不下,且公司现有劳务资源缺乏,造成有工程没有劳务队,有劳务队,但素质不高,劳务施工过程中造成浪费、返工情况严重,无形的增加施工成本。 材料费:在项目管理过程中各项大宗主材的认价程序较往年越来越透明化。甲方参与力度越来越大,公司目前已建立部分协议用户,但远远不能满足正常施工需要。资金瓶颈也是制约公司材料费居高不下的突出原因。 机械费:全部用于支付电费以及劳务队的机械使用费用。

经济运行工作汇报材料

经济运行工作汇报材料 今年以来,我们以市委、市政府开展“三年活动”为契机,切实强化“思想再解放,作风再转变”两大动力,牢牢把握“十二五”开局之年的第一春,围绕打造“生态保护示范区”、“休闲旅游集聚区”、“绿色经济先行区”、“美丽乡村展示区”、“老区全面小康引领区”等五区目标,以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,大力实施“新型城镇化推进”、“特色生态经济发展”、“农民持续增收致富”、“基础设施对接提升”、“基本公共服务共享”等五大工程,力争在推进中心镇建设、提升产业发展层次、统筹城乡区域发展、营造优良生态环境、建设和美幸福社会上实现新突破。一季度,全镇完成工业总产值 4.47亿元,同比增长8.3%。其中规模以上企业实现产值1.28亿元,同比增长7%;实现销售1.21亿元,同比增长 5.8%;实现利润370万元。商贸规模企业实现销售2607万元,同比增长11.5%。工业技改投资1353万元,同比增长 6.1%。商贸企业投资3050万元。我们主要抓好以下四项工作: 1、圆满完成乡镇党委换届试点工作。 我镇被确定为今年乡镇党委换届、两级试点单位,于3月上旬正式开始试点工作。镇党委把试点工作作为今年工作的重中之重,克服时间紧、要求高、任务重的困难,超前谋划,严格程序,周密安排,精心组织。在、两级乡镇党委换届试点工作领导小组和蹲点指导组的全程指导下,经过全镇党组织和广大党员的共同努力,换届试点工作取得圆满成功。采用“两推一选”方式,产生镇党代表77名。其中一

线代表31名,占41%,妇女代表22名,占28.6%;45周岁以下41名,占53.2%;大专及以上文化程度45名,占58.4%。有外来务工人员代表和大学生村干部代表,推选出来的党代表覆盖全镇各个领域、代表各个层面,充分体现代表的先进性、广泛性和代表性。4月12日召开了党员代表大会,差额选举产生镇党委委员8名、纪委委员5名。其中党委班子中女性2名,本科以上学历7人,平均年龄39.8岁;纪委班子中女性1名,本科以上学历5人,平均年龄38.6岁。换届后的班子结构更加优化,整体素质进一步提升。试点期间,为进一步扩大党内民主,我们在坚持规范操作的基础上,也进行了一些有益尝试。探索实施了“两推一选”的代表推选方式,推行了党代表履职和辞职“双承诺”制度;采用了公开和全额定向的方式党委班子和纪委班子候选人;推行了党委委员候选人陈述制度;建立了党代表退出制度和换届纪律监督测评制度,达到了试点预期效果。 2、扎实推进有关重点实事工程建设。 今年,我镇不断强化项目突破,推动项目攻坚。节后第一周,我们就召开全镇工作动员大会进行全面部署,连续召开4次书记办公会议,分别听取有关重点项目工程的进展情况,研究对策,落实措施,一批重点工程得到扎实推进。一是镇中路整治改造工程。在去年基本完成对正蒙街整治改造的基础上,对镇中路街景整治。目前,已基本完成店门广告牌的统一设计安装。4月底开始,将进行污水网管铺设、自来水管网改造、道路浇制、强弱电线入地等一系列工程,预计在9月底全部完工。二是集镇自来水改造工程。在完成后扬岙水库至集镇引水总管的基础上,逐步推进对集镇居民小区的自来水支管的改造,并按照一户一表标准安装水表。三是台湾健峰培训城项目。前期150

经济运行分析报告6篇

《经济运行分析报告》 经济运行分析报告(一): 2016年一季度经济运行状况分析报告 今年以来,我县主动适应外部经济发展的新常态,用心应对供给侧结构性改革,充分利用内部各种用心因素,不断克服经济运行中存在的新问题和新困难,紧扣调结构、稳增长、促改革、惠民生的主题不放松,一季度全县经济运行开局稳定,发展态势行稳致远。 一、一季度我县八大主要经济指标数据在全市状况比较 (一)实现地区生产总值(GDP)25018万元,同比增长7.9%,高比全市0.6个百分点,排全市12个县市区第4位、东部6个县第2位。 (二)完成规模工业增加值63088万元,同比增长5.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位。 (三)完成固定资产投资171973万元,同比增长14.9%,高出全市0.1个百分点,排全市第6位、东部6县第3位。 (四)社会消费品零售总额185783万元,同比增长11.5%,低于全市0.1百分点,排全市第4位,东部6县第3位。 (五)完成财政总收入28389万元,同比增长22.67%,高出全市5.12个百分点,排全市第2位、东部6县第2位。 (六)实际利用内资275070万元,同比增长21.5%,低于全市0.16个百分点,排全市第6位、东部6县第5位。 (七)实现进出口总额853万美元,完成进度的16%,排全市第4位、东部6县第2位。 (八)实现城乡居民人均可支配收入3314元,同比增长11%,高出全市0.6个百分点,排全市第12位。其中:城镇居民人均可支配收入5576元,增长9.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位;农民人均可支配收入2272元,增长12.2%,低于全市0.3个百分点,排全市第9位、东部6县第5位。 二、一季度经济运行呈现的主要特点 (一)总体经济平稳。一季度实现GDP250187万元,同比增长7.9%。其中一产业62834万元,同比增长2.4%;二产业65488万元,同比增长4.2%;三产业121865万元,同比增长12.9%。三次产业比分别为25.1:26.2:48.7。第三产业贡献率达77.7%,成为拉动县域经济增长的主力军。 (二)农业备耕有序。一季度农林牧渔业总产值110739万元,增长2.4%,其中农业产值14925.7万元,增长2.2%,林业产值5407.33万元,增长6.8%,牧业产值85721.34万元,增长1.8%,渔业产值3394.8万元,增长5.1%,农林牧渔服务业产值1289.89万元,增长7.6%。呈现如下特点:一是农业种粮用心性有所下降,尽管国家继续实行农业三项补贴等惠农政策,但仍然对种粮刺激性不大;二是规模种植发展形势良好,经多年培育和措

经济运行管理办法

陕西铜川煤矿建设有限公司 2013年经济运行管理办法 第一章总则 第一条铜煤公司2013年工作指导思想:以党的十八大精神为指导,认真贯彻执行建设集团的各项决策决议和制度措施,按照建设集团党政的统一部署,坚定“在做好中夯根基,在做强中谋发展”战略目标,以“保发展、保增收、保稳定”为主线,加快发展,从零起步,二次创业,稳中求进,强化项目管理,推进文化创新,提高经济效益,改善员工生活,确保安全稳定,实现经济快速平稳增长,努力谱写铜煤公司持续改革发展新篇章! 第二条2013年生产经营工作主要目标: ——产值:计划11 亿元; ——利润:计划2700万元; ——安全:杜绝重大涉险事故;不发生一般有群体性影响的环境事故和较大食物中毒事故;杜绝一般及以上人身伤亡责任事故; ——质量:工程质量合格率100%,创建2个省级文明工地,申报1个“长安杯”; ——员工收入:保持上年水平; ——稳定:无群体上访,无越级上访。 第三条2013年生产经营工作的总体思路和措施:

(一)总体思路:在做好中夯根基,在做强中谋发展。延伸产业链,实现多元化经营,以提高管理水平为主题,努力拓展外部市场,加强安全生产、项目管理、施工质量、形象进度,抓好成本控制,增强盈利能力。 (二)措施: 1.调整发展思路,增强发展后劲。以提高盈利水平为目的,继续采取激励政策,强化项目管理,实行标价分离,不断提升经济质量,确保持续稳定发展。 2.强化制度落实,提高执行力。依法经营,规范核算,推进基础管理工作上台阶。 3.加强人力资源开发,搭建多种平台,充分发挥现有人才作用,强化员工培训管理,采取多种方式,提高员工专业技术水平和管理水平。 4.实行经营分析例会制度,强化成本控制,完善各项成本分析资料,建立健全公司成本动态控制体系,定期对成本、费用进行分析,找出差距,提炼和推广有价值的成本控制经验,增强公司持续盈利能力,确保全年各项指标的实现。 5.实行工程承揽综合评估制度,降低工程承揽风险,降低投标风险,提高投标质量。实行预算用量审批制度,努力降低工程成本。 6.继续推行项目经理责任制,将进度、安全、质量、成本、文明施工等目标管理的考核,纳入到施工的全过程管理中。 7.实施物资集中采购和报价审批制度,坚持比价采购原则,

公司运营情况报告

公司运营情况报告 篇一:企业经营情况报告 企业经营情况报告 (本文来自:小草范文网:公司运营情况报告)武候区国税局: 我公司成都####有限公司经武候工商行政管理局批准于XX年#月#日正式成立,税务登记时间XX年#月#日。本公司法人代表:#。主要经营范围:#。经我公司申请,贵局于XX年5月25日书面批准认定我公司从XX年#月#日进入(辅导期)增值税一般纳税人。 我公司注册资本100万元,主要供应商为###限公司,客户零散,目前已经成交的客户有###有限公司等。从09年#月份开始营运,#月份做为小规模企业实现销售收入为#元,其中不含税销售收入为#元,缴纳增值税额为#元。实际#月份有意向和我们交易的金额###多万元,但这些客户都是一般纳税人,必须要求我公司开具税率17%增值税专用发票抵扣,从而致使很多业务暂时没有做成,预计XX年实现销售收入100万元。 成都###有限公司 XX年#月#日 篇二:公司经营情况总结报告

公司经营情况总结报告 一、公司基本情况简介 长城宽带网络服务有限公司(Great Wall Broadband Network Service Co., Ltd.缩写为GWBN)成立于XX年4月,属国营企业,由中信集团全资控股。是投资近30亿元建立,辐射全国大中城市的高科技电信网络运营服务公司。 长城宽带总部设于北京,公司法定代表人王之。经过10年的发展,长城宽带已经成为全国最大的驻地网运营商。XX 年长城宽带荣获中国互联网协会授予的“企业信用AA+级”荣誉称号。长城宽带将向广大用户展示一个更加全面的“宽带专家”形象,引领用户走向更加美好的网络新生活。 伴随中国宽带产业的健康成长,长城宽带作为全国最大的驻地运营商,公司秉承“精诚服务,全网关怀”的经营理念,与 CISCO 、 IBM 、富士通、电信、联通、泰瑞比、新浪、新视野等多家国内外知名企业强强连手,不断地在网络设备、技术升级及宽带应用产品上为全国36个大中城市用户提供更新更好的服务。 重庆长城宽带网络服务有限公司为长城宽带网络服务有限公司在重庆的分公司。成立于XX年8月,主要负责长城宽带在重庆地区的网络建设维护和运营。目前公司的宽带网络主要分布渝中,南岸,九龙坡,江北,渝北,沙坪坝,

关于企业经济运行分析学习心得体会

关于企业经济运行分析学习心得体会 一、对民营经济经济运行分析工作的理解 “经济活动分析,又叫经济分析,是经济活动分析报告的简称。它是反映经济分析研究所获得的一种书面材料。它是以党的方针政策为指导,以计划发展指标、统计数据和调查研究所获得的资料为依据,以正确评估、总结发现规律,提高决策和管理水平,提高经济效益,胜利完成任务为目的,运用现代科学经济理论和科学分析方法,对特定范围(地区、部门、单位)经济活动(包括生产、销售、成本、财务等活动)的过程和结果进行分析。不管是经济管理部门,还是企业单位,只有经常分析经济活动,才能情况明、眼睛亮、心中有数、脚步不乱,顺利地开展各项经济工作。”(引自《财经应用文写作教程》文天若著立信会计出版社出版)。按照上述观点,可以将经济运行分析理解为:经济运行分析就是对某一时期、某一领域的经济现象、经济成果及经济活动的全过程,按照科学的政治经济学观点,结合党和国家方针政策,以预定计划指标、统计数据和调查研究所获得的信息资料为依据,运用统计分析和综合分析的方法所进行的旨在找出其运行特点、存在问题、解决问题的途径以及未来发展趋势的综合性分析判断活动。其目的就是对当前经济运行情况及时总结经验,以便吸取教训、指导未来。 我们中小企业行政管理部门所作的民营经济运行分析,一般是运用统计资料和调查获得的经济信息,与历史同期纵向或与全国和其他省、市、县横向对照、比较和研究,就其经济内容、运行过程、显著特点、存在问题和发展趋势作出分析、判断。通过经济运行分析,真实反映当地民营经济发展态势,肯定成绩、总结经验,发现问题,提出对策建议,为政府和企业科学决策提供依据。这也正是我们开展民营经济运行分析工作的目的。 二、抓好民营经济运行分析工作的意义 搞好民营经济运行分析,是各级中小企业管理部门的一项重要职责。各级编委明确规定:中小企业局是指导中小企业、乡镇企业和民营企业发展的政府工作部门。其主要职责之一,是拟定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;监测、分析中小企业运行态势;承担中小企业分类、信息收集和发布工作;拟定并落实中小企业发展调控目标和措施。要履行好上述职责,必须首先作好经济运行分析工作。主要体现在以下几方面 1、政府职能转变后,政府部门的工作重点主要体现在加强经济工作的宏观调控方面。具 体讲,就是通过研究制定方针、政策,引导和调控经济的平稳运行和健康发展。中小企业局作为指导当地民营经济发展的政府工作部门,必须把握民营经济运行的基本情况,针对民营经济运行中存在的问题提出对策建议,这样才能保证各级政府适时调整民营经济发展政策,发挥宏观调控职能。 2、当前民营经济在发展中面临许多新情况和新问题,作为政府职能部门,必须适时搞好 调查研究,分析运行动态,及时发现民营经济发展中遇到的困难和问题,不断向政府提出应对措施和政策调整建议,为企业发展提供导向性意见,这样才能达到为促进民营经济持续发展发挥部门应有的职能作用。

发电厂月度经济运行分析制度

发电厂月度经济运行分析制度 1目的 本制度规定了上海大屯能源股份有限公司发电厂生产运营指标分析的内容、程序和基本要求。通过对各项生产指标分析,评价生产运营状况,找出存在的问题,提出相应对策,从而更好地实现电厂的各项生产经营目标。为了能够提高机组可靠性,实现“拒绝非停”的管理目标,最大限度降低消耗,保证生产工作规范有效开展,应系统地分析、查找影响机组安全、可靠、经济、环保运行的原因,并采取控制措施,有效降低生产成本,为社会提供安全、清洁、可靠、持续的能源。 2适用范围 本制度适用于上海大屯能源股份有限公司发电厂的定期生产运营指标分析管理。 3专用术语定义 经济运行指标分析:指对企业在一定时期内的全部或部分生产运营活动过程及结果进行分析研究,找出实际与计划、本期与上期、实际与设计、实际与先进的差距,分析原因,揭露矛盾,挖掘潜力,提出措施,进而改进工作的一种管理方法。其包含内容指标完成情况分析、完成好与坏的主要原因分析、为完成指标的技术组织措施与执行情况的分析等。 4执行程序 4. 1生产营运指标分析流程 4. 1. 1 提出分析课题,制疋分析计划。 4. 1. 2 收集、整理资料进行系统分析。 4. 1. 3 与年度计划、月度分解计划比较。 4. 1. 4 与机组设计值比较与机组运行期间完成的最佳值比较。 4. 1. 5 与国内、国际同容旦 量机组先进指标比较。 4. 1. 6 提出存在问1题,进行趋势预测1, 提出解决问题的对策及下一阶 段工作安排。 4.1. 7对各种分析例会上提出问题及工作任务的执行情况由各归口部门进行闭环管理。 4.2经济运行指标分析的内容 建立原始数据统计及台帐、实行生产运营指标的定额管理,建立经济运行指标分析资料、建立横向、纵向对比台帐、指标考核体系。为设备维护、热力试验、技术革新和技术改造、优化设备运行方式、经济调度等提供数据支持。 4.2. 1安全指标分析 4.2. 1. 1电厂月度安全例会分析,责任部门:安全监察科。 4.2. 1. 2包括一般设备事故、电力生产人身事故、未遂、火灾事故,设备障碍、设备异常、安全隐患等。 4.2. 2技术监督指标分析 4.2. 2. 1季度技术监督例会分析,责任部门:技术科。

如何做好经济运行监测分析工作

如何做好经济运行监测分析工作 经济运行工作是在社会主义市场经济条件下,国家进行宏观经济管理的重要方式。经济运行工作的内容因工作的对象、任务、环境不同而有所不同。2000年,国家经贸委机构改革到位后,曾将运行工作概括为“一条主线,三个方面”,即围绕结构调整主线,重点做好动态分析、行业管理、综合协调三个方面的工作。动态分析是依据,行业管理是基础,综合协调是保证。三个方面的工作紧密结合,形成一个有机整体。随着政府职能的转变与调整,经济运行工作的重点将更加偏重于准确把握经济运行动向与趋势,及时进行行业发展导向,积极推动结构调整,适时进行综合协调。 相对于宏观经济环境的调控来说,经济运行工作更偏重于对经济运行状态的调节;相对于需求总量的调控来说,经济运行工作更偏重于对供给的协调;相对于增量的结构调整来说,经济运行工作更加偏重于以存量为主的结构调整。各地区的经济运行工作在具体内容上有所侧重,但在“提高经济运行质量和效益”的总体指导思想方面是一致的。 随着社会主义市场经济的逐步建立,经济运行工作的内容、方法、手段都发生了根本性的变化,工作对象不再是个

别企业而是全社会,工作方法更多地依靠各种经济政策和法律法规,工作手段则主要集中在“信息、协调、服务”方面。 经济运行监测分析是对经济运行动态指标进行的 连续性观测及其规律性的揭示,是经济运行工作必不可少的组成部分,是经济运行工作的基础。要紧紧抓住关系经济运行的全局性问题,深入分析,提出政策建议,做到“上报数据要准确,反映问题要及时,形成观点要鲜明”。 经济运行监测分析不同于一般的统计分析。统计分析把数据的准确及时作为主要目标,而经济运行监测分析除对数据的严格要求外,更加着重于对动态、活情况的把握,并把对经济运行工作进行指导作为主要目标。 经济运行监测分析的重要性在入世后得到充分体现,计划经济时形成的以审批为特征的直接管理经济的方式正在逐步被以信息导向等多种公共服务方式为主的间接管 理模式所取代。经济运行监测分析的结果不仅被政府机关所重视,而且成为公众关注的焦点。随着经济运行工作的目标、范围、对象、重点的变化,经济运行监测分析也要随时反映这种变化。做好经济运行监测分析工作应注意以下几点: 一、准确把握经济运行监测分析的内涵 把握经济运行监测分析的内涵,确定经济运行监测分析的对象是做好监测工作的首要环节。工业作为目前国民

经济运行情况汇报及下一阶段工作安排-经贸招商公文

经济运行情况汇报及下一阶段工作安排-经贸招商公文 一、主要指标完成情况 (一)财税收支情况: 财政总收入完成41.35亿元,比增109.3%,完成区下达指标(25.0268亿元)的165.2%,超序时进度81.9%;本级收入2.74元,比增105.3%,完成区下达指标(1.6838亿元)的162.8%,超序时进度79.5%。街道财政支出14794.5万元,完成调整后预算的74%,低于序时进度9.3%。(二)主要经济指标运行情况: 1.规上工业完成13.81亿元,比增0.1%,完成区下达任务(14.85亿元)的9 2.9%。 2.限上批零销售额完成109.23亿元,比增60.5%,完成区下达任务(92.04亿元)的118.7%。 3.固定资产投资完成59.42亿元,比增- 4.3%,完成区下达任务(57.2亿元)的103.8%。 4.招商引资引进内资96.31亿元,完成区下达指标(75亿元)的128.4%,合同利用外资1.14556亿美元,完成区下达指标(1.1亿美元)的104.1%,实际到资额4941.88万美元,完成区下达指标(7500万美元)的6 5.89%。 二、三大工作完成情况 1.财税收入超额完成。 今年以来,紧盯总部企业、房地产项目等重点税源,主动靠前服务企业,用足用好企业扶持政策,努力挖掘增收潜力。1-10月财政收入41.35亿元,超过2014和2015两年的财政总和(38.24亿元),1-10月财政收入同比增长109.3%。主要得益于:其一,品牌总部企业银鹭集团股权转让及股权分红,1-10月税收16.50亿元,同比净增16.21亿元;其二,四大房地产世茂置业、国贸金融中心、恒禾置地、新景龙郡项目税收合计14.33亿元,同比净增6.86亿元。两大税源贡献财政收入30.83亿元,占街道财政总收入四分之三强。 2.征收任务全面完成。 今年来,街道共完成征地2311.08亩,拆迁72万㎡(其中:住宅拆迁343户,23.59万㎡,非住宅拆迁461户,48.41万㎡),征地、拆迁分别完成任务量的369.03%、189.08%,为产业发展大幅拓展空间。具体包括:金山街道指挥部片区完成征地2211.32亩,住宅拆迁314户,19.86万㎡,非住宅拆迁266户,29.08万㎡,征地、拆迁分别完成任务量的391.32%、159.02%;其中,两岸金融中心核心区二期完成非住宅拆迁13户,0.41万㎡;核心区三期项目东宅成片改造已完成住宅拆迁314户,19.87万㎡,非住宅拆迁13户,0.77万㎡;核心区四期项目已完成非住宅拆迁50户,4.33万㎡;环岛路(长尾礁-五通段)岸线整治和沙滩修复工程如期完成征地交地1981.85亩(含海域退养面积)。轨道交通二号线项目完成征地247.41亩,拆迁29.83万㎡,分别完成任务量的494.82%、149.19%。完成湿地公园站及高林公园站盾构点的交付施工。‚五缘湾南片区完成征地62.69亩,拆迁14.91万㎡,分别完成任务量的102.5%、204.25%。 3.园区建设加速完成。 (1)五缘湾营运中心片区日趋成熟:五缘湾营运中心12栋写字楼,总建筑面积达49万㎡,企业入驻超过900家,年入驻率保持95%以上,其中税收归属我区的企业810家,2016年纳税总额7.28亿元,企业员工数达1.1万人。该园区已成为街道主要总部企业基地、商贸进出口基地、企业创新创业基地。下一步将依托厦门天同投资有限公司(由国贸、天地公司合资设立)加快五缘湾营运中心二期规划建设。 (2)五通金融商务区初具规模:片区内12大项目已全部开工建设,总建筑面积达144.08

(完整版)企业数据统一上报及经济运行监测分析平台

企业数据统一上报及经济运行监测分析平台 篇一:《XX市工业经济运行监测分析解决方案》XX市工业经济运行监测分析解决方案一、前言工业经济运行工作是政府管理经济的重要方式,对促进经济又好又快发展起到了重要作用。随着经济形势的日益复杂和快速变化,作为整个经济运行工作基础的运行监测分析工作在许多省、市日益得到重视和加强,纷纷建立平台,充实调节手段,落实经费保障,以利政府出台针对性的政策,帮助企业应对快速变化的市场环境,实现经济平稳较快发展。当前XX市工业经济运行监测分析工作横向存在部门之间信息交流不畅、共享难的问题,纵向存在企业数据收集难的问题,已难以适应工业经济快速发展的要求。二、系统简介XX市工业经济运行监测分析系统由XX市下辖X个市辖区、X个县X个子系统组成,用户分为“市、县、企业”三级,是三级串联、双向互动、交叉共享、双系统运行的即时数据平台。系统围绕企业经济运行数据的‘申报、审核、统计、分析’等各个环节,由下到上可以分级上报数据,由上到下可以设权查询信息,公开数据信息可以共享,同时可以了解企业反映的生产经营困难和问题,帮助企业在市场中获得更强的竞争力。加强经济运行监测,提高经济形势分析工作的准确性、预见性和针对性, 提升经济决策的科

学性和提升服务企业能力,为市委、市政府领导决策提供参考依据。三、系统功能系统主要包括四方面内容:一是工业企业主要经济指标月报,重点企业主要经济指标旬报、重点工业产品生产旬报和节假日生产经营日报四个调度报表,涉及企业主营业务收入、利润、利税、两项资金占用、流动资金需求等50余项经济指标以及90多类工业产品产量。二是重点企业的生产经营情况包括生产分析、效益分析、重点项目建设和投产分析。三是企业生产经营中出现问题的预警机制。四是促进工业平稳健康发展的建议措施。监测分析系统建设的原则和主要内容按照“调度及时快捷、用户使用方便、信息采集准确、政企信息互动、资源共享互利”的原则规划设计了7个子系统。1、信息直报系统。信息直报系统是监测分析系统的主要组成部分,包括企业数据直报和各市运行情况直报两个模块。各企业报送重点产品产能、产量、库存、平均价格及订单、出口、用电、产值等指标。2、数据分析系统。系统对各市和企业报送的数据进行汇总归档,建立数据库。各用户分省、市、县、企业等不同权限,根据需要进行相关查询,系统提供分类数据库和相关图表的导出功能。3、信息发布系统。信息发布系统包括运行快报、运行月报、行业情况、综合资料、国家资讯、市地情况、经济指标、财经资讯等8个信息模块,供各用户分权限参阅。4、业务催报系统。系

企业经济运行情况汇报

**年经济运行情况汇报 **年我公司经济形势从总体上看运行稳健,走势良好,保持了企业的健康发展,各项工作取得了一定的成就。 一、经济运行特点 1、营业收入大幅度增长。**年实现营业收入**万元,超计划 * %,比上年 增加**万元,主要表现在两个子公司的汽车销售业务上,汽车销售量比上年增加 *台,增加**万元,汽车销售增加主要受以下因素影响:⑴、汽车消费受国家政策影响比较大,如成品油税费改革、车辆购置税的下调等;⑵、私人购车带动了整个汽车销售市场;㈢、瞄准市场,主动出击,充分发挥二级销车网点的作用; 2、公司盈利水平逐步提高。**年实现利润**万元,为年计划的 * %,比上 年增加*万元,主要得益于两个控股子公司经济运行呈现良好的发展态势,效益大幅提升。 3、改装车新产品的开发取得了阶段性成果,**年开发的二个新产品高压清 洗扫路车和后装式压实垃圾收集车技术含量、附加值、价格均比原有产品高,方向是符合国家环保产业的垃圾车、洗扫车。 二、面临主要困难 1、改装车产品订单严重不足。受国家汽车产业政策变化调整,汽车产品须 达国Ⅲ排放,我公司原有的产品公告取消了3个,使改装车生产销售滞缓,**年生产改装车*台,仅为年计划的60%,又由于改装车市场竞争激烈,产品销售价格难以提升,同时劳动力成本上升,使企业盈利空间进一步缩小,企业生产经营和决策面临严峻考验。 2、本公司固定成本费用难以消化。**年新增房产税 *万元,土地使用税 * 万元,因厂房工程峻工结算工作于本年12月结转入固定资产,次年1月起计提折旧,为此下一年将新增折旧费、土地摊销等 ** 万元左右,如若没有新的经济业务增长点支撑,公司成本费用难以消化。 3、工程借款利息负担沉重。 **年止本公司借款本金为**万元,利息共计* 万元,次年预计将发生利息费用*万元,由于工程已全部峻工结算,借款利息

集团公司经济运行统计分析管理办法

集团公司经济运行统计分析管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强对公司经济运行工作的管理和监督,保障经济运行统计资料的完整性、准确性和及时性,充分发挥经济运行工作在公司科研、生产、经营活动中的积极作用,根据公司经济运行管理工作的需要,特制定本办法。 第二条经济运行统计分析的基本任务是:准确、及时、全面、系统地对公司的科研、生产、经营和管理等情况进行统计调查,开展经济运行统计分析,提供经济运行资料和经济运行咨询意见,实行经济运行监督。 第三条本办法适用于公司所有职能部门、事业部门及下属公司。 第二章经济运行统计工作部门职责 第四条公司财务部为公司经济运行统计工作的归口管理部门。 第五条公司财务部作为经济运行统计工作的归口管理部门,其主要职责是: (一)组织、指导、协调公司各部门、各下属公司的经济运行统计工作。 (二)按照规定,向集团公司和其他有关单位报送和提供经济运行统计资料。 (三)对公司经济运行情况和经营管理状况进行统计分析、统计预测和统计监督。 (四)制定公司的经济运行统计制度。 (五)对公司经济运行统计人员进行业务培训和统计职业道德教育。 (六)定期组织召开经济运行分析会。 第六条其他部门职责 各部门需按要求在季末25号前向财务部经济运行管理人员提交经济运 行相关材料。具体职责如下: (1)财务部需提交相关财务数据和当期投资材料(包括投资标的、投资金额、投资方式及投资收益等相关情况);

(2)项目管理部需提交科研进度、科研重大进展等情况; (3)发展规划部需提交合同签订、市场开拓、基建、研保条件建设和技改等相关情况的资料; (4)人力资源部需提交当期人事变动、人员组成等相关资料; (5)国际合作部需提交当期国际合作进展相关材料; (6)质量与适航部需提交当期质量适航工作进展情况的相关材料; (7)办公室需提交股东会、董事会、监事会相关活动及公司重大决策情况资料; (8)若发生其他重大经济行为,责任部门可酌情提交相关材料。 第三章经济运行统计分析工作的实施 第七条按照集团公司要求,经济运行月报及说明需在次月7日前上报;经济运行季报和年报的报送时间以集团公司通知为准,并在季度或年度结束后次月的月底前组织召开公司经济运行分析会并报送会议纪要。各部门在季末25号前向财务部经济运行管理人员提交经济运行相关材料。 第八条公司所有部门及下属公司需积极配合公司的经济运行月度、季度、年度统计分析工作,按要求及时准确提供相关资料。 第九条经济运行统计分析工作人员需按时向集团公司提交月报、季报、年报、季度和年度分析报告以及集团公司要求提供的其他统计资料。 第十条经济运行分析报告内容需包含以下内容:截止当期本单位的经济运行基本情况、重要经济指标的变化情况、重点业务的情况、新业务及新经济增长点、经济运行中存在的主要困难和问题、科研生产总体情况、下阶段形势分析与预测和措施与建议等。 第十一条季度结束后次月的15个工作日内召开经济运行分析会,并形成会议纪要;会议纪要需在当月的月底前报送集团公司。 第四章经济运行统计档案管理 第十二条上报、更正、补报统计报表,应严格履行由填报人、主管部门负

经济运行情况汇报

经济运行情况汇报 高田乡经济运行情况汇报 今年以来~我乡认真贯彻落实县委十一届三次全体,扩大,会议精神~始终坚持工业优先发展战略~重点抓好财政收入、项目推进、实际利用外资、转型升级等工作~现将当前几项工作汇报如下: 一、财政收入 ,一,任务完成情况 今年上半年~我们高田乡共完成财政收入2101.78万元~其中国税收入206.96万元~地税收入1267.82万元~财税收入475万元。一般预算收入1997.92万元。 ,二,主要存在问题 1、税收基数8700万元~任务仅次于伊山镇、杨集镇、龙苴镇~全县第四。 2、受形势影响~两大支柱贸易公司:连云港爱沂特废旧金属回收有限公司、连云港金沂废旧金属回收有限公司~税源流失未能纳税。具体原因是我们返还增值税地方收入的25%~而到外地~他们的返还比例是35%。 3、税收政策规范~大厅零散税收开票越来越紧~税收流失贺州、赣榆。 从上半年完成情况~同去年同期相比~差距很大。差距的主要原因是金沂废旧金属有限公司去年上半年纳税2000万左右~而今年零开票。为弥补金沂废旧金属公司形成的缺 口~我们今年又加大措施新注册纳税企业4个,灌云珊瑚劳务信息咨询服务有限公司、灌云沂图五金建材销售有限公司、连云港双拓贸易有限公司、灌云新创机械设备经营有限公司,~年总纳税额预计达2000万元左右。 二、项目推进 ,一,在建项目

1.柔性中密度纤维板扩建项目本项目在连云港市欣森木业有限公司原有年产3万立方米中密度纤维板生产线的基础上~新扩建年产15万立方米中密度纤维板~总投资1.2亿元~目前设备已购置~厂房、库房、场地在建。 2.双程酿造项目年产4000吨高端型,1.2-1.5,节能减排鸡精~计划总投入5200万元~与四川大学合作~新征地20亩~建设鸡精生产线3条及各项配套~整个项目将于10月中旬竣工投产。 3.连云港登元粮油有限公司总投资5100万元~主要从事粮油加工、销售~年产大米6000吨~目前已正常投产运行。 ,二,敲定项目 1、新鑫隆化工二期新上医药中间体项目~计划投资1.08亿元~已完成项目可行性研究报告~相关行政手续正在办理中~目前临港产业区正在协调征地~有望近期开工建设。 2.食品蔬菜深加工项目兴化大林客商投资5000万元~已签订投资意向书~预计建标准化厂房4000平方米~占地面积20亩的农产品深加工企业~目前正在协调用地指标。 ,三,在谈项目 1.二氧化氯净水机项目四川生物科技有限公司~生产二氧化氯水处理剂~投资总额1亿元左右~投产后能产生税收3000万元/年~但需协调用地50亩左右。 2.五洋化工二期和浙江台州客商合作投入6500万元年产6000吨芳烃工业溶剂油技改项目~相关行政手续正在办理中。 3.出口家具项目上海客商王总~在我乡境内投资出口家具项目~总投资5000万元。 4.泥鳅出口商检项目韩国客商投资500万美元泥鳅出口商检基地项目。

企业经济运行情况汇报

企业经济运行情况汇报 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

**年经济运行情况汇报 **年我公司经济形势从总体上看运行稳健,走势良好,保持了企业的健康发展,各项工作取得了一定的成就。 一、经济运行特点 1、营业收入大幅度增长。**年实现营业收入**万元,超计划 * %,比上年 增加**万元,主要表现在两个子公司的汽车销售业务上,汽车销售量比上年增加 *台,增加**万元,汽车销售增加主要受以下因素影响:⑴、汽车消费受国家政策影响比较大,如成品油税费改革、车辆购置税的下调等;⑵、私人购车带动了整个汽车销售市场;㈢、瞄准市场,主动出击,充分发挥二级销车网点的作用; 2、公司盈利水平逐步提高。**年实现利润**万元,为年计划的 * %,比上 年增加*万元,主要得益于两个控股子公司经济运行呈现良好的发展态势,效益大幅提升。 3、改装车新产品的开发取得了阶段性成果,**年开发的二个新产品高压清 洗扫路车和后装式压实垃圾收集车技术含量、附加值、价格均比原有产品高,方向是符合国家环保产业的垃圾车、洗扫车。 二、面临主要困难 1、改装车产品订单严重不足。受国家汽车产业政策变化调整,汽车产品 须达国Ⅲ排放,我公司原有的产品公告取消了3个,使改装车生产销售滞缓,**年生产改装车*台,仅为年计划的60%,又由于改装车市场竞争激

烈,产品销售价格难以提升,同时劳动力成本上升,使企业盈利空间进一步缩小,企业生产经营和决策面临严峻考验。 2、本公司固定成本费用难以消化。**年新增房产税 *万元,土地使用税 *万元,因厂房工程峻工结算工作于本年12月结转入固定资产,次年1月起计提折旧,为此下一年将新增折旧费、土地摊销等 ** 万元左右,如若没有新的经济业务增长点支撑,公司成本费用难以消化。 3、工程借款利息负担沉重。 **年止本公司借款本金为**万元,利息共计*万元,次年预计将发生利息费用*万元,由于工程已全部峻工结算,借款利息已不能资本化,企业面临着前所未有的压力。 三、财务建议 1、盘活现有资产存量,提高资产利用率,继续做好租赁业务,摊薄固定成本; 2、调查用户需求,合理定价,控制成本,以防公司的经营风险; 3、加强应收帐款和预付帐款的管理,对应收帐款落实催收责任,对金额较大的订单产品适当提高预收帐款的比例,对外采购材料减少预付帐款金额。 4、加大研发新产品力度,抢抓机遇,提高市场占有率。 5、加强长期投资风险防范工作,搞好内部审计工作,在财务管理上要进一步规范,加强资金管理,节约融资成本,避免盲目贷款的情况发生,同时严格控制非生产性成本的开支。

月度经济运行分析管理办法(1302)

月度经济运行分析管理办法 1 目的 本办法规定临河热电厂生产运营指标分析的内容、程序和基本要求。通过对各项生产指标分析,评价生产运营状况,找出存在的问题,提出相应对策,从而更好地实现电厂的各项生产经营目标。为了能够提高机组可靠性,实现“零非停”的管理目标,最大限度降低消耗,保证生产工作规范有效开展,应系统地分析、查找影响机组安全、可靠、经济、环保运行的原因,并采取控制措施,有效降低生产成本,为社会提供安全、清洁、可靠、持续的能源。 2 适用范围 本办法适用于临河电厂的定期生产运营指标分析管理。 3 专用术语定义 经济运行指标分析:指对企业在一定时期内的全部或部分生产运营活动过程及结果进行分析研究,找出实际与计划、本期与上期、实际与设计、实际与先进的差距,分析原因,揭露矛盾,挖掘潜力,提

出措施,进而改进工作的一种管理方法。其包含内容指标完成情况分析、完成好与坏的主要原因分析、为完成指标的技术组织措施与执行情况的分析等。 4 执行程序 4.1 生产营运指标分析流程 4.1.1 提出分析课题,制定分析计划。 4.1.2 收集、整理资料,进行系统分析。 4.1.3 与年度计划、月度分解计划比较。 4.1.4 与机组设计值比较,与机组运行期间完成的最佳值比较。 4.1.5 与国内、国际同容量机组先进指标比较。 4.1.6 提出存在问题,进行趋势预测,提出解决问题的对策及下一阶段工作安排。 4.1.7 对各种分析例会上提出问题及工作任务的执行情况由各归口部门进行闭环管理。 4.2 经济运行指标分析的内容

建立原始数据统计及台帐、实行生产运营指标的定额管理,建立经济运行指标分析资料、建立横向、纵向对比台帐、指标考核体系。为设备维护、热力试验、技术革新和技术改造、优化设备运行方式、经济调度等提供数据支持。 4.2.1安全指标分析 4.2.1.1电厂月度安全例会分析,责任部门:安全监察科。 4.2.1.2 包括一般设备事故、电力生产人身事故、未遂、火灾事故,设备障碍、设备异常、安全隐患等。 4.2.2 技术监督指标分析 4.2.2.1 季度技术监督例会分析,责任部门:技术科。 4.2.2.2 包括各项技术监督指标异常分析、异常告警情况等。 4.2.3 经济性指标分析 4.2.3.1责任部门:科技环保科牵头,有关部门参加。 4.2.3.2包括供电煤耗、发电煤耗、综合厂用电率、直接厂用电率、汽机效率、锅炉效率、机组效率等。应运用耗差分析的方法查找经济

经济运行工作总结

经济运行工作总结 经济运行科半年工作总结 为总结上半年成绩,发现不足,更好地做好下半年工作,现将上半年工业经济运行工作总结如下: 一、半年工业经济运行情况 运行指标。 ----主要产品产量:1—5月,全县完成原煤万吨,同比下降 %;发电量亿度,同比增长%;水泥万吨,同比增长%;魔芋精粉1233吨,同比增长%;胶鞋441万双,同比增长倍。 ----主要经济指标:1—5月,规上工业完成总产值亿元,同比增长34%;工业增加值亿元,同比增长12%;主营业务收入亿元,同比增长20%;利税亿元,同比增长%,利润亿元,同比增长6%。规上工业综合能耗万吨标准煤,同比下降%。 半年经济指标预测。 1?—6月,全县预计可生产原煤万吨,同比下降%;发电量亿度,同比下降%;生产水泥万吨,同比增长%;生产钡盐5785吨,同比137%;生产胶鞋693万双,同比增长%。 1—6月,规上工业企业预计可完成工业总产值亿元,同比增长%;工业增加值亿元,同比增长%;主营业务收入亿元,同比增长%;利税总额亿元,同比增长%。

— 1 — 运行特点。 1.工业生产高开低走,整体仍在高位运行。1-2、3、4、5月工业生产增幅分别为39%、 52%、52%、34%,主要原因去年一季度西南大干旱导致大唐彭水电站出力不足,垫低了基数。 2.行业发展不够平衡。1-5月煤炭、电力、建材、矿产品加工、农副产品加工业总产值分别增长%、%、%、%、53%。值得关注的是煤炭工业在安全生产条件持续改善、价格持续上扬,市场供不应求的大背景下产量同比下降%,亟待进行深入剖析,找准症结,对症下药,促成下半年煤炭生产形势的根本好转。 二、半年来的主要工作 经常深入企业调查研究,结合规上工业统计报表,做好每月工业经济运行分析及监测预警,及时为各级领导提供决策参考,较好地履行了全到工业经济运行参谋职责。 随时了解和掌握煤、电、油、运、民爆物资供需信息,指导和协调县煤炭局做好煤炭产需衔接,确保按时有序完成电煤调运任务要,确保县内企业的用煤需求。指导和协调县供电公司做好电力有序用电工作,及时编制并批复实施丰水期有序用电方案和紧急情况下拉闸限电序位表。协调县商务局、中石油彭水经营部做好柴油市场监测和预警工作。指导

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