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采购与外包过程控制程序

采购与外包过程控制程序
采购与外包过程控制程序

采购与外包过程控制程序

1、目的

为建立采购与外包作业程序, 规范供应商管理流程及要求,明确请购、订购、收货、验收等作业规定, 确保所有采购物品的质量、交期、价格、数量、规格等皆能符合公司的要求,并对供应商进行监督管理。

2、范围

适用于本公司生产物料、生产性耗材、设备与工具的采购管制,外包过程的控制,及生产加工所用物料的供应商开发、监督管理。

3、定义

3.1供应商分类原则

3.1.1根据供应商所供物料的重要程度分为A、B、C三类。

关键件供应商:A类;指所供物料关系人身安全并直接影响产品主要性能的供方。

重要件供应商:B类;指所供物料直接影响产品主要性能的供方。

其他件供应商:C类;指所供物料不直接影响产品主要性能的供方。

3.1.2根据供应商类别分为生产商、代理商/贸易商,经销商。

3.1.3根据风险评估结果,将供应商分为高风险、中风险、低风险供应商。3.1.4根据年度评价结果,将供应商分为Ⅰ级优秀,Ⅱ级良好,Ⅲ级一般,Ⅳ级不及格。

3.2供应商评审小组成员:采购部、技术部、品质部,由品质主管任评审小组组长。

4、权责

4.1 主责部门

采购部(以下简称“采购”):依据采购申请单负责采购生产物料、生产性耗材、设备工具。负责开发新供应商,进行供应商评估作业,并按要求执行采购活动、供应商考评。

4.2 关联部门

供应部-PMC(以下简称“PMC”):依物控所提供之物料需求计划,确认库存现况,提出BOM材料之请购,并且负责管控物料供货商之进料排程。

品质部:负责配合采购完成供应商导入及监督管理,参与合格供应商名录的建立和维护。

技术部:负责供应商样品承认并参与供应商评估作业。

供应商评审小组:负责供应商的资格评审。

5、内容

5.1选择合格供货商。

5.1.1新供应商导入(流程见:附件一)

5.1.1.1 新增供应商应根据公司产能、品质、成本、制程等需求进行寻找及选择。

5.1.1.2 所有单位均可以提出新增供应商需求,需求单位提出《新增供应商需求申请表》。

5.1.1.3 采购部负责收集新供应商资料,发出调查表或组织进行供方现场调查。

a)生产商(直接材料供应商、委托加工厂商)应填写《供应商调查表》,调查供方基本信息、人员状况、产品及设备、研发能力、质量及产品有关资质、售后服务制度、过程控制能力、检测能力等。

b)代理商/贸易商填写《代理商调查表》,调查供方基本信息、人员状况、售后服务承诺等。在此基础上,必须提供有效期内的代理证明,贸易商原则上须提供二级代理证明,如无法提供,须签署质量保证承诺书。

c)品质部可根据供应商供货类别,与采购及技术部共同决定是否需要进行现场评估,由采购与供应商协商安排现场评估时间。(无法在原厂购买且是知名品牌的可以接受代理,可不去现场评估), 由品质部及技术部协助采购完成对新供应商的现场评估,完成《供应商现场评审报告》

d)对于顾客要求控制的采购产品,在选择供方时需邀请顾客一起参与对供方的评价与选择。客户指定供应商,也应收集供应商资料,同时备注说明情况,可直接纳入合格供应商资格。

5.1.1.4 完成供应商调查后,采购部须要求供应商提供样品及样品材料承认书(如供应商不能提供免费样品,我司可小批量采购),由技术部同品质部共同完成样品验证工作,依照《物料承认管理程序》的要求进行物料承认。

5.1.1.5 样品承认OK后,采购提交《供应商评估报告》提交品质部及技术部审核。如样品承认不通过,采购可提出与此供应商中止合作关系,或要求其重新提交样品再送承认和试料。如连续三次均不合格则视情况可中止同此供应商的合作关系。

a)根据风险评估要求,确定每个供应商的评价频次,将供应商分为高风险、中风险和低风险供应商。

1.得分≥85为低风险

2.70≤得分<85为中风险

3.得分<70 为高风险

b)高风险(不合格)则不得纳入合格供方名录,中风险供应商每年评价二次,低风险供应商每年评价一次。

5.1.1.7 评估合格采购将新供应商纳入《合格供应商名册》,并交DCC受控下发给各部门。采购和品质部对合格供应商名册实施动态管理。

5.1.1.8 合格供应商名册内的供应商应确定供货范围。合格供方如提供供货范围外的物料时,须重新进行物料承认,承认OK后可对合格供方名册内的该供应商供货范围进行修改。

5.1.1.9同一料号的物料在未发生功能性变更前只需承认一次,在发生功能性

变更时需再一次承认,对已完成物料承认的物料(同一料号),因其他原因变更采购渠道,由新供应商实施采购时,可依据并认可原有的物料承认书。

5.1.2 供应商绩效管理

5.1.2.1 供应商绩效管理范畴:关键件和重要件供应商至少按半年为一个周期执行,其他件供应商按每年为一个周期执行。

5.1.2.2供应商来料异常,由品质部开出《供应商纠正措施报告》,并追踪供应商长期对策的制定、实施和效果确认,该表作为供应商绩效考核依据之一。5.1.2.3 对供应商的绩效管理与评定由采购主导,品质部,技术部,供应商评审小组审核。绩效管理包括品质、成本、交期、服务等方面。具体依照《合格供应商考核表》

5.1.2.4 根据供应商质量评审情况,评审小组对供应商进行评分,共分四级:Ⅰ级优秀:(90~100分)

Ⅱ级良好:(80~89分)

Ⅲ级一般:(60~79分)

Ⅳ级不及格:(60分以下)

5.1.2.5 评比III级供应商需要由采购、质量管理及产品工程中心进行辅导。

5.1.3质量记录保存

供应商改善记录、绩效数据均由质量管理部通过书面方式发出,且进行记录保存,年限参考《质量记录控制程序》。

5.1.4供应商资格之取消

5.1.4.1供应商资格取消对象

a. 交期严重延误造成公司重大损失者。

b. 供应商绩效评审为IV级者,且整改仍不能满足要求。

5.1.4.2 供应商资格暂停或取消,申请人提出申请,由品质部保存相关记录于《供方物料资格暂停/取消表》。

5.1.4.3 被取消资格的供应商,待其改善完成后,需重新认证合格之后方可恢复供货,在此之前不得向此供应商下单采购

5.1.5 合格供应商名册维护

5.1.5.1 根据供应商考核结果,采购需相应更新合格供应商名册,并由DCC进行系统维护。

5.1.5.2 试产机种转量产时,所有零件必须是承认状态,且所有供应商必须为合格供应商。采购根据此结果相应更新合格供应商名册,并由DCC进行系统维护。

5.2.1 外包供应商管理:参照上述关键件和重要件供应商管理办法执行。

5.2.2 对顾客要求控制的采购产品,供应商评审小组应邀请顾客参加对供应商的评价和选择。

包括供应商的选择、考核,以及供应商过程的控制。

5.2 请/采购作业

5.2.1生产物料

5.2.1.1由物控根据生产、任务需求、策略备料需求,开出采购申请单,经核准后交采购,以作为采购的依据。

5.2.1.2 采购依据采购申请单,拟定采购合同及采购审批单,并经核决权限核准后交采购合同给财务盖章, 传真或扫描合同后以e-mail方式提供给供货商安排生产及发货(合同要求供应商盖章回传),若顾客或其他方面原因有要求在供货商处验货者,采购应在订购单上备注拟采用的验货安排并注明产品放行方法。采购合同应严格执行国家的《合同法》;合同上采购物资的名称、型号、规格、价格、数量、交货期、技术质量要求、验收标准及方法和违约协定等必须清楚无误。对有RoHS指令要求材料的供应商需与其签订环境物质管理协议。5.2.1.3采购应在供货周期内不定期地向供方沟通,了解物资供应的进度情况,以督促供方能按期保质保量供货。采购合同修改或取消等变更后,需重新审核、签核,并经厂商确认后生效。

5.2.1.4进料入库作业:

5.2.1.4.1 仓库签收厂商送货单后,根据厂商送货单开立原材料送检单送检IQC;

5.2.1.4.2 IQC 依《进料检验控制程序》对材料进行检验,检验合格后正常入库;如材料异常,IQC则开出不合格品评审单。

5.2.1.4.3 通过IQC检查之物料,由仓管根据IQC判定结果(合格后)进行物料点收后入库。

5.2.1.5采购核对采购申请单、采购合同、入库单、发票是否相符,如相符则填具付款申请单依特定付款日进行请款。

5.2.2设备与工具采购

5.2.2.1申请单位:使用单位申请, 开立物品请购单。

5.2.2.2请/订购作业流程说明:

5.2.2.2.1 需求单位开立物品请购单,依核决权限签核。

5.2.2.2.2采购接到采购申请单,判定其品名规格描述是否准确,是否按核决权限核签,

(1)符合则进行询价比价议价工作。

(2)不符合则退请购单位。

(3)当物品请购单的数量和规格修正或重大变更时需由请购单位重新进行签核才生效。

5.2.2.2.3 采购于询价完成后决定在价格/质量/服务等方面最具优势之厂商,进行交易,拟定采购合同及采购审批单。

5.2.2.2.4采购审批单依核决权限签核后,将采购合同交财务部盖章,传真或扫描后以e-mail方式提供给对应厂商,并要求厂商签章回传。物品请购单的修改或发生变更时,需由采购单变更系统签核,并由厂商确认后生效。

5.2.2.2.5请购验收指定人进行设备验收,必要时需要相关技术部门工程师协助进行验收,合格则开立验收报告,如验收不合格,则拒收。

采购过程控制程序(含表格)

采购过程控制程序 (ISO9001-2015) 1.0目的和适用范围 1.1目的 为确保采购产品符合规定要求,使采购过程处于受控状态。 1.2适用范围 本程序适用于外购件、外协件的控制。 2.0术语 2.1供方:提供产品的组织或个人。 2.2顾客:接受产品的组织或个人。 2.3可追溯性:追溯所考虑对象的历史,应用情况或所处位置的能力。 2.5文件:信息及其承载媒介。 2.6记录:阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 3.0职责 3.1供应科负责外购件供方的推荐;销售科负责外协件供方的推荐;负责编制采购计划、签署合同并实施;对采购产品的质量、数量和采购成本负责; 3.2供应科、销售科负责对供方的质量保证能力评价和再评价;负责制定选择、评价和重新评价合格供方的准则;并编制合格供方名录。 3.3技术科负责识别采购品的类别;负责提供《材料明细汇总表》;参与对供方评价。明确供方和过程评价、选择及产品的验证方式。

3.4质检科负责采购产品的验证。 4.0工作程序 4.1供方的评价 4.3.1供应科负责收集各供方提供的产品质量及质量管理体系资料。 4.3.2供方的评价由供应科、销售科牵头组织技术科、调度室、质检科对供方进行评价;形成合格供方的名录,作为采购和外包的依据。 4.3.3评价内容 a.对供方的质量保证能力、生产能力、交货能力、产品信誉、可能存在的风险以及质量管理体系运行状况进行评价。 b.对比类似产品的历史情况或其它使用者的使用经验。 c.对比类似产品的试验结果。 d.对产品样件的评价。 4.3.5评价与再评价准则 a.通过质量管理体系认证或通过产品质量认证; b.供货质量稳定、价格合理、按期交付、信息畅通、服务及时; c.具有检验系统; d.能提供检验合格证; 4.3.6合格供方的控制和重新评价 a.由供应科和销售科牵头组织技术科、调度室、质检科对供方每年进行一次评价,经考核合格后,继续列入“合格供方名录”。

外包过程控制程序

外包过程控制程序(总1页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

1 目的:为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要,保证外协加工产品的加工进度、按时交货,特制定本制度。 2 适用范围: a)用于本公司人员、设备不足,生产能力负荷已达饱和时。 b)特殊产品无法购得现货,也无法自制时。 C)协作厂商有专门性的技术,利用外协质量较佳且价格较低。 3 职责:a)质保部负责外协加工业务的技术、质量控制。b)采购部为外协加工业务的归口管理部门,负责本程序的正确执行,保证加工进度,按时交货。 4 内容和方法:4.1 审查方式:书面审查及实地调查。4.1.1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力,选择三家以上厂商的资料,填具厂商资料调查表。4.1.2 实地调查时,由质保、生产、技术等部门派员组成调查小组,但每一次不一定所有人员都要参加,要视加工或产品制造的重要性而定,将调查结果填入厂商资料调查表中。4.2 审查标准及流程按《采购程序》“方法和步骤”执行。4.3 外协4.3.1 负责单位:由采购部依据合同评审情况负责外协加工或外协制造的对外联络事务。4.3.2 外协资料:外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料:—技术图纸或样品—检查标准—检验标准4.3.4 外协核价a)签订外协加工合同前须由采购部与财务部进行详细预算价格,报总经理批准后方可签订合同,并报财务存档。b)原辅材料耗用量必须要经技术核算,负责的生产管理人员签证。4.3. 5 外协指导管理由采购部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促,以: a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。 b)协助外协厂商提高质量。 c)经常联系协调,了解外协的进度、质量,确保如期交货。 d)对外协厂商实施指导与考核。4.4 质量管理4.4.1 入厂检验:根据双方协定的验收标准及抽样计划,按《采购程序》和《产品的监视和测量程序》检查验收。4.4.2 外协厂商的质量管理为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求,市场部/国际贸易部必须组织对各协作厂商进行巡回检查,对每个协作厂商,每月至少要做二次以上的检查。4.4.2 不合格处理 a)验收人员将检验报告通知外协管理人员,并将资料存档,作为下次验收的依据。 b)采购部将验收情况通知协作厂商,使其针对缺陷进行改进,资料存档,作为考核依据。 a)生产中发现不合格的主要原因是由于外协而发生时,有关部门要及时通知质保部。 b)由质保部组织重检外协厂商交来的半成品或成品,并通知外协管理人员,资料存档,作为验收依据。 c)采购部通知协作厂商,资料存档,并作为考核的依据。4.4.3 责任分担不合格发生时,除要通知协作厂商针对不合格及其原因进行改进外,还要依照合同规定罚款或退换货。6.相关文件QP管理评审控制程序QP采购控制程序7.质量记录7.1外包厂商质量管理检查表 7.2 外包厂商调查表 2

内部控制指引13流程图——业务外包

第 13 章
企业内部控制流程——业务外包

13.1
承包方选择控制
13.1.1 核心业务外包申请流程
1.核心业务外包申请流程与风险控制图 核心业务外包申请流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险
董事会 《业务外包需求调查 计划》制订不合理, 可能导致企业不能顺 利开展业务外包需求 调查,不能顺利完成 生产计划 组织开展 需求调查 参与 审批 审计委员会 总经理 归口管理部门 相关部门
阶 段
开始 1 制订 《业务外 包需求调查 计划》 D1
分析识别
一些核心业务外包违 反国家法律,可能使 企业遭受外部处罚、 经济损失和信誉损失 审批
提交 《业务外 包需求调查 报告》 2 确认核心 业务外包 D2
核心业务外包未经适 当审核或超越授权审 批,可能产生重大差 错以及舞弊、欺诈行 为,从而导致企业损 失 审批
3 审议
3 审核
编写《核心 业务外包 申请书》 D3
开展核心业 务外包工作
结束

2.核心业务外包申请流程控制表 核心业务外包申请流程控制
控制事项 详细描述及说明 1.企业根据自身的实际生产状况及年度生产计划制订《业务外包需求调查计划》 ,确定外 阶 段 2.企业可以将其所经营的业务按照同企业核心能力的关联度来划分企业外包业务的类型, 控 制 D3 应建 相 规范 关 3.企业核心业务外包应当提交董事会及其审计委员会审议通过后方可实施 D2 当关联度超过某个特定值就定为是核心业务,反之就是非核心业务 D1 包业务的范围和目标
? 《业务外包管理制度》 ? 《企业内部控制应用指引》
规 范
参照
? 《中华人民共和国公司法》
规范
? 《中华人民共和国合同法》 ? 《业务外包需求调查计划》
文件资料
? 《业务外包需求调查报告》
责任部门 及责任人
? 董事会、审计委员会、归口管理部门 ? 董事长、总经理、审计委员会工作人员、归口管理部门相关人员

采购过程控制程序实例样板

采购过程控制程序 程序文件 GX-45M01-019 起草: 审核: 批准: 20 年月日发布 20 年月日实施

采购过程控制程序 1目的 为了对采购过程的供应商进行控制,以达到准时交货,确保所采购的产品符合规定要求,特制订本程序。 2适用范围 适用于对生产所需的原材料、辅助材料的采购及供应商提供服务的控制,对供应商进行选择、评价和控制。 3权责 3.1 管理部为供应商管理及采购管理归口部门 3.2 管理部负责各类物资采购实施,负责入库验收,设备由工程设备部负责验收。 3.3 质量部负责原材料和和辅助材料进厂抽样检验,新供应商样品之检测与判定。协助对供应商的评价和考核。 4 工作程序 4.1 工作流程图

4.2 采购过程 4.2.1 管理部应确保所采购的物料符合本公司的规定要求。 4.2.2 根据采购活动的重要程度,按《采购产品分类明细表》确定对采购物料/服务及其供方的控制类型和程度,作分级或分类管理。 A 重要物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资; B 一般物资:构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资; C 辅助物资:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。 4.2.3 管理部应组织制订并协同质量部实施《供应商定点管理制度》。 4.2.4 根据供方按本公司要求提供物资/服务的能力,管理部应组织评价、选择供方,建立《合格供应商名录》。 4.2.5 管理部、质量部应适时组织对合格供方进行重新评价,建立《供应商业绩评审表》,以确定供方是否持续保持其能力。 4.2.6 管理部保存供方的选择、评价、重新评价以及所采取的相关措施的记录。 4.3 采购信息 7.4.2.1 在采购活动中,本公司规定采购信息、明确采购物资服务的各项要求的采购文件主要包括: A 《采购合同》/《技术协议》等:用以确定与供方的年度或中长期采购框架要求,包括产品及其验收准则、交付运输方式、违约责任等。 B 《原材料需购计划》:用于依据综合计划确定订货的产品、数量、时间要求; 7.4.2.2 需要时,管理部在《采购合同》、《技术协议》中还可对供方提出下列方面要求: A 对供方产品、程序、过程和设备进行现场评定或书面认可; B 对供方有关岗位人员的资格/资质进行评定或审查; C 已识别的重要环境因素、职业健康与安全危险源及其风险的控制要求; D 对供方的质量/环境/职业健康与安全管理体系提出要求。 7.4.2.3 在与供方沟通前,管理部应按规定对采购文件、协议、计划进行审查、报公司分管领导批准,以确保采购要求充分、合理。 7.4.3 采购产品的验证 7.4.3.1 进货检验 为确保采购产品满足规定的要求,本公司按规定的要求对采购产品实施进货检验。 7.4.3.2 现场验证 当本公司或顾客要求在供方现场实施验证时,管理部等应在采购合同/协议中规定验证的安排及所采购物品可接收、放行的条件。 5支持性文件 5.1 供应商定点管理制度 5.2 采购合同/技术协议(采购合同或技术协议可能采用供应商的版本格式) 5.3 原辅料质量标准

采购与外包控制程序

采购与外包控制程序

采购与外包控制程序 1 目的 为保证采购的材料、产品和外包项目满足公司和/或顾客要求的规范,制定本程序。 2 范围 本程序适用于采购材料、产品及直接为本公司产品服务的外包项目。 3 职责 3.1 综合部负责采购生产所需的原辅材料及所需外包项目的发包,配合技品部对供方进行的调查与 评价及年度评审。 3.2 技品部负责编制采购技术文件,对外包工序中的特殊过程实施确认和控制。 3.3 技品部负责对供方质量保证能力的调查与评价,对合格供方进行年评审。 3.4 检查部负责对采购产品和外包过程实施质量控制及外购/外包产品的实物接收和保管。 4 定义 4.1 供方评定-对供方进行现场评定、提供的资料评定、签订质量保证协议。 4.2 外包-委托外协厂商完成的某道工序,如电镀、热处理、工装制作等。 5 工作程序 5.1 供方的控制 5.1.1 供方调查与评价 5.1.1.1 采用“供方导入审批表”的形式,对供方的管理体系与质量保证能力进行调查和评价。其中长期给公司供货的供方,可以根据近期供货业绩对供方进行定期评定,并填写“供方业绩评定表”。新增供方应预先按规定进行质量管理体系与质量保证能力的调查和评价。在急用的情况下,对供方的调查和评价允许后补。 5.1.1.2 以供方符合ISO/TS 16949技术规范为目的,进行供方质量体系开发。符合ISO9001是达到这一目的的第一步。除非顾客另有规定,供方必须通过第三方认证机构的ISO9001认证。对已通过ISO9001:2000标准第三方认证的供方,以及服务项目的法定机构的供方,可不再对其质量体系进行专门评价,直接列入“合格供方名单”。 5.1.1.3 评定中要对供方的技术、生产与服务能力、质量保证能力、信誉、资历进行评价和选择。对供方的评定意见填写在“供方导入审批表”或“供方业绩评定表”中相应的栏目。 5.1.1.4 在必要时,原材料首次采购应要求供方提供样品或试供货,经检验合格,才可采购。 对于合格供方的新品种原材料要重新评价。 5.1.1.5 外包项目应要求供方按PPAP(生产件批准)的要求提供样件(OTS原始工装样件),经检验合格后,才可组织批量外包。在正式批量供货前,技品部应按《产品批准程序》规定方式对供方进行过程能力评价,若供方的过程能力不能满足要求,应取消其合格供方资格。当要求合格供方承担新的外包项目时,应重新进行评价。 5.1.1.6 技品部对材料/服务/外包供方评定合格后,由综合部列入“合格供方名单”,并报总经理

外包过程控制程序

外包过程控制程序 1 目的 为了整合型管理体系的需要,对组织选择的外包方施加质量·环境·职业健康安全管理的影响,通过对影响产品符合要求的外包过程进行控制,确保外包的产品或服务满足顾客要求和法律法规要求。 2 范围 适用于组织对任何生产过程进行外包(指劳务分包或专业分包)时的控制。 3 术语和定义 3.1 外包方:即劳务分包人或专业分包人,指为公司提供产品或服务的单位或成建制的施工队伍。 3.2 顾客:即发包人(业主),指公司为其提供产品或服务的单位。 3.3 组织:即承包人,指公司(含分公司、项目部)。 4 职责与权限 4.1 分公司、项目部根据其所需外包的生产过程编制外包计划。 4.2工程管理控制中心负责外包方的归口管理,对外包合同(协议)进行审批,发布和保持合格/不合格外包方目录。 4.3 以公司名义中标的项目委托分公司管理、或组织项目部进行施工时,由分公司、项目部组织对外包方的评价和选择,保持相应的评价记录和外包方名单,负责同外包方草拟合同(协议)。直管项目的专业分包(协议)报公司工程管理控制中心审查通过后方可签订;直管项目的劳务分包(协议),以及分公司自管项目的专业分包(协议)和劳务分包(协议)报分公司工程管理控制中心审查通过后方可签订。

4.4工程管理控制中心负责对以公司名义中标的项目在外包发生前,对外包方的资信证明进行复审,并审查回复已经草拟的合同。 4.5 分公司、项目部负责对外包方通报有关质量·环境·职业健康安全的程序,并施加质量·环境·职业健康安全管理的影响。 4.6 工程管理控制中心负责组织有关部门、分公司、项目部对由外包方提供的产品或服务实施验证,根据验证的结果对外包方进行年度评价或最终评价。 5 工作内容和要求 5.1 对外包的控制类型和程度应取决于产品对随后的产品实现或最终产品的影响 根据实际情况,分公司、项目部采取以下一种或几种对外包的控制类型: a) 对外包方进行调查; b) 对外包方的资质进行审查、对外包方的产品进行检验和试验; c) 组建审核组对外包方进行第二方审核评价; d) 对外包方以往的业绩进行评价; e) 对外包方在同行当中进行类比评价。 5.2 根据外包方提供产品的能力进行评价和选择 a) 由分公司、项目部组织对外包方进行现场考察(包括外包方名称、地址、联系人、企业简介、质量能力、资质等级、以往质量/环保/安全业绩等),对其技术管理和人员配备、质量/环保/安全保证能力等进行调查,填写外包方资质评审记录,交分公司、项目部负责人审查批准。 b) 分公司、项目部在其单位负责人审批后将外包方评审表及资料按合格、不合格外包方的分类存档,编印《合格/不合格外包方名单》,在负责人审批后交工程管

外包过程控制程序

山东威马泵业有限公司 版序:01 WM/QP4.1—2009 外包过程控制程序 1目的 实施对外包过程的控制,以确保满足产品及用户的要求。 2适用范围 适用于本公司的设计和开发、服务及特殊过程等过程的外包控制。 3职责 3.1技术质量部门是新产品设计和开发外包过程的归口管理部门,负责提供设计和开发所需的新产品资料以及确定需要外包的特殊过程,以便于选择供方。 3.2各生产单位是服务外包过程的归口管理部门,负责组织和协调需要外包的服务工作,以确保满足顾客要求。 3.3采购部门是特殊过程外包控制的归口管理部门,负责选择符合产品设计和开发、服务及特殊过程要求的供方,并且收集供方特殊过程的评审及验证资料。 4工作程序 4.1设计和开发外包过程控制 4.1.1设计开发的供方选择及评价 a.供方选择的依据:设计资质、设计能力、以往设计成果、设计人员状况、设计试验及其他辅助设施的状况; b.对供方的控制:即设计开发的评审、设计和验证,详见GY/QP7.3—2006《设计和开发控制程序》; c.技术质量部门保留相关设计和开发外包供方的相关资料。 4.1.2外包的设计和开发的输入 a.输入的要求必须完整、具体,对输出的要求做明确规定; b.技术质量部门必须对输入的资料进行评审; c.按照采购信息(详见《采购控制程序》)及 (《文件控制程序》)执行。 4.1.3外包设计和开发的输出 a.供方提供的设计和开发的输出资料必须符合输入的要求; b.输出资料必须齐全、完整,如图纸、工艺设计计算书、采购零部件清单、使用说明书、安装服务手册等;

版序:01 WM/QP4.1—2009 c.输出文件应通过供方的评审,或在技术质量部门监督下的验证。 4.1.4对外包的设计和开发的评审、验证和确认 a.供方组织设计和开发的评审,即便技术质量部门相关人员参加评审,也不能减轻供方设计的责任; b.所有的输出文件都必须通过评审; c.技术质量部门必须参与组织外包的设计和开发的验证,并保留相关的资料; d.技术质量部门跟踪外包的设计和开发的确认,并保留相关的资料; e.设计和开发的验收采用现场试验或实验室试验的方法,根据样机的使用情况,以确定供方所设计的产品是否满足我方对产品及服务的要求。 4.2特殊过程的外包 4.2.1采购部门负责供方的选择及评价,详见GY/QHSEP《采购控制程序》; 4.2.2技术质量部门需识别需要外包的特殊过程; 4.2.3技术质量部门负责外包的特殊过程的监督; 4.2.4特殊过程的供方必须提供特殊过程确认的资料,包括工艺参数的选择、试验产品的型式试验、化验报告、特殊过程操作人员的资质、特殊过程参数记录、特殊过程检验记录等,由采购部门负责收集相关资料; 4.3外包的服务过程的控制 4.3.1各生产单位负责外包服务的供方选择并保留相关记录:服务的资质、能力、范围; 4.3.2各生产单位应以合同或书面的形式明确外包的服务要求; 4.3.3对外包的服务的跟踪验证,根据各生产单位或顾客的服务评价结果,给付服务费,必须有用户的评价,以确认其服务质量是否符合我方要求,由销售公司负责收集相关资料。5相关程序文件 采购控制程序文件控制程序 设计和开发控制程序

采购流程管理及仓库管理制度

采购流程管理及仓库管理制度 第一部分总则 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 第二条本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 第二部分权限 (一)公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意; (二)公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。 第三部分采购原则 1、询价比价原则 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外,超过10万以上的采购须以招标的形式进行。 2、一致性原则 采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。如确因特定条件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则: (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则 凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或合同会签的形式,由综合办、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。 6、审计监督原则 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司《员

采购控制管理程序文件

1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法,以期以合理的价格,适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务,以满足生产需要,达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制,包括: ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择; ——采购文件的编制与审批; ——供方的调查与选定,考核与管理; ——价格管理; ——物料验证和代用管理; ——合同、订单管理,等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势,及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量,严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生,针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况,用量大小,采购频率,市场供需状况,交易习惯及价格质量稳定等因素,选择下列最有利的采购方式,办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策,编排物料采购计划进行例行订货。

外协和外包过程控制办法

百度文库- 好好学习,天天向上 外协和外包过程控制办法 1 范围 本办法规定了公司外协产品和外包过程的工作程序和控制要求。 本办法适用于本公司需要外协产品和工序外协(外包过程)的零部件。 2引用文件 3职责 生产部门是外协产品和工序外协的归口管理部门。 工程部提供外协产品和工序外协的依据性质量技术文件、工艺文件或标准。 3.3质量部负责外协产品和工序外协的验证和验收。 3.4质量部负责确定外协产品和工序外协的质量要求,参与对合 格供方的评价与确认,并进行质量监督、检查。 4工作内容和要求 分类和控制方式

百度文库- 好好学习,天天向上 本公司外协分为工序外协和产品外协。本公司现有的工序外协主要是表面处理;产品外协按协作方式制定针对性的控制措施。

4.1.1工序外协项目确定 a)工艺文件中规定的工序外协由生产部门负责组织实施。 b)需要外协的工序由提出部门填写“外协项目申请表”,送生产部审定,属大金额的,还需经公司主管领导批准,由生产部负责组织实施。 4.1.2供方确定 a)供方的质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、外协选择、合格供方的管理由生产部门H和质量部组织进行。 b)工序外协合格供方的评价和确认按以下“合格供方类别”分类进行: (1)“Ⅰ”类工序外协过程是指由用户指定,本公司直接认可; (2)“Ⅱ”类工序外协过程是指经行业资质认定的供方,本公司 直接认可。供方应出具行业权威机构认可的证明文件; (3)“Ⅲ”类工序外协过程是指由本公司选择、评价和确定的 合格供方。其质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、合格供方的管理参照本公司《供应商调查与考核评价管理办法》所规定的程序进行。 (4)零星工序外协,原则上应在合格供方中选择。如确因工作需要,不在范围之内,必须填写“外协项目申请表”,并经公司主管生产领导批准,方可组织实施。 合同签订 4.2.1工序外协和产品外协由生产部会同相关部门签订合同,合同中

外包过程控制程序

外包控制程序 ZHJ—QP—001A 2013 依据GJB 9001B-2009 标准编制

编制:审核:批准:受控状态: 2013-03-10 发布2013-04-10 实施深圳振华亚普精密机械有限公司发布

外包控制程序 1 目的 根据GJB 9001B-2009 标准中 4.1 条款的要求,公司建立本程序——外包控制程序。本公司依据本文件所规定的程序内容实施外包控制管理,确保外包产品符合规定的要求; 2 适用范围 本程序适用于本公司生产、采购过程中外包产品的控制。 3 职责 3.1 采购部负责组织对生产过程中外包方的选择和评价,负责与生产过程中外包方签订外包合同; 3.2 技术研发部负责组织制定外包产品的技术要求; 3.3 质量部参与对外包方的选择和评价,负责对外包产品的过程检验及入厂(库)检验; 4 工作程序 4.1 外包类型及程度 a)特殊零配件的加工; b)项目中劳动强度高、作业量大、技术含量低、在限定时间内工厂现有人员难以完成的非关键环节; c)公司现有设备无法完成的环节,需要特殊工艺、特殊设备加工的产品; d)大型部件的运输及吊(卸)装产品; e)外购器材,包括外购的原材料、元器件、零部(组)件、配套设备(含软件及软件承载平台)以及其它外协件等。 4.2 外包方的选择和评价参照《采购控制程序》和《合格供方评价准则》中对合格供方的评价对外包方进 行选择和评价。 4.3 外包工程项目的确定 4.3.1 公司确定外包项目进批准后,由采购部编制《外包项目清单》(见附录A). 4.3.2 属零星加工,如个别维修配件、新产品试制中个别零配件等,数量少且又是一次性的外协件,由生产部门填写《外协加工申请单》(见附录B)提出申报。 4.3.3 属本公司产品上的零配件,但仅是短期内发出外加工,例如本厂生产时突然设备损坏一时无法 修复,其他设备无法替代解决,或生产任务过重无法保证工期,只能申请外协加工的,由生产部门提出申报。 4.3.4 本公司的设备无法满足加工要求的情况(如表面处理、热处理等),由生产部门申报。 4.3.5 属本公司产品零配件,已获批长期发出外协加工,由技术部门提出申报,文控中心下图并签盖外

外包管理程序

外包管理程序 一、目的 对外包过程进行控制,确保外包过程、外包产品质量满足顾客和适用法律法规的要求。 二、适用范围 适用于公司所有产品(含服务)外包过程的控制。 三、术语(定义) 3.1 外包:将内部的产品实现任务或活动临时的交于外部组织(第 三方)去完成。 外协:是指直到目前为止均有组织完成的任务的采购,在采购合同中期限和内容均是固定的,通常为外协过程或外协产品,以下统一为外协件。 3.2 FAI:首件产品检验(批量产品的代表,通过检验确认其满足所 有技术性能的程度及确认其制造过程满足批量生产需要的程度,作为批量生产的许可) 四. 职责 4.1 采购部负责物料的采购、外协,并组织对供方质量保证能力的 调查评价、选择、审核(含过程审核)、合格供方评审及供应链的归口管理。 4.2质检部负责外协件的首件检查(FAI)和外协件的检验,组织外 协过程的可行性分析、风险分析、策划,确定外协过程清单。 4.3进出口部负责编制外协所需的技术文件,并参与对供方质量保证

能力的调查评价和首件检查(FAI)。外协过程相关事宜与顾客的沟通。 4.4副总经理负责批准外协过程清单及外协计划。 五、控制程序 5.1 审查方式:对外协方进行书面审查及实地调查。 5.1.1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力,选择三家以上厂商的资料,填具厂商资料调查表。 5.1.2 实地调查时,由质检部、采购部和进出口部等部门派员组成调查小组,但每一次不一定所有人员都要参加,要视加工或产品制造的重要性而定,将调查结果填入厂商资料调查表中。 5.2 审查标准及流程 按《采购控制程序》执行。 5.3 外协 5.3.1 负责单位:由进出口部负责外协加工或外协制造的对外联络事务。 5.3.2 外协资料:外协加工或外协制造时要提供以下资料: —样品 —检查标准 —检验标准

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方: A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方; B、明确各类供方的评定方式和评审程度; C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方; D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定; E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求: A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求; B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求; C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量

外包过程控制程序

外包过程控制程序 1 总则 为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要,保证外协加工产品的加工进度、按时交货,特制定本制度。 2 适用范围 a)用于本公司人员、设备不足,生产能力负荷已达饱和时。 b)特殊产品无法购得现货,也无法自制时。 C)协作厂商有专门性的技术,利用外协质量较佳且价格较低。 3 职责 a)业务部/国际贸易部为外协加工业务的归口管理部门,负责本程序的正确执行,保证加工进度,按时交货。 b)品管部负责外协加工业务的技术、质量控制。 4 内容和方法 4.1 审查方式:书面审查及实地调查(见附表)。 4.1.1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力,选择三家以上厂商的资料,填具厂商资料调查表。 4.1.2 实地调查时,由质量管理、生产管理、技术、业务/国际贸易部等单位派员组成调查小组,但每一次不一定所有人员都要参加,要视加工或产品制造的重要性而定,将调查结果填入厂商资料调查表中。 4.2 审查标准及流程 按《采购程序》“4 方法和步骤”执行。 4.3 外协 4.3.1 负责单位:由业务部/国际贸易部负责外协加工或外协制造的对外联络事务。 3.3.2 外协资料:外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料: —样品 —检查标准 —检验标准 3.3.4 外协核价 a)签订外协加工合同前须由业务部/国际贸易部与财务部进行详细预算价格,报总经理批准后方可签订合同,并报财务部存档。 b)原辅材料耗用量必须要经负责的生产管理人员签证,必要时可由核算员重新核算。

3.3.5 外协指导管理 由业务部/国际贸易部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促,以: a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。 b)协助外协厂商提高质量。 c)经常联系协调,了解外协的进度、质量,确保如期交货。 d)对外协厂商实施指导与考核。 4.4 质量管理 4.4.1 入厂检验: 根据双方协定的验收标准及抽样计划,按《采购程序》和《产品的监视和测量程序》检查验收。 4.4.2 外协厂商的质量管理 为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求,业务部/国际贸易部必须组织对各协作厂商进行巡回检查,对每个协作厂商,每月至少要做二次以上的检查。 4.4.2 不合格处理 4.4.2.1 验收时发现的不合格: a)验收人员将检验报告通知外协管理人员,并将资料存档,作为下次验收的依据。 b)业务部/国际贸易部将验收情况通知协作厂商,使其针对缺陷进行改进,资料存档,作为考核依据。 4.4.2.2 使用过程中发现的不合格: a)生产中发现不合格的主要原因是由于外协而发生时,有关部门要及时通知品管部。 b)由品管部重检外协厂商交来的半成品或成品,并通知外协管理人员,资料存档,作为验收依据。 c)业务部/国际贸易部通知协作厂商,资料存档,并作为考核的依据。 4.4.2.3 质量管理日常检查发现的不合格及国内外客户的抱怨和投诉等,参照《顾客沟通和服务程序》和《改进程序》执行。 4.4.3 责任分担 不合格发生时,除要通知协作厂商针对不合格及其原因进行改进外,还要依照合同规定罚款或退换货。 外协厂商质量管理检查表 外协厂商调查表

直接 采购管理控制程序

直接采购管理控制程序 1.目的: 本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理,确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围: a.本程序适用于公司所有外购原(辅)材料和外协件的直接采购管理控制; b.采购金额超过50万、确认要招标、邀标的采购不适用本办法,按公司的招邀标管理办法执行; 3.责任: 3.1 技术部负责制订项目用件采购标准。技术部负责产品图样,设计文件的发放。 3.2商引部负责组织采购和采购管理,并对其产品质量负责。 3.3各部门负责提出需求计划和反馈质量信息。 4.术语和定义: 4.1一般供方,是指除合格供方以外的其他供方。 5.工作流程及工作流程说明: 5.1工作流程图(见下页)

5.2原辅料及项目用品用件直接采购管理程序工作流程标准 5.2.1 采购需求 根据使用单位的实际需求量,进行采购. 5.2.2 采购计划 采购人员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况,制定采购计划. 5.2.3 审批 使用部门提出采购申请,需经部门主管、副总经理、财务总监、执行董事审批:一万元以下经财务总监及副总经理审批后开始启动采购程序;一万元及以上、五十万元以下经财务总监及副总经理签字后需执行董事签字审批。 5.2.4 选择供应商 如果采购产品为标准件,在确定供应商有供货资质的前提下,进行比价,至少货比三家,质量相同的情况下,取价低者。如果采购的产品为非标准件,采购前需对采购的产品进行分析,确认供应商有加工能力后,试做采购产品,根据样品的品质、价格等因素进行对比,确认供应商,若费标准件比较重要,或量较大的产品,至少两家以上供应商供货。 5.2.5 报价 标准件,按照货比三家的原则,在保证质量的情况下,取价低者; 非标准件,根据样品的品质、价格等因素进行对比,确定报价。 5.2.6评价是否合格供方 1、看供应商是否有供应资质 2、对非标准件,对供应商的样品产品,价格等综合因素进行对比,来选 择供应商 5.2.7 签订合同 1、一万元以下,在确定供应商后不需签订公司采购合同,直接下发定单; 2、一万元以上,十万元以下,原则上都需签订正式采购合同,特殊情况 经执行董事签字同意或授权后,可不签订; 3、十万元及以上,需签订公司统一的正式采购合同,合同的签订需要执 行董事本人的签字或正式的授权书,否则不予认可。 5.2.8 下发定单 根据实际需求量,按比例下发生产订单. 5.2.9 跟单 在交货期之前,通过电话,上门的形式查看厂家的生产进度,再根据具 体情况进行调度生产。 5.2.10 到货 物资到货后,由采购人员通知仓管员安排物资存放地;同时供应商需按 相关文件要求向仓管员提供物资的出厂检验报告单,仓管员需确认物资 数量、名称和供方名称;仓管员验货后通知采购员。 5.2.11 检验 1、使用单位和采购员对零部件按照相关技术要求共同进行检验并签字;

产品外包过程控制办法

产品外包过程控制办法 1 目的 通过对外包过程的控制,确保外包方提供的产品在质量要求、交付和服务等方面符合规定的要求。 2 适用范围 本办法适用于本公司所有外包方及其产品的控制、要求的制订和产品的验证。 3 术语 3.1外包过程:指涉及与组织提供给顾客所要求的产品有关的产品实现的直接过程中的一部分,有时也会涉及其他过程。 4 职责 4.1采购部负责提供与外包产品有关的技术、工艺文件,并会同生产部、质检部对外包方的选择。 4.2生产部负责向外包方提供生产计划及相关基础设施等。 4.3质检部负责对外包产品的质量进行检验和验证,并负责对外包方质量保证能力进行评价和控制。 5 外包方的选择及步骤 5.1在公司确定外包过程后,采购部相关人员应按照《采购控制程序》相关条款,对外包产品进行重要度分类。 5.2生产部、质检部对外包产品的技术经济性、工装、设备水平等方面进行必要的评审。5.3采购部应首先调查预选外包方的信誉、以往的工作业绩和人员资质情况(必要时组织外包方资料调查小组)并编写“供方质量保证能力调查表”。 5.4对于外包方价格评审,由采购部主持召集生产部、财务部、生产部、市场部进行审核。 5.5采购部向生产部和外包方发出外包产品样品生产通知,同时向外包方提供外包技术文件(见 6.1条款)。外包产品样品生产完成后,由生产部、质检部、市场部等相关专业人员对外包产品样品进行验收和评审。 5.6对样品的安全性、可靠性及其他性能试验,由质检部进行试验。 5.7采购部根据上述样品资料,判断外包方是否可以小批生产。 5.8对小批生产样品的鉴定和合格外包方的审批,应符合《采购控制程序》。

外协和外包过程控制程序

外协和外包过程控制程序 1 范围 本办法规定了公司外协产品和外包过程的工作程序和控制要求。 本办法适用于本公司需要外协产品和工序外协(外包过程)的零部件。 2引用文件 无 3职责 3.1 生产部门是外协产品和工序外协的归口管理部门。 3.2 工程部提供外协产品和工序外协的依据性质量技术文件、工艺文件或标准。 3.3质量部负责外协产品和工序外协的验证和验收。 3.4质量部负责确定外协产品和工序外协的质量要求,参与对合格供方的评价 与确认,并进行质量监督、检查。 4工作内容和要求 4.1分类和控制方式 本公司外协分为工序外协和产品外协。本公司现有的工序外协主要是表面处理;产品外协按协作方式制定针对性的控制措施。 4.1.1工序外协项目确定 a)工艺文件中规定的工序外协由生产部门负责组织实施。

b)需要外协的工序由提出部门填写“外协项目申请表”,送生产部审定,属大金额的,还需经公司主管领导批准,由生产部负责组织实施。 4.1.2供方确定 a)供方的质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、外协选择、合格供方的管理由生产部门H和质量部组织进行。 b)工序外协合格供方的评价和确认按以下“合格供方类别”分类进行: (1)“Ⅰ”类工序外协过程是指由用户指定,本公司直接认可; (2)“Ⅱ”类工序外协过程是指经行业资质认定的供方,本公司直接认可。 供方应出具行业权威机构认可的证明文件; (3)“Ⅲ”类工序外协过程是指由本公司选择、评价和确定的合格供方。 其质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、合格供方的管理参照本公司《供应商调查与考核评价管理办法》所规定的程序进行。 (4)零星工序外协,原则上应在合格供方中选择。如确因工作需要,不在范围之内,必须填写“外协项目申请表”,并经公司主管生产领导批准,方可组织实施。 4.2合同签订 4.2.1工序外协和产品外协由生产部会同相关部门签订合同,合同中 均应有质量条款。 4.2.2合同的签订执行本公司《产品委外加工协议》或《机加工委外加工协议》有关规定执行。 4.3外协过程控制

采购及外包管理程序

采购及外包管理程序 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

采购及外包管理程序1、目的 为使采购材料及外包产品适时、适量、适价、适地、适物之提供生产。2、范围 凡经由本公司材料(包括原物料、耗材、材料、半成品、成品)的采购及外包等均属之。 3、定义: 采购:物料的购买过程。 外包:把本分司的材料外发给供应商加工。付其加工费的过程。 4、权责: 开发采购/采购 开发采购 负责新供应商开发,确保同一种物料至少有三家供应商进行对比评估和至少两家供应商接订购单后,可配合安排生产供货; 负责新供应商现场考察之相关事项; 研发样品之订购与交期跟催; 协助采购不断降低采购成本。 采购 负责公司生产所需之原物料、材料及外包产品之采购与交期跟催; 负责供应商之交期、价格、配合度之考核; 负责旧规格物料打样之相关事宜;

负责与供应商联络处理品质异常和不断降低采购成本; 协助开发采购开发新供应商。 物控课:负责工单所需原材料和安全库存量的请购; 资材部:负责消耗品之请购、采购材料与外包材料之收料、报告、入库、储存与发料作业; 品管部:负责采购及外包材料之检验、判定、参与供应商之评鉴、考核及样品管理; 开发/工程部:负责采购及外包材料之样品的确认; 副总经理:负责采购订货单的最难终核准。 5、作业内容 作业流程如附件一; 供应商开发 供应商及外包开发之时机 A.原供应商不能满足生产需求或取消其合格许可证; B.本公司生产扩大要求增加供应商或外包商; C. 原供应商拒绝合作时; D.供应商不足两家时; 供应商及外包商选择原则 A.经调查评价鉴合格,并被列入合格供应商、外包商名录者; B.足够生产能力满足本厂生产之需要; C. 确保产品之质量、数量及交期者; D.符合降低成本条件者;

产品外包过程控制程序

Q/YXXXXXXX X版 产品外包过程控制程序 1 范围 本标准规定了产品外包过程的质量控制要求。 本标准适用于对产品外包过程的管理。 2 引用文件 3 定义 外包过程:是为了质量管理体系的需要,由组织选择,并由外部方实施的过程。 4 职责 4.1 技术部门负责确定外包过程要求,制定外包过程验收准则。 4.2 采购部门负责对外包供方的选择,组织对外包供方的质量保证能力进行评价或考察,编制外包供方目录,与外包方签订合同以及技术质量协议。 4.3 检验部门负责对外包供方产品入厂的检验和验证。 5 外包供方的分类 按照外包供方提供的产品对本公司产品质量的影响程度,将外包供方分为A类和B 类。 A类: a)关键件、重要件的外包供方; b)特殊过程的外包供方,包括表面处理、热处理、铸造等; c)设计和开发过程的外包供方; B类:A类以外的外包供方。 6 对外包供方的质量控制要求 6.1 对外包供方质量管理体系要求。 6.1.1 外包供方原则上应通过质量管理体系认证(或产品认证),其提供的质量管理体系认证证书(产品认证证书)应覆盖提供外包的产品类别并在有效期内。 6.1.2 在与外包供方签订外包合同之前,由采购部门组织对其进行评价或考察,确认其符合要求后,对产品的外包过程提出明确的质量目标要求,经批准后纳入合格供方目录,方可实施外包。对外包供方的评价以及再评价的控制要求具体按《供方的评价与考察办法》的规定执行。 6.1.3 对于外包供方虽然没有通过质量管理体系认证(或产品认证),但其提供的产品 17—1

Q/YXXXXXXX X版质量稳定,且长期保持合作关系,经采购部门组织对其进行评价或考察,确认其符合要求后,也可以纳入到合格外包方目录中。 6.1.4 组织应在分析是否能及时供货、采购产品质量稳定等风险基础上选择、评价外包供方,根据评价的结果编制合格供方名录作为选择供方和采购的依据。对顾客要求控制的采购产品,应在有关文件中予以明确规定,并邀请顾客参加对供方的评价和选择。6.2 外包合同或技术质量保证协议的签订 在实施外包前,采购部门负责按照《采购控制程序》与外包供方签订外包合同,技术、质量部门与外包供方签订技术质量保证协议,在合同或协议中要明确规定以下要求: a)产品的性能、特性要求; b)加工精度的要求; c)加工工艺或程序的批准,包括参与对供方的设计、工艺和产品质量的评价或考察 更改、不合格品的控制、产品检验、验证方式、产品放行准则的规定等; d)关键、特殊过程还应包括对人员资格、设备、过程的确认要求和程序。 6.3 外包过程控制 6.3.1 技术部门为外包过程提供产品的特性和性能要求,编制检验试验规范和接收准则等技术文件。具体执行《文件控制程序》的规定。 6.3.2 外包供方提供的产品样件,应经过检验部门的检验或试验,必要时,经过产品的试装,经过试验验证或鉴定后,方可进行批量加工。确保外包产品符合公司规定的质量要求。 6.3.3 当外包供方提供的产品系供方设计开发的产品时,公司应组织质量、技术部门,并邀请顾客对设计开发过程的设计、工艺、产品质量进行评价或考察,批准并冻结技术状态。其设计开发和过程工艺文件的更改须经过公司技术和质量部门的批准。 6.3.4 当组织或组织的顾客拟在供方的现场对采购产品实施验证时,组织应在采购信息中规定验证的方式和采购产品的放行方法。 6.3.4 对外包产品的不合格品原样超差使用,按照《不合格品控制程序》的规定执行。 6.3.5 外包供方提供的产品应具有合格质量证明文件和产品主要性能指标的检测报告,包装物应符合有关标准或规范的要求。 6.3.6 外包供方应提供良好的售后服务,对在使用中发现的产品故障,应认真分析原因,采取措施,避免再发生。当一年中连续发生两次以上相同的质量问题,采购部门应对其重新进行评价或考察,对其质量控制的有效性进行确认,作出是否保持其合格外包供方 17—2

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